banner3
  Информация!        18 июня 2019        1591         Комментарии к записи Решение Думы от 27.02.2019г. №46 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 24.12.2018г. №37 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» отключены

Решение Думы от 27.02.2019г. №46 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 24.12.2018г. №37 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»

Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Джогинское муниципальное образование

Дума Джогинского муниципального образования

( четвертый созыв)

 

РЕШЕНИЕ

 

от «27» февраля 2019 г.                                                                 №46

 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 24.12.2018г. №37 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»

 

Рассмотрев материалы, представленные администрацией Джогинского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального  образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования

 

Р Е Ш И Л А:

 

  1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Джогинского муниципального образования от 24.12.2018г. № 37 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»:

1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 год:

по доходам в сумме 6215700,0 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4301614,83 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 4277200,0 рублей;

по расходам в сумме 8067300,0 рублей.

размер дефицита в сумме 1851600,0 рублей или 96,7% утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 1791600,0 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 60000,0 рублей или 3,1%.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2020 и 2021 годы:

по доходам на 2020 год в сумме 5870900,0 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3871300,0 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 3871300,0 рублей, на 2021 год в сумме 6017800,0 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3923100,0 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 3923100,0 рублей;

по расходам на 2020 год в сумме 5930900,0 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 146000,0 рублей, на 2021 год в сумме 6077800,0 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 299000,0 рублей;

размер дефицита бюджета на 2020 год в сумме 60000,0 рублей или 3,0% утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме 60 000,0 рублей или 2,9% утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений».

1.2. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7.

  1. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2019 год в размере 1914085,17 рублей».

1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году в размере 583952,35 рублей, в 2020 году в размере 583952,35 рублей».

1.4. Статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования на 2019 год в сумме 1856708,48 рублей».

1.5. Приложения 1,2,5,6,7,8,13,14 изложить в новой редакции (прилагаются).

  1. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.

 

Глава Джогинского муниципального образования

Председатель Думы

Джогинского муниципального образования                              А.И.Михайлов

 

 

Пояснительная записка

к решению Думы Джогинского муниципального образования

 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

от 27.02.2019 года  №46

 

          Изменения доходной части  бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

 

Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлены в таблице 1:

 

Таблица 1. Показатели поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

тыс.руб.

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год
Решение Думы №37 от 24.12.2018г Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. Откло

нение, тыс. руб.

Решение Думы №37 от 24.12.2018г Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. Откло

нение, тыс. руб.

Решение Думы №37 от 24.12.2018г Уточненные  бюджетные назначения, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб.
гр.3-гр.2 гр.6-гр.5 гр.9-гр.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Налоговые и неналоговые доходы 1725,1 1914,1 189,0 1999,6 1999,6 0,0 2094,7 2094,7 0,0
Налог на доходы физических лиц 654,8 654,8 0,0 669,2 669,2 0,0 672,5 672,5 0,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла и автомобильный бензин 916,7 916,7 0,0 1176,8 1176,8 0,0 1268,6 1268,6 0,0
Налог на имущество физических лиц 59 59 0,0 59 59 0,0 59 59 0,0
Земельный налог 83 82,9 -0,1 83 83 0,0 83 83 0,0
Государственная пошлина 5 5 0,0 5 5 0,0 5 5 0,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 3 192,1 189,1 3 3 0,0 3 3 0,0
Доходы от продажи 0 0 0,0
Прочие неналоговые доходы 3,6 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0
Безвозмездные поступления 4276,3 4301,6 25,3 3870,4 3871,3 0,9 3922,2 3923,1 0,9
Итого доходов 6001,4 6215,7 214,3 5870,0 5870,9 0,9 6016,9 6017,8 0,9

 

Доходы бюджета планируются на 2019 год в объеме 6215,7 тыс. руб., что на 214,3 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений, на 2020 год в объеме 5870,9 тыс.рублей, что на 0,9 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений, на 2021 год в объеме 6017,8 тыс.рублей, что на 0,9 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений.

Увеличение налоговых неналоговых поступлений связано с увеличением плана по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат в сумме 189,1 тыс.руб. (возмещение средств с ФСС).

