banner3
  Информация!        23 ноября 2017        2143         486

Решение Думы от 14.11.2017г. №7 «Об утверждении проекта Решения Думы Джогинского муниципального образования  «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020годов»

Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Джогинское муниципальное образование

Дума Джогинского муниципального образования

( четвертый созыв)

 

РЕШЕНИЕ

 

от «14» ноября 2017 г.                                                                 №7

 

Об утверждении проекта Решения Думы Джогинского муниципального образования  «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020годов»

 

Рассмотрев материалы по проекту бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, представленные администрацией Джогинского муниципального образования, в соответствии ст.ст. 171, 184.1, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации; проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава  Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании», Дума Джогинского муниципального образования

 

Р Е Ш И Л А:

 

Статья 1.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год:

по доходам в сумме 5503400 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3835500 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 3835 500 рублей;

по расходам в сумме 5563400 рублей.

размер дефицита в сумме 60000 рублей или 3,6 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 и 2020 годы:

по доходам на 2019 год в сумме 4782200 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2949900 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 2949900 рублей, на 2020 год в сумме 4830800 тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2984800  рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 2984800 рублей;

по расходам на 2019 год в сумме 4842200 тыс.рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 120000 рублей, на 2020 год в сумме 4890800 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 242000 рублей;

размер дефицита бюджета на 2019 год в сумме 60000 рублей или 3,3 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме 60000 рублей или 3,3 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений;

 

Статья 2. Установить, что доходы бюджета муниципального образования, поступающие в 2018 году и на плановый период 2019 -2020 гг. формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:

а) доходов от местных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами по нормативам, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2) неналоговых доходов, в том числе:

а) прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;

в) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов;

г) прочих неналоговых доходов бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;

д) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов;

3) безвозмездных поступлений;

 

Статья 3. Установить доходы бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1,2 к настоящему Решению.

 

Статья 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно приложению 4 к настоящему Решению.

 

Статья 5.

  1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 гг. согласно приложениям 5,6 к настоящему Решению.
  2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. согласно приложения 7,8 к настоящему Решению.
  3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. (по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 9,10 к настоящему Решению.

 

Статья 6. Установить в расходной части местного бюджета на 2018 год резервный фонд администрации муниципального образования в размере 1000 рублей и на плановый период 2019 года 1000 рублей, на 2020 год 1000 рублей.

 

Статья 7.

  1. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2018 год в размере 1667900 рублей, на 2019 год в размере 1832300 рублей, на 2020 год в размере 1846000 рублей;
  2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2019 года в размере 60000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2020 года в размере 120000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2021 года в размере 180000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;

Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:

в 2018 году в размере 825330 рублей, в 2019 году в размере 717060 рублей, в 2020 году в размере 724020 рублей;

 

Статья 8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году в размере 492233,60 рублей, в 2019 году в размере 0 рублей, в 2020 году в размере 0 рублей.

 

Статья 9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в размере – 124800 рублей, на 2019 год в размере – 124800 рублей, на 2020 год в размере – 124800 рублей не направляются.

 

Статья 10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 годов  согласно приложению 11,12 к настоящему Решению.

 

Статья 11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 годов согласно приложению 13,14 к настоящему Решению.

 

Статья 12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования:

на 2018 год в сумме 823000 рублей;

на 2019 год в сумме 928400 рублей;

на 2020 год в сумме 939200 рублей;

 

Статья 13. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.

 

Статья 14. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.

 

 

Глава Джогинского муниципального образования

Председатель Думы

Джогинского муниципального образования                                 А.И.Михайлов

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению «О бюджете Джогинского муниципального образования

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

 

Бюджет Джогинского муниципального образования подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе Джогинского муниципального образования» от 28.02.2017г. №115, а также в соответствии с положением основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Формирование основных параметров бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства.

Основные параметры бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы в следующих объемах и представлены в таблице 1.

 

Таблица 1. Основные параметры бюджета муниципального образования

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс.рублей
Основные параметры бюджета 2018 год  2019 год 2020 год
Доходы, в том числе: 5 503,40 4 782,20 4 830,80
налоговые и неналоговые доходы 1 667,90 1 832,30 1 846,00
безвозмездные перечисления 3 835,50 2 949,90 2 984,80
Расходы, в том числе: 5 563,30 4 842,20 4 890,70
условно утвержденные расходы 120 242,0
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов 2,5 5
Дефицит 59,9 60 59,9
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений, % 3,59% 3,27% 3,24%
Верхний предел муниципального долга 59,9 60 59,9
Резервный фонд 1 1 1

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

 

Доходы бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, а также предлагаемыми Правительством Российской Федерации изменениями, вступающими в действие с 1 января 2018 года.

В основу формирования доходов бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов заложены:

— прогноз социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы;

— ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования в 2017 году;

— прогнозные данные о поступлении доходов, представленные межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области;

— закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «.

Основные характеристики поступлений доходов в бюджет поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлены в таблице 2

 

Таблица 2. Показатели поступления доходов в бюджет поселения

на 2016 — 2019 годов

    (тыс.рублей)
Показатель 2017 г 2018 г Темп  2019 г Темп  2020 г Темп
оценка прогноз роста прогноз роста прогноз роста
 % % %
Налоговые и неналоговые доходы 1 643,30 1667,90 101,5 1832,30 109,9 1 846,00 100,7
Безвозмездные поступления, из них: 5 328,40 3835,50 72,0 2949,90 76,9 2 984,80 101,2
Дотации, в том числе 4 601,80 3774,30 82,0 2888,10 76,5 2 920,80 101,1
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 140,90 95,20 67,6 93,50 98,2 0,00 0,0
из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 3 566,90 3 369,10 94,5 2 794,60 82,9 2 920,80 104,5
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в т.ч. 894,00 310,00 34,7 0,00 0,0 0,00 0,00
из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из районного бюджета 894,00 310,00 34,7 0,00 0,0 0,00 0,00
Прочие субсидии, в том числе 630,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области 400,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив 230,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 56,40 60,50 107,3 61,10 101,0 63,30 103,6
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 0,70 0,70 100,0 0,70 100,0 0,70 100,0
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 39,50 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
   Всего доходов 6 971,70 5503,40 78,9 4782,20 86,9 4 830,80 101,0

 

Доходы бюджета муниципального образования на 2018 год планируются в объеме 5503,4 тыс. рублей, что на 21,1% меньше оценки на 2017 год, налоговые и неналоговые доходы составят 1667,9 тыс. рублей, что на 1,5% больше уровня 2017 года.

