Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования ( четвертый созыв) РЕШЕНИЕ |
от «27» декабря 2019 г. №73
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 24.12.2018г. №37 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» |
Рассмотрев материалы, представленные администрацией Джогинского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Джогинского муниципального образования от 24.12.2018г. №37 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» (в редакции решения Думы №46 от 27.02.2019г., №47 от 29.03.2019г., №48 от 25.04.2019г., №53 от 27.06.2019г., №57 от 15.08.2019г., №61 от 30.09.2019г., №64 от 31.10.2019г.):
1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 год:
по доходам в сумме 15018900,0 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 12944814,83 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 12920400,0 рублей;
по расходам в сумме 16870500,0 рублей.
размер дефицита в сумме 1851600,0 рублей или 89,3% утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 1791600,0 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 60000,0 рублей или 2,9%».
1.2. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.
1. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2019 год в размере 2 074 085,17 рублей».
1.3. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в размере – 140800,0 рублей».
1.4. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования на 2019 год в сумме 1967808,48 рублей».
1.5. Приложения 1,5,7 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.
Глава Джогинского муниципального образования
Председатель Думы
Джогинского муниципального образования А.И.Михайлов
Пояснительная записка
к решению Думы Джогинского муниципального образования
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 27.12.2019 года №73
Изменения доходной части бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлены в таблице 1:
Таблица 1. Показатели поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя | 2019 год | |||
Решение Думы №64 от 31.10.2019г | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | ||
гр.3-гр.2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 1922,3 | 2074,1 | 151,8 | |
Налог на доходы физических лиц | 654,8 | 695 | 40,2 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла и автомобильный бензин | 916,7 | 1027,8 | 111,1 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 4,2 | 4,2 | 0,0 | |
Налог на имущество физических лиц | 59 | 59 | 0,0 | |
Земельный налог | 82,9 | 81,9 | -1,0 | |
Государственная пошлина | 9 | 10,5 | 1,5 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации | 192,1 | 192,1 | 0,0 | |
Прочие неналоговые доходы | 3,6 | 3,6 | 0,0 | |
Безвозмездные поступления | 12389 | 12945 | 556,3 | |
Итого доходов | 14310,8 | 15018,9 | 708,1 |
Доходы бюджета планируются на 2019 год в объеме 15018,9 тыс. руб., что на 708,1 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений.
Увеличение безвозмездных поступлений на 2019 год связано с увеличением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетов МО «Тайшетский район» на 2019 год, на основании Проекта Решения Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов» на 2019 год в сумме 556,3 тыс.руб.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2019 год в объеме 2074,1 тыс. руб., что на 151,8 тыс. руб. больше принятого бюджета на 2019 год.
Оценка прогнозных показателей произведена на основании данных о динамике поступлений, с учетом данных главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области на 01.01.2020 г. Решением Думы предлагается:
— налог на доходы физических лиц увеличить на 40,2 тыс. руб. и утвердить в сумме 695,0 тыс.руб.;
— доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам увеличить на 111,1 тыс.руб. и утвердить в сумме 1027,8 тыс.руб., на основании информации прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2019 год от Управления Федерального казначейства;
— земельный налог уменьшить на 1,0 тыс. руб. и утвердить в сумме 81,9 тыс.руб.;
— государственную пошлину увеличить на 1,5 тыс. руб. и утвердить в сумме 10,5 тыс.руб.
Изменения расходной части бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Таблица 2.Анализ вносимых изменений в расходы поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя | 2019 год | |||
Решение Думы №64 от 31.10.2019г | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | ||
гр.3-гр.2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
01 «Общегосударственные вопросы» | 4493,1 | 5008,3 | 515,2 | |
02 «Национальная оборона» | 115,1 | 115,1 | 0 | |
03″ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 5775,8 | 5748,6 | -27,2 | |
04 «Национальная экономика» | 2467,7 | 2506,8 | 39,1 | |
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 364,6 | 269,3 | -95,3 | |
08 «Культура, кинематография» | 2806,3 | 3077,1 | 270,8 | |
10 «Социальная политика» | 135,3 | 140,8 | 5,5 | |
13 «Обслуживание муниципального долга» | 4,5 | 4,5 | 0 | |
Итого расходов | 16162 | 16870,5 | 708,1 |
Планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 2019 год на 708,1 тыс. руб. и утвердить в сумме 16870,5 тыс. руб.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 5008,3 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 515,2 тыс. руб., при этом планируется:
— увеличить расходы на выплату заработной платы работникам администрации в сумме 543,8 тыс.руб.;
— уменьшить расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 28,6 тыс.руб.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 5748,6 тыс. руб. с уменьшением ассигнований на 27,2 тыс. руб., при этом планируется уменьшить расходы на мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» на основании проекта Постановления администрации Джогинского муниципального образования «О внесении изменений в постановление № 58 от 17.10.2017г.».
