banner3
  Информация!        25 апреля 2018        1507         Комментарии к записи Решение Думы от 14.03.2018г. №19 » О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 28.12.2017г. №13 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» отключены

Решение Думы от 14.03.2018г. №19 » О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 28.12.2017г. №13 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Джогинское муниципальное образование

Дума Джогинского муниципального образования

( четвертый созыв)

 

РЕШЕНИЕ

 

«14» марта 2018 г.                                                                                 №19

 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 28.12.2017г. №13 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

 

Рассмотрев материалы, представленные администрацией Джогинского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62  Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования

 

Р Е Ш И Л А:

 

  1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Джогинского муниципального образования от 28.12.2017 г. №13 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»:

 

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год:

по доходам в сумме 5891900 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4223868,54 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 4210200 рублей;

по расходам в сумме 7516000 рублей.

размер дефицита в сумме 1624100 рублей или 97,4 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 1564100 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 60 000 рублей и 3,6 процентов.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 и 2020 годы:

по доходам на 2019 год в сумме 5325600 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3493300 рублей, на 2020 год в сумме 5402700 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3556600 рублей;

по расходам на 2019 год в сумме 5385600 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 134 000 рублей, на 2020 год в сумме 5462700 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 270000 рублей;

размер дефицита бюджета на 2019 год в сумме 60000 рублей или 3,3 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме 60000 рублей или 3,3 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений».

 

1.2 Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7.

Утвердить предельный объем муниципального долга на 2018 год в размере 1668031,46 рублей, на 2019 год в размере 1832300 рублей, на 2020 год в размере 1846100 рублей».

 

1.3 Статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году в размере 524709,37 рублей, в 2019 году в размере 32475,77 рублей, в 2020 году в размере 32475,77 рублей.

 

1.4 Статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования:

на  2018 год в сумме 1497015,19 рублей;

на  2019 год в сумме 928400,0 рублей;

на  2020 год в сумме 939300 рублей».

 

1.5 Приложения 1,2,5,6,7,8,13,14 изложить в новой редакции (прилагаются).

 

  1. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.

 

 

 

Глава Джогинского муниципального образования,

Председатель Думы Джогинского

муниципального образования                                              А.И. Михайло

 

 

 

Пояснительная записка

к решению Думы Джогинского муниципального образования

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

от 14.03.2018 года №19

 

Изменения доходной части  бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

 

Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлены в таблице 1:

 

Таблица 1. Показатели поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

тыс.руб.

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год
Решение Думы №13 от 28.12.2017г Уточненные  бюджетные назначения, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб. Решение Думы №13 от 28.12.2017г Уточненные  бюджетные назначения, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб. Решение Думы №13 от 28.12.2017г Уточненные  бюджетные назначения, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб.
гр.3-гр.2 гр.6-гр.5 гр.9-гр.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Налоговые и неналоговые доходы 1667,9 1668,0 0,1 1832,3 1832,3 0,0 1846,0 1846,1 0,1
Налог на доходы физических лиц 642,3 642,3 0,0 701,3 701,3 0,0 704,2 704,2 0,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла и автомобильный бензин 823 823,1 0,1 928,4 928,4 0,0 939,2 939,3 0,1
Налог на имущество физических лиц 96 96 0,0 96 96 0,0 96 96 0,0
Земельный налог 78 78 0,0 78 78 0,0 78 78 0,0
Государственная пошлина 20 20 0,0 20 20 0,0 20 20 0,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 5 5 0,0 5 5 0,0 5 5 0,0
Прочие неналоговые доходы 3,6 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0
Безвозмездные поступления 3835,5 4223,9 388,4 2949,9 3493,3 543,4 2984,8 3556,6 571,8
Итого доходов 5503,4 5891,9 388,5 4782,2 5325,6 543,4 4830,8 5402,7 571,9

 

Доходы бюджета планируются на 2018 год в объеме 5891,9 тыс. руб., что на 388,5 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений, на 2019 год в объеме 5325,6 тыс. рублей, что на 543,4 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений, на 2020 год в объеме 5402,7 тыс. рублей, что на 571,9 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений. Увеличение безвозмездных поступлений на 2018-2020 гг. связано с увеличением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета МО «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 — 2020 годов: на 2018 год в сумме 374,7 тыс. руб., на 2019 год в сумме 543,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме 571,8 тыс. руб., на основании Проекта Решения Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019- 2020 годов», а также поступление в 2018 году дохода от возврата межбюджетных трансфертов (переданные полномочия) в сумме 13,7 тыс. рублей из районного бюджета за 2017 год.

