banner3
  Информация!        20 ноября 2019        1928         Комментарии к записи Проект Решения Думы Джогинского муниципального образования «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» отключены

Проект Решения Думы Джогинского муниципального образования «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПРОЕКТ

Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Джогинское муниципальное образование

Дума Джогинского муниципального образования

( четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от «____» _________ 2019 г.                                                                                             №____

О бюджете Джогинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев материалы по проекту бюджета Джогинского муниципального образования на 2020 г., представленные администрацией  Джогинского муниципального образования, руководствуясь статьями 171, 184.1,185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации; проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», статьями 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании», Дума Джогинского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

Статья 1.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2020 год:

по доходам в сумме 8 790 400 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6 950 600 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 6 950 600 рублей;

по расходам в сумме 8 850 400 рублей.

размер дефицита в сумме 60 000 рублей или 3,3 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2021 и 2022 годы:

по доходам на 2021 год в сумме 7 141 900 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 5 276 600 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 5 276 600 рублей, на 2022 год в сумме 6 954 800 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 5 028 100 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 5 028 100 рублей;

по расходам на 2021 год в сумме 7 201 900 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 170 000 рублей, на 2022 год в сумме 7 014 800 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 330 000 рублей;

размер дефицита бюджета на 2021 год в сумме 60 000 рублей или 3,2 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2022 год в сумме 60 000 рублей или 3,1 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.

Статья 2.

Установить, что доходы бюджета муниципального образования, поступающие в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:

а) доходов от местных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами по нормативам, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2) неналоговых доходов, в том числе:

а) прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;

б) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов;

в) прочих неналоговых доходов бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;

г) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов;

3) безвозмездных поступлений.

Статья 3.

Установить доходы бюджета муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему Решению.

Статья 4.

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 5.

  1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 5, 6 к настоящему Решению.
  2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложения 7, 8 к настоящему Решению.
  3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 9, 10 к настоящему Решению.

Статья 6.

Установить в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации муниципального образования на 2020 год в сумме 5 000 рублей, на 2021 год в сумме 5 000 рублей, на 2022 год в сумме 5 000 рублей.

Статья 7.

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования:

на 2020 год в сумме 973 200 рублей;

на 2021 год в сумме 982 700 рублей;

на 2022 год в сумме 1 030 100 рублей.

Статья 8.

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году в размере 583 952,35 рублей, в 2021 году в размере 546 784,64 рублей, в 2022 году в размере 0 рублей.

Статья 9.

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в размере – 135 300 рублей, на 2021 год в размере – 35 300 рублей, на 2022 год в размере – 135 300 рублей.

Статья 10.

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2021 года в размере 60 000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2022 года в размере 120 000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2023 года в размере 180 000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.

Статья 11.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов    согласно приложению 11, 12 к настоящему Решению.

Статья 12.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов    согласно приложению 13, 14 к настоящему Решению.

Статья 13.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.

Статья 14.

Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.

Глава Джогинского муниципального образования

Председатель Думы Джогинского

муниципального образования                                                       А.И.Михайлов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению «О бюджете Джогинского муниципального образования

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Бюджет Джогинского муниципального образования подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе Джогинского муниципального образования» №132 от 29.06.2017 года, а также в соответствии с  положением основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Формирование основных параметров бюджета Джогинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства.

Основные параметры бюджета Джогинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в следующих объемах и представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры бюджета муниципального образования

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.рублей
Основные параметры бюджета  2020 год    2021 год   2022 год
Доходы, в том числе: 8 790,40 7 141,90 6 954,80
налоговые и неналоговые доходы 1 839,80 1 865,30 1 926,70
безвозмездные перечисления 6 950,60 5 276,60 5 028,10
Расходы, в том числе: 8 850,40 7 201,90 7 014,80
условно утвержденные расходы 170 330,0
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов 2,5 5
Дефицит 60 60 60
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений, % 3,26% 3,22% 3,11%
Верхний предел муниципального долга 60 120 180
Резервный фонд 5 5 5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

  

Доходы бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, а также предлагаемыми Правительством Российской Федерации изменениями, вступающими в действие с 1 января 2020 года.

В основу формирования доходов бюджета муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов заложены:

— прогноз социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2020-2022 годы;

— ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования в 2019 году;

— прогнозные данные о поступлении доходов, представленные межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области;

— закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Основные характеристики поступлений доходов в бюджет поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице 2

.

Таблица 2. Показатели поступления доходов в бюджет поселения на 2019 — 2022 годы

тыс. рублей

Показатель 2019 г  2020 г Темп  2021 г Темп  2022 г Темп
оценка прогноз роста прогноз роста прогноз роста
 %     %     %
Налоговые и неналоговые доходы 1 922,30 1 839,80 95,7 1 865,30 101,4 1 926,70 103,3
Безвозмездные поступления, из них: 12 388,50 6 950,60 56,1 5 276,60 75,9 5 028,10 95,3
   Всего доходов 14 310,80 8 790,40 61,4 7 141,90 81,2 6 954,80 97,4

 

Доходы бюджета муниципального образования на 2020 год планируются в объеме 8790,4 тыс. рублей, что на  38,6% меньше оценки на 2019 год, налоговые и неналоговые доходы на 2020 год составят  1839,8 тыс. рублей, что на 4,3% меньше уровня 2019 года.

Доходы бюджета муниципального образования на 2021 год планируются в объеме 7141,9 тыс. рублей, что на  18,8% меньше оценки на 2020 год, налоговые и неналоговые доходы на 2021 год составят  1865,3 тыс. рублей, что на 1,4% больше уровня 2020 года.

Доходы бюджета муниципального образования на 2022 год планируются в объеме 6954,8 тыс. рублей, что на  2,6% меньше оценки на 2021 год, налоговые и неналоговые доходы на 2022 год составят  1926,7 тыс. рублей, что на 3,3% больше уровня 2021 года.

           

            Особенности планирования поступлений в бюджет муниципального образования по отдельным видам доходов

Налог на доходы физических лиц

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов запланирован в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2019 год — 2022 годов, с учетом данных главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области.

Поступления налога на доходы физических лиц планируются на 2020 год в размере 709 тыс. рублей, на 2021 год в размере 723 тыс. рублей, на 2022 год в размере 737 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам

Прогноз дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов запланирован в соответствии с данными Управления Федерального казначейства по Иркутской области.

Поступления дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам планируются на 2020 год в размере 973,2 тыс. рублей, на 2021 год в размере 982,7тыс. рублей, на 2022 год в размере 1030,1 тыс. рублей.

