Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования ( четвертый созыв)
РЕШЕНИЕ |
от «28» декабря 2017 г. №13
О бюджете Джогинского
муниципального образования
на 2018 год и на плановый период
2019-2020 годов.
Рассмотрев материалы по проекту бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, представленные администрацией Джогинского муниципального образования, в соответствии ст.ст. 171, 184.1,185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации; проектом Закона Иркутской области « Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании», Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
Статья 1.
- Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год:
по доходам в сумме 5 503 400 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 835 500 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 3 835 500 рублей;
по расходам в сумме 5 563 400 рублей.
размер дефицита в сумме 60 000 рублей или 3,6 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
- Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 и 2020 годы:
по доходам на 2019 год в сумме 4 782 200 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 949 900 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 2 949 900 рублей, на 2020 год в сумме 4 830 800 тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 984 800 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 2 984 800 рублей;
по расходам на 2019 год в сумме 4 842 200 тыс.рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 120 000 рублей, на 2020 год в сумме 4 890 800 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 242 000 рублей;
размер дефицита бюджета на 2019 год в сумме 60 000 рублей или 3,3 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме 60 000 рублей или 3,3 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений;
Статья 2. Установить, что доходы бюджета муниципального образования, поступающие в 2018 году и на плановый период 2019 -2020 гг. формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от местных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами по нормативам, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2) неналоговых доходов, в том числе:
а) прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
в) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов;
г) прочих неналоговых доходов бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
д) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений;
Статья 3. Установить доходы бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 гг. по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1,2 к настоящему Решению.
Статья 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 5.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 гг. согласно приложениям 5,6 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 гг. согласно приложения 7,8 к настоящему Решению.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 гг. (по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 9,10 к настоящему Решению.
Статья 6. Установить в расходной части местного бюджета на 2018 год резервный фонд администрации муниципального образования в размере 1 000 рублей и на плановый период 2019 года 1 000 рублей, на 2020 год 1 000 рублей.
Статья 7.
- Утвердить предельный объем муниципального долга на 2018 год в размере 1 667 900 рублей, на 2019 год в размере 1 832 300 рублей, на 2020 год в размере 1 846 000 рублей;
- Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2019 года в размере 60 000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2020 года в размере 120 000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2021 года в размере 180 000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.
Статья 8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году в размере 492 233,60 рублей, в 2019 году в размере 0 рублей, в 2020 году в размере 0 рублей.
Статья 9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в размере – 124 800 рублей, на 2019 год в размере – 124 800 тыс.рублей, на 2020 год в размере – 124 800 тыс.рублей не направляются.
Статья 10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 годов согласно приложению 11,12 к настоящему Решению.
Статья 11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 годов согласно приложению 13,14 к настоящему Решению.
Статья 12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования:
на 2018 год в сумме 823 000 рублей;
на 2019 год в сумме 928 400 рублей;
на 2020 год в сумме 939 200 рублей;
Статья 13. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.
Статья 14. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.
Глава Джогинского муниципального образования
Председатель Думы Джогинского
муниципального образования А.И.Михайлов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О бюджете Джогинского муниципального образования
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Бюджет Джогинского муниципального образования подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе Джогинского муниципального образования» №115 от 28.02.2017, а также в соответствии с положением основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Формирование основных параметров бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства.
Основные параметры бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы в следующих объемах и представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные параметры бюджета муниципального образования
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс.рублей | |||
Основные параметры бюджета | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Доходы, в том числе: | 5 503,40 | 4 782,20 | 4 830,80 |
налоговые и неналоговые доходы | 1 667,90 | 1 832,30 | 1 846,00 |
безвозмездные перечисления | 3 835,50 | 2 949,90 | 2 984,80 |
Расходы, в том числе: | 5 563,30 | 4 842,20 | 4 890,70 |
условно утвержденные расходы | 120 | 242,0 | |
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов | 2,5 | 5 | |
Дефицит | 59,9 | 60 | 59,9 |
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений, % | 3,59% | 3,27% | 3,24% |
Верхний предел муниципального долга | 59,9 | 60 | 59,9 |
Резервный фонд | 1 | 1 | 1 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, а также предлагаемыми Правительством Российской Федерации изменениями, вступающими в действие с 1 января 2018 года.
В основу формирования доходов бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов заложены:
— прогноз социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы;
— ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования в 2017 году;
— прогнозные данные о поступлении доходов, представленные межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области;
— закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «.
Основные характеристики поступлений доходов в бюджет поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлены в таблице 2
.