 

Изменения расходной части  бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Таблица 2.Анализ вносимых изменений  в расходы поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

тыс.руб.

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год
Решение Думы №13 от 28.12.2017г Уточненные  бюджетные назначения, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб. Решение Думы №13 от 28.12.2017г Уточненные  бюджетные назначения, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб. Решение Думы №13 от 28.12.2017г Уточненные  бюджетные назначения, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб.
гр.3-гр.2 гр.6-гр.5 гр.9-гр.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 «Общегосударственные вопросы» 2643,7 3557,9 914,2 1944,9 2471,8 526,9 1927,5 2468,8 541,3
02 «Национальная оборона» 60,5 60,5 0 61,1 61,1 0 63,3 63,3 0
03″ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 30 30,8 0,8 46 46 0 42 42 0
04 «Национальная экономика» 827 1504,2 677,2 932,4 932,4 0 943,2 943,3 0,1
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 72 137 65 247 247 0 182 182 0
08 «Культура, кинематография» 1803,4 2097 293,6 1364 1364 0 1364 1364 0
10 «Социальная политика» 124,8 124,8 0 124,8 124,8 0 124,8 124,8 0
13 «Обслуживание муниципального долга» 2 3,8 1,8 2 4,5 2,5 2 4,5 2,5
Итого расходов 5563,4 7516 1952,6 4722,2 5251,6 529,4 4648,8 5192,7 543,9

 

Планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 2018 год на 1952,6 тыс. руб. и утвердить в сумме 7516 тыс. руб., на 2019 год увеличить на 529,4 тыс. руб. и  утвердить в сумме 5251,6 тыс. руб., на 2020 год увеличить на 543,9 тыс. руб. и  утвердить в сумме 5192,7 тыс. руб.

 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

 

В целом по разделу в 2018 году планируется утвердить расходы в сумме 3557,9 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 914,2 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на выплату заработной платы с начислением на нее главе и работникам администрации в сумме 862 тыс.руб., на содержание администрации в сумме 19,7 тыс. руб. (приобретение ГСМ, телефонных аппаратов), а также на оплату переданных полномочий согласно подписанного соглашения о передаче осуществления части полномочий (КСП) от 01.01.2018г. б/н на сумму 32,5 тыс. руб.

Бюджетные назначения на 2019 год планируется утвердить расходы в сумме 2471,8 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 526,9 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на выплату заработной платы с начислением на нее главе и работникам администрации в сумме 494,4 тыс. руб., а также на оплату переданных полномочий согласно подписанного соглашения о передаче осуществления части полномочий (КСП) от 01.01.2018г. б/н на сумму 32,5 тыс. руб.

Бюджетные назначения на 2020 год планируется утвердить расходы в сумме 2468,8 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 541,3 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на выплату заработной платы с начислением на нее главе и работникам администрации в сумме 508,8 тыс. руб., а также на оплату переданных полномочий согласно подписанного соглашения о передаче осуществления части полномочий (КСП) от 01.01.2018г. б/н на сумму 32,5 тыс. руб.

 

Раздел 03 « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность «

 

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2018 год  в сумме 30,8 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 0,8 тыс. руб., при этом увеличить средства на софинансирование перечня проекта народных инициатив в сумме 0,8 тыс.руб. (закупка мотопомп и оборудования) на основании Постановления Правительства Иркутской области от 30.01.2018 года №45-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год».

 

Раздел 04 «Национальная экономика»

 

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2018 год  в сумме 1504,2 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 677,2 тыс. руб., при этом увеличить средства дорожного фонда за счет включением в бюджет остатков средств дорожного фонда (акцизы) 2017 года в сумме 674 тыс. руб., а также увеличить расходы на техническое обслуживание автотранспортного средства в сумме 3,2 тыс. руб.

Раздел 05 «Жилищно — коммунальное хозяйство»

 

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2018год в сумме 137 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 65 тыс. руб. (забор воды для проведения химическо-бактериального анализа, благоустройство территории поселка).

