ПРОЕКТ
Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования ( четвертый созыв)
РЕШЕНИЕ |
От ………………2018 г. №
О бюджете Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |
Рассмотрев материалы по проекту бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 г., представленные администрацией Джогинского муниципального образования, в соответствии ст.ст. 171, 184.1,185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации; проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании», Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
Статья 1.
- Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 год:
по доходам в сумме 6001400 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4276300 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 4276300 рублей;
по расходам в сумме 6061400 рублей.
размер дефицита в сумме 60 000 рублей или 3,5 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
- Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2020 и 2021 годы:
по доходам на 2020 год в сумме 5870000 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3870400 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 3870400 рублей, на 2021 год в сумме 6016900 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3922200 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 3922200 рублей;
по расходам на 2020 год в сумме 5930000 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 146000 рублей, на 2021 год в сумме 6076900 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 299000 рублей;
размер дефицита бюджета на 2020 год в сумме 60000 рублей или 3 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме 60000 рублей или 2,9 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений;
Статья 2. Установить, что доходы бюджета муниципального образования, поступающие в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от местных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами по нормативам, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2) неналоговых доходов, в том числе:
а) прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
в) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов;
г) прочих неналоговых доходов бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
д) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений;
Статья 3. Установить доходы бюджета муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1,2 к настоящему Решению.
Статья 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования согласно приложению 3 к настоящему Решению
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 5.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 5,6 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложения 7,8 к настоящему Решению.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 9,10 к настоящему Решению.
Статья 6. Установить в расходной части местного бюджета на 2019 год резервный фонд администрации муниципального образования в размере 1000 рублей и на плановый период 2020 года 1000 рублей, на 2021 года 1000 рублей.
Статья 7.
- Утвердить предельный объем муниципального долга на 2019 год в размере 1725100 рублей, на 2020 год в размере 1999600 рублей, на 2021 год в размере 2094700 рублей;
- Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2020 года в размере 60000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2021 года в размере 120 000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2022 года в размере 180 000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.
Статья 8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году в размере 579260,41 рублей, в 2020 году в размере 579260,41 рублей, в 2021 году в размере 546784,64 рублей.
Статья 9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в размере – 125500 рублей, на 2020 год в размере – 125500 рублей, на 2021 год в размере – 125500 рублей.
Статья 10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11,12 к настоящему Решению.
Статья 11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13,14 к настоящему Решению.
Статья 12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования:
на 2019 год в сумме 916700 рублей;
на 2020 год в сумме 1176800 рублей;
на 2021 год в сумме 1268600 рублей;
Статья 13. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.
Статья 14. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.
Глава Джогинского муниципального образования,
Председатель Думы Джогинского
муниципального образования А.И. Михайлов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О бюджете Джогинского муниципального образования
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Бюджет Джогинского муниципального образования подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе Джогинского муниципального образования» №132 от 29.06.2017 года, а также в соответствии с положением основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Формирование основных параметров бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства.
Основные параметры бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформированы в следующих объемах и представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные параметры бюджета муниципального образования
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс.рублей | |||
Основные параметры бюджета | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Доходы, в том числе: | 6 001,40 | 5 870,00 | 6 016,90 |
налоговые и неналоговые доходы | 1 725,10 | 1 999,60 | 2 094,70 |
безвозмездные перечисления | 4 276,30 | 3 870,40 | 3 922,20 |
Расходы, в том числе: | 6 061,40 | 5 930,00 | 6 076,90 |
условно утвержденные расходы | 146 | 299,0 | |
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов | 2,5 | 5 | |
Дефицит | 60 | 60 | 60 |
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений, % | 3,48% | 3,00% | 2,86% |
Верхний предел муниципального долга | 60 | 120 | 180 |
Резервный фонд | 1 | 1 | 1 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, а также предлагаемыми Правительством Российской Федерации изменениями, вступающими в действие с 1 января 2019 года.
В основу формирования доходов бюджета муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов заложены:
— прогноз социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы;
— ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования в 2018 году;
— прогнозные данные о поступлении доходов, представленные межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области;
— закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Основные характеристики поступлений доходов в бюджет поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов представлены в таблице 2
Таблица 2. Показатели поступления доходов в бюджет поселения
на 2018 — 2021 годы
(тыс.рублей) | |||||||
Показатель | 2018 г | 2019 г | Темп | 2020 г | Темп | 2021 г | Темп |
оценка | прогноз | роста | прогноз | роста | прогноз | роста | |
% | % | % | |||||
Налоговые и неналоговые доходы | 1 845,50 | 1 725,10 | 93,5 | 1 999,60 | 115,9 | 2 094,70 | 104,8 |
Безвозмездные поступления, из них: | 5 337,30 | 4 276,30 | 80,1 | 3 870,40 | 90,5 | 3 922,20 | 101,3 |
Дотации, в том числе | 4 941,50 | 4 161,40 | 84,2 | 3 755,50 | 90,2 | 3 807,30 | 101,4 |
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 95,20 | 93,50 | 98,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 4 161,60 | 3 894,50 | 93,6 | 3 755,50 | 96,4 | 3 807,30 | 101,4 |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в т.ч. | 684,70 | 173,40 | 25,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
из районного бюджета | 684,70 | 173,40 | 25,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Прочие субсидии, в том числе | 296,60 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив | 296,60 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 84,80 | 114,20 | 134,7 | 114,20 | 100,0 | 114,20 | 100,0 |
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 0,70 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 13,70 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Всего доходов | 7 182,80 | 6 001,40 | 83,6 | 5 870,00 | 97,8 | 6 016,90 | 102,5 |
Доходы бюджета муниципального образования на 2019 год планируются в объеме 6001,4 тыс. рублей, что на 16,4% меньше оценки на 2018 год, налоговые и неналоговые доходы на 2019 год составят 1725,1 тыс. рублей, что на 6,5% меньше уровня 2018 года.