Таблица 2. Показатели поступления доходов в бюджет поселения
на 2016 — 2019 годов
(тыс.рублей) | |||||||
Показатель | 2017 г | 2018 г | Темп | 2019 г | Темп | 2020 г | Темп |
оценка | прогноз | роста | прогноз | роста | прогноз | роста | |
% | % | % | |||||
Налоговые и неналоговые доходы | 1 643,30 | 1 667,90 | 101,5 | 1 832,30 | 109,9 | 1 846,00 | 100,7 |
Безвозмездные поступления, из них: | 5 328,40 | 3 835,50 | 72,0 | 2 949,90 | 76,9 | 2 984,80 | 101,2 |
Дотации, в том числе | 4 601,80 | 3 774,30 | 82,0 | 2 888,10 | 76,5 | 2 920,80 | 101,1 |
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 140,90 | 95,20 | 67,6 | 93,50 | 98,2 | 0,00 | 0,0 |
из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 3 566,90 | 3 369,10 | 94,5 | 2 794,60 | 82,9 | 2 920,80 | 104,5 |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в т.ч. | 894,00 | 310,00 | 34,7 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из районного бюджета | 894,00 | 310,00 | 34,7 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Прочие субсидии, в том числе | 630,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив | 230,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 56,40 | 60,50 | 107,3 | 61,10 | 101,0 | 63,30 | 103,6 |
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 0,70 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 39,50 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего доходов | 6 971,70 | 5 503,40 | 78,9 | 4 782,20 | 86,9 | 4 830,80 | 101,0 |
Доходы бюджета муниципального образования на 2018 год планируются в объеме 5503,4 тыс. рублей, что на 21,1% меньше оценки на 2017 год, налоговые и неналоговые доходы составят 1667,9 тыс. рублей, что на 1,5% больше уровня 2017 года.
Доходы бюджета муниципального образования на 2019 год планируются в объеме 4782,2 тыс. рублей, что на 13,1% меньше оценки на 2017 год, налоговые и неналоговые доходы составят 1832,3 тыс. рублей, что на 9,9% больше уровня 2018 года.
Доходы бюджета муниципального образования на 2020 год планируются в объеме 4830,8 тыс. рублей, что на 1,0% больше оценки на 2019 год, налоговые и неналоговые доходы составят 1846,0 тыс. рублей, что на 0,7% больше уровня 2019 года.
Особенности планирования поступлений в бюджет муниципального образования по отдельным видам доходов
Налог на доходы физических лиц
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов запланирован в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2018 год — 2020 годов, с учетом данных главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области.
Поступления налога на доходы физических лиц планируются на 2018 год в размере 642,3 тыс. рублей, в 2019 году в размере 701,3 тыс.рублей, в 2020 году в размере 704,2тыс.рублей.
Акцизы по подакцизным товарам
Прогноз дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов запланирован в соответствии с данными Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
Поступления дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам планируются на 2018 год в размере 823,0 тыс. рублей, в 2019 году в размере 928,4 тыс.рублей, в 2020 году в размере 939,2 тыс.рублей.
Налоги на имущество
Прогноз налога на имущество на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов запланирован в соответствии с данными главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области.
Поступления налогов на имущество планируются на 2018 год в размере 174 тыс. рублей, в 2019 году в размере 174 тыс.рублей, в 2020 году в размере 174 тыс.рублей.
Государственная пошлина
Прогноз поступлений доходов от государственной пошлины осуществлен на основании информации администрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов и составит на 2018 год в размере 20 тыс. рублей, в 2019 году в размере 20 тыс.рублей, в 2020 году в размере 20 тыс.рублей:
Неналоговые доходы
Прогноз неналоговых доходов осуществлен на основании информации администрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов и составят на 2018 год в размере 8,6 тыс. рублей, в 2019 году в размере 8,6 тыс.рублей, в 2020 году в размере 8,6 тыс.рублей:
— по доходам от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями культуры на 2018 год в размере 5 тыс. рублей, в 2019 году в размере 5 тыс.рублей, в 2020 году в размере 5 тыс.рублей.
-прочие неналоговые доходы (по данным Джогинского муниципального образования) прогноз на 2018 год в размере 3,6 тыс. рублей, в 2019 году в размере 3,6 тыс.рублей, в 2020 году в размере 3,6 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на 2017 – 2020 годы представлен в таблице 3.
Таблица 3. Объем безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования в 2017 – 2020 годах
(тыс.рублей) | |||||||
Показатель | 2017 г | 2018 г | Темп | 2019 г | Темп | 2020 г | Темп |
оценка | прогноз | роста | прогноз | роста | прогноз | роста | |
% | % | % | |||||
Безвозмездные поступления, из них: | 5 328,40 | 3 835,50 | 72,0 | 2 949,90 | 76,9 | 2 984,80 | 101,2 |
Дотации, в том числе | 4 601,80 | 3 774,30 | 82,0 | 2 888,10 | 76,5 | 2 920,80 | 101,1 |
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 140,90 | 95,20 | 67,6 | 93,50 | 98,2 | 0,00 | 0,0 |
из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 3 566,90 | 3 369,10 | 94,5 | 2 794,60 | 82,9 | 2 920,80 | 104,5 |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в т.ч. | 894,00 | 310,00 | 34,7 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из районного бюджета | 894,00 | 310,00 | 34,7 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Прочие субсидии, в том числе | 630,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив | 230,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 56,40 | 60,50 | 107,3 | 61,10 | 101,0 | 63,30 | 103,6 |
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 0,70 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 39,50 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прогнозируемые безвозмездные поступления составят:
— на 2018 год в размере 3835,5 тыс. рублей, что на 28% ниже, чем ожидается в 2017 году;
-на 2019 год в размере 2949,9 тыс. рублей, что на 23,1% ниже, чем ожидается в 2018 году;
-на 2020 год в размере 2984,8 тыс. рублей, что на 1,2% больше, чем ожидается в 2019 году.