Доходы бюджета муниципального образования на 2019 год планируются в объеме 4782,2 тыс. рублей, что на 13,1% меньше оценки на 2017 год, налоговые и неналоговые доходы составят  1832,3 тыс. рублей, что на 9,9% больше уровня 2018 года.

Доходы бюджета муниципального образования на 2020 год планируются в объеме 4830,8 тыс. рублей, что на 1,0% больше оценки на 2019 год, налоговые и неналоговые доходы составят  1846,0 тыс. рублей, что на 0,7% больше уровня 2019 года.

 

Особенности  планирования  поступлений

в бюджет  муниципального образования по отдельным видам доходов

 

Налог на доходы физических лиц

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов запланирован в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2018 год — 2020 годов, с учетом данных главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области.

Поступления налога на доходы физических лиц планируются на 2018 год в размере 642,3 тыс. рублей, в 2019 году в размере 701,3 тыс. рублей, в 2020 году в размере 704,2 тыс. рублей.

 

Акцизы по подакцизным товарам

Прогноз дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов запланирован в соответствии с данными Управления Федерального казначейства по Иркутской области.

Поступления  дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам  планируются  на 2018 год в размере 823,0 тыс. рублей, в 2019 году в размере 928,4 тыс. рублей, в 2020 году в размере 939,2 тыс. рублей.

 

Налоги на имущество

Прогноз  налога на имущество на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов запланирован в соответствии с данными главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области.

Поступления  налогов на имущество планируются  на 2018 год в размере 174 тыс. рублей, в 2019 году в размере 174 тыс. рублей, в 2020 году в размере 174 тыс. рублей.

 

Государственная пошлина

Прогноз поступлений доходов от государственной пошлины осуществлен на основании информации администрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов и составит на 2018 год в размере 20 тыс. рублей, в 2019 году в размере 20 тыс. рублей, в 2020 году в размере 20 тыс. рублей.

 

Неналоговые доходы

Прогноз неналоговых доходов осуществлен на основании информации администрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов и составят на 2018 год в размере 8,6 тыс. рублей, в 2019 году в размере 8,6 тыс. рублей, в 2020 году в размере 8,6 тыс. рублей:

— по доходам от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями культуры на 2018 год в размере 5 тыс. рублей, в 2019 году в размере 5 тыс. рублей, в 2020 году в размере 5 тыс. рублей.

— прочие неналоговые доходы (по данным Джогинского муниципального образования) прогноз на 2018 год в размере 3,6 тыс. рублей, в 2019 году в размере 3,6 тыс. рублей, в 2020 году в размере 3,6 тыс. рублей.

 

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на 2017 – 2020 годы представлен в таблице 3.

 

Таблица 3. Объем безвозмездных поступлений в бюджет

муниципального образования в 2017 – 2020 годах

    (тыс.рублей)
Показатель   2017 г  2018 г Темп  2019 г Темп  2020 г Темп
оценка прогноз роста прогноз роста прогноз роста
 % %  %
Безвозмездные поступления, из них: 5 328,40 3835,50 72,0 2949,90 76,9 2 984,80 101,2
Дотации, в том числе 4 601,80 3774,30 82,0 2888,10 76,5 2 920,80 101,1
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 140,90 95,20 67,6 93,50 98,2 0,00 0,0
из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 3 566,90 3369,10 94,5 2794,60 82,9 2 920,80 104,5
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в т.ч. 894,00 310,00 34,7 0,00 0,0 0,00 0,00
из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из районного бюджета 894,00 310,00 34,7 0,00 0,0 0,00 0,00
Прочие субсидии, в том числе 630,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области 400,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив 230,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 56,40 60,50 107,3 61,10 101,0 63,30 103,6
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 0,70 0,70 100,0 0,70 100,0 0,70 100,0
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 39,50 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

Прогнозируемые безвозмездные поступления составят:

— на 2018 год в размере 3835,5 тыс. рублей, что на 28% ниже, чем ожидается в 2017 году;

-на 2019 год в размере 2949,9  тыс. рублей,  что на 23,1% ниже, чем ожидается в 2018 году;

-на 2020 год в размере 2984,8  тыс. рублей,  что на 1,2% больше, чем ожидается в 2019 году.

 

         Субвенции на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:

  • на 2018год в сумме 60,5 тыс. рублей.(107,3% к уровню 2017 года);
  • на 2019год в сумме 61,1 тыс. рублей.(101,0% к уровню 2018 года);
  • на 2020год в сумме 63,3 тыс. рублей.(103,6% к уровню 2019 года).

Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности:

  • на 2018год в сумме 0,7 тыс. рублей (100% к уровню 2017 года);
  • на 2019год в сумме 0,7 тыс. рублей.(100% к уровню 2018 года);
  • на 2020год в сумме 0,7 тыс. рублей.(100% к уровню 2019 года).

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 

Прогноз расходов бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлен исходя из объема прогнозируемых доходов бюджета соответствующего периода, в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Джогинского муниципального образования, а также на основании расчетов по расходам Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

При формировании расходной части бюджета учитывались следующие основные критерии:

— сохранение достигнутого уровня заработной платы работников администрации, а так же работников учреждений культуры, предусмотренных указами Президента Российской Федерации;

— обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг с ростом в среднем на 10%;

— обеспечение минимальных расходов на благоустройство поселений, коммунальные расходы, расходы на содержание учреждений культуры.