Доходы бюджета муниципального образования на 2020 год планируются в объеме 5870,0 тыс. рублей, что на 2,2% меньше оценки на 2019 год, налоговые и неналоговые доходы на 2020 год составят 1999,6 тыс. рублей, что на 15,9% больше уровня 2019 года.
Доходы бюджета муниципального образования на 2021 год планируются в объеме 6016,9 тыс. рублей, что на 2,5% больше оценки на 2020 год, налоговые и неналоговые доходы на 2021 год составят 2094,7 тыс. рублей, что на 4,8% больше уровня 2020 года.
Особенности планирования поступлений в бюджет муниципального образования по отдельным видам доходов
Налог на доходы физических лиц
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланирован в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2018 год — 2021 годов, с учетом данных главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области.
Поступления налога на доходы физических лиц планируются на 2019 год в размере 654,8 тыс. рублей, на 2020 год в размере 669,2 тыс.рублей, на 2021 год в размере 672,5 тыс.рублей.
Акцизы по подакцизным товарам
Прогноз дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланирован в соответствии с данными Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
Поступления дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам планируются на 2019 год в размере 916,7 тыс. рублей, на 2020 год в размере 1176,8 тыс.рублей, на 2021 год в размере 1268,6 тыс.рублей.
Налоги на имущество
Прогноз налогов на имущество на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланирован в соответствии с данными главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области.
Поступления налогов на имущество планируются на 2019 год в размере 142 тыс. рублей, на 2020 год в размере 142 тыс.рублей, на 2021 год в размере 142 тыс.рублей.
Государственная пошлина
Прогноз поступлений доходов от государственной пошлины осуществлен на основании информации администрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов и составит на 2019 год в размере 5 тыс. рублей, на 2020 год в размере 5 тыс.рублей, на 2021 год в размере 5 тыс.рублей.
Неналоговые доходы
Прогноз неналоговых доходов осуществлен на основании информации администрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов и составят на 2019 год в размере 6,6 тыс. рублей, на 2020 год в размере 6,6 тыс.рублей, на 2021 год в размере 6,6 тыс.рублей:
— по доходам от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями культуры на 2019 год в размере 3 тыс. рублей, на 2020 год в размере 3 тыс.рублей, на 2021 год в размере 3 тыс.рублей.
-по прочим неналоговым доходам (по данным Джогинского муниципального образования) прогноз на 2019 год в размере 3,6 тыс. рублей, на 2020 год в размере 3,6 тыс.рублей, на 2021 год в размере 3,6 тыс.рублей:
Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на 2018 – 2021 годы представлен в таблице 3.
Таблица 3. Объем безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования в 2018 – 2021 годы
(тыс.рублей) | |||||||
Показатель | 2018 г | 2019 г | Темп | 2020 г | Темп | 2021 г | Темп |
оценка | прогноз | роста | прогноз | роста | прогноз | роста | |
% | % | % | |||||
Безвозмездные поступления, из них: | 5 337,30 | 4 276,30 | 80,1 | 3 870,40 | 90,5 | 3 922,20 | 101,3 |
Дотации, в том числе | 4 941,50 | 4 161,40 | 84,2 | 3 755,50 | 90,2 | 3 807,30 | 101,4 |
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 95,20 | 93,50 | 98,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 4 161,60 | 3 894,50 | 93,6 | 3 755,50 | 96,4 | 3 807,30 | 101,4 |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в т.ч. | 684,70 | 173,40 | 25,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
из районного бюджета | 684,70 | 173,40 | 25,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Прочие субсидии, в том числе | 296,60 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив | 296,60 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 84,80 | 114,20 | 134,7 | 114,20 | 100,0 | 114,20 | 100,0 |
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 0,70 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 13,70 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Прогнозируемые безвозмездные поступления составят:
— на 2019 год в размере 4276,3 тыс. рублей, что на 19,9% ниже, чем ожидается в 2018 году;
-на 2020 год в размере 3870,4 тыс. рублей, что на 9,5% ниже, чем ожидается в 2019 году;
-на 2021 год в размере 3922,2 тыс. рублей, что на 1,3% выше, чем ожидается в 2020 году.
Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов относительно уровня 2018 года обусловлено тем, что объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета не полностью доведен муниципальным образованиям Иркутской области, в виду того, что в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов » объем межбюджетных трансфертов не полностью распределен между субъектами Российской Федерации.
Субвенции на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
- на 2019 год в сумме 114,2 тыс. рублей.(34,7% к уровню 2018 года);
- на 2020 год в сумме 114,2 тыс. рублей.(100% к уровню 2019 года);
- на 2021год в сумме 114,2 тыс. рублей.(100% к уровню 2020 года).
Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности:
- на 2019 год в сумме 0,7 тыс. рублей.(100% к уровню 2018 года);
- на 2020 год в сумме 0,7 тыс. рублей.(100% к уровню 2019 года);
- на 2021год в сумме 0,7 тыс. рублей.(100% к уровню 2020 года).