Субвенции на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
- на 2018год в сумме 60,5 тыс. рублей.(107,3% к уровню 2017 года);
- на 2019год в сумме 61,1 тыс. рублей.(101,0% к уровню 2018 года);
- на 2020год в сумме 63,3 тыс. рублей.(103,6% к уровню 2019 года).
Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности:
- на 2018год в сумме 0,7 тыс. рублей (100% к уровню 2017 года);
- на 2019год в сумме 0,7 тыс. рублей.(100% к уровню 2018 года);
- на 2020год в сумме 0,7 тыс. рублей.(100% к уровню 2019 года).
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Прогноз расходов бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлен исходя из объема прогнозируемых доходов бюджета соответствующего периода, в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Джогинского муниципального образования, а также на основании расчетов по расходам Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
При формировании расходной части бюджета учитывались следующие основные критерии:
— сохранение достигнутого уровня заработной платы работников администрации, а так же работников учреждений культуры, предусмотренных указами Президента Российской Федерации;
— обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг с ростом в среднем на 10%;
— обеспечение минимальных расходов на благоустройство поселений, коммунальные расходы, расходы на содержание учреждений культуры.
На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут действовать 3 муниципальных программы, охватывающие вопросы благоустройства, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности дорожного движения. Объем программных расходов составит в 2018 году 903,0 тыс. рублей, в 2019 году 1199,4 тыс. рублей, в 2020 году 202,0 тыс. рублей,
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ представлено в разрезе программ в таблице.
Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальных программ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Муниципальные программы | 903,0 | 1199,4 | 202,0 | |
Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» | 4700089999 | 30,0 | 46,0 | 42,0 |
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Джогинского муниципального образования на 2017-2019 годы» | 7800089999 | 823,0 | 928,4 | 0,0 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» | 7400089999 | 50,0 | 225,0 | 160,0 |
Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ муниципального образования представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы»
Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования от 18.10.2017 года № 58.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в таблице.
Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы » Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы »
(тыс. руб.)
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» | 4700089999 | 30,0 | 46,0 | 42,0 |
Мероприятие . Приобретение противопожарного инвентаря, приобретение систем пожарной автоматики, опашка населенных пунктов, проверка и перезарядка огнетушителей, закупка необходимого пожарно-технического вооружения. | 4700189999 | 30,0 | 46,0 | 42,0 |
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составит на 2018 год – 30 тыс.руб., на 2019 год – 46 тыс.руб., на 2020 год — 42 тыс. руб.
Муниципальная программа « Повышение безопасности дорожного движения на территории Джогинского муниципального образования на 2017-2019 годы «
Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Повышение безопасности дорожного движения на территории Джогинского муниципального образования на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования от 16.05.2017 года № 29.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в таблице.
Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы »
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Джогинского муниципального образования на 2017-2019 годы» | 7800089999 | 823,0 | 928,4 | 0,0 |
Мероприятие. Ямочный ремонт автомобильных дорог, приобретение светодиодных светильников, ремонт тротуаров, приобретеник и установка дорожных знаков, зимнеее содержание дорог. | 7800189999 | 823,0 | 928,4 | 0,0 |
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам) составит на 2018 год – 823,0 тыс.руб., на 2019 год – 928,4 тыс.руб., на 2020 год — 0 тыс. руб.
Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы»
Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» утверждена решением Думы Джогинского муниципального образования от 18.06.2015 года № 71.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в таблице.
Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы »
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» | 7400089999 | 50,0 | 225,0 | 160,0 |
Мероприятие 1. Реконструкция водозаборных сооружений. | 7700189999 | 0,0 | 125,0 | 0,0 |
Мероприятие 2. Оборудование площадок для сбора ТБО, сбор и вывоз ТБО, замена светильников, установка светодиодных ламп. | 7400189999 | 50,0 | 100,0 | 160,0 |
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составит на 2018 год – 50 тыс.руб., на 2019 год – 225 тыс.руб., на 2020 год — 160 тыс. руб.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу в разрезе подразделов представлена в таблице 4.
Таблица 4. Объемы финансирования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы, всего, в т.ч. | 0100 | 2643,7 | 1944,9 | 1927,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 543,3 | 709,5 | 709,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2098,7 | 1233,7 | 1216,3 |
Резервные фонды | 0111 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования.
По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности Джогинского муниципального образования:
—на 2018 год в сумме 2098,7 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 492,2 тыс.рублей;
-на 2019 год в сумме 1233,7 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 0 тыс.рублей;
-на 2020 год в сумме 1216,3 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 0 тыс.рублей;
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы за счет средств:
— областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 0,7 тыс. руб., из них на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Информация по данному разделу представлена в таблице 5.
Таблица 5. Объемы финансирования по разделу 02 «Национальная оборона» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Национальная оборона | 0200 | 60,5 | 61,1 | 63,3 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 60,5 | 61,1 | 63,3 |
По разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Информация по данному разделу представлена в таблице 6.
