Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования ( третий созыв)
РЕШЕНИЕ |
от «29» июня 2017 г. №131
О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Джогинского муниципального образования от 27.12.2016г. №110 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018-2019годы» |
Рассмотрев материалы, представленные администрацией Джогинского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
- Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Джогинского муниципального образования от 27.12.2016 г. № 110 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» (в редакции решения Думы №114 от 30.01.2017г., №117 от 28.02.2017г., №119 от 30.03.2017г., №129 от 28.04.2017г.):
1.1 Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
- Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2017 год:
по доходам в сумме 6525800 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4883347,07 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 4843800,0 рублей;
по расходам в сумме 7474700,0 рублей.
размер дефицита в сумме 948900 рублей или 57,8 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 888900 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 60000 рублей и 3,7 %.
1.2 Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.
- Утвердить предельный объем муниципального долга на 2017 год в размере 1642452,93 рублей;
1.3. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6.
Утвердить в расходной части местного бюджета на 2017 год резервный фонд администрации муниципального образования в размере 0 рублей и на плановый период 2018 года 1000 рублей, на 2019 год 1000 рублей»;
1.3 Абзац 4 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.
- Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
в 2017 году в размере 1112640,0 рублей».
1.4 Приложения 1,5,7 изложить в новой редакции (прилагаются).
- Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.
Глава Джогинского муниципального образования
Председатель Думы Джогинского
муниципального образования А.И.Михайлов
Пояснительная записка
к решению Думы Джогинского муниципального образования
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
от 29.06.2017 года №131
Изменения доходной части бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.
Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов представлены в таблице 1:
Таблица 1. Показатели поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя | 2017 год | |||
Решение Думы №129 от 28.04.2017г | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | ||
гр.3-гр.2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 1625,5 | 1642,5 | 17,0 | |
Налог на доходы физических лиц | 614,8 | 614,8 | 0,0 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла и автомобильный бензин | 812,7 | 812,7 | 0,0 | |
Налог на имущество физических лиц | 75 | 75 | 0,0 | |
Земельный налог | 93 | 93 | 0,0 | |
Государственная пошлина | 20 | 37 | 17,0 | |
Доходы от аренды имущества находящегося в собственности поселения | 0 | 0 | 0,0 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации | 10 | 10 | 0,0 | |
Безвозмездные поступления | 4653,3 | 4883,3 | 230,0 | |
Итого доходов | 6278,8 | 6525,8 | 247,0 |
Доходы бюджета планируются на 2017 год в объеме 6522,8 тыс. руб., что на 247,0 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений. Увеличение налоговых неналоговых доходов связано с увеличением плана по доходам от государственной пошлины на основании динамики поступлений в сумме 17,0 тыс. руб. Увеличение безвозмездных поступлений на 2017 год связано с выделением субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, на основании Постановления Правительства Иркутской области от 12.04.2017 № 240-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год» в сумме 230,0 тыс. рублей.
Изменения расходной части бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 2017 год на 247,0 тыс. руб. и утвердить в сумме 7474,7 тыс. руб.
Таблица 2.Анализ вносимых изменений в расходы поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя | 2017 год | |||
Решение Думы №129 от 28.04.2017г | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | ||
гр.3-гр.2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
01 «Общегосударственные вопросы» | 3980,1 | 3981,4 | 1,3 | |
02 «Национальная оборона» | 56,4 | 56,4 | 0 | |
03″ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 5 | 6 | 1 | |
04 «Национальная экономика» | 1189,8 | 1189,8 | 0 | |
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 75 | 217,5 | 142,5 | |
08 «Культура, кинематография» | 1793,6 | 1853,7 | 60,1 | |
10 «Социальная политика» | 124,8 | 124,8 | 0 | |
11 «Физическая культура и спорт» | 42,1 | 42,1 | ||
13 «Обслуживание муниципального долга» | 3 | 3 | 0 | |
Итого расходов | 7227,7 | 7474,7 | 247 |
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
В целом по разделу в 2017 году планируется утвердить расходы в сумме 3981,4 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на 1,3 тыс.руб., в том числе увеличить расходы на содержание администрации в сумме 2,3 тыс.руб., средства резервного фонда уменьшить на 1,0 тыс.руб. на основании распоряжения «О расходовании резервного фонда» от 31.05.2017г. № 33 и направить данные средства на раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на продукты питания, людям пострадавшим при пожаре в п. Новотремино.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2017год в сумме 6,0 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 1,0 тыс. руб., в связи с выделением средств из резервного фонда 1,0 тыс. руб. на продукты питания, людям пострадавшим при пожаре в п. Новотремино на основании распоряжения «О расходовании резервного фонда» от 31.05.2017г. № 33.
Раздел 05 «Жилищно- коммунальное хозяйство»
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2017год в сумме 217,5 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 142,5 тыс. руб., в связи с выделением из областного бюджета субсидии на реализацию перечня проекта народных инициатив в сумме 140,0 тыс.руб. и направить данные средства на закупку пиломатериалов для огораживания кладбищ д. Тремина, приобретение насоса «Водолей» и оборудования для водозаборной башни в п. Новотремино и с. Джогино. А также увеличить расходы за счет собственных средств в сумме 2,5 тыс.руб. на оплату вознаграждения внештатному работнику (содержание лестниц).
Раздел 08 «Культура и кинематография»
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2017год в сумме 1853,7 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 60,1 тыс. руб., в связи с выделением из областного бюджета субсидии на реализацию перечня проекта народных инициатив в сумме 60,0 тыс.руб. и направить данные средства на приобретение музыкальной аппаратуры для «Джогинского Дома Досуга и Творчества».