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Прогноз расходов бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлен исходя из объема прогнозируемых доходов бюджета соответствующего периода, в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Джогинского муниципального образования, а также на основании расчетов по расходам Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
При формировании расходной части бюджета учитывались следующие основные критерии:
— сохранение достигнутого уровня заработной платы работников администрации и работников учреждений культуры;
— обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг с ростом в среднем на 10%;
— обеспечение минимальных расходов на благоустройство поселений, коммунальные расходы, расходы на содержание учреждений культуры.
На 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов будут действовать 3 муниципальных программы, охватывающие вопросы по профилактике терроризма и экстремизма, пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования, жилищно-коммунального хозяйства. Объем программных расходов составит: в 2019 году – 172 тыс.руб., в 2020 году – 202 тыс.руб., 2021 году – 0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ представлено в разрезе программ в таблице.
Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальных программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
Муниципальные программы | 172,0 | 202,0 | 0,0 | |
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы» | 4600089999 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» | 4700089999 | 46,0 | 42,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» | 7400089999 7700089999 | 125,0 | 160,0 | 0,0 |
Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ муниципального образования представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы
Муниципальная программа Джогинского муниципального образования по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования от 01.10.2018года № 42.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице.
Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы
(тыс.рублей) | |||||
Наименование | КЦСР | Сумма | |||
2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы» | 4600089999 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Мероприятие . Приобретение и распространение памяток, листовок среди населения, обеспечение наглядной агитацией учреждения с массовым пребыванием людей | 4600189999 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов составит 1,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы»
Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования от 18.10.2017 года № 58.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице.
Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы » Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы »
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» | 4700089999 | 46,0 | 42,0 | 0,0 |
Мероприятие . Приобретение противопожарного инвентаря, приобретение систем пожарной автоматики, опашка населенных пунктов, проверка и перезарядка огнетушителей, закупка необходимого пожарно-технического вооружения. | 4700189999 | 46,0 | 42,0 | 0,0 |
Общий объем финансирования муниципальной программы составит: на 2019 год — 46,0 тыс.руб., на 2020 год — 42,0 тыс.руб., на 2021 год — 0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Муниципальная программа » Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы»
Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» утверждена Решением Думы Джогинского муниципального образования от 23.01.2015 года № 58.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице.
Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы»
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» | 7400089999 7700089999 | 125,0 | 160,0 | 0,0 |
Мероприятие 1. Реконструкция водозаборных сооружений. | 7700189999 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2. Оборудование площадок для сбора ТБО, сбор и вывоз ТБО, замена светильников, установка светодиодных ламп. | 7400189999 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |
Общий объем финансирования муниципальной программы составит: на 2019 год — 125,0 тыс.руб., на 2020 год — 160,0 тыс.руб., на 2021 год — 0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу в разрезе подразделов представлена в таблице 4.
Таблица 4. Объемы финансирования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы, всего, в т.ч. | 0100 | 2855,9 | 2566,9 | 2593,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 461,4 | 461,4 | 461,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2391,8 | 2102,8 | 2128,9 |
Резервные фонды | 0111 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования на 2019 год в сумме 461,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 461,4 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 461,4 тыс.рублей.
По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрен объем расходов на обеспечение деятельности ОМСУ:
-на 2019 год в сумме 2391,8 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 579,3 тыс.рублей;
-на 2020 год в сумме 2102,8 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 579,3 тыс.рублей;
-на 2021 год в сумме 2128,9 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 546,8 тыс.рублей.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы за счет средств:
— областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 0,7 тыс. руб., из них на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности:
— местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 1 тыс. рублей на мероприятия по муниципальной программе: профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Информация по данному разделу представлена в таблице 5.
Таблица 5. Объемы финансирования по разделу 02 «Национальная оборона» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.рублей) | |||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | |||
2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Национальная оборона | 0200 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | |
По разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Информация по данному разделу представлена в таблице 6.
Таблица 6. Объемы финансирования по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 46,0 | 42,0 | 0,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 46,0 | 42,0 | 0,0 |
За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы».
Раздел 04 «Национальная экономика»
Информация по разделу в разрезе подразделов представлена в таблице 7.
Таблица 7. Объемы финансирования по разделу 04 «Национальная экономика»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Национальная экономика | 0400 | 919,7 | 1179,8 | 1271,6 |
Транспорт | 0408 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 916,7 | 1176,8 | 1268,6 |
По подразделу «Транспорт» предусмотрены расходы:
— за счет средств местного бюджета на содержание и обслуживание транспорта, находящегося в ведении органов местного самоуправления на 2019 год в сумме 3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 3 тыс.рублей.
По подразделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы:
— за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам):
- на 2019 год в сумме 916,7 тыс.рублей;
- на 2020 год в сумме 1176,8 тыс.рублей;
- на 2021 год в сумме 1268,8 тыс.рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Информация по разделу в разрезе подразделов представлена в таблице (таблица 8).
Таблица 8. Объемы финансирования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 175,0 | 210,0 | 50,0 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 175,0 | 50,0 | 50,0 |
Благоустройство | 0503 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |
По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы за счет местного бюджета
— на содержание и обслуживание водонапорных башен в сумме 50 тыс.руб.;
— на мероприятия по муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» в сумме 125 тыс.руб.