Таблица 6. Объемы финансирования по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 30,0 | 46,0 | 42,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 30,0 | 46,0 | 42,0 |
За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы по муниципальной программе Джогинского муниципального образования «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы»
Раздел 04 «Национальная экономика»
Информация по разделу в разрезе подразделов представлена в таблице 7.
Таблица 7. Объемы финансирования по разделу 04 «Национальная экономика»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Национальная экономика | 0400 | 827,0 | 932,4 | 943,2 |
Транспорт | 0408 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 823,0 | 928,4 | 939,2 |
По подразделу «Транспорт» предусмотрены расходы:
— за счет средств местного бюджета на оплату транспортного налога в сумме 4 тыс.рублей.
По подразделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы:
— за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам):
- на 2018 год в сумме 823,0тыс.рублей;
- на 2019 год в сумме 928,4 тыс.рублей;
- на 2020 год в сумме 939,2 тыс.рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Информация по разделу в разрезе подразделов представлена в таблице (таблица 8).
Таблица 8. Объемы финансирования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 72,0 | 247,0 | 182,0 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 22,0 | 147,0 | 22,0 |
Благоустройство | 0503 | 50,0 | 100,0 | 160,0 |
По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы:
— за счет средств местного бюджета на мероприятия по коммунальному хозяйству.
По подразделу «Благоустройство» предусмотрены расходы:
— за счет средств местного бюджета на мероприятия по программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы»
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу представлена в таблице 9.
Таблица 9. Объемы финансирования по разделу 08 «Культура и кинематография»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Культура, кинематография | 0800 | 1803,4 | 1364,0 | 1364,0 |
Культура | 0801 | 1803,4 | 1364,0 | 1364,0 |
По подразделу «Культура» предусмотрены расходы на содержание учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования.
Раздел 10 «Социальная политика»
Информация по данному разделу представлена в таблице 10.
Таблица 10. Объемы финансирования по разделу 10 «Социальная политика»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Социальная политика | 1000 | 124,8 | 124,8 | 124,8 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 124,8 | 124,8 | 124,8 |
По подразделу «Пенсионное обеспечение» за счет средств местного бюджета предусмотрены пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы.
Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга»
По данному разделу предусмотрены расходы на выплату процентов за пользование кредитом от кредитных организаций ( таблица 11).
Таблица 11. Объемы финансирования по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Источники внутреннего финансирования дефицита
муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 200 годов.
Размер дефицита определен на 2018 г. в сумме 60 тыс. руб. или 3,6 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Размер дефицита определен на 2019 г. в сумме 60 тыс. руб. или 3,3 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Размер дефицита определен на 2020 г. в сумме 60 тыс. руб. или 3,3 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Глава Джогинского
муниципального образования А.И.Михайлов
Приложение № 1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019-2020гг.»
от 28 .12.2017 г. №13
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год.
Единица измерения рублей | |||
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | |
1 | 2 | 3 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 1 667 900,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 642 300,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 642 300,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 642 300,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 823 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в в местные бюджеты | 100 10302230010000 110 | 259 200,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302240010000 110 | 4 100,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, родлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302250010000 110 | 595 900,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302260010000 110 | -36 200,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 96 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 96 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 96 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 96 000,00 | |
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 78 000,00 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 47 000,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 31 000,00 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 20 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 20 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 20 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 5 000,00 | |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 960 11301000000000 000 | 5 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 5 000,00 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 960 11700000000000 000 | 3 600,00 | |
Прочие неналоговые доходы | 960 11705000000000 180 | 3 600,00 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 960 11705050100000 180 | 3 600,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 3 835 500,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 3 835 500,00 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 908 20210000000000 151 | 3 774 300,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 908 20215001100000 151 | 3 464 300,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 908 20215002100000 151 | 310 000,00 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 151 | 61 200,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 151 | 60 500,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 151 | 700,00 | |
Доходы бюджета — всего | X | 5 503 400,00 |
Приложение № 2
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019-2020гг.»
от 28.12.2017 г. №13
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на
плановый период 2019 -2020 гг.
Единица измерения рублей | |||
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | |
2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 1 832 300,00 | 1 846 000,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 701 300,00 | 704 200,00 |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 701 300,00 | 704 200,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 701 300,00 | 704 200,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 928 400,00 | 939 200,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в в местные бюджеты | 100 10302230010000 110 | 292 400,00 | 295 800,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302240010000 110 | 4 600,00 | 4 700,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, родлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302250010000 110 | 672 200,00 | 680 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302260010000 110 | -40 800,00 | -41 300,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 96 000,00 | 96 000,00 |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 96 000,00 | 96 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 96 000,00 | 96 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 96 000,00 | 96 000,00 |
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 78 000,00 | 78 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 47 000,00 | 47 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 31 000,00 | 31 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 20 000,00 | 20 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 960 11301000000000 000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 5 000,00 | 5 000,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 960 11700000000000 000 | 3 600,00 | 3 600,00 |
Прочие неналоговые доходы | 960 11705000000000 180 | 3 600,00 | 3 600,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 960 11705050100000 180 | 3 600,00 | 3 600,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 2 949 900,00 | 2 984 800,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 2 949 900,00 | 2 984 800,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 908 20210000000000 151 | 2 888 100,00 | 2 920 800,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 908 20215001100000 151 | 2 888 100,00 | 2 920 800,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 908 20215002100000 151 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 151 | 61 800,00 | 64 000,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 151 | 61 100,00 | 63 300,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 151 | 700,00 | 700,00 |
Доходы бюджета — всего | X | 4 782 200,00 | 4 830 800,00 |
Приложение № 3
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019-2020гг.»
