Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования ( четвертый созыв) РЕШЕНИЕ |
от «30» октября 2020 г. №100
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 27.12.2019г. №74 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы» |
Рассмотрев материалы, представленные администрацией Джогинского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Джогинского муниципального образования от 27.12.2019г. № 74 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы» (в редакции Решение Думы № 76 от 28.02.2020г.; №79 от 27.03.2020г.; № 80 от 30.04.2020г.; № 89 от 29 05.2020г., №94 от 30.06.2020г.; №97 от 30.09.2020г.):
1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2020 год:
по доходам в сумме 15 142 200 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 12 857 013,28 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 12 835 990 рублей;
по расходам в сумме 17 377 800 рублей.
размер дефицита в сумме 2 235 600 рублей или 97,8 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 2 175 600 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 60 000 рублей и 2,6 %».
1.2. Приложения 1,5,7 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.
Глава Джогинского муниципального образования
Председатель Думы
Джогинского муниципального образования А.С. Васильев
Пояснительная записка
к решению Думы Джогинского муниципального образования
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
от 30.10.2020 № 100
Изменения доходной части бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице 1:
Таблица 1. Показатели поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя | 2020 год | |||
Решение Думы №97 от 30.09.2020г | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | ||
гр.3-гр.2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 2278,0 | 2285,2 | 7,2 | |
Налог на доходы физических лиц | 709 | 709 | 0,0 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла и автомобильный бензин | 973,2 | 973,2 | 0,0 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 8,8 | 8,8 | 0,0 | |
Налог на имущество физических лиц | 62 | 62 | 0,0 | |
Земельный налог | 80,3 | 87,5 | 7,2 | |
Государственная пошлина | 5 | 5 | 0,0 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации | 3 | 3 | 0,0 | |
Доходы от продажи | 433,1 | 433,1 | 0,0 | |
Прочие неналоговые доходы | 3,6 | 3,6 | 0,0 | |
Безвозмездные поступления | 12032,1 | 12857 | 824,9 | |
Итого доходов | 14310,1 | 15142,2 | 832,1 |
Доходы бюджета планируются на 2020 год в объеме 15 142,3 тыс. руб., что на 832,1 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2020 год в объеме 2285,2 тыс. руб., что на 7,2 тыс. руб. больше принятого бюджета на 2020 год.
Оценка прогнозных показателей произведена на основании данных о динамике поступлений. Решением Думы предлагается:
— земельный налог увеличить на 7,2 тыс. руб. и утвердить в сумме 87,5 тыс.руб.
Увеличение безвозмездных поступлений на 2020 год связано с:
— увеличением иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселенийна 2020год в сумме 122,0 тыс. рублей, на основании Проекта Решения Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов».
— увеличением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетов МО «Тайшетский район» на 2020 год, на основании Проекта Решения Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов» на 2020 год объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 312,9 тыс. руб.
— увеличением иных межбюджетных трансфертов на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской областина 2020год в сумме 390,0 тыс. рублей, на основании Проекта Решения Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов».
Изменения расходной части бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Таблица 2.Анализ вносимых изменений в расходы поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя | 2020 год | |||
Решение Думы №97 от 30.09.2020г | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | ||
гр.3-гр.2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
01 «Общегосударственные вопросы» | 5535,5 | 5772,7 | 237,2 | |
в т.ч. проведение выборов | 654,5 | 396,5 | -258 | |
02 «Национальная оборона» | 134,1 | 134,1 | 0 | |
03″ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 2580,4 | 2990,4 | 410 | |
04 «Национальная экономика» | 2755,7 | 2755,7 | 0 | |
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 1036,3 | 1006,3 | -30 | |
08 «Культура, кинематография» | 4363,9 | 4578,8 | 214,9 | |
10 «Социальная политика» | 135,3 | 135,3 | 0 | |
11 «Физическая культура и спорт» | 0 | 0 | 0 | |
13 «Обслуживание муниципального долга» | 4,5 | 4,5 | 0 | |
Итого расходов | 16545,7 | 17377,8 | 832,1 |
Планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 2020 год на 832,1 тыс. руб. и утвердить в сумме 17 377,8 тыс. руб.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
В целом по разделу в 2020 году планируется утвердить расходы в сумме 5772,7 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 237,2 тыс. руб., при этом планируется:
— увеличить расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее главе и работникам администрации в сумме 479,2 тыс.руб.;
— увеличить расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 13,7 тыс.руб.;
— увеличить расходы на уплату налогов и сборов в сумме 2,3 тыс.руб.;
— уменьшить расходы на проведение выборов Главы Джогинского муниципального образования в сумме 258,0 тыс. руб.