 

Налоги на имущество

Прогноз налогов на имущество на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов запланирован в соответствии с данными главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области.

Поступления налогов на имущество планируются на 2020 год в размере 142 тыс. рублей, на 2021 год в размере 144 тыс. рублей, на 2022 год в размере 144 тыс. рублей.

 

Государственная пошлина

Прогноз поступлений доходов от государственной пошлины осуществлен на основании информации администрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов и составит на 2020 год в размере 5 тыс. рублей, на 2021 год в размере 5 тыс. рублей, на 2022 год в размере 5 тыс. рублей.

 

Неналоговые доходы

Прогноз неналоговых доходов осуществлен на основании информации администрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов и составят на 2020 год в размере 6,6 тыс. рублей, на 2021 год в размере 6,6 тыс. рублей, на 2022 год в размере 6,6 тыс. рублей:

— по доходам от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями культуры на 2020 год в размере 3 тыс. рублей, на 2021 год в размере 3 тыс. рублей, на 2022 год в размере 3 тыс. рублей.

-по прочим неналоговым доходам (по данным Джогинского муниципального образования) прогноз на 2020 год в размере 3,6 тыс. рублей, на 2021 год в размере 3,6 тыс. рублей, на 2022 год в размере 3,6 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на 2019 – 2022 годы представлен в таблице 3.

Таблица 3. Объем безвозмездных поступлений в бюджет

муниципального образования в 2019 – 2022 годы

    (тыс.рублей)
Показатель 2019 г  2020 г Темп  2021 г Темп  2022 г Темп
оценка прогноз роста прогноз роста прогноз роста
    %     %     %
Безвозмездные поступления, из них: 12 388,50 6 950,60 56,1 5 276,60 75,9 5 028,10 95,3
Дотации, в том числе 5 852,70 6 530,40 111,6 4 855,80 74,4 4 604,40 94,8
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 93,50 159,70 170,8 27,80 17,4 55,90 0,0
из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 4 645,60 4 780,90 102,9 4 828,00 101,0 4 548,50 94,2
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в т.ч. 1 113,60 1 589,80 142,8 0,00 0,0 0,00 0,0
из областного бюджета 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
из районного бюджета 1 113,60 1 589,80 142,8 0,00 0,0 0,00 0,0
Прочие субсидии, в том числе 593,80 293,40 49,4 293,40 0,0 293,40 0,0
субсидия местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорогах общего пользования местного значения 298,70 0,00 0,0 0,00 0,00
субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив 295,10 293,40 99,4 293,40 0,0 293,40 0,0
Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного само-управления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с черезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области, из них: 5 801,80 0,00 0,0 0,00   0,00  
из областного бюджета 2 589,30 0,00 0,0 0,00   0,00  
из районного бюджета 3 212,50 0,00 0,0 0,00   0,00  
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 115,10 126,10 109,6 126,70 100,5 129,60 102,3
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 0,70 0,70 100,0 0,70 100,0 0,70 100,0
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 24,40 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Прогнозируемые безвозмездные поступления составят:

— на 2020 год в размере 6950,6 тыс. рублей, что на 43,9% ниже, чем ожидается в 2019 году;

-на 2021 год в размере 5276,6 тыс. рублей, что на 24,1% ниже, чем ожидается в 2020 году;

-на 2022 год в размере 5028,1 тыс. рублей, что на 4,7% выше, чем ожидается в 2021 году.

Значительное снижение прогнозируемого объема безвозмездных поступлений на 2020 год к уровню 2019 года обусловлено предоставлением в текущем году значительной финансовой помощи из областного бюджета Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области.

Кроме того, прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в местный бюджет обусловлено наличием нераспределенных среди субъектов Российской Федерации в соответствии с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы видов межбюджетных трансфертов.

         РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 

Прогноз расходов бюджета Джогинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  осуществлен исходя из объема прогнозируемых   доходов бюджета   соответствующего периода, в соответствии с  порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Джогинского муниципального образования, а также на основании расчетов по расходам Джогинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

При формировании расходной части бюджета учитывались следующие основные критерии:

—  сохранение достигнутого уровня заработной платы работников администрации и работников учреждений культуры;

— обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг с ростом в среднем на 10%;

— обеспечение минимальных расходов на благоустройство поселений, коммунальные расходы, расходы на содержание учреждений культуры.

На 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов будут действовать 3 муниципальных программы, охватывающие вопросы по профилактике терроризма и экстремизма, пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования, развитие транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, развитие культуры.   Объем программных расходов составит: в 2020 году – 1142,2 тыс. руб., в 2021 году – 950 тыс. руб., 2022 году – 805 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ представлено в разрезе программ в таблице.

Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальных программ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)
Наименование КЦСР Сумма
2020 г 2021 г 2022 г
Муниципальные программы 1142,2 950,0 805,0
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы» 4600089999 1,0 1,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» 4700089999 42,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года» 7800089999 939,2 950,0 805,0
Муниципальная программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» 7400089999                    7700089999 160,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  «Развитие культуры Джогинского муниципального образования на 2019-2021гг.» 7500089999 97,0 113,0 0,0

Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ муниципального образования представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

 

Муниципальная программа  по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы

 

Муниципальная программа Джогинского муниципального образования по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования от 01.10.2018года № 42.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице.

Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы

(тыс.рублей)
Наименование КЦСР Сумма
2020 год 2021 год 2022 год
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий прояв-лений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы» 4600089999 1,0 1,0 0,0
Мероприятие . Приобретение и распространение памяток, листовок среди населения, обеспечение наглядной агитацией учреждения с массовым пребыванием людей 4600189999 1,0 1,0 0,0

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 год и на 2021 год составит 1,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы»

 

Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования от 17.10.2017 года № 58 (в редакции от 19.12.2018 года № 68.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице.

Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы » Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы »

(тыс.рублей)
Наименование КЦСР Сумма
2020 год 2021 год 2022 год
Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» 4700089999 42,0 0,0 0,0
Мероприятие . Приобретение противопожарного инвентаря, приобретение систем пожарной автоматики, опашка населенных пунктов, проверка и перезарядка огнетушителей, закупка необходимого пожарно-технического вооружения. 4700189999 42,0 0,0 0,0

Общий объем финансирования муниципальной программы составит: на 2020 год составит 42 тыс. руб.

Муниципальная программа « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года»

 

Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года»  утверждена Решением Думы Джогинского муниципального образования от 11.09.2018 года № 37.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице.

Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года»

(тыс.рублей)
Наименование КЦСР Сумма
2020 год 2021 год 2022 год
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года» 7800089999 939,2 950,0 805,0
Мероприятие. Ямочный ремонт автомобильных дорог, приобретение светодиодных светильников, ремонт тротуаров, приобретеник и установка дорожных знаков, зимнеее содержание дорог. 7800189999 939,2 950,0 805,0

Общий объем финансирования муниципальной программы составит: на 2020 год  — 939,2 тыс.руб., на 2021 год — 950,0 тыс.руб., на  2022 год – 805,0 тыс. рублей за счет средств муниципального дорожного фонда.

Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы»

 

Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» утверждена Решением Думы Джогинского муниципального образования от 23.01.2015 года № 58.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице.

Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы»

(тыс.рублей)
Наименование КЦСР Сумма
2020 год 2021 год 2022 год
Муниципальная программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» 7400089999                    7700089999 160,0 0,0 0,0
Мероприятие. Оборудование площадок для сбора ТБО, сбор и вывоз ТБО, замена светильников, установка светодиодных ламп. 7400189999 160,0 0,0 0,0

Общий объем финансирования муниципальной программы составит: на 2020 год  — 160,0 тыс.руб., на 2021 год — 0 тыс.руб., на  2022 год — 0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа « Развитие культуры Джогинского муниципального образования на 2019-2021гг.»

 

Муниципальная программа Джогинского муниципального образования » Развитие культуры Джогинского муниципального образования на 2019-2021гг » утверждена Решением Думы Джогинского муниципального образования от 30.10.2018 года № 57.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице.

Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры Джогинского муниципального образования на 2019-2021гг»

(тыс.рублей)
Наименование КЦСР Сумма
2020 год 2021 год 2022 год
Муниципальная программа «Развитие культуры Джогинско-го муниципального образования на 2019-2021гг.» 7500089999 97,0 113,0 0,0
Мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение компьютерного оборудования и многофункционального устройства, проведение текущего ремонта зданий, проведение капитального ремонта здания Новотреминского СК, оформление подписки. 7500189999 97,0 113,0 0,0

Общий объем финансирования муниципальной программы составит: на 2020 год — 97,0 тыс. руб., на 2021 год – 113,0 тыс. руб., на 2022 год — 0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу в разрезе подразделов представлена в таблице 4.

Таблица 4. Объемы финансирования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР Сумма
2020 г 2021 г 2022 г
1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы, всего, в т.ч. 0100 4888,2 3522,5 3138,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 773,8 737,8 737,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3216,2 2778,0 2394,6
Обеспечение  проведения  выборов и референдумов 0107 891,5 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 5,0 5,0 5,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1,7 1,7 0,7

     

По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования на 2020 год в сумме 773,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 737,8 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 737,8 тыс.рублей.

По подразделу  «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»  предусмотрен объем расходов на обеспечение деятельности ОМСУ:

на 2020 год в сумме 3216,2 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 584 тыс. рублей; 

-на 2021 год в сумме 2771 тыс. рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 546,8 тыс. рублей;

-на 2022 год в сумме 2379,6 тыс. рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 0 тыс. рублей.

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» предусмотрены расходы на проведения выборов главы Джогинского МО, согласно смете расходов, утвержденной решением Тайшетской территориальной избирательной комиссии от 19.02.2019 г. № 5/28 в сумме 891,5 тыс. руб.

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы за счет средств:

областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 0,7 тыс. руб., из них на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности:

—  местного бюджета на 2020 год и 2021 год в сумме 1 тыс. рублей на мероприятия по муниципальной программе: профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования.

Раздел  02 «Национальная оборона»

 

Информация по данному разделу представлена в таблице 5.

 

Таблица 5. Объемы финансирования по разделу 02 «Национальная оборона» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР                             Сумма
2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5
Национальная оборона 0200 126,1 126,7 129,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 126,1 126,7 129,6

По разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Раздел  03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

 

Информация по данному разделу  представлена в таблице 6.

 

Таблица 6. Объемы финансирования по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР Сумма
2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 42,0 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 42,0 0,0 0,0

За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы».

Раздел 04  «Национальная экономика»

 

Информация по разделу  в разрезе подразделов представлена в таблице 7.

 

Таблица 7. Объемы финансирования по разделу 04 «Национальная экономика»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР                             Сумма
2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5
Национальная экономика 0400 976,2 982,7 1030,1
Транспорт 0408 3,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 973,2 982,7 1030,1

 

По подразделу «Транспорт» предусмотрены расходы:

— за счет средств местного бюджета на содержание и обслуживание транспорта, находящегося в ведении органов местного самоуправления на 2020 год в сумме 3 тыс.

По подразделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам) на:

         — мероприятия по муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы «:

  • на 2020 год в сумме 939,2 тыс. рублей;
  • на 2021 год в сумме 950 тыс. рублей;
  • на 2022 год в сумме 805 тыс. рублей.

прочие мероприятия на содержание автомобильных дорог местного значения:

  • на 2020 год в сумме 34 тыс. рублей;
  • на 2021 год в сумме 32,7 тыс. рублей;
  • на 2022 год в сумме 225,1 тыс. рублей.

Раздел  05  «Жилищно-коммунальное хозяйство»

 

Информация по разделу  в разрезе подразделов представлена в таблице (таблица  8).

Таблица 8. Объемы финансирования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР                              Сумма
2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 284,0 104,0 104,0
Коммунальное хозяйство 0502 124,0 104,0 104,0
Благоустройство 0503 160,0 0,0 0,0

 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы на:

— содержание и обслуживание водонапорных башен в сумме 24 тыс. руб. на 2020 год, в сумме 4 тыс. руб. на 2021 год, в сумме 4 тыс. руб. на 2022 год;

— приобретение электрооборудования на водонапорные башни за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год — в сумме 100 тыс. руб. (в том числе софинансирование 2,0 тыс. руб.), на  2021 год – 100 тыс. руб. (в том числе софинансирование 2 тыс. руб.), на  2022 год – 100 тыс. руб. (в том числе софинансирование 2 тыс. руб.).

По подразделу «Благоустройство» предусмотрены расходы:

— за счет средств местного бюджета на мероприятия по муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» в сумме 160 тыс. руб.

Раздел 08 «Культура и кинематография»

 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу представлена в таблице 9.