На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут действовать 3 муниципальных программы, охватывающие вопросы благоустройства, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности дорожного движения. Объем программных расходов составит  в 2018 году 903,0 тыс. рублей, в 2019 году 1199,4 тыс. рублей, в 2020 году 202,0 тыс. рублей,

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ представлено в разрезе программ в таблице.

 

Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальных программ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)
Наименование КЦСР Сумма
2018 год 2019 год 2020 год
Муниципальные программы 903,0 1199,4 202,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» 4700089999 30,0 46,0 42,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Джогинского муниципального образования на 2017-2019 годы» 7800089999 823,0 928,4 0,0
Муниципальная программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» 7400089999 50,0 225,0 160,0

Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ муниципального образования представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

 

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования от 18.10.2017 года № 58.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в таблице.

 

Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы » Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы »

(тыс.рублей)
Наименование КЦСР Сумма
2018 год 2019 год 2020 год
Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» 4700089999 30,0 46,0 42,0
Мероприятие . Приобретение противопожарного инвентаря, приобретение систем пожарной автоматики, опашка населенных пунктов, проверка и перезарядка огнетушителей, закупка необходимого пожарно-технического вооружения. 4700189999 30,0 46,0 42,0

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составит на 2018 год – 30 тыс. руб., на 2019 год – 46 тыс. руб., на 2020 год — 42 тыс. руб.

Муниципальная программа « Повышение безопасности дорожного движения на территории Джогинского муниципального образования на 2017-2019 годы «

 

Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Повышение безопасности дорожного движения на территории Джогинского муниципального образования на 2017-2019 годы»  утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования от 16.05.2017 года № 29.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в таблице.

 

Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы »

(тыс.рублей)
Наименование КЦСР Сумма
2018 год 2019 год 2020 год
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Джогинского муниципального образования на 2017-2019 годы» 7800089999 823,0 928,4 0,0
Мероприятие. Ямочный ремонт автомобильных дорог, приобретение светодиодных светильников, ремонт тротуаров, приобретеник и установка дорожных знаков, зимнеее содержание дорог. 7800189999 823,0 928,4 0,0

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам) составит на 2018 год – 823,0 тыс.руб., на 2019 год – 928,4 тыс.руб., на 2020 год — 0 тыс. руб.

 

 Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы»

Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» утверждена решением Думы Джогинского муниципального образования от 18.06.2015 года № 71.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в таблице.

 

Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы »

(тыс.рублей)
Наименование КЦСР Сумма
2018 год 2019 год 2020 год
Муниципальная программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» 7400089999 50,0 225,0 160,0
Мероприятие 1. Реконструкция водозаборных сооружений. 7700189999 0,0 125,0 0,0
Мероприятие 2. Оборудование площадок для сбора ТБО, сбор и вывоз ТБО, замена светильников, установка светодиодных ламп. 7400189999 50,0 100,0 160,0

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составит на 2018 год – 50 тыс.руб., на 2019 год – 225 тыс.руб., на 2020 год — 160 тыс. руб.

 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу в разрезе подразделов представлена в таблице 4.

 

Таблица 4. Объемы финансирования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР Сумма
2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы, всего, в т.ч. 0100 2643,7 1944,9 1927,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 543,3 709,5 709,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2098,7 1233,7 1216,3
Резервные фонды 0111 1,0 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0,7 0,7 0,7

По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования.

По подразделу  «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности Джогинского муниципального образования:

— на 2018 год в сумме  2098,7 тыс. рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 492,2 тыс. рублей;

— на 2019 год в сумме 1233,7 тыс. рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 0 тыс. рублей;

— на 2020 год в сумме 1216,3 тыс. рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 0 тыс. рублей;

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы за счет средств:

— областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 0,7 тыс. руб., из них на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности.

 

Раздел 02 «Национальная оборона»

Информация по данному разделу  представлена в таблице 5.

 

Таблица 5. Объемы финансирования по разделу 02 «Национальная оборона» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР Сумма
2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
Национальная оборона 0200 60,5 61,1 63,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 60,5 61,1 63,3

По разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

 

Раздел  03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

 

Информация по данному разделу  представлена в таблице 6.

 

Таблица 6. Объемы финансирования по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР Сумма
2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 30,0 46,0 42,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 30,0 46,0 42,0

За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы по муниципальной программе Джогинского муниципального образования «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы»

 

Раздел 04  «Национальная экономика»

Информация по разделу в разрезе подразделов представлена в таблице 7.

 

Таблица 7. Объемы финансирования по разделу 04 «Национальная экономика»

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР Сумма
2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
Национальная экономика 0400 827,0 932,4 943,2
Транспорт 0408 4,0 4,0 4,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 823,0 928,4 939,2

По подразделу «Транспорт» предусмотрены  расходы:

— за счет средств местного бюджета на оплату транспортного налога в сумме 4 тыс.рублей.

По подразделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены  расходы:

— за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам):

  • на 2018 год в сумме 823,0тыс.рублей;
  • на 2019 год в сумме 928,4 тыс.рублей;
  • на 2020 год в сумме 939,2 тыс.рублей.

 

Раздел  05  «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Информация по разделу  в разрезе подразделов представлена в таблице (таблица  8).

 

Таблица 8. Объемы финансирования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР Сумма
2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 72,0 247,0 182,0
Коммунальное хозяйство 0502 22,0 147,0 22,0
Благоустройство 0503 50,0 100,0 160,0

По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены  расходы:

— за счет средств местного бюджета на мероприятия по коммунальному хозяйству.

По подразделу «Благоустройство» предусмотрены  расходы:

— за счет средств местного бюджета на мероприятия по программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы»

 

Раздел 08 «Культура и кинематография»

Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу представлена в таблице 9.

 

Таблица 9. Объемы финансирования по разделу 08 «Культура и кинематография»

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР Сумма
2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
Культура, кинематография 0800 1803,4 1364,0 1364,0
Культура 0801 1803,4 1364,0 1364,0

По подразделу «Культура» предусмотрены расходы на содержание учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования.