Раздел 03 » Национальная безопасность и правоохранительная деятельность «
В целом по разделу в 2020 году планируется утвердить расходы в сумме 2990,4 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 410,0 тыс. руб., при этом планируется:
— увеличить расходы на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в сумме 390,0 тыс. руб.;
— увеличить расходы на визуальное обследование домов в сумме 20,0 тыс. руб.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2020 год в сумме 1006,3 тыс. руб., с уменьшением ассигнований на 30,0 тыс.руб. при этом планируется:
— уменьшить расходы на мероприятия по благоустройству муниципального образования в сумме 20,0 тыс. руб.;
— уменьшить расходы на жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образование в сумме 10,0 тыс. руб.
Раздел 08 «Культура и кинематография«
В целом по разделу в 2020 году планируется утвердить расходы в сумме 4578,8 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 214,9 тыс. руб., при этом планируется:
— увеличить расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам культуры в сумме 234,0 тыс.руб.;
— уменьшить расходы на содержание учреждения культуры в сумме 19,1 тыс.руб. (хоз., канц. товары);
Глава Джогинского
муниципального образования А.С.Васильев
Приложение № 1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от 30.10.2020 г. №100
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на 2020 год.
Единица измерения рублей | |||
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | |
1 | 2 | 3 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 2 285 186,72 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 709 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 709 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 709 000,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 973 200,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302231010000 110 | 353 300,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302241010000 110 | 1 900,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302251010000 110 | 683 200,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302261010000 110 | -65 200,00 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 10500000000000 000 | 8 820,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 182 10503010011000 110 | 8 820,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 62 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 62 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 62 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 62 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени, проценты) | 182 10601030102000 110 | ||
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 87 452,72 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 37 200,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 50 252,72 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 5 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 5 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 5 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 3 000,00 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 960 11301000000000 000 | 3 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 3 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 11400000000000 000 | 433 114,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 11406020000000 430 | 433 114,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных учасиков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 11406025100000 430 | 433 114,00 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 960 11700000000000 000 | 3 600,00 | |
Прочие неналоговые доходы | 960 11705000000000 180 | 3 600,00 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 960 11705050100000 180 | 3 600,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 12 857 013,28 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 12 835 990,00 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 908 20210000000000 150 | 7 337 500,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 908 20215001100000 150 | 5 573 400,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 908 20215002100000 150 | 1 764 100,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 960 20220000000000 150 | 2 500 300,00 | |
Прочие субсидии | 960 20229999000000 150 | 2 500 300,00 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 960 20229999100000 150 | 2 500 300,00 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 150 | 134 800,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 150 | 134 100,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 150 | 700,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 960 20240000000000 150 | 2 863 390,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 960 20249999000000 150 | 2 863 390,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 960 20249999100000 150 | 2 863 390,00 | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 960 2180000000000 150 | 21 023,28 | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 960 21860010100000 150 | 21 023,28 | |
Доходы бюджета — всего | X | 15142 200,00 |
Приложение № 5
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от 30.10.2020 г. №100
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2020 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей) | ||
Наименование | РзПР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 5 772 694,38 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 128 058,60 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 4 241 415,29 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 396 520,49 |
Резервные фонды | 0111 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 134 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 134 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 2 990 390,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 2 990 390,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 2 755 689,94 |
Транспорт | 0408 | 3 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 2 717 689,94 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 35 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 1 006 345,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 600 645,00 |
Благоустройство | 0503 | 405 700,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 4 578 780,68 |
Культура | 0801 | 4 578 780,68 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 135 300,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 135 300,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 4 500,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 4 500,00 |
ИТОГО: | 17 377 800,00 |
Приложение № 7
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от 30.10.2020 г. №100
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
(рублей) | ||||||||
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма | ||||
Общегосударственные вопросы | 5 772 694,38 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 128 058,60 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 128 058,60 | ||||||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 1 128 058,60 | ||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 1 128 058,60 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 1 128 058,60 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 1 128 058,60 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 4 241 415,29 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 4 241 415,29 | ||||||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 4 241 415,29 | ||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 2 902 862,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 2 902 862,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 2 902 862,00 | ||||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 599 721,83 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 599 721,83 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 599 721,83 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9130080950 | 728 507,20 | ||||||
Межбюджетные трансферты | 9130080950 | 500 | 728 507,20 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 9130080950 | 540 | 0104 | 728 507,20 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 9120082190 | 800 | 10 324,26 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9120082190 | 850 | 0104 | 10 324,26 | ||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 396 520,49 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 396 520,49 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 396 520,49 | ||||||