Раздел 04 «Национальная экономика»
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2019 год в сумме 2506,8 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 39,1 тыс. руб., при этом планируется:
— увеличить расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 111,1 тыс.руб. за счет средств дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам).;
— уменьшить расходы на проведение кадастровых работ в сумме 103,0 тыс. руб.;
— увеличить расходы на ремонт ТС в сумме 31 тыс.руб.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2019 год в сумме 269,3 тыс. руб. с уменьшением ассигнований на 95,3 тыс. руб., при этом планируется:
— уменьшить расходы по муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы» в сумме 75 тыс.руб.;
— уменьшить расходы на содержание водозаборных скважин в сумме 20,3 тыс.руб.
Раздел 08 «Культура и кинематография«
В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 3077,1 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 270,8 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на:
— выплату заработную плату работникам учреждения культуры в сумме 260,6 тыс.руб.;
— увеличить расходы на содержание учреждения культуры в сумме 10,2 тыс.руб.
Раздел 10 «Социальная политика»
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2019 год в сумме 140,8 тыс. руб., с увеличением ассигнований на 5,5 тыс.руб., при этом планируется увеличить расходы на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальным служащим за выслугу лет.
Глава Джогинского
муниципального образования А.И.Михайлов
Приложение №1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «27» декабря 2019 г. №73
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 год.
Единица измерения рублей | |||
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | |
1 | 2 | 3 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 2 074 085,17 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 695 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 695 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 695 000,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 1 027 800,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302231010000 110 | 470 800,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302241010000 110 | 3 200,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302251010000 110 | 620 800,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302261010000 110 | -67 000,00 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 10500000000000 000 | 4 200,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 182 10503010011000 110 | 4 200,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 59 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 59 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 59 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 59 000,00 | |
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 81 868,58 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 42 000,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 39 868,58 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 10 500,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 10 500,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 10 500,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 192 116,59 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 960 11301000000000 000 | 3 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 3 000,00 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 960 11302000000000 000 | 189 116,59 | |
Прочие доходы от компенскации затрат бюджетов сельских поселений | 960 11302995100000 130 | 189 116,59 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 960 11700000000000 000 | 3 600,00 | |
Прочие неналоговые доходы | 960 11705000000000 180 | 3 600,00 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 960 11705050100000 180 | 3 600,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 12 944 814,83 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 12 920 400,00 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 908 20210000000000 150 | 6 409 000,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 908 20215001100000 150 | 5 295 400,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 908 20215002100000 150 | 1 113 600,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 960 20220000000000 150 | 593 800,00 | |
Прочие субсидии | 960 20229999000000 150 | 593 800,00 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 960 20229999100000 150 | 593 800,00 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 150 | 115 800,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 150 | 115 100,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 150 | 700,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 960 20240000000000 150 | 5 801 800,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 960 20249999000000 150 | 5 801 800,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 960 20249999100000 150 | 5 801 800,00 | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 960 2180000000000 150 | 24 414,83 | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 960 21860010100000 150 | 24 414,83 | |
Доходы бюджета — всего | X | 15 018 900,00 |
Приложение №5
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «27» декабря 2019 г. №73
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2019 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей) | ||
Наименование | РзПР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 5 008 349,93 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 891 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 4 114 049,93 |
Резервные фонды | 0111 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 115 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 115 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 5 748 560,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 5 748 560,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 2 506 794,48 |
Транспорт | 0408 | 104 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 2 266 794,48 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 136 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 269 340,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 840,00 |
Благоустройство | 0503 | 162 500,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 3 077 055,59 |
Культура | 0801 | 3 077 055,59 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 140 800,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 140 800,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 4 500,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 4 500,00 |
ИТОГО: | 16 870 500,00 |
Приложение № 7
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «27» декабря 2019 г. №73
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД
(рублей) | ||||
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 5 008 349,93 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 891 600,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 891 600,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 891 600,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 891 600,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 891 600,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 891 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 4 114 049,93 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 4 114 049,93 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 4 114 049,93 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 2 841 300,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 2 841 300,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 2 841 300,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 681 795,99 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 681 795,99 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 681 795,99 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9130080950 | 583 952,35 | ||