Таблица 9. Объемы финансирования по разделу 08 «Культура и кинематография»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР                             Сумма
2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5
Культура, кинематография 0800 2344,1 2206,2 2093,2
Культура 0801 2344,1 2206,2 2093,2

По подразделу «Культура» предусмотрены расходы на:

— выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждения культуры, а также на содержание учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования в сумме 2097,7 тыс. руб. на 2020 год, в сумме 1963,8 тыс. руб. на 2021 год, в сумме 1943,8 тыс. руб. на 2022 год;

—  приобретение компьютера и музыкального оборудования за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год – 149,4 тыс. руб. (в том числе софинансирование 3 тыс. руб.), на 2021 год – 149,4 тыс. руб. (в том числе софинансирование 3 тыс. руб.), на 2022 год – 149,4 тыс руб. (в том числе софинансирование 3 тыс. руб.);

— мероприятия по муниципальной программе «Развитие культуры Джогинского муниципального образования на 2019-2021гг» в сумме 97 тыс.руб на 2020 год, в сумме 113 тыс.руб. на 2021 год.

Раздел 10 «Социальная политика»

 

Информация по данному разделу представлена в таблице 11.

 

Таблица 10. Объемы финансирования по разделу 10 «Социальная политика»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР                             Сумма
2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5
Социальная политика 1000 135,3 35,3 135,3
Пенсионное обеспечение 1001 135,3 35,3 135,3

По подразделу «Пенсионное обеспечение» за счет средств местного бюджета  предусмотрено дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальным служащим за выслугу лет.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

 

По данному разделу за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на приобретение спортивного оборудования  за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год – 50,0 тыс. руб. (в том числе софинансирование 1,0 тыс. руб.), на 2021 год – 50,0 тыс. руб. (в том числе софинансирование 1,0 тыс. руб.), на 2022 год – 50,0 тыс. руб. (в том числе софинансирование 1 тыс. руб.) (таблица 11).

Таблица 11. Объемы финансирования по разделу 11 «Физическая культура и спорт» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР                             Сумма
2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5
Физическая культура и спорт 1100 50,0 50,0 50,0
Физическая культура 1101 50,0 50,0 50,0

Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга»

По данному разделу  предусмотрены расходы на выплату процентов за пользование кредитом от кредитных организаций ( таблица 12).         

Таблица 12. Объемы финансирования по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)
Наименование кода РзПР                             Сумма
2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5
Обслуживание  государственного и муниципального долга 1300 4,5 4,5 4,5
Обслуживание  государственного и муниципального долга 1301 4,5 4,5 4,5

 

Источники внутреннего финансирования дефицита

муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

 

Размер дефицита определен на 2020 год в сумме 60 тыс. руб. или 3,3 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.

Размер дефицита определен на 2021 год в сумме 60 тыс. руб. или 3,2 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.

Размер дефицита определен на 2022 год в сумме 60 тыс. руб. или 3,1 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.

Глава Джогинского

муниципального образования                                                                   А.И.Михайлов

Приложение №1

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

«О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022годов»

«___»_________2019 г.

Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на 2020 год.

  Единица измерения рублей
 Наименование доходов Код дохода по бюджетной классификации Сумма
1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 1 839 800,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000 000 709 000,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000 000 709 000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102010010000 110 709 000,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000 000 973 200,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302231010000 110 353 300,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302241010000 110 1 900,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302251010000 110 683 200,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302261010000 110 -65 200,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000 000 4 000,00
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 182 10503010011000 110 4 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000 000 62 000,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000 110 62 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 10601030100000 110 62 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 182 10601030101000 110 62 000,00
Земельный налог 182 10606000000000 110 80 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606033100000 110 30 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606043100000 110 50 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 960 10800000000000 000 5 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 960 10804000010000 110 5 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 960 10804020010000 110 5 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 960 11300000000000 000 3 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 960 11301000000000 000 3 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 960 11301995100000 130 3 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 960 11700000000000 000 3 600,00
Прочие неналоговые доходы 960 11705000000000 180 3 600,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 960 11705050100000 180 3 600,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 6 950 600,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000 000 6 950 600,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 908 20210000000000 150 6 530 400,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 908 20215001100000 150 4 940 600,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 908 20215002100000 150 1 589 800,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 960 20220000000000 150 293 400,00
Прочие субсидии 960 20229999000000 150 293 400,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 960 20229999100000 150 293 400,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 960 20230000000000 150 126 800,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 960 20235118100000 150 126 100,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 960 20230024100000 150 700,00
Доходы бюджета — всего X 8790 400,00

Приложение № 2

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

« О   бюджете  Джогинского

муниципального образования на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

«___»_________2019 г.

Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на

плановый период 2021 и 2022 годов.

Единица измерения рублей
 Наименование доходов Код дохода по бюджетной классификации Сумма
2021 год 2022 год
1 2 3 4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 1 865 300,00 1 926 700,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000 000 723 000,00 737 000,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000 000 723 000,00 737 000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102010010000 110 723 000,00 737 000,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000 000 982 700,00 1 030 100,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302231010000 110 356 700,00 373 900,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302241010000 110 2 000,00 2 100,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302251010000 110 689 900,00 723 100,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302261010000 110 -65 900,00 -69 000,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000 000 4 000,00 4 000,00
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 182 10503010011000 110 4 000,00 4 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000 000 62 000,00 62 000,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000 110 62 000,00 62 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 10601030100000 110 62 000,00 62 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 182 10601030101000 110 62 000,00 62 000,00
Земельный налог 182 10606000000000 110 82 000,00 82 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606033100000 110 42 000,00 42 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606043100000 110 40 000,00 40 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 960 10800000000000 000 5 000,00 5 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 960 10804000010000 110 5 000,00 5 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 960 10804020010000 110 5 000,00 5 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 960 11300000000000 000 3 000,00 3 000,00
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 960 11301000000000 000 3 000,00 3 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 960 11301995100000 130 3 000,00 3 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 960 11700000000000 000 3 600,00 3 600,00
Прочие неналоговые доходы 960 11705000000000 180 3 600,00 3 600,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 960 11705050100000 180 3 600,00 3 600,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 5 276 600,00 5 028 100,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000 000 5 276 600,00 5 028 100,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 908 20210000000000 150 4 855 800,00 4 604 400,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 908 20215001100000 150 4 855 800,00 4 604 400,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 960 20220000000000 150 293 400,00 293 400,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 960 20229999100000 150 293 400,00 293 400,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 960 20230000000000 150 127 400,00 130 300,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 960 20235118100000 150 126 700,00 129 600,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 960 20230024100000 150 700,00 700,00
Доходы бюджета — всего X 7141900,00 6954800,00

Приложение № 3

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

« О   бюджете  Джогинского

муниципального образования на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

«___»_________2019 г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета Джогинского                                 муниципального образования 

Код

администратора

КБК дохода Наименование  дохода
Муниципальное учреждение «Администрация  Джогинского муниципального образования»
960 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)
960 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
960 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
960 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
960 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
960 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