Проведение выборов главы муниципального образования | 9130080120 | 396 520,49 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080120 | 800 | 396 520,49 | |||||
Специальные расходы | 9130080120 | 880 | 0107 | 396 520,49 | ||||
Резервные фонды | 5 000,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 5 000,00 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 5 000,00 | ||||||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 5 000,00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 5 000,00 | |||||
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 5 000,00 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 1 700,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 700,00 | ||||||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 1 700,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 1 700,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 1 700,00 | ||||
Национальная оборона | 134 100,00 | |||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 134 100,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 134 100,00 | ||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 134 100,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 129 800,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 129 800,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 4 300,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 4 300,00 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 990 390,00 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2 990 390,00 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700089999 | 42 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700189999 | 240 | 0309 | 42 000,00 | ||||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 20 000,00 | ||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 9130080150 | 20 000,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130080150 | 200 | 20 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130080150 | 240 | 0309 | 20 000,00 | ||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 91300S2370 | 65 000,00 | ||||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 91300S2370 | 200 | 65 000,00 | |||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 91300S2370 | 240 | 0309 | 65 000,00 | ||||
Исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области | 9130074070 | 242 990,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074070 | 200 | 242 990,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074070 | 240 | 0309 | 242 990,00 | ||||
Приобретение, разгрузка, распиловка и доставка дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями в июне 2019 года на территории Иркутской области | 9130074090 | 2 620 400,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074090 | 200 | 2 620 400,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9130074090 | 240 | 0309 | 2 620 400,00 | ||||
Национальная экономика | 2 755 689,94 | |||||||
Транспорт | 3 000,00 | |||||||
Национальная экономика | 9400000000 | 3 000,00 | ||||||
Автомобильный транспорт | 9430000000 | 3 000,00 | ||||||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 9430080980 | 3 000,00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 9430080980 | 800 | 3 000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9430080980 | 850 | 0408 | 3 000,00 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2 717 689,94 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800089999 | 939 200,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800189999 | 240 | 0409 | 939 200,00 | ||||
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 9440080990 | 1 477 490,94 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 200 | 1 477 490,94 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 240 | 0409 | 1 477 490,94 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 9440080990 | 800 | 2 000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9440080990 | 850 | 0409 | 2 000,00 | ||||
Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 94400S2951 | 298 999,00 | ||||||
Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 94400S2951 | 200 | 298 999,00 | |||||
Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 94400S2951 | 240 | 0409 | 298 999,00 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 35 000,00 | |||||||
Национальная экономика | 9400000000 | 35 000,00 | ||||||
Прочая деятельность в национальной экономике | 9450000000 | 35 000,00 | ||||||
Землеустройство и землепользование | 9450080190 | 35 000,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9450080190 | 200 | 35 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9450080190 | 240 | 0412 | 35 000,00 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 006 345,00 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 600 645,00 | |||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9520081010 | 356 545,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 200 | 356 545,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 240 | 0502 | 356 545,00 | ||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95200S2370 | 244 100,00 | ||||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95200S2370 | 200 | 244 100,00 | |||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95200S2370 | 240 | 0502 | 244 100,00 | ||||
Благоустройство | 405 700,00 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7400089999 | 160 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7400189999 | 240 | 0503 | 160 000,00 | ||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95300S2370 | 240 | 0503 | 165 000,00 | ||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 9530081024 | 80 700,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9530081024 | 200 | 80 700,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9530081024 | 240 | 0503 | 80 700,00 | ||||
Культура, кинематография | 4 578 780,68 | |||||||
Культура | 4 578 780,68 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7500089999 | 97 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7500189999 | 240 | 0801 | 97 000,00 | ||||
Культура | 9310000000 | 1 840 763,68 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 1 495 665,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 1 495 665,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 344 707,38 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 344 707,38 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9310089999 | 850 | 0801 | 391,30 | ||||
Субсидия на приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры | 93100S2370 | 639 000,00 | ||||||
Субсидия на приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры | 93100S2370 | 200 | 639 000,00 | |||||
Субсидия на приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры | 93100S2101 | 240 | 0801 | 639 000,00 | ||||
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 2 002 017,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 901 017,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 756 989,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 756 989,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9320089999 | 200 | 144 028,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9320089999 | 240 | 0801 | 144 028,00 | ||||
Субсидия на приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры | 93200S2101 | 240 | 0801 | 1 036 000,00 | ||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93200S2370 | 65 000,00 | ||||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93200S2370 | 200 | 65 000,00 | |||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93200S2370 | 240 | 0801 | 65 000,00 | ||||
Социальная политика | 135 300,00 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 135 300,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 135 300,00 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 135 300,00 | ||||||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 135 300,00 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 135 300,00 | |||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 135 300,00 | ||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 500,00 | |||||||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 4 500,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 4 500,00 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 4 500,00 | ||||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 4 500,00 | ||||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 4 500,00 | |||||
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 4 500,00 | ||||
Итого расходов | 17377800,00 |