 

Раздел 08 «Культура и кинематография»

 

В целом по разделу в 2018 году планируется утвердить расходы в сумме 2097 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 293,6 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на выплату заработной платы с начислением на нее работникам учреждения культуры в сумме 280 тыс.руб., на содержание культуры в сумме 11,4 тыс.руб. (программа Контур, проведение мероприятий), а также на софинансирование перечня проекта народных инициатив в сумме 2,2 тыс.руб. (приобретение мебели и костюмов) на основании Постановления Правительства Иркутской области от 30.01.2018 года № 45-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год».

 

Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга»

 

В целом по разделу в 2018 году планируется утвердить расходы в сумме 3,8 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 1,8 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на обслуживание муниципального долга на основании изменения алгоритма расчета расходов на обслуживание муниципального долга по формуле:

— сумма кредита*количество дней обслуживания в году/365*процентная ставка/100,

— (60*306/365*7,5/100=3,8 тыс.руб.).

Бюджетные назначения на 2019 год планируется утвердить расходы в сумме 4,5 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 2,5 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на обслуживание муниципального долга на основании изменения алгоритма расчета расходов на обслуживание муниципального долга по формуле:

— (60*365/365*7,5/100=4,5 тыс.руб.).

Бюджетные назначения на 2020 год планируется утвердить расходы в сумме 4,5 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 2,5 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на обслуживание муниципального долга на основании изменения алгоритма расчета расходов на обслуживание муниципального долга по формуле:

— (60*365/365*7,5/100=4,5 тыс.руб.).

 

 

 

Глава Джогинского

муниципального образования                                                                        А.И.Михайлов

 

 

Приложение № 1

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

от  14.03.2018 г. №19

 

Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год.

 

  Единица измерения рублей
Наименование доходов Код дохода по бюджетной классификации Сумма
1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 1668031,46
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000 000 642 300,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000 000 642 300,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102010010000 110 642 300,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000 000 823 100,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в в местные бюджеты 100 10302230010000 110 259 200,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302240010000 110 4 100,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, родлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302250010000 110 596 000,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302260010000 110 -36 200,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000 000 96 000,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000 110 96 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 10601030100000 110 96 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 182 10601030101000 110 96 000,00
Земельный налог 182 10606000000000 110 78 031,46
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606033100000 110 47 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606043100000 110 31 031,46
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 960 10800000000000 000 20 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 960 10804000010000 110 20 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 960 10804020010000 110 20 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 960 11300000000000 000 5 000,00
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 960 11301000000000 000 5 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 960 11301995100000 130 5 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 960 11700000000000 000 3 600,00
Прочие неналоговые доходы 960 11705000000000 180 3 600,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 960 11705050100000 180 3 600,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 4223 868,54
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000 000 4210 200,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 908 20210000000000 151 4149 000,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 908 20215001100000 151 3464 300,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 908 20215002100000 151 684 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 960 20230000000000 151 61 200,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 960 20235118100000 151 60 500,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 960 20230024100000 151 700,00
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 960 2180000000000 151 13 668,54
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 960 21860010100000 151 13 668,54
Доходы бюджета — всего X 5891 900,00

 

Приложение № 2

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

от 14.03.2018 г. №19

 

Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на

плановый период 2019 -2020 гг.

 