Увеличение безвозмездных поступлений на 2019-2021 гг.:

— увеличением субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 0,9 тыс.руб., на 2020 год в сумме 0,9 тыс.руб., на 2021 год в сумме 0,9  тыс.руб., на основании Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 17.12.2018 года № 131-ОЗ;

— поступление в 2019 году дохода от возврата межбюджетных трансфертов (переданные полномочия) в сумме 24,4 тыс. рублей из районного бюджета за 2018 год.

 

 

Изменения расходной части  бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Таблица 2.Анализ вносимых изменений  в расходы поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

тыс.руб.

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год
Решение Думы №37 от 24.12.2018г Уточненные  бюджетные назначения, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб. Решение Думы №37 от 24.12.2018г Уточненные  бюджетные назначения, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб. Решение Думы №37 от 24.12.2018г Уточненные  бюджетные назначения, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб.
гр.3-гр.2 гр.6-гр.5 гр.9-гр.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 «Общегосударственные вопросы» 2855,9 3696,2 840,3 2566,9 2566,9 0 2593 2593 0
02 «Национальная оборона» 114,2 115,1 0,9 114,2 115,1 0,9 114,2 115,1 0,9
03″ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 46 46 0 42 42 0 0 0 0
04 «Национальная экономика» 919,7 2008,7 1089 1179,8 1179,8 0 1271,6 1271,6 0
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 175 202,7 27,7 210 210 0 50 50 0
08 «Культура, кинематография» 1820,6 1868,6 48 1541,1 1541,1 0 1619,1 1619,1 0
10 «Социальная политика» 125,5 125,5 0 125,5 125,5 0 125,5 125,5 0
13 «Обслуживание муниципального долга» 4,5 4,5 0 4,5 4,5 0 4,5 4,5 0
Итого расходов 6061,4 8067,3 2005,9 5784 5784,9 0,9 5777,9 5778,8 0,9

 

Планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 2019 год на 8067,3 тыс. руб. и  утвердить в сумме 2005,9 тыс. руб., на 2020 год увеличить на 0,9 тыс. руб. и  утвердить в сумме 5784,9 тыс. руб., на 2021 год увеличить на 0,9 тыс. руб. и  утвердить в сумме 5778,8 тыс. руб.

 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

 

В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 3696,2 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 840,3 тыс. руб., при этом планируется:

— увеличить расходы на оплату переданных полномочий согласно подписанного дополнительного соглашения к соглашению о передаче Контрольно-счетной палате Тайшетского района полномочий контрольно-счетного органа Тальского муниципального образования по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля № 21 от 21.12.2018г. на сумму 4,7 тыс. руб.;

— увеличить расходы на заработную плату с начислением на нее работникам администрации в сумме 584,0 тыс.руб.;

— увеличить расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 251,6 тыс.руб. (коммунальные услуги, ГСМ, канц.товары).

Бюджетные назначения на 2020 год планируется утвердить расходы в сумме 2566,9 тыс. руб. при этом планируется:

— увеличение расходов, связанных с проведением выборов главы Джогинского МО, согласно смете расходов, утвержденной решением Тайшетской территориальной избирательной комиссии от 19.02.2019 г. № 5/28 в сумме 891,5 тыс. руб.;

— уменьшить расходы на выплату заработной платы и начислений на нее работникам администрации, содержание органов местного самоуправления в сумме 891,5 тыс.руб.

 

Раздел 02 «Национальная оборона»

 

В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 115,1 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 0,9 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на  содержание работника, осуществляющего полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Бюджетные назначения на 2020 год планируется утвердить расходы в сумме 115,1 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 0,9 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на  содержание работника, осуществляющего полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Бюджетные назначения на 2021 год планируется утвердить расходы в сумме 115,1 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 0,9 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на  содержание работника, осуществляющего полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

 

 

Раздел 04 «Национальная экономика»

 

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2019 год  в сумме 2008,7 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 1089,0 тыс. руб., в связи включением в бюджет остатков дорожного фонда (акцизы) 2018 года в сумме 940,0 тыс.руб., при этом  средства дорожного фонда будут производится по программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года» (2019 год —  928,4 тыс.руб., 2020 год — 939,2 тыс.руб., 2021 год — 950,0 тыс.руб.). Также по данному разделу планируется увеличить расходы на кадастровые работы в сумме 139 тыс.руб. (оформление в собственность земельных участков), увеличить расходы на содержание ТС в сумме 10 тыс.руб. (замена масла).