от 28.12.2017 г. №13
Перечень главных администраторов доходов бюджета Джогинского муниципального образования
Код
администратора |
КБК дохода | Наименование дохода |
Муниципальное учреждение «Администрация Джогинского муниципального образования» | ||
960 | 1 08 04020 01 0000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа) |
960 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
|
960 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
|
960
|
111 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
960 | 113 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
|
960 |
113 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
960 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
|
960 | 117 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
|
960 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
|
960 | 2 02 29999 10 0000151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
|
960 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
960 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
960 | 2 02 39999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
|
960
|
202 45160 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. |
960 | 202 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
|
960 | 202 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
960
|
202 90054 10 0000 151
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов |
960 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
|
960 | 218 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
|
960 | 219 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов сельских поселений |
Финансовое управление администрации Тайшетского района | ||
908 | 117 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
908 | 202 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
908 | 202 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
908 | 202 19999 10 0000 151 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений |
908 | 208 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
Приложение № 4
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019-2020гг.»
от 28.12.2017 г. №13
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Джогинского муниципального образования
Код бюджетной классификации | Наименование кодов бюджетной классификации источников финансирования дефицита местного бюджета | |
главного администратора источников | источников финансирования дефицита местного бюджета | |
Муниципальное учреждение «Администрация Джогинского муниципального образования» | ||
960 | 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
960 | 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
960 | 01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
960 | 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
960 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
960 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
Приложение № 5
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019-2020гг.»
от 28.12.2017 г. №13
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2018 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей) | ||
Наименование | РзПР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 2 643 700,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 484 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2 157 400,00 |
Резервные фонды | 0111 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 60 500,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 60 500,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 30 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 30 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 827 000,00 |
Транспорт | 0408 | 4 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 823 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 72 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 22 000,00 |
Благоустройство | 0503 | 50 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 1 803 400,00 |
Культура | 0801 | 1 803 400,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 124 800,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 124 800,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 2 000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 2 000,00 |
ИТОГО: | 5 563 400,00 |
Приложение № 6
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019-2020гг.»
от 28.12.2017 г. №13
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020гг.
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей) | |||
Наименование | РзПР | Сумма | |
2019 год | 2020 год | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 1 944 900,00 | 1 927 500,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 651 000,00 | 651 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1 292 200,00 | 1 274 800,00 |
Резервные фонды | 0111 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 700,00 | 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 61 100,00 | 63 300,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 61 100,00 | 63 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 46 000,00 | 42 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 46 000,00 | 42 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 932 400,00 | 943 200,00 |
Транспорт | 0408 | 4 000,00 | 4 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 928 400,00 | 939 200,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 247 000,00 | 182 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 147 000,00 | 22 000,00 |
Благоустройство | 0503 | 100 000,00 | 160 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 1 364 000,00 | 1 364 000,00 |
Культура | 0801 | 1 364 000,00 | 1 364 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 124 800,00 | 124 800,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 124 800,00 | 124 800,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 2 000,00 | 2 000,00 |
ИТОГО: | 4 722 200,00 | 4 648 800,00 |
Приложение № 7
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019-2020гг.»
от 28.12.2017 г. №13
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД
(рублей) | ||||
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 2 643 700,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 484 600,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 484 600,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 484 600,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 484 600,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 484 600,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 484 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 157 400,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 2 157 400,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 2 157 400,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 1 228 400,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 1 228 400,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 1 228 400,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 434 766,40 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 434 766,40 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 434 766,40 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9130080950 | 492 233,60 | ||
Межбюджетные трансферты | 9130080950 | 500 | 492 233,60 | |
Иные межбюджетные трансферты | 9130080950 | 540 | 0104 | 492 233,60 |
Иные бюджетные ассигнования | 9120082190 | 800 | 2 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9120082190 | 850 | 0104 | 2 000,00 |
Резервные фонды | 1 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 1 000,00 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 1 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 1 000,00 | |
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 700,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 700,00 | ||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 700,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 700,00 |
Национальная оборона | 60 500,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 60 500,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 60 500,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 60 500,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 58 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 58 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 2 300,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 2 300,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 30 000,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 30 000,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700089999 | 30 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700189999 | 240 | 0309 | 30 000,00 |
Национальная экономика | 827 000,00 | |||
Транспорт | 4 000,00 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 4 000,00 | ||
Автомобильный транспорт | 9430000000 | 4 000,00 | ||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 9430080980 | 4 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9430080980 | 800 | 4 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9430080980 | 850 | 0408 | 4 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 823 000,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800089999 | 823 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800189999 | 240 | 0409 | 823 000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 72 000,00 | |||
Коммунальное хозяйство | 22 000,00 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9520081010 | 22 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 200 | 22 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 240 | 0502 | 22 000,00 |
Благоустройство | 50 000,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7400089999 | 50 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7400189999 | 240 | 0503 | 50 000,00 |
Культура, кинематография | 1 803 400,00 | |||
Культура | 1 803 400,00 | |||
Культура | 9310000000 | 1 205 400,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 1 007 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 1 007 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 198 200,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 198 200,00 |
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 598 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 598 000,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 598 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 598 000,00 |
Социальная политика | 124 800,00 | |||
Пенсионное обеспечение | 124 800,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 124 800,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 124 800,00 | ||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 124 800,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 124 800,00 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 124 800,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 000,00 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 2 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 2 000,00 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 2 000,00 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 2 000,00 | |
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 2 000,00 |
Итого расходов | 5 563 400,00 |
Приложение № 8
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019-2020гг.»