Единица измерения рублей
 Наименование доходов Код дохода по бюджетной классификации Сумма
2019 год 2020 год
1 2 3 4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 1832 300,00 1846 100,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000 000 701 300,00 704 200,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000 000 701 300,00 704 200,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102010010000 110 701 300,00 704 200,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000 000 928 400,00 939 300,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в в местные бюджеты 100 10302230010000 110 292 400,00 295 800,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302240010000 110 4 600,00 4 700,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, родлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302250010000 110 672 200,00 680 100,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302260010000 110 -40 800,00 -41 300,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000 000 96 000,00 96 000,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000 110 96 000,00 96 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 10601030100000 110 96 000,00 96 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 182 10601030101000 110 96 000,00 96 000,00
Земельный налог 182 10606000000000 110 78 000,00 78 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606033100000 110 47 000,00 47 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606043100000 110 31 000,00 31 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 960 10800000000000 000 20 000,00 20 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 960 10804000010000 110 20 000,00 20 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 960 10804020010000 110 20 000,00 20 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 960 11300000000000 000 5 000,00 5 000,00
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 960 11301000000000 000 5 000,00 5 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 960 11301995100000 130 5 000,00 5 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 960 11700000000000 000 3 600,00 3 600,00
Прочие неналоговые доходы 960 11705000000000 180 3 600,00 3 600,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 960 11705050100000 180 3 600,00 3 600,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 3493 300,00 3556 600,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000 000 3493 300,00 3556 600,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 908 20210000000000 151 3431 500,00 3492 600,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 908 20215001100000 151 2888 100,00 2920 800,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 908 20215002100000 151 543 400,00 571 800,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 960 20230000000000 151 61 800,00 64 000,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 960 20235118100000 151 61 100,00 63 300,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 960 20230024100000 151 700,00 700,00
Доходы бюджета — всего X 5325 600,00 5402 700,00

 

 

Приложение № 5

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

от 14.03.2018 г. №19

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2018 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( рублей)
Наименование РзПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 557 915,81
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 800 600,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 755 615,81
Резервные фонды 0111 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 60 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 60 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 30 757,58
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 30 757,58
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 504 255,19
Транспорт 0408 7 240,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 497 015,19
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 137 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 47 000,00
Благоустройство 0503 90 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 096 998,42
Культура 0801 2 096 998,42
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 124 800,00
Пенсионное обеспечение 1001 124 800,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 3 773,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 3 773,00
ИТОГО:   7 516 000,00

 

 

Приложение № 6

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

от 14.03.2018 г. №19

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020гг.

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( рублей)
Наименование РзПР Сумма
2019 год 2020 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 471 800,00 2 468 800,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 785 000,00 785 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1 685 100,00 1 682 100,00
Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 700,00 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 61 100,00 63 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 61 100,00 63 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 46 000,00 42 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 46 000,00 42 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 932 400,00 943 300,00
Транспорт 0408 4 000,00 4 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 928 400,00 939 300,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 247 000,00 182 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 147 000,00 22 000,00
Благоустройство 0503 100 000,00 160 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 364 000,00 1 364 000,00
Культура 0801 1 364 000,00 1 364 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 124 800,00 124 800,00
Пенсионное обеспечение 1001 124 800,00 124 800,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 4 500,00 4 500,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 4 500,00 4 500,00
ИТОГО:   5 251 600,00 5 192 700,00

 

 

Приложение № 7

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

от 14.03.2018 г. №19

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

(рублей)
Наименование кода КЦСР КВР РзПР Сумма
Общегосударственные вопросы 3557 915,81
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 800 600,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 800 600,00
Органы местного самоуправления 9120000000 800 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 800 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 800 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0102 800 600,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2 755 615,81
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 2 755 615,81
Органы местного самоуправления 9120000000 2 755 615,81
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 1 783 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 1 783 800,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0104 1 783 800,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 9120082190 444 106,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 200 444 106,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 240 0104 444 106,44
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 9130080950 524 709,37
Межбюджетные трансферты 9130080950 500 524 709,37
Иные межбюджетные трансферты 9130080950 540 0104 524 709,37
Иные бюджетные ассигнования 9120082190 800 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120082190 850 0104 3 000,00
Резервные фонды 1 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 1 000,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000 1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 9130080140 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 9130080140 800 1 000,00
Резервные средства 9130080140 870 0111 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 700,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 9120073150 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 200 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 240 01 13 700,00
Национальная оборона 60 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 60 500,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 60 500,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9120051180 60 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120051180 100 58 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120051180 120 0203 58 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 200 2 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 240 0203 2 300,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30 757,58
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 30 757,58
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700089999 30 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700189999 240 0309 30 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 91300S2370 757,58
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 91300S2370 200 757,58
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 91300S2370 240 0309 757,58
Национальная экономика 1 504 255,19
Транспорт 7 240,00
Национальная экономика 9400000000 7 240,00
Автомобильный транспорт 9430000000 7 240,00
Мероприятия в области автомобильного транспорта 9430080980 7 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9430080980 200 3 240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9430080980 240 0408 3 240,00
Иные бюджетные ассигнования 9430080980 800 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9430080980 850 0408 4 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 497 015,19
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7800089999 823 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7800189999 240 0409 823 000,00
Дорожная деятельность 9440000000 674 015,19
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 9440080990 674 015,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 200 674 015,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 240 0409 674 015,19
Жилищно-коммунальное хозяйство 137 000,00
Коммунальное хозяйство 47 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9520081010 47 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 200 47 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 240 0502 47 000,00
Благоустройство 90 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7400089999 50 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7400189999 240 0503 50 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству 9530081024 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9530081024 200 40 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9530081024 240 0503 40 000,00
Культура, кинематография 2 096 998,42
Культура 2 096 998,42
Культура 9310000000 1 290 760,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9310089999 100 1 081 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9310089999 110 0801 1 081 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 200 208 560,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 240 0801 208 560,00
Иные бюджетные ассигнования 9310089999 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9310089999 850 0801 1 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 2 238,42
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 200 2 238,42
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 240 0801 2 238,42
Обеспечение деятельности библиотек 9320000000 804 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 9320089999 804 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9320089999 100 804 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9320089999 110 0801 804 000,00
Социальная политика 124 800,00
Пенсионное обеспечение 124 800,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 124 800,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000 124 800,00
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 9130080210 124 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9130080210 300 124 800,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9130080210 310 1001 124 800,00
Обслуживание  государственного и муниципального долга 3 773,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3 773,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 3 773,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000 3 773,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 9130080020 3 773,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9130080020 700 3 773,00
Обслуживание муниципального долга 9130080020 730 1301 3 773,00
Итого расходов 7 516 000,00