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2019 год  в сумме 202,7 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 27,7 тыс.руб., при этом планируется увеличить расходы на проведения анализа воды в сумме 23 тыс.руб., содержание лестничного пролета в сумме 4,7 тыс.руб.

 

Раздел 08 «Культура и кинематография»

 

В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 1868,6 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 48,0 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы на софинасирование мероприятий перечня проекта народных инициатив в  сумме 6,0 тыс.руб. (приобретение музыкальной аппаратуры, тепловых конвекторов, компьютерной техники, спортивного инвентаря, линолеума для нужд МКУК «Джогинский ДДиТ»).

 

 

Глава Джогинского

муниципального образования                                                                        А.И.Михайлов

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

от 27.02.2019г. №46

 

 

Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 год.

 

                                                                                                                       Единица измерения рублей
 Наименование доходов Код дохода по бюджетной классификации Сумма
1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 1 914 085,17
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000 000 654 800,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000 000 654 800,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102010010000 110 654 800,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000 000 916 700,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302231010000 110 332 400,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302241010000 110 2 300,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302251010000 110 643 800,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302261010000 110 -61 800,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000 000 59 000,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000 110 59 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 10601030100000 110 59 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 182 10601030101000 110 59 000,00
Земельный налог 182 10606000000000 110 82 868,58
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606033100000 110 48 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606043100000 110 34 868,58
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 960 10800000000000 000 5 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 960 10804000010000 110 5 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 960 10804020010000 110 5 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 960 11300000000000 000 192 116,59
Доходы от оказания платных услуг (работ) 960 11301000000000 000 3 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 960 11301995100000 130 3 000,00
Доходы от компенсации затрат государства 960 11302000000000 000 189 116,59
Прочие доходы от компенскации затрат бюджетов сельских поселений 960 11302995100000 130 189 116,59
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 960 11700000000000 000 3 600,00
Прочие неналоговые доходы 960 11705000000000 180 3 600,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 960 11705050100000 180 3 600,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 4 301 614,83
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000 000 4 277 200,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 908 20210000000000 150 4 161 400,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 908 20215001100000 150 3 988 000,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 908 20215002100000 150 173 400,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 960 20230000000000 150 115 800,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 960 20235118100000 150 115 100,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 960 20230024100000 150 700,00
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 960 2180000000000 150 24 414,83
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 960 21860010100000 150 24 414,83
Доходы бюджета — всего X 6 215 700,00

 

 

 

Приложение № 2

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

 от 27.02.2019г. №46

 

Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на

плановый период 2020 и 2021 годов.

 

Единица измерения рублей
 Наименование доходов Код дохода по бюджетной классификации Сумма
2020 год 2021 год
1 2 3 4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 1 999 600,00 2 094 700,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000 000 669 200,00 672 500,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000 000 669 200,00 672 500,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102010010000 110 669 200,00 672 500,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000 000 1 176 800,00 1 268 600,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302231010000 110 427 200,00 460 500,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302241010000 110 2 400,00 2 500,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302251010000 110 826 100,00 892 600,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302261010000 110 -78 900,00 -87 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000 000 59 000,00 59 000,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000 110 59 000,00 59 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 10601030100000 110 59 000,00 59 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 182 10601030101000 110 59 000,00 59 000,00
Земельный налог 182 10606000000000 110 83 000,00 83 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606033100000 110 48 000,00 48 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606043100000 110 35 000,00 35 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 960 10800000000000 000 5 000,00 5 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 960 10804000010000 110 5 000,00 5 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 960 10804020010000 110 5 000,00 5 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 960 11300000000000 000 3 000,00 3 000,00
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 960 11301000000000 000 3 000,00 3 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 960 11301995100000 130 3 000,00 3 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 960 11700000000000 000 3 600,00 3 600,00
Прочие неналоговые доходы 960 11705000000000 180 3 600,00 3 600,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 960 11705050100000 180 3 600,00 3 600,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 3 871 300,00 3 923 100,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000 000 3 871 300,00 3 923 100,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 908 20210000000000 150 3 755 500,00 3 807 300,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 908 20215001100000 150 3 755 500,00 3 807 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 960 20230000000000 150 115 800,00 115 800,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 960 20235118100000 150 115 100,00 115 100,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 960 20230024100000 150 700,00 700,00
Доходы бюджета — всего X 5 870 900,00 6 017 800,00

