Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования ( четвертый созыв) РЕШЕНИЕ |
от «30» сентября 2019 г. 61
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 24.12.2018г. №37 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» |
Рассмотрев материалы, представленные администрацией Джогинского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Джогинского муниципального образования от 24.12.2018г. № 37 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» (в редакции решения Думы № 46 от 27.02.2019г., № 47 от 29.03.2019г., № 48 от 25.04.2019г., № 53 от 27.06.2019г., № 57 от 15.08.2019г.):
1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 год:
по доходам в сумме 13378900,0 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 11456 614,83 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 11432200,0 рублей;
по расходам в сумме 15230500,0 рублей.
размер дефицита в сумме 1851600,0 рублей или 96,3% утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 1 791 600,0 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 60 000,0 рублей или 3,1%».
1.2. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.
1. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2019 год в размере 1922285,17 рублей».
1.3. Приложения 1,5,7 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.
Глава Джогинского муниципального образования
Председатель Думы
Джогинского муниципального образования А.И.Михайлов
Пояснительная записка
к решению Думы Джогинского муниципального образования
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 30.092019 года №61
Изменения доходной части бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлены в таблице 1:
Таблица 1. Показатели поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя | 2019 год | |||
Решение Думы №57 от 15.08.2019г | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | ||
гр.3-гр.2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 1918,3 | 1922,3 | 4,0 | |
Налог на доходы физических лиц | 654,8 | 654,8 | 0,0 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла и автомобильный бензин | 916,7 | 916,7 | 0,0 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 4,2 | 4,2 | 0,0 | |
Налог на имущество физических лиц | 59 | 59 | 0,0 | |
Земельный налог | 82,9 | 82,9 | 0,0 | |
Государственная пошлина | 5 | 9 | 4,0 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации | 192,1 | 192,1 | 0,0 | |
Доходы от продажи | 0 | 0 | 0,0 | |
Прочие неналоговые доходы | 3,6 | 3,6 | 0,0 | |
Безвозмездные поступления | 11409 | 11457 | 47,6 | |
Итого доходов | 13327,3 | 13378,9 | 51,6 |
Доходы бюджета планируются на 2019 год в объеме 13378,9 тыс. руб., что на 51,6 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений.
Увеличение налоговых неналоговых доходов связано с увеличением плана по государственной пошлине в сумме 4 тыс.руб. на основании динамики поступлений.
Увеличение безвозмездных поступлений на 2019 год связано с увеличением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета МО «Тайшетский район» на 2019 год, на основании Решения Думы Тайшетского района от 14.09.2019г. № 231 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Тайшетского района от 20.12.2018г. № 182 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год в сумме 47,6 тыс.руб.
Изменения расходной части бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Таблица 2.Анализ вносимых изменений в расходы поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя | 2019 год | |||
Решение Думы №57 от 15.08.2019г | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | ||
гр.3-гр.2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
01 «Общегосударственные вопросы» | 4068,5 | 4087 | 18,5 | |
02 «Национальная оборона» | 115,1 | 115,1 | 0 | |
03″ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 5775,8 | 5775,8 | 0 | |
04 «Национальная экономика» | 2133,7 | 2168,7 | 35 | |
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 342,3 | 364,6 | 22,3 | |
08 «Культура, кинематография» | 2563,5 | 2589,3 | 25,8 | |
10 «Социальная политика» | 125,5 | 125,5 | 0 | |
11 «Физическая культура и спорт» | 50 | 0 | -50 | |
13 «Обслуживание муниципального долга» | 4,5 | 4,5 | 0 | |
Итого расходов | 15179 | 15230,5 | 51,6 |
Планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 2019 год на 51,6 тыс. руб. и утвердить в сумме 15230,5 тыс. руб.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 4068,5 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 18,5 тыс. руб., при этом планируется:
— увеличить расходы на выплату заработной платы работникам администрации в сумме 21,0 тыс.руб.;
— уменьшить расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 2,5 тыс.руб.