Раздел 10 «Социальная политика»

Информация по данному разделу представлена в таблице 10.

 

Таблица 10. Объемы финансирования по разделу 10 «Социальная политика»

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР Сумма
2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
Социальная политика 1000 124,8 124,8 124,8
Пенсионное обеспечение 1001 124,8 124,8 124,8

По подразделу «Пенсионное обеспечение» за счет средств местного бюджета  предусмотрены пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы.

 

Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга»

По данному разделу  предусмотрены расходы на выплату процентов за пользование кредитом от кредитных организаций ( таблица 11).

 

Таблица 11. Объемы финансирования по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР                             Сумма
2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
Обслуживание  государственного и муниципального долга 1300 2,0 2,0 2,0
Обслуживание  государственного и муниципального долга 1301 2,0 2,0 2,0

 

Источники внутреннего финансирования дефицита

муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 200 годов.

Размер дефицита определен на 2018 г. в сумме 60 тыс. руб. или 3,6 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.

Размер дефицита определен на 2019 г. в сумме 60 тыс. руб. или 3,3 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.

Размер дефицита определен на 2020 г. в сумме 60 тыс. руб. или 3,3 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.

 

Глава Джогинского

муниципального образования                                                                   А.И.Михайлов

 

 

Приложение № 1

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

 «Об утверждении проекта Решения Думы

Джогинского муниципального образования

« О бюджете Джогинского

                                                                                   муниципального образования на 2018 год и

на плановый период 2019-2020гг.»

от  14.11.2017 г. № 7

 

Доходы  бюджета  Джогинского  муниципального образования на 2018 год.

 

                                                                                                                       Единица измерения рублей
 Наименование доходов Код дохода по бюджетной классификации Сумма
1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 1667 900,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000 000 642 300,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000 000 642 300,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102010010000 110 642 300,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000 000 823 000,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в в местные бюджеты 100 10302230010000 110 259 200,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302240010000 110 4 100,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, родлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302250010000 110 595 900,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302260010000 110 -36 200,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000 000 96 000,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000 110 96 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 10601030100000 110 96 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 182 10601030101000 110 96 000,00
Земельный налог 182 10606000000000 110 78 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606033100000 110 47 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606043100000 110 31 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 960 10800000000000 000 20 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 960 10804000010000 110 20 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 960 10804020010000 110 20 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 960 11300000000000 000 5 000,00
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 960 11301000000000 000 5 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 960 11301995100000 130 5 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 960 11700000000000 000 3 600,00
Прочие неналоговые доходы 960 11705000000000 180 3 600,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 960 11705050100000 180 3 600,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 3835 500,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000 000 3835 500,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 908 20210000000000 151 3774 300,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 908 20215001100000 151 3464 300,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 908 20215002100000 151 310 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 960 20230000000000 151 61 200,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 960 20235118100000 151 60 500,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 960 20230024100000 151 700,00
Доходы бюджета — всего X 5503 400,00

 

Приложение № 2

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

 «Об утверждении проекта Решения Думы

Джогинского муниципального образования

«О бюджете Джогинского

                                                                                   муниципального образования на 2018 год и

на плановый период 2019-2020гг.»

от  14.11.2017 г. № 7

 

Доходы  бюджета  Джогинского  муниципального образования на

плановый период 2019 -2020 гг.

 

Единица измерения рублей
 Наименование доходов Код дохода по бюджетной классификации Сумма
2019 год 2020 год
1 2 3 4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 1832300,00 1846000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000 000 701 300,00 704 200,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000 000 701 300,00 704 200,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102010010000 110 701 300,00 704 200,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000 000 928 400,00 939 200,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в в местные бюджеты 100 10302230010000 110 292 400,00 295 800,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302240010000 110 4 600,00 4 700,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, родлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302250010000 110 672 200,00 680 000,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302260010000 110 -40 800,00 -41 300,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000 000 96 000,00 96 000,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000 110 96 000,00 96 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 10601030100000 110 96 000,00 96 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 182 10601030101000 110 96 000,00 96 000,00
Земельный налог 182 10606000000000 110 78 000,00 78 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606033100000 110 47 000,00 47 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606043100000 110 31 000,00 31 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 960 10800000000000 000 20 000,00 20 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 960 10804000010000 110 20 000,00 20 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 960 10804020010000 110 20 000,00 20 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 960 11300000000000 000 5 000,00 5 000,00
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 960 11301000000000 000 5 000,00 5 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 960 11301995100000 130 5 000,00 5 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 960 11700000000000 000 3 600,00 3 600,00
Прочие неналоговые доходы 960 11705000000000 180 3 600,00 3 600,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 960 11705050100000 180 3 600,00 3 600,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 2949 900,00 2984800,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000 000 2949 900,00 2984800,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 908 20210000000000 151 2 888 100,00 2920800,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 908 20215001100000 151 2 888 100,00 2 920 800,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 908 20215002100000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 960 20230000000000 151 61 800,00 64 000,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 960 20235118100000 151 61 100,00 63 300,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 960 20230024100000 151 700,00 700,00
Доходы бюджета — всего X 4782 200,00 4830800,00

 

Приложение № 3

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

 «Об утверждении проекта Решения Думы

Джогинского муниципального образования

«О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2018 год и

на плановый период 2019-2020гг.»

от  14.11.2017 г. № 7

 

Перечень главных администраторов  доходов бюджета Джогинского

муниципального образования 

 

Код

администратора

КБК дохода Наименование  дохода
Муниципальное учреждение «Администрация  Джогинского  муниципального образования»
960 1 08 04020 01 0000 110

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)
960 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
960 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
960

 

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
960 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
960 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
960 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления  от  денежных  взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение  ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
960 117 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления,   зачисляемые в бюджеты сельских  поселений
960 1 17 05050 10 0000 180 Прочие    неналоговые    доходы    бюджетов сельских  поселений
960 2 02 29999 10 0000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
960 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
960 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
960 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
 

960

 

202 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
960 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
960 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
960

 

202 90054 10 0000 151

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов
960 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты сельских поселений

 

960 218  60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

 

960 219 60010 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из  бюджетов сельских поселений
Финансовое управление администрации Тайшетского района
908   117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
908   202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
908   202 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
908   202 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
908   208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных  или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

 

Приложение №4

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

 «Об утверждении проекта Решения Думы

Джогинского муниципального образования

«О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2018 год и

на плановый период 2019-2020гг.»