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2017год в сумме 42,1 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 42,1 тыс. руб., в связи с выделением из областного бюджета субсидии на реализацию перечня проекта народных инициатив в сумме 42,1 тыс. руб. и направить данные средства на закупку спортивного инвентаря для «Джогинского Дома Досуга и Творчества».
Глава Джогинского
муниципального образования А.И.Михайлов
Приложение №1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования от 29.06.2017 г. №131
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на 2017 год.
Единица измерения рублей | |||
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | |
1 | 2 | 3 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 1642452,93 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 614800,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 614800,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 614800,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 812700,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в в местные бюджеты | 100 10302230010000 110 | 256000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302240010000 110 | 4100,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, родлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302250010000 110 | 588400,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302260010000 110 | -35800,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 75000,00 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 75000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 75000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 75000,00 | |
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 92952,93 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 52000,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 40952,93 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 37000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 37000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 37000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 10000,00 | |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 960 11301000000000 000 | 10000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 10000,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 4883347,07 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 4843800,00 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 908 20210000000000 151 | 4156700,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 908 20215001100000 151 | 3262700,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 908 20215002100000 151 | 894000,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 960 20220000000000 151 | 630000,00 | |
Прочие субсидии | 960 20229999000000 151 | 630000,00 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 960 20229999100000 151 | 630000,00 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 151 | 57100,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 151 | 56400,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 151 | 700,00 | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 960 2180000000000 151 | 39547,07 | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 960 21860010100000 151 | 39547,07 | |
Доходы бюджета — всего | X | 6525800,00 |
Приложение №5
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от 29.06.2017 г. №131
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2017 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей) | ||
Наименование | РзПР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 3982462,20 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 772000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2703262,20 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 505500,00 |
Резервные фонды | 0111 | 1000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 56400,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 56400,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 5000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 5000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1189772,80 |
Транспорт | 0408 | 4000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1185772,80 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 217500,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 116200,00 |
Благоустройство | 0503 | 101300,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 1853660,00 |
Культура | 0801 | 1853660,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 124800,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 124800,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 42105,00 |
Физическая культура | 1101 | 42105,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 3000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 3000,00 |
ИТОГО: | 7474700,00 |
Приложение №7
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от 29.06.2017 г. №131
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД
(рублей) | ||||
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 3 982 462,20 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 772 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 772 000,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 772 000,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 772 000,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 772 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 772 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 703 262,20 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4600089999 | 404 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4600189999 | 120 | 0104 | 404 000,00 |
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 2 299 262,20 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 2 299 262,20 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 1 364 120,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 1 364 120,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 1 364 120,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 428 138,86 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 428 138,86 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 428 138,86 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9130080950 | 502 913,44 | ||
Межбюджетные трансферты | 9130080950 | 500 | 502 913,44 | |
Иные межбюджетные трансферты | 9130080950 | 540 | 0104 | 502 913,44 |
Иные бюджетные ассигнования | 9120082190 | 800 | 4 089,90 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9120082190 | 850 | 0104 | 4 089,90 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 505 500,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 505 500,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 505 500,00 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 9130080130 | 505 500,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080130 | 800 | 505 500,00 | |
Специальные расходы | 9130080130 | 880 | 0107 | 505 500,00 |
Резервные фонды | 1 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 1 000,00 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 1 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 1 000,00 | |
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 700,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 700,00 | ||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 700,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 700,00 |
Национальная оборона | 56 400,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 56 400,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 56 400,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 56 400,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 51 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 51 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 5 300,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 5 300,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 000,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5 000,00 | |||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 5 000,00 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 9130080150 | 5 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130080150 | 200 | 5 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130080150 | 240 | 0309 | 5 000,00 |
Национальная экономика | 1 189 772,80 | |||
Транспорт | 4 000,00 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 4 000,00 | ||
Автомобильный транспорт | 9430000000 | 4 000,00 | ||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 9430080980 | 4 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9430080980 | 800 | 4 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9430080980 | 850 | 0408 | 4 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 185 772,80 | |||
Дорожная деятельность | 9440000000 | 1 185 772,80 | ||
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 9440080990 | 1 185 772,80 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 200 | 1 185 772,80 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 240 | 0409 | 1 185 772,80 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 217 500,00 | |||
Коммунальное хозяйство | 116 200,00 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9520081010 | 42 200,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 200 | 42 200,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 240 | 0502 | 42 200,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95200S2370 | 74 000,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95200S2370 | 200 | 74 000,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95200S2370 | 240 | 0502 | 74 000,00 |
Благоустройство | 101 300,00 | |||
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 66 000,00 | |||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95300S2370 | 66 000,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95300S2370 | 200 | 66 000,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95300S2370 | 240 | 0503 | 66 000,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 9530081024 | 35 300,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9530081024 | 200 | 35 300,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9530081024 | 240 | 0503 | 35 300,00 |
Культура, кинематография | 1 853 660,00 | |||
Культура | 1 853 660,00 | |||
Культура | 9310000000 | 1 293 660,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 778 660,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 778 660,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 515 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 515 000,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 60 000,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 200 | 60 000,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 240 | 0801 | 60 000,00 |
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 500 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 500 000,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 500 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 500 000,00 |
Социальная политика | 124 800,00 | |||
Пенсионное обеспечение | 124 800,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 124 800,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 124 800,00 | ||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 124 800,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 124 800,00 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 124 800,00 |
Физическая культура и спорт | 42 105,00 | |||
Физическая культура | 42 105,00 | |||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93400S2370 | 42 105,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93400S2370 | 200 | 42 105,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93400S2370 | 240 | 1101 | 42 105,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 3 000,00 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 3 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 3 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 3 000,00 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 3 000,00 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 3 000,00 | |
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 3 000,00 |
Итого расходов | 7 474 700,00 |