960

114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
960 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления  от  денежных  взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение  ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
960 117 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления,   зачисляемые в бюджеты сельских  поселений
960 1 17 05050 10 0000 180 Прочие    неналоговые    доходы    бюджетов сельских  поселений
960 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
960 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
960 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
960 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

960

202 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.
960 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
960 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
960 202 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов
960 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты сельских поселений
960 218  60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов
960 219 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из  бюджетов сельских поселений
Финансовое управление администрации Тайшетского района
908   117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
908   202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
908   202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
908   202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
908   208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных  или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение № 4

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

« О   бюджете  Джогинского

муниципального образования на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

«___»_________2019 г.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

                                            Джогинского муниципального образования

Код бюджетной классификации Наименование кодов бюджетной классификации источников  финансирования дефицита местного бюджета
главного администратора источников источников финансирования дефицита местного бюджета
Муниципальное учреждение «Администрация  Джогинского муниципального образования»
960 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
960 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
960 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
960 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
960 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
960 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение № 5

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

« О   бюджете  Джогинского

муниципального образования на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

«___»_________2019 г.

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2020 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( рублей)
Наименование РзПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 888 180,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 773 800,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 216 180,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 891 500,00
Резервные фонды 0111 5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 126 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 126 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 42 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 42 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 976 200,00
Транспорт 0408 3 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 973 200,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 284 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 124 000,00
Благоустройство 0503 160 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 344 120,00
Культура 0801 2 344 120,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 135 300,00
Пенсионное обеспечение 1001 135 300,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 50 000,00
Физическая культура 1101 50 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 4 500,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 4 500,00
ИТОГО:   8 850 400,00

Приложение № 6

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

« О   бюджете  Джогинского

муниципального образования на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

«___»_________2019 г.

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( рублей)
Наименование РзПР Сумма
2021 год 2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 522 500,00 3 138 100,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 737 800,00 737 800,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 778 000,00 2 394 600,00
Резервные фонды 0111 5 000,00 5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 700,00 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 126 700,00 129 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 126 700,00 129 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 982 700,00 1 030 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 982 700,00 1 030 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 104 000,00 104 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 104 000,00 104 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 206 200,00 2 093 200,00
Культура 0801 2 206 200,00 2 093 200,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 35 300,00 135 300,00
Пенсионное обеспечение 1001 35 300,00 135 300,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 50 000,00 50 000,00
Физическая культура 1101 50 000,00 50 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 4 500,00 4 500,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 4 500,00 4 500,00
ИТОГО:   7 031 900,00 6 684 800,00

Приложение № 7

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

« О   бюджете  Джогинского

муниципального образования на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

«___»_________2019 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

(рублей)
Наименование кода КЦСР КВР РзПР Сумма
Общегосударственные вопросы 4 888 180,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 773 800,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 773 800,00
Органы местного самоуправления 9120000000 773 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 773 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 773 800,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0102 773 800,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3 216 180,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 3 216 180,00
Органы местного самоуправления 9120000000 3 216 180,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 2 167 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 2 167 400,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0104 2 167 400,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 9120082190 461 827,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 200 461 827,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 240 0104 461 827,65
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 9130080950 583 952,35
Межбюджетные трансферты 9130080950 500 583 952,35
Иные межбюджетные трансферты 9130080950 540 0104 583 952,35
Иные бюджетные ассигнования 9120082190 800 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120082190 850 0104 3 000,00
Обеспечение  проведения  выборов и референдумов 891 500,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 891 500,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000 891 500,00
Проведение выборов главы муниципального образования 9130080120 891 500,00
Иные бюджетные ассигнования 9130080120 800 891 500,00
Специальные расходы 9130080120 880 0107 891 500,00
Резервные фонды 5 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 5 000,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000 5 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 9130080140 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 9130080140 800 5 000,00
Резервные средства 9130080140 870 0111 5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1 700,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4600089999 1 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4600189999 240 0113 1 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 9120073150 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 200 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 240 01 13 700,00
Национальная оборона 126 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 126 100,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 126 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9120051180 126 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120051180 100 121 300,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120051180 120 0203 121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 200 4 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 240 0203 4 800,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 42 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 42 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700089999 42 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700189999 240 0309 42 000,00
Национальная экономика 976 200,00
Транспорт 3 000,00
Национальная экономика 9400000000 3 000,00
Автомобильный транспорт 9430000000 3 000,00
Мероприятия в области автомобильного транспорта 9430080980 3 000,00
Иные бюджетные ассигнования 9430080980 800 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9430080980 850 0408 3 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 973 200,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7800089999 939 200,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7800189999 240 0409 939 200,00
Дорожная деятельность 9440000000 34 000,00
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 9440080990 34 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 200 32 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 240 0409 32 000,00
Иные бюджетные ассигнования 9440080990 800 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9440080990 850 0409 2 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 284 000,00
Коммунальное хозяйство 124 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9520081010 124 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 200 24 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 240 0502 24 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 95200S2370 100 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 95200S2370 200 100 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 95200S2370 240 0502 100 000,00
Благоустройство 160 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7400089999 160 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7400189999 240 0503 160 000,00
Культура, кинематография 2 344 120,00
Культура 2 344 120,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7500089999 97 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7500189999 240 0801 97 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9310089999 100 1 184 320,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9310089999 110 0801 1 184 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 200 203 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 240 0801 203 200,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 149 400,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 200 149 400,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 240 0801 149 400,00
Обеспечение деятельности библиотек 9320000000 710 200,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 9320089999 710 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9320089999 100 710 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9320089999 110 0801 710 200,00
Социальная политика 135 300,00
Пенсионное обеспечение 135 300,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 135 300,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000 135 300,00
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 9130080210 135 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9130080210 300 135 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9130080210 310 1001 135 300,00
Физическая культура и спорт 50 000,00
Физическая культура 50 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93400S2370 50 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93400S2370 200 50 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93400S2370 240 1101 50 000,00
Обслуживание  государственного и муниципального долга 4 500,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 4 500,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 4 500,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000 4 500,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 9130080020 4 500,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9130080020 700 4 500,00
Обслуживание муниципального долга 9130080020 730 1301 4 500,00
Итого расходов 8 850 400,00

                                                                                   

Приложение № 8

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

« О   бюджете  Джогинского

муниципального образования на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

«___»_________2019 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ.