Межбюджетные трансферты | 9130080950 | 500 | 583 952,35 | |
Иные межбюджетные трансферты | 9130080950 | 540 | 0104 | 583 952,35 |
Иные бюджетные ассигнования | 9120082190 | 800 | 7 001,59 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9120082190 | 850 | 0104 | 7 001,59 |
Резервные фонды | 1 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 1 000,00 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 1 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 1 000,00 | |
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 1 700,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4600089999 | 1 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4600189999 | 240 | 0113 | 1 000,00 |
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 700,00 | ||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 700,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 700,00 |
Национальная оборона | 115 100,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 115 100,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 115 100,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 115 100,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 106 700,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 106 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 8 400,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 8 400,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 748 560,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5 748 560,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700089999 | 18 760,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700189999 | 240 | 0309 | 18 760,00 |
Исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области | 9130074070 | 2 324 300,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074070 | 200 | 2 324 300,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074070 | 240 | 0309 | 2 324 300,00 |
Компенсация недополученных доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области | 9130074080 | 193 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074080 | 200 | 193 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074080 | 240 | 0309 | 193 000,00 |
Приобретение, разгрузка, распиловка и доставка дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями в июне 2019 года на территории Иркутской области | 9130074090 | 3 212 500,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074090 | 200 | 3 212 500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074090 | 240 | 0309 | 3 212 500,00 |
Национальная экономика | 2 506 794,48 | |||
Транспорт | 104 000,00 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 104 000,00 | ||
Автомобильный транспорт | 9430000000 | 104 000,00 | ||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 9430080980 | 104 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9430080980 | 200 | 101 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9430080980 | 240 | 0408 | 101 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 9430080980 | 800 | 3 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9430080980 | 850 | 0408 | 3 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2 266 794,48 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800089999 | 928 400,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800189999 | 240 | 0409 | 928 400,00 |
Дорожная деятельность | 9440000000 | 1 338 394,48 | ||
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | 94400S2450 | 298 986,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 94400S2450 | 200 | 298 986,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 94400S2450 | 240 | 0409 | 298 986,00 |
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 9440080990 | 1 037 608,48 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 200 | 1 037 608,48 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 240 | 0409 | 1 037 608,48 |
Иные бюджетные ассигнования | 9440080990 | 800 | 1 800,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9440080990 | 850 | 0409 | 1 800,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 136 000,00 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 136 000,00 | ||
Прочая деятельность в национальной экономике | 9450000000 | 136 000,00 | ||
Землеустройство и землепользование | 9450080190 | 136 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9450080190 | 200 | 136 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9450080190 | 240 | 0412 | 136 000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 269 340,00 | |||
Коммунальное хозяйство | 106 840,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7700089999 | 50 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7700189999 | 240 | 0502 | 50 000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9520081010 | 56 840,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 200 | 56 840,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 240 | 0502 | 56 840,00 |
Благоустройство | 162 500,00 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству | 9530081024 | 162 500,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9530081024 | 200 | 162 500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9530081024 | 240 | 0503 | 162 500,00 |
Культура, кинематография | 3 077 055,59 | |||
Культура | 3 077 055,59 | |||
Культура | 9310000000 | 1 865 432,59 | ||
Исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области | 9310074070 | 72 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310074070 | 200 | 72 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310074070 | 240 | 0801 | 72 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 1 550 920,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 1 550 920,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 314 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 314 000,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 241 123,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 200 | 241 123,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 240 | 0801 | 241 123,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 9310089999 | 800 | 512,59 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9310089999 | 850 | 0801 | 512,59 |
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 898 500,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 838 500,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 838 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 838 500,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93200S2370 | 60 000,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93200S2370 | 200 | 60 000,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93200S2370 | 240 | 0801 | 60 000,00 |
Социальная политика | 140 800,00 | |||
Пенсионное обеспечение | 140 800,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 140 800,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 140 800,00 | ||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 140 800,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 140 800,00 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 140 800,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 500,00 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 4 500,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 4 500,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 4 500,00 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 4 500,00 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 4 500,00 | |
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 4 500,00 |
Итого расходов | 16 870 500,00 |