 

 

 

Приложение № 5

к решению  Думы Джогинского

муниципального образования

от 27.02.2019 г. №46

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2019 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( рублей)
Наименование РзПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 696 148,52
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 800 500,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 892 948,52
Резервные фонды 0111 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 115 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 115 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 46 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 46 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 008 708,48
Транспорт 0408 13 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 856 708,48
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 139 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 202 700,00
Коммунальное хозяйство 0502 198 000,00
Благоустройство 0503 4 700,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 868 643,00
Культура 0801 1 868 643,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 125 500,00
Пенсионное обеспечение 1001 125 500,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 4 500,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 4 500,00
ИТОГО:   8 067 300,00

 

 

 

Приложение № 6

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

от 27.02.2019 г. №46

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

( рублей)
Наименование РзПР Сумма
2020 год 2021 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 566 900,00 2 593 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 461 400,00 461 400,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 102 800,00 2 128 900,00
Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 700,00 1 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 115 100,00 115 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 115 100,00 115 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 42 000,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 42 000,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 179 800,00 1 271 600,00
Транспорт 0408 3 000,00 3 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 176 800,00 1 268 600,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 210 000,00 50 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 50 000,00 50 000,00
Благоустройство 0503 160 000,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 541 100,00 1 619 100,00
Культура 0801 1 541 100,00 1 619 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 125 500,00 125 500,00
Пенсионное обеспечение 1001 125 500,00 125 500,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 4 500,00 4 500,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 4 500,00 4 500,00
ИТОГО:   5 784 900,00 5 778 800,00

 

 

Приложение № 7

                                                                                   к решению  Думы Джогинского

                                                                                муниципального образования

от 27.02.2019 г. №46

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

(рублей)
Наименование кода КЦСР КВР РзПР                             Сумма
Общегосударственные вопросы       3696148,52
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   800 500,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000     800 500,00
Органы местного самоуправления 9120000000     800 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 800 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 800 500,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0102 800 500,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций       2892948,52
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000     2892948,52
Органы местного самоуправления 9120000000     2892948,52
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 1658700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 1658700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0104 1658700,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 9120082190 648296,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 200 648296,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 240 0104 648296,17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 9130080950 583952,35
Межбюджетные трансферты 9130080950 500 583 952,35
Иные межбюджетные трансферты 9130080950 540 0104 583 952,35
Иные бюджетные ассигнования 9120082190 800 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120082190 850 0104 2 000,00
Резервные фонды     1 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   1 000,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000   1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 9130080140 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 9130080140 800 1 000,00
Резервные средства 9130080140 870 0111 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы       1 700,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4600089999 1 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4600189999 240 0113 1 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 9120073150 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 200 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 240 01 13 700,00
Национальная оборона       115 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     115 100,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   115 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9120051180 115 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120051180 100 106 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120051180 120 0203 106 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 200 8 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 240 0203 8 400,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность       46 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона   46 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700089999 46 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700189999 240 0309 46 000,00
Национальная экономика       2008708,48
Транспорт       13 000,00
Национальная экономика 9400000000 13 000,00
Автомобильный транспорт 9430000000 13 000,00
Мероприятия в области автомобильного транспорта 9430080980 13 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9430080980 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9430080980 240 0408 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 9430080980 800 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9430080980 850 0408 3 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       1856708,48
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7800089999 928 400,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7800189999 240 0409 928 400,00
Дорожная деятельность 9440000000   928 308,48
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 9440080990 928 308,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 200 928 308,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 240 0409 928 308,48
Другие вопросы в области национальной экономики       139 000,00
Национальная экономика 9400000000 139 000,00
Прочая деятельность в национальной экономике 9450000000 139 000,00
Землеустройство и землепользование 9450080190 139 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9450080190 200 139 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9450080190 240 0412 139 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство       202 700,00
Коммунальное хозяйство       198 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7700089999 125 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7700189999 240 0502 125 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9520081010 73 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 200 73 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 240 0502 73 000,00
Благоустройство       4 700,00
Прочие мероприятия по благоустройству 9530081024     4 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9530081024 200 4 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9530081024 240 0503 4 700,00
Культура, кинематография       1868643,00
Культура     1868643,00
Культура 9310000000   1327320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9310089999 100 1082120,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9310089999 110 0801 1082120,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 200 245 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 240 0801 245 200,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 4 822,89
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 200 4 822,89
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 240 0801 4 822,89
Обеспечение деятельности библиотек 9320000000     536 500,11
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 9320089999 535 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9320089999 100 535 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9320089999 110 0801 535 300,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93200S2370 1 200,11
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93200S2370 200 1 200,11
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93200S2370 240 0801 1 200,11
Социальная политика       125 500,00
Пенсионное обеспечение       125 500,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   125 500,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000   125 500,00
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 9130080210 125 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9130080210 300 125 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9130080210 310 1001 125 500,00
Обслуживание  государственного и муниципального долга       4 500,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга       4 500,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   4 500,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000   4 500,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 9130080020 4 500,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9130080020 700 4 500,00
Обслуживание муниципального долга 9130080020 730 1301 4 500,00
Итого расходов       8067300,00