рублей
Наименование кода КЦСР КВР РзПР                             Сумма
2021 год 2022 год
Общегосударственные вопросы       3 522 500,0 3 138 100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   737 800,0 737 800,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000     737 800,0 737 800,0
Органы местного самоуправления 9120000000     737 800,0 737 800,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 737 800,0 737 800,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 737 800,0 737 800,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0102 737 800,0 737 800,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций       2 778 000,0 2 394 600,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000     2 778 000,0 2 394 600,0
Органы местного самоуправления 9120000000     2 778 000,0 2 394 600,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 2 148 600,0 2 148 600,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 2 148 600,0 2 148 600,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0104 2 148 600,0 2 148 600,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 9120082190 82 615,4 246 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 200 82 615,4 246 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 240 0104 82 615,4 246 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 9130080950 546 784,6 0,0
Межбюджетные трансферты 9130080950 500 546 784,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты 9130080950 540 0104 546 784,6 0,0
Резервные фонды     5 000,0 5 000,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   5 000,0 5 000,0
Прочие непрограммные расходы 9130000000   5 000,0 5 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 9130080140 5 000,0 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 9130080140 800 5 000,0 5 000,0
Резервные средства 9130080140 870 0111 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы       1 700,0 700,0
Реализация направлений расходов основного меро-приятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4600089999 1 000,00 0,00
Реализация направлений расходов основного меро-приятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4600189999 240 0113 1 000,00 0,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   700,0 700,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-ченных составлять протоколы об административ-ных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 9120073150 700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 200 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 240 01 13 700,0 700,0
Национальная оборона       126 700,0 129 600,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     126 700,0 129 600,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   126 700,0 129 600,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9120051180 126 700,0 129 600,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120051180 100 121 300,0 121 300,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120051180 120 0203 121 300,0 121 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 200 5 400,0 8 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 240 0203 5 400,0 8 300,0
Национальная экономика       982 700,0 1 030 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       982 700,0 1 030 100,0
Дорожная деятельность 9440000000   982 700,0 1 030 100,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 9440080990 982 700,0 1 030 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 200 982 700,0 1 030 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 240 0409 982 700,0 1 030 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство       104 000,0 104 000,0
Коммунальное хозяйство       104 000,0 104 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9520081010 4 000,0 4 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 200 4 000,0 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 240 0502 4 000,0 4 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 95200S2370 100 000,00 100 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 95200S2370 200 100 000,00 100 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 95200S2370 240 0502 100 000,00 100 000,00
Культура, кинематография       2 206 200,0 2 093 200,0
Культура     2 206 200,0 2 093 200,0
Реализация направлений расходов основного меро-приятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7500089999 113 000,0 0,0
Реализация направлений расходов основного меро-приятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7500189999 240 0801 113 000,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9310089999 100 1 183 600,0 1 183 600,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9310089999 110 0801 1 183 600,0 1 183 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 200 50 000,0 50 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 240 0801 50 000,0 50 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 149 400,00 149 400,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 200 149 400,00 149 400,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 240 0801 149 400,00 149 400,00
Обеспечение деятельности библиотек 9320000000     710 200,0 710 200,0
Реализация направлений расходов основного меро-приятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 9320089999 710 200,0 710 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9320089999 100 710 200,0 710 200,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9320089999 110 0801 710 200,0 710 200,0
Социальная политика       35 300,0 135 300,0
Пенсионное обеспечение       35 300,0 135 300,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   35 300,0 135 300,0
Прочие непрограммные расходы 9130000000   35 300,0 135 300,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 9130080210 35 300,0 135 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9130080210 300 35 300,0 135 300,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9130080210 310 1001 35 300,0 135 300,0
Физическая культура и спорт       50 000,0 50 000,0
Физическая культура   50 000,0 50 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93400S2370 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93400S2370 200 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93400S2370 240 1101 50 000,00 50 000,00
Обслуживание  государственного и муниципального долга       4 500,0 4 500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга       4 500,0 4 500,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   4 500,0 4 500,0
Прочие непрограммные расходы 9130000000   4 500,0 4 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 9130080020 4 500,0 4 500,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9130080020 700 4 500,0 4 500,0
Обслуживание муниципального долга 9130080020 730 1301 4 500,0 4 500,0
Итого расходов       7 031 900,0 6 684 800,0

                                                                                               

Приложение № 9

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

« О   бюджете  Джогинского

муниципального образования на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

«___»_________2019 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на 2020 год

 

Главный распорядитель бюджетных средств- администрация Джогинского сельского поселения