По подразделу «Благоустройство» предусмотрены расходы:
— за счет средств местного бюджета на мероприятия по муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» в сумме 160 тыс.руб.
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу представлена в таблице 9.
Таблица 9. Объемы финансирования по разделу 08 «Культура и кинематография»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.рублей) | |||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | |||
2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Культура, кинематография | 0800 | 1820,6 | 1541,1 | 1619,1 | |
Культура | 0801 | 1820,6 | 1541,1 | 1619,1 | |
По подразделу «Культура» предусмотрены расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждения культуры, а также на содержание учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования.
Раздел 10 «Социальная политика»
Информация по данному разделу представлена в таблице 10.
Таблица 10. Объемы финансирования по разделу 10 «Социальная политика»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Социальная политика | 1000 | 125,5 | 125,5 | 125,5 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 125,5 | 125,5 | 125,5 |
По подразделу «Пенсионное обеспечение» за счет средств местного бюджета предусмотрено дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальным служащим за выслугу лет.
Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга»
По данному разделу предусмотрены расходы на выплату процентов за пользование кредитом от кредитных организаций ( таблица 11).
Таблица 11. Объемы финансирования по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.рублей) | |||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | |||
2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Источники внутреннего финансирования дефицита
муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Размер дефицита определен на 2019 год в сумме 60 тыс. руб. или 3,5 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Размер дефицита определен на 2020 год в сумме 60 тыс. руб. или 3,0 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Размер дефицита определен на 2021 год в сумме 60 тыс. руб. или 2,9 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Глава Джогинского
муниципального образования А.И.Михайлов
Приложение № 1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов»
«___»_________2018 г.
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 год.
Единица измерения рублей | |||
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | |
1 | 2 | 3 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 | 1725 100,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 18210100000000000 000 | 654 800,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 18210102000010000 000 | 654 800,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102010010000 110 | 654 800,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10010300000000000 000 | 916 700,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в в местные бюджеты | 10010302230010000 110 | 332 400,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302240010000 110 | 2 300,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, родлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302250010000 110 | 643 800,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302260010000 110 | -61 800,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 18210600000000000 000 | 59 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц | 18210601000000000 110 | 59 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 18210601030100000 110 | 59 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 18210601030101000 110 | 59 000,00 | |
Земельный налог | 18210606000000000 110 | 83 000,00 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 18210606033100000 110 | 48 000,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 18210606043100000 110 | 35 000,00 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 96010800000000000 000 | 5 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 96010804000010000 110 | 5 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 96010804020010000 110 | 5 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 96011300000000000 000 | 3 000,00 | |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 96011301000000000 000 | 3 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 96011301995100000 130 | 3 000,00 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 96011700000000000 000 | 3 600,00 | |
Прочие неналоговые доходы | 96011705000000000 180 | 3 600,00 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 96011705050100000 180 | 3 600,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020000000000000 000 | 4 276 300,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000 000 | 4 276 300,00 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 90820210000000000 150 | 4 161 400,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 90820215001100000 150 | 3 988 000,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 90820215002100000 150 | 173 400,00 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 96020230000000000 150 | 114 900,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 96020235118100000 150 | 114 200,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 96020230024100000 150 | 700,00 | |
Доходы бюджета — всего | X | 6001400,00 |
Приложение № 2
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов»
«___»_________2018 г.
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на плановый период 2020 и 2021 годов
Единица измерения рублей | |||
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | |
2020 год | 2021 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 1 999 600,00 | 2 094 700,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 669 200,00 | 672 500,00 |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 669 200,00 | 672 500,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 669 200,00 | 672 500,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 1 176 800,00 | 1 268 600,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в в местные бюджеты | 100 10302230010000 110 | 427 200,00 | 460 500,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302240010000 110 | 2 400,00 | 2 500,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, родлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302250010000 110 | 826 100,00 | 892 600,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302260010000 110 | -78 900,00 | -87 000,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 59 000,00 | 59 000,00 |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 59 000,00 | 59 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 59 000,00 | 59 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 59 000,00 | 59 000,00 |
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 83 000,00 | 83 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 48 000,00 | 48 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 35 000,00 | 35 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 5 000,00 | 5 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 960 11301000000000 000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 3 000,00 | 3 000,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 960 11700000000000 000 | 3 600,00 | 3 600,00 |
Прочие неналоговые доходы | 960 11705000000000 180 | 3 600,00 | 3 600,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 960 11705050100000 180 | 3 600,00 | 3 600,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 3 870 400,00 | 3 922 200,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 3 870 400,00 | 3 922 200,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 908 20210000000000 150 | 3 755 500,00 | 3 807 300,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 908 20215001100000 150 | 3 755 500,00 | 3 807 300,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 150 | 114 900,00 | 114 900,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 150 | 114 200,00 | 114 200,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 150 | 700,00 | 700,00 |
Доходы бюджета — всего | X | 5 870 000,00 | 6 016 900,00 |
Приложение № 3
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов»
«___»_________2018 г.