                                                                                                                   

 

 

Приложение № 8

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

от 27.02.2019 г. №46

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ.

рублей
Наименование кода КЦСР КВР РзПР                             Сумма
2020 год 2021 год
Общегосударственные вопросы       2566900,0 2593000,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   461 400,0 461 400,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000     461 400,0 461 400,0
Органы местного самоуправления 9120000000     461 400,0 461 400,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 461 400,0 461 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 461 400,0 461 400,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0102 461 400,0 461 400,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций       1211 300,0 2128 900,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000     1211 300,0 2128900,0
Органы местного самоуправления 9120000000     1211 300,0 2128900,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 502 000,0 1393500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 502 000,0 1393500,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0104 502 000,0 1393500,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 9120082190 123 347,7 186 615,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 200 123 347,7 186 615,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 240 0104 123 347,7 186 615,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 9130080950 583 952,4 546 784,6
Межбюджетные трансферты 9130080950 500 583 952,4 546 784,6
Иные межбюджетные трансферты 9130080950 540 0104 583 952,4 546 784,6
Иные бюджетные ассигнования 9120082190 800 2 000,0 2 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120082190 850 0104 2 000,0 2 000,0
Обеспечение  проведения  выборов и референдумов       891 500,0 0,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   891 500,0 0,0
Прочие непрограммные расходы 9130000000   891 500,0 0,0
Проведение выборов главы муниципального образования 9130080120 891 500,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 9130080120 800 891 500,0 0,0
Специальные расходы 9130080120 880 0107 891 500,0 0,0
Резервные фонды     1 000,0 1 000,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   1 000,0 1 000,0
Прочие непрограммные расходы 9130000000   1 000,0 1 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 9130080140 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 9130080140 800 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 9130080140 870 0111 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы       1 700,0 1 700,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4600089999 1 000,00 1 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4600189999 240 0113 1 000,00 1 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   700,0 700,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 9120073150 700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 200 700,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 240 01 13 700,0 700,0
Национальная оборона       115 100,0 115 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     115 100,0 115 100,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   115 100,0 115 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9120051180 115 100,0 115 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120051180 100 106 700,0 106 700,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120051180 120 0203 106 700,0 106 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 200 8 400,0 8 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 240 0203 8 400,0 8 400,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность       42 000,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона   42 000,0 0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700089999 42 000,0 0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700189999 240 0309 42 000,0 0,0
Национальная экономика       1179 800,0 1271600,0
Транспорт       3 000,0 3 000,0
Национальная экономика 9400000000 3 000,0 3 000,0
Автомобильный транспорт 9430000000 3 000,0 3 000,0
Мероприятия в области автомобильного транспорта 9430080980 3 000,0 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 9430080980 800 3 000,0 3 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9430080980 850 0408 3 000,0 3 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       1176 800,0 1268600,0
Дорожная деятельность 9440000000   1176 800,0 1268600,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 9440080990 1176 800,0 1268600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 200 1176 800,0 1268600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 240 0409 1176 800,0 1268600,0
Жилищно-коммунальное хозяйство       210 000,0 50 000,0
Коммунальное хозяйство       50 000,0 50 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9520081010 50 000,0 50 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 200 50 000,0 50 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 240 0502 50 000,0 50 000,0
Благоустройство       160 000,0 0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7400089999 160 000,0 0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7400189999 240 0503 160 000,0 0,0
Культура, кинематография       1541 100,0 1619100,0
Культура     1541 100,0 1619100,0
Культура 9310000000   1072 700,0 1150700,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9310089999 100 940 500,0 940 500,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9310089999 110 0801 940 500,0 940 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 200 132 200,0 210 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 240 0801 132 200,0 210 200,0
Обеспечение деятельности библиотек 9320000000     468 400,0 468 400,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 9320089999 468 400,0 468 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9320089999 100 468 400,0 468 400,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9320089999 110 0801 468 400,0 468 400,0
Социальная политика       125 500,0 125 500,0
Пенсионное обеспечение       125 500,0 125 500,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   125 500,0 125 500,0
Прочие непрограммные расходы 9130000000   125 500,0 125 500,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 9130080210 125 500,0 125 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9130080210 300 125 500,0 125 500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9130080210 310 1001 125 500,0 125 500,0
Обслуживание  государственного и муниципального долга       4 500,0 4 500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга       4 500,0 4 500,0
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   4 500,0 4 500,0
Прочие непрограммные расходы 9130000000   4 500,0 4 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 9130080020 4 500,0 4 500,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9130080020 700 4 500,0 4 500,0
Обслуживание муниципального долга 9130080020 730 1301 4 500,0 4 500,0
Итого расходов       5784 900,0 5778800,0