от  14.11.2017 г. № 7

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

                                            Джогинского муниципального образования

 

Код бюджетной классификации Наименование кодов бюджетной классификации источников  финансирования дефицита местного бюджета
главного администратора источников источников финансирования дефицита местного бюджета
Муниципальное учреждение «Администрация  Джогинского муниципального образования»

 

960 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
960 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
960 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
960 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
960 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
960 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

 

Приложение №5

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

 «Об утверждении проекта Решения Думы

Джогинского муниципального образования

«О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2018 год и

на плановый период 2019-2020гг.»

от  14.11.2017 г. № 7

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2018 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

( рублей)
Наименование РзПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 643 700,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 484 600,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 157 400,00
Резервные фонды 0111 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 60 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 60 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 30 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 30 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 827 000,00
Транспорт 0408 4 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 823 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 72 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 22 000,00
Благоустройство 0503 50 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 803 400,00
Культура 0801 1 803 400,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 124 800,00
Пенсионное обеспечение 1001 124 800,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 2 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2 000,00
ИТОГО:   5 563 400,00

 

 

 

Приложение №6

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

 «Об утверждении проекта Решения Думы

Джогинского муниципального образования

«О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2018 год и

на плановый период 2019-2020гг.»

от  14.11.2017 г. № 7

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020гг.

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

( рублей)
Наименование РзПР Сумма
2019 год 2020 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1944 900,00 1 927 500,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 651 000,00 651 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1 292 200,00 1 274 800,00
Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 700,00 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 61 100,00 63 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 61 100,00 63 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 46 000,00 42 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 46 000,00 42 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 932 400,00 943 200,00
Транспорт 0408 4 000,00 4 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 928 400,00 939 200,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 247 000,00 182 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 147 000,00 22 000,00
Благоустройство 0503 100 000,00 160 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 364 000,00 1 364 000,00
Культура 0801 1 364 000,00 1 364 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 124 800,00 124 800,00
Пенсионное обеспечение 1001 124 800,00 124 800,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 2 000,00 2 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2 000,00 2 000,00
ИТОГО:   4 722 200,00 4 648 800,00

 

Приложение №7

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

 «Об утверждении проекта Решения Думы

Джогинского муниципального образования

«О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2018 год и

на плановый период 2019-2020гг.»

от  14.11.2017 г. № 7

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

 

(рублей)
Наименование кода КЦСР КВР РзПР                             Сумма
Общегосударственные вопросы       2 643 700,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   484 600,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000     484 600,00
Органы местного самоуправления 9120000000     484 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 484 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 484 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0102 484 600,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций       2 157 400,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000     2 157 400,00
Органы местного самоуправления 9120000000     2 157 400,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 1 228 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 1 228 400,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0104 1 228 400,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 9120082190 434 766,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 200 434 766,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 240 0104 434 766,40
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 9130080950 492 233,60
Межбюджетные трансферты 9130080950 500 492 233,60
Иные межбюджетные трансферты 9130080950 540 0104 492 233,60
Иные бюджетные ассигнования 9120082190 800 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120082190 850 0104 2 000,00
Резервные фонды     1 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   1 000,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000   1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 9130080140 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 9130080140 800 1 000,00
Резервные средства 9130080140 870 0111 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы       700,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 9120073150 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 200 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 240 01 13 700,00
Национальная оборона       60 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     60 500,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   60 500,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9120051180 60 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120051180 100 58 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120051180 120 0203 58 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 200 2 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 240 0203 2 300,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность       30 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона   30 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700089999 30 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700189999 240 0309 30 000,00
Национальная экономика       827 000,00
Транспорт       4 000,00
Национальная экономика 9400000000 4 000,00
Автомобильный транспорт 9430000000 4 000,00
Мероприятия в области автомобильного транспорта 9430080980 4 000,00
Иные бюджетные ассигнования 9430080980 800 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9430080980 850 0408 4 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       823 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7800089999 823 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7800189999 240 0409 823 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство       72 000,00
Коммунальное хозяйство       22 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9520081010 22 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 200 22 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 240 0502 22 000,00
Благоустройство       50 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7400089999 50 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7400189999 240 0503 50 000,00
Культура, кинематография       1 803 400,00
Культура     1 803 400,00
Культура 9310000000   1 205 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9310089999 100 1 007 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9310089999 110 0801 1 007 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 200 198 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 240 0801 198 200,00
Обеспечение деятельности библиотек 9320000000     598 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 9320089999 598 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9320089999 100 598 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9320089999 110 0801 598 000,00
Социальная политика       124 800,00
Пенсионное обеспечение       124 800,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   124 800,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000   124 800,00
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 9130080210 124 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9130080210 300 124 800,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9130080210 310 1001 124 800,00
Обслуживание  государственного и муниципального долга       2 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга       2 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   2 000,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000   2 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 9130080020 2 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9130080020 700 2 000,00
Обслуживание муниципального долга 9130080020 730 1301 2 000,00
Итого расходов       5 563 400,00

                                                                                                                   

Приложение №8

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

«Об утверждении проекта Решения Думы

Джогинского муниципального образования

«О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2018 год и

на плановый период 2019-2020гг.»

от  14.11.2017 г. № 7

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 – 2020 гг.