Раздел 04 «Национальная экономика»
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2019 год в сумме 2168,7 тыс. руб., с увеличением ассигнований на 35,0 тыс.руб. при этом планируется увеличить расходы на ремонт ТС.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2019 год в сумме 364,6 тыс. руб., с увеличением ассигнований на 22,3 тыс.руб. при этом планируется увеличить расходы на благоустройство (ремонт лестничного пролета).
Раздел 08 «Культура и кинематография«
В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 2589,3 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 25,8 тыс. руб., при этом планируется:
— увеличить расходы на выплату заработную плату работникам учреждения культуры в сумме 16,0 тыс.руб.;
— увеличить расходы на приобретение спортивного инвентаря в СДК д.Тремина в сумме 50,0 тыс.руб. за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив;
— уменьшить расходы на содержание учреждения культуры в сумме 40,2 тыс.руб.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт«
В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 0,0 тыс. руб. с уменьшением ассигнований на 50,0 тыс. руб., при этом планируется уменьшить расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 50,0 тыс.руб. (приобретение спортивного инвентаря в СДК д.Тремина).
Глава Джогинского
муниципального образования А.И.Михайлов
Приложение № 1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от 30.09.2019 г. №61
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 год.
Единица измерения рублей | |||
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | |
1 | 2 | 3 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 1 922 285,17 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 654 800,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 654 800,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 654 800,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 916 700,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302231010000 110 | 332 400,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302241010000 110 | 2 300,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302251010000 110 | 643 800,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302261010000 110 | -61 800,00 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 10500000000000 000 | 4 200,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 182 10503010011000 110 | 4 200,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 59 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 59 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 59 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 59 000,00 | |
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 82 868,58 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 48 000,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 34 868,58 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 9 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 9 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 9 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 192 116,59 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 960 11301000000000 000 | 3 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 3 000,00 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 960 11302000000000 000 | 189 116,59 | |
Прочие доходы от компенскации затрат бюджетов сельских поселений | 960 11302995100000 130 | 189 116,59 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 960 11700000000000 000 | 3 600,00 | |
Прочие неналоговые доходы | 960 11705000000000 180 | 3 600,00 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 960 11705050100000 180 | 3 600,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 1 456 614,83 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 11 432 200,00 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 908 20210000000000 150 | 5 219 500,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 908 20215001100000 150 | 4 105 900,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 908 20215002100000 150 | 1 113 600,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 960 20220000000000 150 | 295 100,00 | |
Прочие субсидии | 960 20229999000000 150 | 295 100,00 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 960 20229999100000 150 | 295 100,00 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 150 | 115 800,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 150 | 115 100,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 150 | 700,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 960 20240000000000 150 | 5 801 800,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 960 20249999000000 150 | 5 801 800,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 960 20249999100000 150 | 5 801 800,00 | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 960 2180000000000 150 | 24 414,83 | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 960 21860010100000 150 | 24 414,83 | |
Доходы бюджета — всего | X | 13378 900,00 |
Приложение № 5
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от 30.09.2019 г. №61
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2019 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей) | ||
Наименование | РзПР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 4 087 035,52 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 800 500,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3 283 835,52 |
Резервные фонды | 0111 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 115 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 115 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 5 775 800,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 5 775 800,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 2 168 708,48 |
Транспорт | 0408 | 73 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 856 708,48 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 239 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 364 600,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 199 800,00 |
Благоустройство | 0503 | 164 800,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 2 589 256,00 |
Культура | 0801 | 2 589 256,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 125 500,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 125 500,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 4 500,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 4 500,00 |
ИТОГО: | 15 230 500,00 |
Приложение № 7
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от 30.09.2019 г. №61
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД
(рублей) | ||||
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 4 087 035,52 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 800 500,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 800 500,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 800 500,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 800 500,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 800 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 800 500,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3 283 835,52 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 3 283 835,52 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 3 283 835,52 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 2 030 300,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 2 030 300,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 2 030 300,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 664 418,13 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 664 418,13 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 664 418,13 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9130080950 | 583 952,35 | ||