от 28.12.2017 г. №13
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 – 2020 гг.
рублей | |||||
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма | |
2019 год | 2020 год | ||||
Общегосударственные вопросы | 1 944 900,0 | 1 927 500,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 651 000,0 | 651 000,0 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 651 000,0 | 651 000,0 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 651 000,0 | 651 000,0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 651 000,0 | 651 000,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 651 000,0 | 651 000,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 651 000,0 | 651 000,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 292 200,0 | 1 274 800,0 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 292 200,0 | 1 274 800,0 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 1 292 200,0 | 1 274 800,0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 914 000,0 | 914 000,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 914 000,0 | 914 000,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 914 000,0 | 914 000,0 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 376 200,0 | 358 800,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 376 200,0 | 358 800,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 376 200,0 | 358 800,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9120080950 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9120082190 | 800 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9120082190 | 850 | 0104 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Резервные фонды | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 700,0 | 700,0 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 700,0 | 700,0 | ||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 700,0 | 700,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 700,0 | 700,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 700,0 | 700,0 |
Национальная оборона | 61 100,0 | 63 300,0 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 61 100,0 | 63 300,0 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 61 100,0 | 63 300,0 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 61 100,0 | 63 300,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 58 800,0 | 61 000,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 58 800,0 | 61 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 2 300,0 | 2 300,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 2 300,0 | 2 300,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 46 000,0 | 42 000,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 46 000,0 | 42 000,0 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700089999 | 46 000,0 | 42 000,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700189999 | 240 | 0309 | 46 000,0 | 42 000,0 |
Национальная экономика | 932 400,0 | 943 200,0 | |||
Транспорт | 4 000,0 | 4 000,0 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||
Автомобильный транспорт | 9430000000 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 9430080980 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9430080980 | 800 | 4 000,0 | 4 000,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9430080980 | 850 | 0408 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 928 400,0 | 939 200,0 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800089999 | 928 400,0 | 0,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800189999 | 240 | 0409 | 928 400,0 | 0,0 |
Дорожная деятельность | 9440000000 | 0,0 | 939 200,0 | ||
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 9440080990 | 0,0 | 939 200,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 200 | 0,0 | 939 200,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 240 | 0409 | 0,0 | 939 200,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 247 000,0 | 182 000,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 147 000,0 | 22 000,0 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7700089999 | 125 000,0 | 0,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7700189999 | 240 | 0502 | 125 000,0 | 0,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9520081010 | 22 000,0 | 22 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 200 | 22 000,0 | 22 000,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 240 | 0502 | 22 000,0 | 22 000,0 |
Благоустройство | 100 000,0 | 160 000,0 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7400089999 | 100 000,0 | 160 000,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7400189999 | 240 | 0503 | 100 000,0 | 160 000,0 |
Культура, кинематография | 1 364 000,0 | 1 364 000,0 | |||
Культура | 1 364 000,0 | 1 364 000,0 | |||
Культура | 9310000000 | 966 000,0 | 966 000,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 866 000,0 | 866 000,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 866 000,0 | 866 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 100 000,0 | 100 000,0 |
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 398 000,0 | 398 000,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 398 000,0 | 398 000,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 398 000,0 | 398 000,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 398 000,0 | 398 000,0 |
Социальная политика | 124 800,0 | 124 800,0 | |||
Пенсионное обеспечение | 124 800,0 | 124 800,0 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 124 800,0 | 124 800,0 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 124 800,0 | 124 800,0 | ||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 124 800,0 | 124 800,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 124 800,0 | 124 800,0 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 124 800,0 | 124 800,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Итого расходов | 4 722 200,0 | 4 648 800,0 |
Приложение № 9
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019-2020гг.»