 

 

Приложение № 8

к решению  Думы  Джогинского

муниципального образования

от 14.03.2018 г. №19

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 – 2020 гг.

рублей
Наименование кода КЦСР КВР РзПР Сумма
2019 год 2020 год
Общегосударственные вопросы 2471 800,0 2468 800,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 785 000,0 785 000,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 785 000,0 785 000,0
Органы местного самоуправления 9120000000 785 000,0 785 000,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 785 000,0 785 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 785 000,0 785 000,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0102 785 000,0 785 000,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1685 100,0 1682 100,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 1685 100,0 1682 100,0
Органы местного самоуправления 9120000000 1685 100,0 1682 100,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 1309 400,0 1323 800,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 1309 400,0 1323 800,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0104 1309 400,0 1323 800,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 9120082190 341 224,2 323 824,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 200 341 224,2 323 824,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 240 0104 341 224,2 323 824,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 9130080950 32 475,8 32 475,8
Межбюджетные трансферты 9130080950 500 32 475,8 32 475,8
Иные межбюджетные трансферты 9130080950 540 0104 32 475,8 32 475,8
Иные бюджетные ассигнования 9120082190 800 2 000,0 2 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120082190 850 0104 2 000,0 2 000,0
Резервные фонды 1 000,0 1 000,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 1 000,0 1 000,0
Прочие непрограммные расходы 9130000000 1 000,0 1 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 9130080140 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 9130080140 800 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 9130080140 870 0111 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 700,0 700,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 700,0 700,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 9120073150 700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 200 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 240 01 13 700,0 700,0
Национальная оборона 61 100,0 63 300,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 61 100,0 63 300,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 61 100,0 63 300,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9120051180 61 100,0 63 300,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120051180 100 58 800,0 61 000,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120051180 120 0203 58 800,0 61 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 200 2 300,0 2 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 240 0203 2 300,0 2 300,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 46 000,0 42 000,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 46 000,0 42 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700089999 46 000,0 42 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700189999 240 0309 46 000,0 42 000,0
Национальная экономика 932 400,0 943 300,0
Транспорт 4 000,0 4 000,0
Национальная экономика 9400000000 4 000,0 4 000,0
Автомобильный транспорт 9430000000 4 000,0 4 000,0
Мероприятия в области автомобильного транспорта 9430080980 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 9430080980 800 4 000,0 4 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9430080980 850 0408 4 000,0 4 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 928 400,0 939 300,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7800089999 928 400,0 0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7800189999 240 0409 928 400,0 0,0
Дорожная деятельность 9440000000 0,0 939 300,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 9440080990 0,0 939 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 200 0,0 939 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 240 0409 0,0 939 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 247 000,0 182 000,0
Коммунальное хозяйство 147 000,0 22 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7700089999 125 000,0 0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7700189999 240 0502 125 000,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9520081010 22 000,0 22 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 200 22 000,0 22 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 240 0502 22 000,0 22 000,0
Благоустройство 100 000,0 160 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7400089999 100 000,0 160 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7400189999 240 0503 100 000,0 160 000,0
Культура, кинематография 1364 000,0 1364 000,0
Культура 1364 000,0 1364 000,0
Культура 9310000000 966 000,0 966 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9310089999 100 866 000,0 866 000,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9310089999 110 0801 866 000,0 866 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 200 100 000,0 100 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 240 0801 100 000,0 100 000,0
Обеспечение деятельности библиотек 9320000000 398 000,0 398 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 9320089999 398 000,0 398 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9320089999 100 398 000,0 398 000,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9320089999 110 0801 398 000,0 398 000,0
Социальная политика 124 800,0 124 800,0
Пенсионное обеспечение 124 800,0 124 800,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 124 800,0 124 800,0
Прочие непрограммные расходы 9130000000 124 800,0 124 800,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 9130080210 124 800,0 124 800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9130080210 300 124 800,0 124 800,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9130080210 310 1001 124 800,0 124 800,0
Обслуживание  государственного и муниципального долга 4 500,0 4 500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 4 500,0 4 500,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000 4 500,0 4 500,0
Прочие непрограммные расходы 9130000000 4 500,0 4 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 9130080020 4 500,0 4 500,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9130080020 700 4 500,0 4 500,0
Обслуживание муниципального долга 9130080020 730 1301 4 500,0 4 500,0
Итого расходов 5251 600,0 5192 700,0