(рублей)
Наименование кода КВСР РзПР                             КЦСР КВР Сумма
Общегосударственные вопросы 960 0100     4 888 180,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 960 0102 773 800,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 0102 9100000000   773 800,00
Органы местного самоуправления 960 0102 9120000000   773 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 960 0102 9120082110 773 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0102 9120082110 100 773 800,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 960 0102 9120082110 120 773 800,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 960 0104     3 216 180,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 0104 9100000000   3 216 180,00
Органы местного самоуправления 960 0104 9120000000   3 216 180,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 960 0104 9120082110 2 167 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0104 9120082110 100 2 167 400,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 960 0104 9120082110 120 2 167 400,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 960 0104 9120082190 461 827,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0104 9120082190 200 461 827,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0104 9120082190 240 461 827,65
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 960 0104 9130080950 583 952,35
Межбюджетные трансферты 960 0104 9130080950 500 583 952,35
Иные межбюджетные трансферты 960 0104 9130080950 540 583 952,35
Иные бюджетные ассигнования 960 0104 9120082190 800 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 0104 9120082190 850 3 000,00
Обеспечение  проведения  выборов и референдумов 960 0107     891 500,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 0107 9100000000 891 500,00
Прочие непрограммные расходы 960 0107 9130000000 891 500,00
Проведение выборов главы муниципального образования 960 0107 9130080120 891 500,00
Иные бюджетные ассигнования 960 0107 9130080120 800 891 500,00
Специальные расходы 960 0107 9130080120 880 891 500,00
Резервные фонды 960 0111   5 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 0111 9100000000 5 000,00
Прочие непрограммные расходы 960 0111 9130000000 5 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 960 0111 9130080140 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 960 0111 9130080140 800 5 000,00
Резервные средства 960 0111 9130080140 870 5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 960 0113     1 700,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0104 4600089999 1 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0104 4600189999 240 1 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 0113 9100000000 700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 960 0113 9120073150 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 01 13 9120073150 200 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 01 13 9120073150 240 700,00
Национальная оборона 960 0200     126 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 960 0203   126 100,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 0203 9100000000 126 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 960 0203 9120051180 126 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0203 9120051180 100 121 300,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 960 0203 9120051180 120 121 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0203 9120051180 200 4 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0203 9120051180 240 4 800,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 960 0300     42 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 960 0309 42 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0309 4700089999 42 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0309 4700189999 240 42 000,00
Национальная экономика 960 0400     976 200,00
Транспорт 960 0408     3 000,00
Национальная экономика 960 0408 9400000000 3 000,00
Автомобильный транспорт 960 0408 9430000000 3 000,00
Мероприятия в области автомобильного транспорта 960 0408 9430080980 3 000,00
Иные бюджетные ассигнования 960 0408 9430080980 800 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 0408 9430080980 850 3 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 960 0409     973 200,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0409 7800089999 939 200,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0409 7800189999 240 939 200,00
Дорожная деятельность 960 0409 9440000000   32 000,00
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 960 0409 9440080990 32 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0409 9440080990 200 32 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0409 9440080990 240 32 000,00
Иные бюджетные ассигнования 960 0409 9440080990 800 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 0409 9440080990 850 2 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 960 0500     284 000,00
Коммунальное хозяйство 960 0502     124 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 960 0502 9520081010 24 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0502 9520081010 200 24 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0502 9520081010 240 24 000,00
Иные бюджетные ассигнования 960 0502 9520081010 800 0,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 0502 95200S2370 100 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 0502 95200S2370 200 100 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 0502 95200S2370 240 100 000,00
Благоустройство 960 0503     160 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0503 7400089999 160 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0503 7400189999 240 160 000,00
Культура, кинематография 960 0800     2 344 120,00
Культура 960 0801   2 344 120,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0801 7500089999 97 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0801 7500189999 240 97 000,00
Культура 960 0801 9310000000 1 536 920,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0801 9310089999 100 1 184 320,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 960 0801 9310089999 110 1 184 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0801 9310089999 200 203 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0801 9310089999 240 203 200,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 0801 93100S2370 149 400,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 0801 93100S2370 200 149 400,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 0801 93100S2370 240 149 400,00
Обеспечение деятельности библиотек 960 0801 9320000000   710 200,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0801 9320089999 710 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0801 9320089999 100 710 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 960 0801 9320089999 110 710 200,00
Социальная политика 960 1000     135 300,00
Пенсионное обеспечение 960 1001     135 300,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 1001 9100000000 135 300,00
Прочие непрограммные расходы 960 1001 9130000000 135 300,00
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 960 1001 9130080210 135 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 1001 9130080210 300 135 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 960 1001 9130080210 310 135 300,00
Физическая культура и спорт 960 1100     50 000,00
Физическая культура 960 1101 50 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 1101 93400S2370 50 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 1101 93400S2370 200 50 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 1101 93400S2370 240 50 000,00
Обслуживание  государственного и муниципального долга 960 1300     4 500,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 960 1301     4 500,00
Функционирование органов местного самоуправления 960 1301 9100000000 4 500,00
Прочие непрограммные расходы 960 1301 9130000000 4 500,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 960 1301 9130080020 4 500,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 960 1301 9130080020 700 4 500,00
Обслуживание муниципального долга 960 1301 9130080020 730 4 500,00
Итого расходов         8 850 400,00

 

Приложение № 10

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

« О   бюджете  Джогинского

муниципального образования на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

«___»_________2019 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на плановый период 2021 и  2022 годов.

 

Главный распорядитель бюджетных средств- администрация Джогинского сельского поселения

рублей
Наименование кода КВСР РзПР                              КЦСР КВР Сумма
2021 год 2022 год
Общегосударственные вопросы 960 0100     3 522 500,0 3 138 100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 960 0102 737 800,0 737 800,0
Функционирование органов местного самоуправления 960 0102 9100000000   737 800,0 737 800,0
Органы местного самоуправления 960 0102 9120000000   737 800,0 737 800,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 960 0102 9120082110 737 800,0 737 800,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0102 9120082110 100 737 800,0 737 800,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 960 0102 9120082110 120 737 800,0 737 800,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 960 0104     2 778 000,0 2 394 600,0
Функционирование органов местного самоуправления 960 0104 9100000000   2 778 000,0 2 394 600,0
Органы местного самоуправления 960 0104 9120000000   2 778 000,0 2 394 600,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 960 0104 9120082110 2 148 600,0 2 148 600,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0104 9120082110 100 2 148 600,0 2 148 600,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 960 0104 9120082110 120 2 148 600,0 2 148 600,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 960 0104 9120082190 82 615,4 246 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0104 9120082190 200 82 615,4 246 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0104 9120082190 240 82 615,4 246 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 960 0104 9130080950 546 784,6 0,0
Межбюджетные трансферты 960 0104 9130080950 500 546 784,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты 960 0104 9130080950 540 546 784,6 0,0
Резервные фонды 960 0111   5 000,0 5 000,0
Функционирование органов местного самоуправления 960 0111 9100000000 5 000,0 5 000,0
Прочие непрограммные расходы 960 0111 9130000000 5 000,0 5 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 960 0111 9130080140 5 000,0 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 960 0111 9130080140 800 5 000,0 5 000,0
Резервные средства 960 0111 9130080140 870 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 960 0113     1 700,0 700,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0113 4600089999 1 000,0 0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 01 13 4600189999 240 1 000,0 0,0
Функционирование органов местного самоуправления 960 0113 9100000000 700,0 700,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-ченных составлять протоколы об административ-ных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 960 0113 9120073150 700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 01 13 9120073150 200 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 01 13 9120073150 240 700,0 700,0
Национальная оборона 960 0200     126 700,0 129 600,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 960 0203   126 700,0 129 600,0
Функционирование органов местного самоуправления 960 0203 9100000000 126 700,0 129 600,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 960 0203 9120051180 126 700,0 129 600,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0203 9120051180 100 121 300,0 121 300,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 960 0203 9120051180 120 121 300,0 121 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0203 9120051180 200 5 400,0 8 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0203 9120051180 240 5 400,0 8 300,0
Национальная экономика 960 0400     982 700,0 1 030 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 960 0409     982 700,0 1 030 100,0
Дорожная деятельность 960 0409 9440000000   982 700,0 1 030 100,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 960 0409 9440080990 982 700,0 1 030 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0409 9440080990 200 982 700,0 1 030 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0409 9440080990 240 982 700,0 1 030 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 960 0500     104 000,0 104 000,0
Коммунальное хозяйство 960 0502     104 000,0 104 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 960 0502 9520081010 4 000,0 4 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0502 9520081010 200 4 000,0 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0502 9520081010 240 4 000,0 4 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 0502 95200S2370 100 000,00 100 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 0502 95200S2370 200 100 000,00 100 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 0502 95200S2370 240 100 000,00 100 000,00
Культура, кинематография 960 0800     2 206 200,0 2 093 200,0
Культура 960 0801   2 206 200,0 2 093 200,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0801 7500089999 113 000,0 0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0801 7500189999 240 113 000,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0801 9310089999 100 1 183 600,0 1 183 600,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 960 0801 9310089999 110 1 183 600,0 1 183 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0801 9310089999 200 50 000,0 50 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 960 0801 9310089999 240 50 000,0 50 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 0801 93100S2370 149 400,00 149 400,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 0801 93100S2370 200 149 400,00 149 400,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 0801 93100S2370 240 149 400,00 149 400,00
Обеспечение деятельности библиотек 960 0801 9320000000   710 200,0 710 200,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 960 0801 9320089999 710 200,0 710 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 960 0801 9320089999 100 710 200,0 710 200,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 960 0801 9320089999 110 710 200,0 710 200,0
Социальная политика 960 1000     35 300,0 135 300,0
Пенсионное обеспечение 960 1001     35 300,0 135 300,0
Функционирование органов местного самоуправления 960 1001 9100000000 35 300,0 135 300,0
Прочие непрограммные расходы 960 1001 9130000000 35 300,0 135 300,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 960 1001 9130080210 35 300,0 135 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 1001 9130080210 300 35 300,0 135 300,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 960 1001 9130080210 310 35 300,0 135 300,0
Физическая культура и спорт 960 1100     50 000,0 50 000,0
Физическая культура 960 1101 50 000,0 50 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 1101 93400S2370 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 1101 93400S2370 200 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 960 1101 93400S2370 240 50 000,00 50 000,00
Обслуживание  государственного и муниципального долга 960 1300     4 500,0 4 500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 960 1301     4 500,0 4 500,0
Функционирование органов местного самоуправления 960 1301 9100000000 4 500,0 4 500,0
Прочие непрограммные расходы 960 1301 9130000000 4 500,0 4 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 960 1301 9130080020 4 500,0 4 500,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 960 1301 9130080020 700 4 500,0 4 500,0
Обслуживание муниципального долга 960 1301 9130080020 730 4 500,0 4 500,0
Итого расходов         7 031 900,0 6 684 800,0