Перечень главных администраторов доходов бюджета Джогинского
муниципального образования
Код
администратора |
КБК дохода | Наименование дохода |
Муниципальное учреждение «Администрация Джогинского муниципального образования» | ||
960 | 1 08 04020 01 0000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа) |
960 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
960 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
960
|
111 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
960 | 113 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
960 | 113 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
960 | 114 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
960 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
960 | 117 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
960 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
960 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
960 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
960 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
960 | 2 02 39999 10 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
960
|
202 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. |
960 | 202 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. |
960 | 202 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
960
|
202 90054 10 0000 150
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов |
960 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
960 | 218 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
960 | 219 60010 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов сельских поселений |
Финансовое управление администрации Тайшетского района | ||
908 | 117 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
908 | 202 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
908 | 202 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
908 | 202 19999 10 0000 150 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений |
908 | 208 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
Приложение № 4
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов»
«___»_________2018 г.
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Джогинского муниципального образования
Код бюджетной классификации | Наименование кодов бюджетной классификации источников финансирования дефицита местного бюджета | |
главного администратора источников | источников финансирования дефицита местного бюджета | |
Муниципальное учреждение «Администрация Джогинского муниципального образования» | ||
960 | 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
960 | 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
960 | 01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
960 | 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
960 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
960 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
Приложение № 5
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов»
«___»_________2018 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2019 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей) | ||
Наименование | РзПР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 2 855 880,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 461 400,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2 391 780,00 |
Резервные фонды | 0111 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 114 200,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 114 200,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 46 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 46 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 919 700,00 |
Транспорт | 0408 | 3 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 916 700,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 175 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 175 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 1 820 620,00 |
Культура | 0801 | 1 820 620,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 125 500,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 125 500,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 4 500,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 4 500,00 |
ИТОГО: | 6 061 400,00 |
Приложение № 6
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов»
«___»_________2018 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей) | |||
Наименование | РзПР | Сумма | |
2020 год | 2021 год | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 2 566 900,00 | 2 593 000,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 461 400,00 | 461 400,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2 102 800,00 | 2 128 900,00 |
Резервные фонды | 0111 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 700,00 | 1 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 114 200,00 | 114 200,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 114 200,00 | 114 200,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 42 000,00 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 42 000,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 179 800,00 | 1 271 600,00 |
Транспорт | 0408 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 176 800,00 | 1 268 600,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 210 000,00 | 50 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Благоустройство | 0503 | 160 000,00 | 0,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 1 541 100,00 | 1 619 100,00 |
Культура | 0801 | 1 541 100,00 | 1 619 100,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 125 500,00 | 125 500,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 125 500,00 | 125 500,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 4 500,00 | 4 500,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 4 500,00 | 4 500,00 |
ИТОГО: | 5 784 000,00 | 5 777 900,00 |
Приложение №7
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов»
«___»_________2018 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД
(рублей) | ||||
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 2 855 880,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 461 400,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 461 400,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 461 400,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 461 400,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 461 400,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 461 400,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 391 780,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 2 391 780,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 2 391 780,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 1 393 500,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 1 393 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 1 393 500,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 417 019,59 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 417 019,59 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 417 019,59 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9130080950 | 579 260,41 | ||
Межбюджетные трансферты | 9130080950 | 500 | 579 260,41 | |
Иные межбюджетные трансферты | 9130080950 | 540 | 0104 | 579 260,41 |
Иные бюджетные ассигнования | 9120082190 | 800 | 2 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9120082190 | 850 | 0104 | 2 000,00 |
Резервные фонды | 1 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 1 000,00 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 1 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 1 000,00 | |
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 1 700,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4600089999 | 1 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4600189999 | 120 | 0113 | 1 000,00 |
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 700,00 | ||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 700,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 700,00 |
Национальная оборона | 114 200,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 114 200,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 114 200,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 114 200,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 105 900,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 105 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 8 300,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 8 300,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 46 000,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 46 000,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700089999 | 46 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700189999 | 240 | 0309 | 46 000,00 |
Национальная экономика | 919 700,00 | |||
Транспорт | 3 000,00 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 3 000,00 | ||
Автомобильный транспорт | 9430000000 | 3 000,00 | ||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 9430080980 | 3 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9430080980 | 800 | 3 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9430080980 | 850 | 0408 | 3 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 916 700,00 | |||
Дорожная деятельность | 9440000000 | 916 700,00 | ||
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 9440080990 | 916 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 200 | 916 700,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 240 | 0409 | 916 700,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 175 000,00 | |||
Коммунальное хозяйство | 175 000,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7700089999 | 125 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7700189999 | 240 | 0502 | 125 000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9520081010 | 50 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 200 | 50 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 240 | 0502 | 50 000,00 |
Культура, кинематография | 1 820 620,00 | |||
Культура | 1 820 620,00 | |||
Культура | 9310000000 | 1 285 320,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 1 075 120,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 1 075 120,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 210 200,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 210 200,00 |
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 535 300,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 535 300,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 535 300,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 535 300,00 |
Социальная политика | 125 500,00 | |||
Пенсионное обеспечение | 125 500,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 125 500,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 125 500,00 | ||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 125 500,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 125 500,00 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 125 500,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 500,00 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 4 500,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 4 500,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 4 500,00 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 4 500,00 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 4 500,00 | |
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 4 500,00 |
Итого расходов | 6 061 400,00 |
Приложение № 8
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов»
«___»_________2018 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ.