 

рублей
Наименование кода КЦСР КВР РзПР                             Сумма
2019 год 2020 год
Общегосударственные вопросы       1 944 900,0 1 927 500,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   651 000,0 651 000,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000     651 000,0 651 000,0
Органы местного самоуправления 9120000000     651 000,0 651 000,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 651 000,0 651 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 651 000,0 651 000,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0102 651 000,0 651 000,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций       1 292 200,0 1 274 800,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000     1 292 200,0 1 274 800,0
Органы местного самоуправления 9120000000     1 292 200,0 1 274 800,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 914 000,0 914 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 914 000,0 914 000,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0104 914 000,0 914 000,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 9120082190 376 200,0 358 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 200 376 200,0 358 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 240 0104 376 200,0 358 800,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 9120080950 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 9120082190 800 2 000,0 2 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120082190 850 0104 2 000,0 2 000,0
Резервные фонды     1 000,0 1 000,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   1 000,0 1 000,0
Прочие непрограммные расходы 9130000000   1 000,0 1 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 9130080140 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 9130080140 800 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 9130080140 870 0111 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы       700,0 700,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   700,0 700,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 9120073150 700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 200 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 240 01 13 700,0 700,0
Национальная оборона       61 100,0 63 300,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     61 100,0 63 300,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   61 100,0 63 300,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9120051180 61 100,0 63 300,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120051180 100 58 800,0 61 000,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120051180 120 0203 58 800,0 61 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 200 2 300,0 2 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 240 0203 2 300,0 2 300,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность       46 000,0 42 000,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона   46 000,0 42 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700089999 46 000,0 42 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700189999 240 0309 46 000,0 42 000,0
Национальная экономика       932 400,0 943 200,0
Транспорт       4 000,0 4 000,0
Национальная экономика 9400000000 4 000,0 4 000,0
Автомобильный транспорт 9430000000 4 000,0 4 000,0
Мероприятия в области автомобильного транспорта 9430080980 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 9430080980 800 4 000,0 4 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9430080980 850 0408 4 000,0 4 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       928 400,0 939 200,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7800089999 928 400,0 0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7800189999 240 0409 928 400,0 0,0
Дорожная деятельность 9440000000   0,0 939 200,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 9440080990 0,0 939 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 200 0,0 939 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 240 0409 0,0 939 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство       247 000,0 182 000,0
Коммунальное хозяйство       147 000,0 22 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7700089999 125 000,0 0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7700189999 240 0502 125 000,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9520081010 22 000,0 22 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 200 22 000,0 22 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 240 0502 22 000,0 22 000,0
Благоустройство       100 000,0 160 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7400089999 100 000,0 160 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7400189999 240 0503 100 000,0 160 000,0
Культура, кинематография       1 364 000,0 1 364 000,0
Культура     1 364 000,0 1 364 000,0
Культура 9310000000   966 000,0 966 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9310089999 100 866 000,0 866 000,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9310089999 110 0801 866 000,0 866 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 200 100 000,0 100 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 240 0801 100 000,0 100 000,0
Обеспечение деятельности библиотек 9320000000     398 000,0 398 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 9320089999 398 000,0 398 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9320089999 100 398 000,0 398 000,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9320089999 110 0801 398 000,0 398 000,0
Социальная политика       124 800,0 124 800,0
Пенсионное обеспечение       124 800,0 124 800,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   124 800,0 124 800,0
Прочие непрограммные расходы 9130000000   124 800,0 124 800,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 9130080210 124 800,0 124 800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9130080210 300 124 800,0 124 800,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9130080210 310 1001 124 800,0 124 800,0
Обслуживание  государственного и муниципального долга       2 000,0 2 000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга       2 000,0 2 000,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   2 000,0 2 000,0
Прочие непрограммные расходы 9130000000   2 000,0 2 000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 9130080020 2 000,0 2 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9130080020 700 2 000,0 2 000,0
Обслуживание муниципального долга 9130080020 730 1301 2 000,0 2 000,0
Итого расходов       4 722 200,0 4 648 800,0

                                                                                                     

Приложение №9

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

 «Об утверждении проекта Решения Думы

Джогинского муниципального образования

«О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2018 год и

на плановый период 2019-2020гг.»

от  14.11.2017 г. № 7

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на 2018 год

 

Главный распорядитель бюджетных средств- администрация Джогинского сельского поселения

