Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования ( четвертый созыв)
РЕШЕНИЕ |
«31» октября 2018 г. №30
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 28.12.2017г. №13 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов |
Рассмотрев материалы, представленные администрацией Джогинского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
- Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Джогинского муниципального образования от 28.12.2017 г. №13 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решения Думы №19 от 14.03.2018г., №20 от 27.04.2018г., №27 от 27.06.2018г.):
1.1 Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
- Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год:
по доходам в сумме 7182800,00 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5337268,54 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 5 323 600,0 рублей;
по расходам в сумме 8806900,0 рублей.
размер дефицита в сумме 1624100 рублей или 88,0 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 1564100 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 60000 рублей и 3,3 процентов.
1.2 Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.
Утвердить предельный объем муниципального долга на 2018 год в размере 1845531,46 рублей, на 2019 год в размере 1832300 рублей, на 2020 год в размере 1846100 рублей».
1.3 Приложения 1,5,7 изложить в новой редакции (прилагаются).
- Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.
Глава Джогинского муниципального образования,
Председатель Думы Джогинского
муниципального образования А.И. Михайлов
Пояснительная записка
к решению Думы Джогинского муниципального образования
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
от 31.10.2018 года №30
Изменения доходной части бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.
Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлены в таблице 1:
Таблица 1. Показатели поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя | 2018 год | |||
Решение Думы №27 от 27.06.2018г | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | ||
гр.3-гр.2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 1845,5 | 1845,5 | 0,0 | |
Налог на доходы физических лиц | 642,3 | 642,3 | 0,0 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла и автомобильный бензин | 823,1 | 823,1 | 0,0 | |
Налог на имущество физических лиц | 96 | 96 | 0,0 | |
Земельный налог | 78 | 78 | 0,0 | |
Государственная пошлина | 20 | 20 | 0,0 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации | 5 | 5 | 0,0 | |
Доходы от продажи | 177,5 | 177,5 | 0,0 | |
Прочие неналоговые доходы | 3,6 | 3,6 | 0,0 | |
Безвозмездные поступления | 4805,8 | 5337,3 | 531,5 | |
Итого доходов | 6651,3 | 7182,8 | 531,5 |
Доходы бюджета планируются на 2018 год в объеме 7182,8 тыс. руб., что на 531,5 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений.
Увеличение безвозмездных поступлений на 2018 год в сумме 531,5 тыс.руб. связано с увеличением:
— дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетов МО «Тайшетский район» на 2018 год, на основании Проекта Решения Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019- 2020 годов» в сумме 507,2 тыс.руб.;
— субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год, на основании Закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» №79-ОЗ от 18.10.2018 года в сумме 24,3 тыс.руб.
Изменения расходной части бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Таблица 2.Анализ вносимых изменений в расходы поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя | 2018 год | |||
Решение Думы №27 от 27.06.2018г | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | ||
гр.3-гр.2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
01 «Общегосударственные вопросы» | 3656 | 3910,4 | 254,4 | |
02 «Национальная оборона» | 60,5 | 84,8 | 24,3 | |
03″ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 125,8 | 125,8 | 0 | |
04 «Национальная экономика» | 1604,2 | 1604,2 | 0 | |
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 282,5 | 528,5 | 246 | |
08 «Культура, кинематография» | 2417,8 | 2424,6 | 6,8 | |
10 «Социальная политика» | 124,8 | 124,8 | 0 | |
13 «Обслуживание муниципального долга» | 3,8 | 3,8 | 0 | |
Итого расходов | 8275,4 | 8806,9 | 531,5 |
Планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 2018 год на 531,5 тыс. руб. и утвердить в сумме 8806,9 тыс. руб.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
В целом по разделу в 2018 году планируется утвердить расходы в сумме 3910,4 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 254,4 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на содержание администрации в сумме 254,4 тыс.руб. (коммунальные услуги, приобретение ГСМ).
Раздел 02 «Национальная оборона»
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2018 год в сумме 84,8 тыс. руб. с увеличением ассигнований на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам, осуществляющим полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 24,3 тыс. руб.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В целом по разделу в 2018 году планируется утвердить расходы в сумме 528,5 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 246,0 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на ремонт водозаборных скважин в сумме 200,0 тыс.руб., а также на благоустройство территории села в сумме 46,0 тыс.руб.
Раздел 08 «Культура и кинематография»
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2018 год в сумме 2424,6 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 6,8 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на содержание учреждения культуры на сумму 6,8 тыс.руб.(коммунальные услуги).