от 28.12.2017 г. №13
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на 2018 год
Главный распорядитель бюджетных средств- администрация Джогинского сельского поселения
(рублей) | |||||
Наименование кода | КВСР | РзПР | КЦСР | КВР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 2 643 700,00 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 0102 | 484 600,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0102 | 9100000000 | 484 600,00 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0102 | 9120000000 | 484 600,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 484 600,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0102 | 9120082110 | 100 | 484 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 120 | 484 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 0104 | 2 157 400,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0104 | 9100000000 | 2 157 400,00 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0104 | 9120000000 | 2 157 400,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 1 228 400,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0104 | 9120082110 | 100 | 1 228 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 120 | 1 228 400,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082190 | 434 766,40 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 200 | 434 766,40 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 240 | 434 766,40 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 960 | 0104 | 9120080950 | 492 233,60 | |
Межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9120080950 | 500 | 492 233,60 |
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9120080950 | 540 | 492 233,60 |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0104 | 9120082190 | 800 | 2 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0104 | 9120082190 | 850 | 2 000,00 |
Резервные фонды | 960 | 0111 | 1 000,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0111 | 9100000000 | 1 000,00 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0111 | 9130000000 | 1 000,00 | |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 960 | 0111 | 9130080140 | 1 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0111 | 9130080140 | 800 | 1 000,00 |
Резервные средства | 960 | 0111 | 9130080140 | 870 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 0113 | 700,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0113 | 9100000000 | 700,00 | |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 960 | 0113 | 9120073150 | 700,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 200 | 700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 240 | 700,00 |
Национальная оборона | 960 | 0200 | 60 500,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 0203 | 60 500,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0203 | 9100000000 | 60 500,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 0203 | 9120051180 | 60 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0203 | 9120051180 | 100 | 58 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0203 | 9120051180 | 120 | 58 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 200 | 2 300,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 240 | 2 300,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 0300 | 30 000,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 960 | 0309 | 30 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0309 | 4700089999 | 30 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0309 | 4700189999 | 240 | 30 000,00 |
Национальная экономика | 960 | 0400 | 827 000,00 | ||
Транспорт | 960 | 0408 | 4 000,00 | ||
Национальная экономика | 960 | 0408 | 9400000000 | 4 000,00 | |
Автомобильный транспорт | 960 | 0408 | 9430000000 | 4 000,00 | |
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 960 | 0408 | 9430080980 | 4 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0408 | 9430080980 | 800 | 4 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0408 | 9430080980 | 850 | 4 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 0409 | 823 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800089999 | 823 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800189999 | 240 | 823 000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 0500 | 72 000,00 | ||
Коммунальное хозяйство | 960 | 0502 | 22 000,00 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 960 | 0502 | 9520081010 | 22 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 200 | 22 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 240 | 22 000,00 |
Благоустройство | 960 | 0503 | 50 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0503 | 7400089999 | 50 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0503 | 7400189999 | 240 | 50 000,00 |
Культура, кинематография | 960 | 0800 | 1 803 400,00 | ||
Культура | 960 | 0801 | 1 803 400,00 | ||
Культура | 960 | 0801 | 9310000000 | 1 205 400,00 |
Приложение № 10
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019-2020гг.»
от 28.12.2017 г. №13
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на плановый период 2019- 2020 гг.
Главный распорядитель бюджетных средств — администрация Джогинского сельского поселения
рублей | ||||||
Наименование кода | КВСР | РзПР | КЦСР | КВР | Сумма | |
2019 год | 2020 год | |||||
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 1 944 900,0 | 1 927 500,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 0102 | 651 000,0 | 651 000,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0102 | 9100000000 | 651 000,0 | 651 000,0 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0102 | 9120000000 | 651 000,0 | 651 000,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 651 000,0 | 651 000,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0102 | 9120082110 | 100 | 651 000,0 | 651 000,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 120 | 651 000,0 | 651 000,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 0104 | 1 292 200,0 | 1 274 800,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0104 | 9100000000 | 1 292 200,0 | 1 274 800,0 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0104 | 9120000000 | 1 292 200,0 | 1 274 800,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 914 000,0 | 914 000,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0104 | 9120082110 | 100 | 914 000,0 | 914 000,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 120 | 914 000,0 | 914 000,0 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082190 | 376 200,0 | 358 800,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 200 | 376 200,0 | 358 800,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 240 | 376 200,0 | 358 800,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0104 | 9120082190 | 800 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Резервные фонды | 960 | 0111 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0111 | 9100000000 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0111 | 9130000000 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 960 | 0111 | 9130080140 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0111 | 9130080140 | 800 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Резервные средства | 960 | 0111 | 9130080140 | 870 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 0113 | 700,0 | 700,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0113 | 9100000000 | 700,0 | 700,0 | |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 960 | 0113 | 9120073150 | 700,0 | 700,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 200 | 700,0 | 700,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 240 | 700,0 | 700,0 |
Национальная оборона | 960 | 0200 | 61 100,0 | 63 300,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 0203 | 61 100,0 | 63 300,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0203 | 9100000000 | 61 100,0 | 63 300,0 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 0203 | 9120051180 | 61 100,0 | 63 300,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0203 | 9120051180 | 100 | 58 800,0 | 61 000,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0203 | 9120051180 | 120 | 58 800,0 | 61 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 200 | 2 300,0 | 2 300,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 240 | 2 300,0 | 2 300,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 0300 | 46 000,0 | 42 000,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 960 | 0309 | 46 000,0 | 42 000,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0309 | 4700089999 | 46 000,0 | 42 000,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0309 | 4700189999 | 240 | 46 000,0 | 42 000,0 |