рублей | |||||
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма | |
2020 год | 2021 год | ||||
Общегосударственные вопросы | 2566 900,0 | 2593 000,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 461 400,0 | 461 400,0 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 461 400,0 | 461 400,0 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 461 400,0 | 461 400,0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 461 400,0 | 461 400,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 461 400,0 | 461 400,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 461 400,0 | 461 400,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 102 800,0 | 2 128 900,0 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 2 102 800,0 | 2 128 900,0 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 2 102 800,0 | 2 128 900,0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 1 393 500,0 | 1 393 500,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 1 393 500,0 | 1 393 500,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 1 393 500,0 | 1 393 500,0 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 128 039,6 | 186 615,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 128 039,6 | 186 615,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 128 039,6 | 186 615,4 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9130080950 | 579 260,4 | 546 784,6 | ||
Межбюджетные трансферты | 9130080950 | 500 | 579 260,4 | 546 784,6 | |
Иные межбюджетные трансферты | 9130080950 | 540 | 0104 | 579 260,4 | 546 784,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 9120082190 | 800 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9120082190 | 850 | 0104 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Резервные фонды | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 1 700,0 | 1 700,0 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4600089999 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4600189999 | 120 | 0113 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 700,0 | 700,0 | ||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 700,0 | 700,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 700,0 | 700,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 700,0 | 700,0 |
Национальная оборона | 114 200,0 | 114 200,0 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 114 200,0 | 114 200,0 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 114 200,0 | 114 200,0 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 114 200,0 | 114 200,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 105 900,0 | 105 900,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 105 900,0 | 105 900,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 8 300,0 | 8 300,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 8 300,0 | 8 300,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 42 000,0 | 0,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 42 000,0 | 0,0 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700089999 | 42 000,0 | 0,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700189999 | 240 | 0309 | 42 000,0 | 0,0 |
Национальная экономика | 1 179 800,0 | 1 271 600,0 | |||
Транспорт | 3 000,0 | 3 000,0 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
Автомобильный транспорт | 9430000000 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 9430080980 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9430080980 | 800 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9430080980 | 850 | 0408 | 3 000,0 | 3 000,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 176 800,0 | 1 268 600,0 | |||
Дорожная деятельность | 9440000000 | 1 176 800,0 | 1 268 600,0 | ||
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 9440080990 | 1 176 800,0 | 1 268 600,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 200 | 1 176 800,0 | 1 268 600,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 240 | 0409 | 1 176 800,0 | 1 268 600,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 210 000,0 | 50 000,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 50 000,0 | 50 000,0 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9520081010 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 200 | 50 000,0 | 50 000,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 240 | 0502 | 50 000,0 | 50 000,0 |
Благоустройство | 160 000,0 | 0,0 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7400089999 | 160 000,0 | 0,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7400189999 | 240 | 0503 | 160 000,0 | 0,0 |
Культура, кинематография | 1 541 100,0 | 1 619 100,0 | |||
Культура | 1 541 100,0 | 1 619 100,0 | |||
Культура | 9310000000 | 1 072 700,0 | 1 150 700,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 940 500,0 | 940 500,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 940 500,0 | 940 500,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 132 200,0 | 210 200,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 132 200,0 | 210 200,0 |
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 468 400,0 | 468 400,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 468 400,0 | 468 400,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 468 400,0 | 468 400,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 468 400,0 | 468 400,0 |
Социальная политика | 125 500,0 | 125 500,0 | |||
Пенсионное обеспечение | 125 500,0 | 125 500,0 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 125 500,0 | 125 500,0 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 125 500,0 | 125 500,0 | ||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 125 500,0 | 125 500,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 125 500,0 | 125 500,0 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 125 500,0 | 125 500,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 500,0 | 4 500,0 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 4 500,0 | 4 500,0 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 4 500,0 | 4 500,0 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 4 500,0 | 4 500,0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 4 500,0 | 4 500,0 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 4 500,0 | 4 500,0 | |
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 4 500,0 | 4 500,0 |
Итого расходов | 5 784 000,0 | 5 777 900,0 |
Приложение № 9
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов»
«___»_________2018 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на 2019 год
Главный распорядитель бюджетных средств- администрация Джогинского сельского поселения
(рублей) | |||||
Наименование кода | КВСР | РзПР | КЦСР | КВР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 2 855 880,00 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 0102 | 461 400,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0102 | 9100000000 | 461 400,00 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0102 | 9120000000 | 461 400,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 461 400,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0102 | 9120082110 | 100 | 461 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 120 | 461 400,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 0104 | 2 391 780,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0104 | 9100000000 | 2 391 780,00 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0104 | 9120000000 | 2 391 780,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 1 393 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0104 | 9120082110 | 100 | 1 393 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 120 | 1 393 500,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082190 | 417 019,59 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 200 | 417 019,59 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 240 | 417 019,59 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 960 | 0104 | 9130080950 | 579 260,41 | |
Межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 500 | 579 260,41 |
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 540 | 579 260,41 |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0104 | 9120082190 | 800 | 2 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0104 | 9120082190 | 850 | 2 000,00 |
Резервные фонды | 960 | 0111 | 1 000,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0111 | 9100000000 | 1 000,00 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0111 | 9130000000 | 1 000,00 | |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 960 | 0111 | 9130080140 | 1 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0111 | 9130080140 | 800 | 1 000,00 |