Глава Джогинского
муниципального образования А.И.Михайлов
Приложение № 1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от 31 .10.2018 г. №30
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год
Единица измерения рублей | |||
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | |
1 | 2 | 3 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 1 845 531,46 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 642 300,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 642 300,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 642 300,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 823 100,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в в местные бюджеты | 100 10302230010000 110 | 259 200,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302240010000 110 | 4 100,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, родлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302250010000 110 | 596 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302260010000 110 | -36 200,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 96 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 96 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 96 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 96 000,00 | |
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 78 053,44 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 47 000,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 31 053,44 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 20 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 20 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 20 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 5 000,00 | |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 960 11301000000000 000 | 5 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 5 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 11400000000000 000 | 177 478,02 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 11406020000000 430 | 177 478,02 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных учасиков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 11406025100000 430 | 177 478,02 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 960 11700000000000 000 | 3 600,00 | |
Прочие неналоговые доходы | 960 11705000000000 180 | 3 600,00 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 960 11705050100000 180 | 3 600,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 5 337 268,54 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 5 323 600,00 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 908 20210000000000 151 | 4 941 500,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 908 20215001100000 151 | 4 256 800,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 908 20215002100000 151 | 684 700,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 960 20220000000000 151 | 296 600,00 | |
Прочие субсидии | 960 20229999000000 151 | 296 600,00 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 960 20229999100000 151 | 296 600,00 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 151 | 85 500,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 151 | 84 800,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 151 | 700,00 | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 960 2180000000000 151 | 13 668,54 | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 960 21860010100000 151 | 13 668,54 | |
Доходы бюджета — всего | X | 7182800,00 |
Приложение № 5
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от 31.10.2018 г. №30
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2018 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей) | ||
Наименование | РзПР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 3 910 365,81 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 800 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3 108 065,81 |
Резервные фонды | 0111 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 84 800,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 84 800,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 125 758,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 125 758,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 604 255,19 |
Транспорт | 0408 | 7 240,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 497 015,19 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 100 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 528 500,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 272 000,00 |
Благоустройство | 0503 | 256 500,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 2 424 648,00 |
Культура | 0801 | 2 424 648,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 124 800,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 124 800,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 3 773,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 3 773,00 |
ИТОГО: | 8 806 900,00 |
Приложение № 7
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от 31.10.2018 г. №30
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД
(рублей) | ||||
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 3 910 365,81 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 800 600,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 800 600,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 800 600,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 800 600,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 800 600,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 800 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3 108 065,81 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 3 108 065,81 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 3 108 065,81 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 1 898 800,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 1 898 800,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 1 898 800,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 680 150,93 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 680 150,93 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 680 150,93 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9130080950 | 524 709,37 | ||
Межбюджетные трансферты | 9130080950 | 500 | 524 709,37 | |
Иные межбюджетные трансферты | 9130080950 | 540 | 0104 | 524 709,37 |
Иные бюджетные ассигнования | 9120082190 | 800 | 4 405,51 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9120082190 | 850 | 0104 | 4 405,51 |
Резервные фонды | 1 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 1 000,00 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 1 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 1 000,00 | |
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 700,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 700,00 | ||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 700,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 700,00 |
Национальная оборона | 84 800,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 84 800,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 84 800,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 84 800,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 82 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 82 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 2 300,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 2 300,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 125 758,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 125 758,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700089999 | 30 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700189999 | 240 | 0309 | 30 000,00 |
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 20 000,00 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 9130080150 | 20 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130080150 | 200 | 20 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130080150 | 240 | 0309 | 20 000,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 91300S2370 | 75 758,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 91300S2370 | 200 | 75 758,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 91300S2370 | 240 | 0309 | 75 758,00 |
Национальная экономика | 1 604 255,19 | |||
Транспорт | 7 240,00 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 7 240,00 | ||
Автомобильный транспорт | 9430000000 | 7 240,00 | ||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 9430080980 | 7 240,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9430080980 | 200 | 3 240,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9430080980 | 240 | 0408 | 3 240,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 9430080980 | 800 | 4 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9430080980 | 850 | 0408 | 4 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 497 015,19 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800089999 | 223 921,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800189999 | 240 | 0409 | 223 921,00 |
Дорожная деятельность | 9440000000 | 1 273 094,19 | ||
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 9440080990 | 1 273 094,19 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 200 | 1 273 094,19 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 240 | 0409 | 1 273 094,19 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 100 000,00 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 100 000,00 | ||
Прочая деятельность в национальной экономике | 9450000000 | 100 000,00 | ||
Землеустройство и землепользование | 9450080190 | 100 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9450080190 | 200 | 100 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9450080190 | 240 | 0412 | 100 000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 528 500,00 | |||
Коммунальное хозяйство | 272 000,00 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9520081010 | 272 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 200 | 272 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 240 | 0502 | 272 000,00 |
Благоустройство | 256 500,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7400089999 | 50 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7400189999 | 240 | 0503 | 50 000,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 9530081024 | 206 500,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9530081024 | 200 | 206 500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9530081024 | 240 | 0503 | 206 500,00 |
Культура, кинематография | 2 424 648,00 | |||
Культура | 2 424 648,00 | |||
Культура | 9310000000 | 1 396 810,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 1 081 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 1 081 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 315 360,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 315 360,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 9310089999 | 800 | 250,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9310089999 | 850 | 0801 | 250,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 223 838,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 200 | 223 838,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 240 | 0801 | 223 838,00 |
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 804 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 804 000,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 804 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 804 000,00 |
Социальная политика | 124 800,00 | |||
Пенсионное обеспечение | 124 800,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 124 800,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 124 800,00 | ||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 124 800,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 124 800,00 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 124 800,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 3 773,00 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 3 773,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 3 773,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 3 773,00 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 3 773,00 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 3 773,00 | |
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 3 773,00 |
Итого расходов | 8 806 900,00 |