 

 

Приложение № 13

к решению  Думы Джогинского

 муниципального образования

от   14.03.2018 г. №19

 

 

Источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на 2018 год

                                                                                                                                            (тыс.руб.)

Наименование Код Итого
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 

 

000 01 00 00 00 00 0000 000

60
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 000

60
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 700

80
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений  

 

000 01 02 00 00 02 0000 710

80
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  

 

000  01 02 00 00 00 0000 800

-20
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

 

000 01 02 00 00 02 0000 810

-20
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000 01 03 00 00 00 0000 000

0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000  01 03 00 00 00 0000 700

0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации  

 

 

000 01 03 01 00 02 0000 710

0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

 

000 01 03 00 00 00 0000 800

0
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000 01 03 01 00 02 0000 810

0
 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

 

000 01 05 00 00 00 0000 000

1564,1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5951,9
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5951,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 7516,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 7516,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов       001 01 06 00 00 00 0000  000

 

 

Приложение № 14

 к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

от 14.03.2018 г. №19

 

Источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на плановый период 2098- 2020 гг.

 

(тыс.руб.)

Наименование Код 2019 год 2020 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

000 01 00 00 00 00 0000 000

60 60
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 000

60 60
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 700

80 80
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений  

 

000 01 02 00 00 02 0000 710

80 80
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  

 

000  01 02 00 00 00 0000 800

-20 -20
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

 

000 01 02 00 00 02 0000 810

-20 -20
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000 01 03 00 00 00 0000 000

0 0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000  01 03 00 00 00 0000 700

0 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации  

 

 

000 01 03 01 00 02 0000 710

0 0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

 

000 01 03 00 00 00 0000 800

0 0
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000 01 03 01 00 02 0000 810

0 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5385,6 -5462,7
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5385,6 -5462,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5385,6 5462,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5385,6 5462,7
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов   001 01 06 00 00 00 0000  000

 

 

Версия для слабовидящих
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Контакты

Адрес: 665065, Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, д. 8
Телефон (факс): (839563)93-7-33
Email: adzhogino@mail.ru
Режим работы:
Понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00
Перерыв: с 12.00 до 13.00
Выходные: суббота, воскресенье

ireception
Полезные ссылки
banner3 eb_0 619d66e7e3c1d90b5511deebd5afdd38 09e6110758926e460231e8cea4115568 1cc7334fe2ab91754d0d7b2caac4b256 adm_banner
Счетчик посещений
Яндекс.Метрика