                                                                                                     

 

 

 

Приложение № 13

                                                                                   к решению  Думы Джогинского

                                                                                муниципального образования

от 27.02.2019 г. №46

 

Источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 год

 

                                                                                                                                            (тыс.руб.)

Наименование Код Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

000 01 00 00 00 00 0000 000

60
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 000

60
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 700

80
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений  

 

000 01 02 00 00 02 0000 710

80
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  

 

000  01 02 00 00 00 0000 800

-20
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 02 0000 810

-20
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

000 01 03 00 00 00 0000 000

0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

000  01 03 00 00 00 0000 700

0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации  

000 01 03 01 00 02 0000 710

0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

000 01 03 00 00 00 0000 800

0
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

000 01 03 01 00 02 0000 810

0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1791,6
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -6275,7
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -6275,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 8067,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 8067,3
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов       001 01 06 00 00 00 0000  000

 

 

 

Приложение № 14

                                                                                   к решению  Думы Джогинского

                                                                                муниципального образования

от 27.02.2019 г. №46

 

 

Источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на плановый период 2020 и 2021 годов.

 

                                                                                                                                            (тыс.руб.)

Наименование Код 2020 год 2021 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

000 01 00 00 00 00 0000 000

60 60
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 000

60 60
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 700

80 80
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений  

000 01 02 00 00 02 0000 710

80 80
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  

000  01 02 00 00 00 0000 800

-20 -20
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 02 0000 810

-20 -20
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

000 01 03 00 00 00 0000 000

0 0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

000  01 03 00 00 00 0000 700

0 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации  

000 01 03 01 00 02 0000 710

0 0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

 

000 01 03 00 00 00 0000 800

0 0
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

000 01 03 01 00 02 0000 810

0 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5930,9 -6077,8
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5930,9 -6077,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5930,9 6077,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5930,9 6077,8
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов   001 01 06 00 00 00 0000  000

 

Версия для слабовидящих
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Контакты

Адрес: 665065, Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, д. 8
Телефон (факс): (839563)93-7-33
Email: adzhogino@mail.ru
Режим работы:
Понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00
Перерыв: с 12.00 до 13.00
Выходные: суббота, воскресенье

ireception
Полезные ссылки
banner3 eb_0 619d66e7e3c1d90b5511deebd5afdd38 09e6110758926e460231e8cea4115568 1cc7334fe2ab91754d0d7b2caac4b256 adm_banner
Счетчик посещений
Яндекс.Метрика