Резервные средства | 960 | 0111 | 9130080140 | 870 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 0113 | 1 700,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0104 | 4600089999 | 1 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0104 | 4600189999 | 240 | 1 000,00 |
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0113 | 9100000000 | 700,00 | |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 960 | 0113 | 9120073150 | 700,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 200 | 700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 240 | 700,00 |
Национальная оборона | 960 | 0200 | 114 200,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 0203 | 114 200,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0203 | 9100000000 | 114 200,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 0203 | 9120051180 | 114 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0203 | 9120051180 | 100 | 105 900,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0203 | 9120051180 | 120 | 105 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 200 | 8 300,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 240 | 8 300,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 0300 | 46 000,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 960 | 0309 | 46 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0309 | 4700089999 | 46 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0309 | 4700189999 | 240 | 46 000,00 |
Национальная экономика | 960 | 0400 | 919 700,00 | ||
Транспорт | 960 | 0408 | 3 000,00 | ||
Национальная экономика | 960 | 0408 | 9400000000 | 3 000,00 | |
Автомобильный транспорт | 960 | 0408 | 9430000000 | 3 000,00 | |
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 960 | 0408 | 9430080980 | 3 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0408 | 9430080980 | 800 | 3 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0408 | 9430080980 | 850 | 3 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 0409 | 916 700,00 | ||
Дорожная деятельность | 960 | 0409 | 9440000000 | 916 700,00 | |
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 960 | 0409 | 9440080990 | 916 700,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 200 | 916 700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 240 | 916 700,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 0500 | 175 000,00 | ||
Коммунальное хозяйство | 960 | 0502 | 175 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0502 | 7700089999 | 125 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0502 | 7700189999 | 240 | 125 000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 960 | 0502 | 9520081010 | 50 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 200 | 50 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 240 | 50 000,00 |
Культура, кинематография | 960 | 0800 | 1 820 620,00 | ||
Культура | 960 | 0801 | 1 820 620,00 | ||
Культура | 960 | 0801 | 9310000000 | 1 285 320,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9310089999 | 100 | 1 075 120,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9310089999 | 110 | 1 075 120,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 200 | 210 200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 240 | 210 200,00 |
Обеспечение деятельности библиотек | 960 | 0801 | 9320000000 | 535 300,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9320089999 | 535 300,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9320089999 | 100 | 535 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9320089999 | 110 | 535 300,00 |
Социальная политика | 960 | 1000 | 125 500,00 | ||
Пенсионное обеспечение | 960 | 1001 | 125 500,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1001 | 9100000000 | 125 500,00 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1001 | 9130000000 | 125 500,00 | |
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 960 | 1001 | 9130080210 | 125 500,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 960 | 1001 | 9130080210 | 300 | 125 500,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 960 | 1001 | 9130080210 | 310 | 125 500,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 960 | 1300 | 4 500,00 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 960 | 1301 | 4 500,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1301 | 9100000000 | 4 500,00 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1301 | 9130000000 | 4 500,00 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 960 | 1301 | 9130080020 | 4 500,00 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 700 | 4 500,00 |
Обслуживание муниципального долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 730 | 4 500,00 |
Итого расходов | 6 061 400,00 |
Приложение № 10
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
униципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов»
«___»_________2018 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на плановый период 2020 и 2021 годов.
Главный распорядитель бюджетных средств- администрация Джогинского сельского поселения
рублей | ||||||
Наименование кода | КВСР | РзПР | КЦСР | КВР | Сумма | |
2020 год | 2021 год | |||||
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 2566900,0 | 2593 000,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 0102 | 461 400,0 | 461 400,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0102 | 9100000000 | 461 400,0 | 461 400,0 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0102 | 9120000000 | 461 400,0 | 461 400,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 461 400,0 | 461 400,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0102 | 9120082110 | 100 | 461 400,0 | 461 400,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 120 | 461 400,0 | 461 400,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 0104 | 2102800,0 | 2128 900,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0104 | 9100000000 | 2102800,0 | 2128 900,0 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0104 | 9120000000 | 2102800,0 | 2128 900,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 1393500,0 | 1393 500,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государстве-нными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0104 | 9120082110 | 100 | 1393500,0 | 1393 500,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 120 | 1393500,0 | 1393 500,0 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082190 | 128 039,6 | 186 615,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 200 | 128 039,6 | 186 615,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 240 | 128 039,6 | 186 615,4 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 960 | 0104 | 9130080950 | 579 260,4 | 546 784,6 | |
Межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 500 | 579 260,4 | 546 784,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 540 | 579 260,4 | 546 784,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0104 | 9120082190 | 800 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0104 | 9120082190 | 850 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Резервные фонды | 960 | 0111 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0111 | 9100000000 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0111 | 9130000000 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 960 | 0111 | 9130080140 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0111 | 9130080140 | 800 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Резервные средства | 960 | 0111 | 9130080140 | 870 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 0113 | 1 700,0 | 1 700,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0113 | 4600089999 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 01 13 | 4600189999 | 240 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0113 | 9100000000 | 700,0 | 700,0 | |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 960 | 0113 | 9120073150 | 700,0 | 700,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 200 | 700,0 | 700,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 240 | 700,0 | 700,0 |