Национальная экономика | 960 | 0400 | 932 400,0 | 943 200,0 | ||
Транспорт | 960 | 0408 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||
Национальная экономика | 960 | 0408 | 9400000000 | 4 000,0 | 4 000,0 | |
Автомобильный транспорт | 960 | 0408 | 9430000000 | 4 000,0 | 4 000,0 | |
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 960 | 0408 | 9430080980 | 4 000,0 | 4 000,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0408 | 9430080980 | 800 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0408 | 9430080980 | 850 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 0409 | 928 400,0 | 939 200,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800089999 | 928 400,0 | 0,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800189999 | 240 | 928 400,0 | 0,0 |
Дорожная деятельность | 960 | 0409 | 9440000000 | 0,0 | 939 200,0 | |
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 960 | 0409 | 9440080990 | 0,0 | 939 200,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 200 | 0,0 | 939 200,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 240 | 0,0 | 939 200,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 0500 | 247 000,0 | 182 000,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 960 | 0502 | 147 000,0 | 22 000,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0502 | 7700089999 | 125 000,0 | 0,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0502 | 7700189999 | 240 | 125 000,0 | 0,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 960 | 0502 | 9520081010 | 22 000,0 | 22 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 200 | 22 000,0 | 22 000,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 240 | 22 000,0 | 22 000,0 |
Благоустройство | 960 | 0503 | 100 000,0 | 160 000,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0503 | 7400089999 | 100 000,0 | 160 000,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0503 | 7400189999 | 240 | 100 000,0 | 160 000,0 |
Культура, кинематография | 960 | 0800 | 1 364 000,0 | 1 364 000,0 | ||
Культура | 960 | 0801 | 1 364 000,0 | 1 364 000,0 | ||
Культура | 960 | 0801 | 9310000000 | 966 000,0 | 966 000,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9310089999 | 100 | 866 000,0 | 866 000,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9310089999 | 110 | 866 000,0 | 866 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 200 | 100 000,0 | 100 000,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 240 | 100 000,0 | 100 000,0 |
Обеспечение деятельности библиотек | 960 | 0801 | 9320000000 | 398 000,0 | 398 000,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9320089999 | 398 000,0 | 398 000,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9320089999 | 100 | 398 000,0 | 398 000,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9320089999 | 110 | 398 000,0 | 398 000,0 |
Социальная политика | 960 | 1000 | 124 800,0 | 124 800,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 960 | 1001 | 124 800,0 | 124 800,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1001 | 9100000000 | 124 800,0 | 124 800,0 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1001 | 9130000000 | 124 800,0 | 124 800,0 | |
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 960 | 1001 | 9130080210 | 124 800,0 | 124 800,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 960 | 1001 | 9130080210 | 300 | 124 800,0 | 124 800,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 960 | 1001 | 9130080210 | 310 | 124 800,0 | 124 800,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 960 | 1300 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 960 | 1301 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1301 | 9100000000 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1301 | 9130000000 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 960 | 1301 | 9130080020 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 700 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Обслуживание муниципального долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 730 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Итого расходов | 4 722 200,0 | 4 648 800,0 |
Приложение № 11
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019-2020гг.»
от 28.12.2017 г. №13
Программа муниципальных внутренних заимствований Джогинского
муниципального образования на 2018 год
(тыс.рублей) | ||||
Виды долговых обязательств | Объем муниципального долга на 01.01.2017г. | Объем привлечения в 2017 году | Объем погашения в 2017 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2018г. |
Объем заимствований, всего | 0 | 80 | 20 | 60 |
в том числе: | ||||
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0 | 80 | 20 | 60 |
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение № 12
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019-2020гг.»
от 28.12.2017 г. №13
Программа муниципальных внутренних заимствований Джогинского
муниципального образования на плановый период 2019- 2020 гг
(тыс.
рублей) |
||||||||||||||
Виды долговых обязательств | Объем муниципального долга на 01.01.2018г. | Объем привлечения в 2018 году | Объем погашения в 2018 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2019г. | Объем привлечения в 2019 году | Объем погашения в 2019 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.
2020г. |
|||||||
Объем заимствований, всего | 60 | 80 | 20 | 120 | 80 | 20 | 180 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 60 | 80 | 20 | 120 | 80 | 20 | 180 | |||||||
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Приложение № 13
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019-2020гг.»
от 28.12.2017 г. №13
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год
(тыс.руб.)
Наименование | Код | Итого |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
60 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
60 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
80 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений |
000 01 02 00 00 02 0000 710 |
80 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
-20 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 02 0000 810 |
-20 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
0 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 700 |
0 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
000 01 03 01 00 02 0000 710 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 800 |
0 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 01 00 02 0000 810 |
0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -5563,4 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -5563,4 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 5563,4 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 5563,4 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 001 01 06 00 00 00 0000 000 |
Приложение № 14
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019-2020гг.»
от 28.12.2017 г. №13
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на плановый период 2098- 2020 гг.
(тыс.руб.)
Наименование | Код | 2019 год | 2020 год |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
60 | 60 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
60 | 60 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
80 | 80 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений |
000 01 02 00 00 02 0000 710 |
80 | 80 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
-20 | -20 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 02 0000 810 |
-20 | -20 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
0 | 0 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 700 |
0 | 0 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
000 01 03 01 00 02 0000 710 |
0 | 0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 800 |
0 | 0 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 01 00 02 0000 810 |
0 | 0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0 | 0 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -4842,2 | -4890,8 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -4842,2 | -4890,8 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 4842,2 | 4890,8 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 4842,2 | 4890,8 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 001 01 06 00 00 00 0000 000 |