(рублей)
Наименование кода КВСР РзПР                             КЦСР КВР Сумма
Общегосударственные вопросы 960 0100     2 643 700,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 960 0102 484 600,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 0102 9100000000   484 600,00
Органы местного самоуправления 960 0102 9120000000   484 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 960 0102 9120082110 484 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0102 9120082110 100 484 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 960 0102 9120082110 120 484 600,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 960 0104     2 157 400,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 0104 9100000000   2 157 400,00
Органы местного самоуправления 960 0104 9120000000   2 157 400,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 960 0104 9120082110 1 228 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0104 9120082110 100 1 228 400,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 960 0104 9120082110 120 1 228 400,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 960 0104 9120082190 434 766,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0104 9120082190 200 434 766,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0104 9120082190 240 434 766,40
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 960 0104 9120080950 492 233,60
Межбюджетные трансферты 960 0104 9120080950 500 492 233,60
Иные межбюджетные трансферты 960 0104 9120080950 540 492 233,60
Иные бюджетные ассигнования 960 0104 9120082190 800 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 0104 9120082190 850 2 000,00
Резервные фонды 960 0111   1 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 0111 9100000000 1 000,00
Прочие непрограммные расходы 960 0111 9130000000 1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 960 0111 9130080140 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 960 0111 9130080140 800 1 000,00
Резервные средства 960 0111 9130080140 870 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 960 0113     700,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 0113 9100000000 700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 960 0113 9120073150 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 01 13 9120073150 200 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 01 13 9120073150 240 700,00
Национальная оборона 960 0200     60 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 960 0203   60 500,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 0203 9100000000 60 500,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 960 0203 9120051180 60 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0203 9120051180 100 58 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 960 0203 9120051180 120 58 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0203 9120051180 200 2 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0203 9120051180 240 2 300,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 960 0300     30 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 960 0309 30 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0309 4700089999 30 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0309 4700189999 240 30 000,00
Национальная экономика 960 0400     827 000,00
Транспорт 960 0408     4 000,00
Национальная экономика 960 0408 9400000000 4 000,00
Автомобильный транспорт 960 0408 9430000000 4 000,00
Мероприятия в области автомобильного транспорта 960 0408 9430080980 4 000,00
Иные бюджетные ассигнования 960 0408 9430080980 800 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 0408 9430080980 850 4 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 960 0409     823 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0409 7800089999 823 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0409 7800189999 240 823 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 960 0500     72 000,00
Коммунальное хозяйство 960 0502     22 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 960 0502 9520081010 22 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0502 9520081010 200 22 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0502 9520081010 240 22 000,00
Благоустройство 960 0503     50 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0503 7400089999 50 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0503 7400189999 240 50 000,00
Культура, кинематография 960 0800     1 803 400,00
Культура 960 0801   1 803 400,00
Культура 960 0801 9310000000 1 205 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0801 9310089999 100 1 007 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 960 0801 9310089999 110 1 007 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0801 9310089999 200 198 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0801 9310089999 240 198 200,00
Обеспечение деятельности библиотек 960 0801 9320000000   598 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0801 9320089999 598 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0801 9320089999 100 598 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 960 0801 9320089999 110 598 000,00
Социальная политика 960 1000     124 800,00
Пенсионное обеспечение 960 1001     124 800,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 1001 9100000000 124 800,00
Прочие непрограммные расходы 960 1001 9130000000 124 800,00
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 960 1001 9130080210 124 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 1001 9130080210 300 124 800,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 960 1001 9130080210 310 124 800,00
Обслуживание  государственного и муниципального долга 960 1300     2 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 960 1301     2 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 1301 9100000000 2 000,00
Прочие непрограммные расходы 960 1301 9130000000 2 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 960 1301 9130080020 2 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 960 1301 9130080020 700 2 000,00
Обслуживание муниципального долга 960 1301 9130080020 730 2 000,00
Итого расходов         5 563 400,00

 

 

Приложение №10

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

 «Об утверждении проекта Решения Думы

Джогинского муниципального образования

«О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2018 год и

на плановый период 2019-2020гг.»

от  14.11.2017 г. № 7

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на плановый период 2019- 2020 гг.

 

Главный распорядитель бюджетных средств — администрация Джогинского сельского поселения

 

рублей
Наименование кода КВСР РзПР                             КЦСР КВР Сумма
2019 год 2020 год
Общегосударственные вопросы 960 0100     1944 900,0 1927 500,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 960 0102 651 000,0 651 000,0
Функционирование органов местного самоуправления 960 0102 9100000000   651 000,0 651 000,0
Органы местного самоуправления 960 0102 9120000000   651 000,0 651 000,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 960 0102 9120082110 651 000,0 651 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0102 9120082110 100 651 000,0 651 000,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 960 0102 9120082110 120 651 000,0 651 000,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 960 0104     1292 200,0 1274 800,0
Функционирование органов местного самоуправления 960 0104 9100000000   1292 200,0 1274 800,0
Органы местного самоуправления 960 0104 9120000000   1292 200,0 1274 800,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 960 0104 9120082110 914 000,0 914 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0104 9120082110 100 914 000,0 914 000,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 960 0104 9120082110 120 914 000,0 914 000,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 960 0104 9120082190 376 200,0 358 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0104 9120082190 200 376 200,0 358 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 960 0104 9120082190 240 376 200,0 358 800,0
Иные бюджетные ассигнования 960 0104 9120082190 800 2 000,0 2 000,0
Резервные фонды 960 0111   1 000,0 1 000,0
Функционирование органов местного самоуправления 960 0111 9100000000 1 000,0 1 000,0
Прочие непрограммные расходы 960 0111 9130000000 1 000,0 1 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 960 0111 9130080140 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 960 0111 9130080140 800 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 960 0111 9130080140 870 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 960 0113     700,0 700,0
Функционирование органов местного самоуправления 960 0113 9100000000 700,0 700,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 960 0113 9120073150 700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 01 13 9120073150 200 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 960 01 13 9120073150 240 700,0 700,0
Национальная оборона 960 0200     61 100,0 63 300,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 960 0203   61 100,0 63 300,0
Функционирование органов местного самоуправления 960 0203 9100000000 61 100,0 63 300,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 960 0203 9120051180 61 100,0 63 300,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0203 9120051180 100 58 800,0 61 000,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 960 0203 9120051180 120 58 800,0 61 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0203 9120051180 200 2 300,0 2 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 960 0203 9120051180 240 2 300,0 2 300,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 960 0300     46 000,0 42 000,0
Защита населения и территории от чрезвы-чайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 960 0309 46 000,0 42 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0309 4700089999 46 000,0 42 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0309 4700189999 240 46 000,0 42 000,0
Национальная экономика 960 0400     932 400,0 943 200,0
Транспорт 960 0408     4 000,0 4 000,0
Национальная экономика 960 0408 9400000000 4 000,0 4 000,0
Автомобильный транспорт 960 0408 9430000000 4 000,0 4 000,0
Мероприятия в области автомобильного транспорта 960 0408 9430080980 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 960 0408 9430080980 800 4 000,0 4 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 0408 9430080980 850 4 000,0 4 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 960 0409     928 400,0 939 200,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0409 7800089999 928 400,0 0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0409 7800189999 240 928 400,0 0,0
Дорожная деятельность 960 0409 9440000000   0,0 939 200,0
Обеспечение дорожной деятельности в отноше-нии автомобильных дорог местного значения 960 0409 9440080990 0,0 939 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0409 9440080990 200 0,0 939 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 960 0409 9440080990 240 0,0 939 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 960 0500     247 000,0 182 000,0
Коммунальное хозяйство 960 0502     147 000,0 22 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0502 7700089999 125 000,0 0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0502 7700189999 240 125 000,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 960 0502 9520081010 22 000,0 22 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 960 0502 9520081010 200 22 000,0 22 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 960 0502 9520081010 240 22 000,0 22 000,0
Благоустройство 960 0503     100 000,0 160 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0503 7400089999 100 000,0 160 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0503 7400189999 240 100 000,0 160 000,0
Культура, кинематография 960 0800     1364 000,0 1364 000,0
Культура 960 0801   1364 000,0 1364 000,0
Культура 960 0801 9310000000 966 000,0 966 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0801 9310089999 100 866 000,0 866 000,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 960 0801 9310089999 110 866 000,0 866 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0801 9310089999 200 100 000,0 100 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 960 0801 9310089999 240 100 000,0 100 000,0
Обеспечение деятельности библиотек 960 0801 9320000000   398 000,0 398 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0801 9320089999 398 000,0 398 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0801 9320089999 100 398 000,0 398 000,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 960 0801 9320089999 110 398 000,0 398 000,0
Социальная политика 960 1000     124 800,0 124 800,0
Пенсионное обеспечение 960 1001     124 800,0 124 800,0
Функционирование органов местного самоуправления 960 1001 9100000000 124 800,0 124 800,0
Прочие непрограммные расходы 960 1001 9130000000 124 800,0 124 800,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 960 1001 9130080210 124 800,0 124 800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 1001 9130080210 300 124 800,0 124 800,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 960 1001 9130080210 310 124 800,0 124 800,0
Обслуживание  государственного и муниципального долга 960 1300     2 000,0 2 000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 960 1301     2 000,0 2 000,0
Функционирование органов местного самоуправления 960 1301 9100000000 2 000,0 2 000,0
Прочие непрограммные расходы 960 1301 9130000000 2 000,0 2 000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 960 1301 9130080020 2 000,0 2 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 960 1301 9130080020 700 2 000,0 2 000,0
Обслуживание муниципального долга 960 1301 9130080020 730 2 000,0 2 000,0
Итого расходов         4722 200,0 4648 800,0