 

Приложение № 11

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

« О   бюджете  Джогинского

муниципального образования на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

«___»_________2019 г.

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  Джогинского

муниципального образования на 2020 год

 

(тыс.рублей)
Виды долговых обязательств Объем муниципального долга на 01.01.2020г. Объем привлечения в 2020 году Объем погашения в 2020 году Верхний предел муниципального долга на 01.01.2021г.
Объем заимствований, всего 0 120 60 60
в том числе:        
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0 0 0 0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 120 60 60
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году     до 1 года  
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0 0

Приложение № 12

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

« О   бюджете  Джогинского

муниципального образования на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

«___»_________2019 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований  Джогинского

муниципального образования на плановый период 2021 и 2022 годов.

(тыс.рублей)
Виды долговых обязательств Объем муниципального долга на 01.01.2021г. Объем привлечения в 2021 году Объем погашения в 2021 году Верхний предел муниципального долга на 01.01.2022г. Объем привлечения в 2022 году Объем погашения в 2022 году Верхний предел муниципального долга на 01.01.2023г.
Объем заимствований, всего 60 180 120 120 180 120 180
в том числе:
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 60 180 120 120 180 120 180
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году до 1 года до 1 года
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 13

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

« О   бюджете  Джогинского

муниципального образования на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

«___»_________2019 г.

Источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на 2020 год

 

                                                                                                                                            (тыс.руб.)

Наименование Код Итого

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 

 

000 01 00 00 00 00 0000 000

60
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 000

60
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 700

120
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений

000 01 02 00 00 02 0000 710

120
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  

 

000  01 02 00 00 00 0000 800

-60
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 810

-60
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000 01 03 00 00 00 0000 000

0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000  01 03 00 00 00 0000 700

0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 710

0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

 

000 01 03 00 00 00 0000 800

0
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 810

0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -8910,4
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -8910,4
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов

сельских поселений

000 01 05 02 00 00 0000 510 -8910,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 8910,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 8910,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

сельских  поселений

000 01 05 02 00 00 0000 610 8910,4
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов       001 01 06 00 00 00 0000  000

Приложение № 14

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

« О   бюджете  Джогинского

муниципального образования на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

«___»_________2019 г.

Источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на плановый период 2021 и 2022 годов.

 

                                                                                                                                            (тыс.руб.)

Наименование Код 2021 год 2022 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 

 

000 01 00 00 00 00 0000 000

60 60
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 000

60 60
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 700

180 180
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений

000 01 02 00 00 02 0000 710

180 180
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  

 

000  01 02 00 00 00 0000 800

-120 -120
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 810

-120 -120
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000 01 03 00 00 00 0000 000

0 0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000  01 03 00 00 00 0000 700

0 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 710

0 0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

 

000 01 03 00 00 00 0000 800

0 0
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 810

0 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  

000 01 05 00 00 00 0000 000

0 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -7321,9 -7134,8
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -7321,9 -7134,8
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов

сельских поселений

000 01 05 02 00 00 0000 510 -7321,9 -7134,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 7321,9 7134,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 7321,9 7134,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 00 00 0000 610 7321,9 7134,8
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов   001 01 06 00 00 00 0000  000

Глава Джогинского МО

Васильев Андрей Сергеевич

Версия для слабовидящих
Решаем вместе
Проблемы с госуслугами, медленный интернет или плохая связь? Напишите об этом — Минцифры поможет с решением
Контакты

Адрес: 665065, Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, д. 8
Телефон: 8-991-543-27-80
Email: adzhogino@mail.ru
Режим работы:
Понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00
Перерыв: с 12.00 до 13.00
Выходные: суббота, воскресенье

ireception
Полезные ссылки
banner3 eb_0 619d66e7e3c1d90b5511deebd5afdd38 09e6110758926e460231e8cea4115568 1cc7334fe2ab91754d0d7b2caac4b256 adm_banner
Счетчик посещений
Top.Mail.Ru
Джогинского МО

По вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде Вы можете обратиться по единому бесплатному номеру 8 (800) 100-70-10.

台灣按摩服務

男士按摩排毒,想解鎖更多的服務內容,找我們店家按摩,點擊按摩舒壓、按摩排毒養顏,美麗的芳療師為你服務,每一次按摩都是用心貼心的服務。

按摩老司機分享按摩心得,遇到按摩舒壓的問題如何應對,舒壓知識|遇到臨檢怎麼辦?,男士按摩的專屬解密,每天都可以放心的享受按摩。