Национальная оборона | 960 | 0200 | 114 200,0 | 114 200,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 0203 | 114 200,0 | 114 200,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0203 | 9100000000 | 114 200,0 | 114 200,0 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 0203 | 9120051180 | 114 200,0 | 114 200,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0203 | 9120051180 | 100 | 105 900,0 | 105 900,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0203 | 9120051180 | 120 | 105 900,0 | 105 900,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 200 | 8 300,0 | 8 300,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 240 | 8 300,0 | 8 300,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 0300 | 42 000,0 | 0,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 960 | 0309 | 42 000,0 | 0,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0309 | 4700089999 | 42 000,0 | 0,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0309 | 4700189999 | 240 | 42 000,0 | 0,0 |
Национальная экономика | 960 | 0400 | 1179800,0 | 1271 600,0 | ||
Транспорт | 960 | 0408 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
Национальная экономика | 960 | 0408 | 9400000000 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Автомобильный транспорт | 960 | 0408 | 9430000000 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 960 | 0408 | 9430080980 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0408 | 9430080980 | 800 | 3 000,0 | 3 000,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0408 | 9430080980 | 850 | 3 000,0 | 3 000,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 0409 | 1176800,0 | 1268 600,0 | ||
Дорожная деятельность | 960 | 0409 | 9440000000 | 1176800,0 | 1268600,0 | |
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 960 | 0409 | 9440080990 | 1176800,0 | 1268 600,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 200 | 1176800,0 | 1268 600,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 240 | 1176800,0 | 1268 600,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 0500 | 210 000,0 | 50 000,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 960 | 0502 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 960 | 0502 | 9520081010 | 50 000,0 | 50 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 200 | 50 000,0 | 50 000,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 240 | 50 000,0 | 50 000,0 |
Благоустройство | 960 | 0503 | 160 000,0 | 0,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0503 | 7400089999 | 160 000,0 | 0,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0503 | 7400189999 | 240 | 160 000,0 | 0,0 |
Культура, кинематография | 960 | 0800 | 1541100,0 | 1619 100,0 | ||
Культура | 960 | 0801 | 1541100,0 | 1619 100,0 | ||
Культура | 960 | 0801 | 9310000000 | 1072700,0 | 1150 700,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9310089999 | 100 | 940 500,0 | 940 500,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9310089999 | 110 | 940 500,0 | 940 500,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 200 | 132 200,0 | 210 200,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 240 | 132 200,0 | 210 200,0 |
Обеспечение деятельности библиотек | 960 | 0801 | 9320000000 | 468 400,0 | 468 400,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9320089999 | 468 400,0 | 468 400,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9320089999 | 100 | 468 400,0 | 468 400,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9320089999 | 110 | 468 400,0 | 468 400,0 |
Социальная политика | 960 | 1000 | 125 500,0 | 125 500,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 960 | 1001 | 125 500,0 | 125 500,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1001 | 9100000000 | 125 500,0 | 125 500,0 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1001 | 9130000000 | 125 500,0 | 125 500,0 | |
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 960 | 1001 | 9130080210 | 125 500,0 | 125 500,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 960 | 1001 | 9130080210 | 300 | 125 500,0 | 125 500,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 960 | 1001 | 9130080210 | 310 | 125 500,0 | 125 500,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 960 | 1300 | 4 500,0 | 4 500,0 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 960 | 1301 | 4 500,0 | 4 500,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1301 | 9100000000 | 4 500,0 | 4 500,0 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1301 | 9130000000 | 4 500,0 | 4 500,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 960 | 1301 | 9130080020 | 4 500,0 | 4 500,0 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 700 | 4 500,0 | 4 500,0 |
Обслуживание муниципального долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 730 | 4 500,0 | 4 500,0 |
Итого расходов | 5784000,0 | 5777 900,0 |
Приложение № 11
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов»
«___»_________2018 г.
Программа муниципальных внутренних заимствований Джогинского
муниципального образования на 2019 год
(тыс.рублей) | ||||
Виды долговых обязательств | Объем муниципального долга на 01.01.2019г. | Объем привлечения в 2019 году | Объем погашения в 2019 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2020г. |
Объем заимствований, всего | 0 | 80 | 20 | 60 |
в том числе: | ||||
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0 | 80 | 20 | 60 |
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение № 12
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов»
«___»_________2018 г.
Программа муниципальных внутренних заимствований Джогинского
муниципального образования на плановый период 2020 и 2021 годов.
(тыс.рублей) | |||||||
Виды долговых обязательств | Объем муниципального долга на 01.01.2020г. | Объем привлечения в 2020 году | Объем погашения в 2020 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2021г. | Объем привлечения в 2021 году | Объем погашения в 2021 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2022г. |
Объем заимствований, всего | 60 | 80 | 20 | 120 | 80 | 20 | 180 |
в том числе: | |||||||
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 60 | 80 | 20 | 120 | 80 | 20 | 180 |
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение № 13
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов»
«___»_________2018 г.
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 год
(тыс.руб.)
Наименование | Код | Итого |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 60 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 60 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 80 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений | 000 01 02 00 00 02 0000 710 | 80 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -20 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 02 0000 810 | -20 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 0 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 02 0000 710 | 0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | 0 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 02 0000 810 | 0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -6061,4 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -6061,4 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 6061,4 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 6061,4 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 001 01 06 00 00 00 0000 000 |
Приложение № 14
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов»
«___»_________2018 г.
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на плановый период 2020 и 2021 годов.
(тыс.руб.)
Наименование | Код | 2020 год | 2021 год |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 60 | 60 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 60 | 60 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 80 | 80 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений | 000 01 02 00 00 02 0000 710 | 80 | 80 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -20 | -20 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 02 0000 810 | -20 | -20 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0 | 0 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 0 | 0 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 02 0000 710 | 0 | 0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | 0 | 0 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 02 0000 810 | 0 | 0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0 | 0 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -5930,0 | -6076,9 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -5930,0 | -6076,9 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 5930,0 | 6076,9 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 5930,0 | 6076,9 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 001 01 06 00 00 00 0000 000 |