 

 

Приложение №11

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

 «Об утверждении проекта Решения Думы

Джогинского муниципального образования

«О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2018 год и

на плановый период 2019-2020гг.»

от  14.11.2017 г. № 7

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  Джогинского

муниципального образования на 2018 год

 

 

(тыс.рублей)
Виды долговых обязательств Объем муниципального долга на 01.01.2017г. Объем привлечения в 2017 году Объем погашения в 2017 году Верхний предел муниципального долга на 01.01.2018г.
Объем заимствований, всего 0 80 20 60
в том числе:        
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0 0 0 0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 80 20 60
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0 0

 

 

 

Приложение №12

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

 «Об утверждении проекта Решения Думы

Джогинского муниципального образования

«О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2018 год и

на плановый период 2019-2020гг.»

от  14.11.2017 г. № 7

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  Джогинского

муниципального образования на плановый период 2019- 2020 гг

 

(тыс.рублей)
Виды долговых обязательств Объем муниципального долга на 01.01.2018г. Объем привлечения в 2018 году Объем погашения в 2018 году Верхний предел муниципального долга на 01.01.2019г. Объем привлечения в 2019 году Объем погашения в 2019 году Верхний предел муниципального долга на 01.01.2020г.
Объем заимствований, всего 60 80 20 120 80 20 180
в том числе:
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 60 80 20 120 80 20 180
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

Приложение №13

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

 «Об утверждении проекта Решения Думы

Джогинского муниципального образования

«О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2018 год и

на плановый период 2019-2020гг.»

от  14.11.2017 г. № 7

 

Источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год

 

                                                                                                                                            (тыс.руб.)

Наименование Код Итого
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 

 

000 01 00 00 00 00 0000 000

60
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 000

60
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 700

80
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений  

 

000 01 02 00 00 02 0000 710

80
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  

 

000  01 02 00 00 00 0000 800

-20
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

 

000 01 02 00 00 02 0000 810

-20
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000 01 03 00 00 00 0000 000

0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000  01 03 00 00 00 0000 700

0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации  

 

 

000 01 03 01 00 02 0000 710

0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

 

000 01 03 00 00 00 0000 800

0
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000 01 03 01 00 02 0000 810

0
 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

 

000 01 05 00 00 00 0000 000

0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5563,4
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5563,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5563,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5563,4
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов       001 01 06 00 00 00 0000  000

 

Приложение №14

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

 «Об утверждении проекта Решения Думы

Джогинского муниципального образования

«О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2018 год и

на плановый период 2019-2020гг.»

от  14.11.2017 г. № 7

 

Источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на плановый период 2098- 2020 гг.

 

                                                                                                                                            (тыс.руб.)

Наименование Код 2019 год 2020 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

000 01 00 00 00 00 0000 000

60 60
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 000

60 60
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 700

80 80
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений  

 

000 01 02 00 00 02 0000 710

80 80
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  

 

000  01 02 00 00 00 0000 800

-20 -20
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

 

000 01 02 00 00 02 0000 810

-20 -20
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000 01 03 00 00 00 0000 000

0 0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000  01 03 00 00 00 0000 700

0 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации  

 

 

000 01 03 01 00 02 0000 710

0 0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

 

000 01 03 00 00 00 0000 800

0 0
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

000 01 03 01 00 02 0000 810

0 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4842,2 -4890,8
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4842,2 -4890,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4842,2 4890,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4842,2 4890,8
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов   001 01 06 00 00 00 0000  000

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Версия для слабовидящих
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Контакты

Адрес: 665065, Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, д. 8
Телефон (факс): (839563)93-7-33
Email: adzhogino@mail.ru
Режим работы:
Понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00
Перерыв: с 12.00 до 13.00
Выходные: суббота, воскресенье

ireception
Полезные ссылки
banner3 eb_0 619d66e7e3c1d90b5511deebd5afdd38 09e6110758926e460231e8cea4115568 1cc7334fe2ab91754d0d7b2caac4b256 adm_banner
Счетчик посещений
Яндекс.Метрика