Межбюджетные трансферты | 9130080950 | 500 | 583 952,35 | |
Иные межбюджетные трансферты | 9130080950 | 540 | 0104 | 583 952,35 |
Иные бюджетные ассигнования | 9120082190 | 800 | 5 165,04 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9120082190 | 850 | 0104 | 5 165,04 |
Резервные фонды | 1 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 1 000,00 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 1 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 1 000,00 | |
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 1 700,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4600089999 | 1 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4600189999 | 240 | 0113 | 1 000,00 |
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 700,00 | ||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 700,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 700,00 |
Национальная оборона | 115 100,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 115 100,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 115 100,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 115 100,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 106 700,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 106 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 8 400,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 8 400,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 775 800,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5 775 800,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700089999 | 46 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700189999 | 240 | 0309 | 46 000,00 |
Исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области | 9130074070 | 2 324 300,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074070 | 200 | 2 324 300,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074070 | 240 | 0309 | 2 324 300,00 |
Компенсация недополученных доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области | 9130074080 | 193 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074080 | 200 | 193 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074080 | 240 | 0309 | 193 000,00 |
Приобретение, разгрузка, распиловка и доставка дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями в июне 2019 года на территории Иркутской области | 9130074090 | 3 212 500,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074090 | 200 | 3 212 500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074090 | 240 | 0309 | 3 212 500,00 |
Национальная экономика | 2 168 708,48 | |||
Транспорт | 73 000,00 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 73 000,00 | ||
Автомобильный транспорт | 9430000000 | 73 000,00 | ||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 9430080980 | 73 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9430080980 | 200 | 70 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9430080980 | 240 | 0408 | 70 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 9430080980 | 800 | 3 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9430080980 | 850 | 0408 | 3 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 856 708,48 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800089999 | 928 400,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800189999 | 240 | 0409 | 928 400,00 |
Дорожная деятельность | 9440000000 | 928 308,48 | ||
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 9440080990 | 928 308,48 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 200 | 928 308,48 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 240 | 0409 | 928 308,48 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 239 000,00 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 239 000,00 | ||
Прочая деятельность в национальной экономике | 9450000000 | 239 000,00 | ||
Землеустройство и землепользование | 9450080190 | 239 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9450080190 | 200 | 239 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9450080190 | 240 | 0412 | 239 000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 364 600,00 | |||
Коммунальное хозяйство | 199 800,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7700089999 | 125 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7700189999 | 240 | 0502 | 125 000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9520081010 | 74 800,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 200 | 74 800,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 240 | 0502 | 74 800,00 |
Благоустройство | 164 800,00 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству | 9530081024 | 164 800,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9530081024 | 200 | 164 800,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9530081024 | 240 | 0503 | 164 800,00 |
Культура, кинематография | 2 589 256,00 | |||
Культура | 2 589 256,00 | |||
Культура | 9310000000 | 1 587 133,00 | ||
Исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области | 9310074070 | 72 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310074070 | 200 | 72 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310074070 | 240 | 0801 | 72 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 1 282 720,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 1 282 720,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 303 900,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 303 900,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 241 123,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 200 | 241 123,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 240 | 0801 | 241 123,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 9310089999 | 800 | 513,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9310089999 | 850 | 0801 | 513,00 |
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 689 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 629 000,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 629 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 629 000,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93200S2370 | 60 000,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93200S2370 | 200 | 60 000,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93200S2370 | 240 | 0801 | 60 000,00 |
Социальная политика | 125 500,00 | |||
Пенсионное обеспечение | 125 500,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 125 500,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 125 500,00 | ||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 125 500,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 125 500,00 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 125 500,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 500,00 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 4 500,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 4 500,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 4 500,00 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 4 500,00 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 4 500,00 | |
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 4 500,00 |
Итого расходов | 15230500,00 |