banner3
  Информация!        18 июня 2019        1475         Комментарии к записи Решение Думы от 29.03.2019г. №47 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 24.12.2018г. №37 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» отключены

Решение Думы от 29.03.2019г. №47 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 24.12.2018г. №37 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»

Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Джогинское муниципальное образование

Дума Джогинского муниципального образования

( четвертый созыв)

 

РЕШЕНИЕ

 

от «29» марта 2019 г.                                                                            №47

 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 24.12.2018г. №37 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»

 

Рассмотрев материалы, представленные администрацией Джогинского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62  Устава  Джогинского муниципального  образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования

 

Р Е Ш И Л А:

 

  1. Внести следующие   изменения и дополнения в решение  Думы Джогинского муниципального образования от 24.12.2018г. № 37  «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» (в редакции решения Думы № 46 от 27.02.2019г.):

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1.

  1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2019 год:

по доходам в сумме 6 515 000,0 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме   4 596 714,83 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме  4 572 300,0 рублей;

по расходам в сумме 8 366 600,0 рублей.

размер дефицита в сумме  1 851 600,0 рублей или 96,5% утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 1 791 600,0 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 60 000,0 рублей или 3,1%.

1.2. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7.

  1. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2019 год в размере 1 918 285,17 рублей».

1.3. Приложения 1,5,7 изложить в новой редакции (прилагаются).

 

  1. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.

 

 

Глава Джогинского муниципального образования

Председатель Думы

Джогинского муниципального образования                              А.И.Михайлов

 

 

 

Пояснительная записка

к решению Думы Джогинского муниципального образования

 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Джогинского

муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

от 29 марта  2019 года  № 47

 

          Изменения доходной части  бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

 

Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлены в таблице 1:

 

Таблица 1. Показатели поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

тыс.руб.

Наименование показателя 2019 год
Решение Думы №46 от 27.02.2019г Уточненные  бюджетные назначения, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб.
гр.3-гр.2
1 2 3 4
Налоговые и неналоговые доходы 1914,1 1918,3 4,2
Налог на доходы физических лиц 654,8 654,8 0,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла и автомобильный бензин 916,7 916,7 0,0
Единый сельскохозяйственный налог 4,2 4,2
Налог на имущество физических лиц 59 59 0,0
Земельный налог 82,9 82,9 0,0
Государственная пошлина 5 5 0,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 192,1 192,1 0,0
Доходы от продажи 0 0 0,0
Прочие неналоговые доходы 3,6 3,6 0,0
Безвозмездные поступления 4301,6 4596,7 295,1
Итого доходов 6215,7 6515,0 299,3

 

Доходы бюджета планируются на 2019 год в объеме 6515,0 тыс. руб., что на 299,3 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений.

Увеличение налоговых неналоговых доходов связано в связи с поступлением сельскохозяйственного налога в сумме 4,2 тыс.руб.

Увеличение безвозмездных поступлений связано с выделением субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, на основании Постановления Правительства Иркутской области от 14.02.2019 № 108-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию  мероприятий перечня проектов народных инициатив» в сумме 295,1 тыс. рублей.

 

 

Изменения расходной части  бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Таблица 2.Анализ вносимых изменений  в расходы поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

тыс.руб.

Наименование показателя 2019 год
Решение Думы №46 от 27.02.2019г Уточненные  бюджетные назначения, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб.
гр.3-гр.2
1 2 3 4
01 «Общегосударственные вопросы» 3696,2 3690,4 -5,8
02 «Национальная оборона» 115,1 115,1 0
03″ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 46 46 0
04 «Национальная экономика» 2008,7 2008,7 0
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 202,7 212,7 10
08 «Культура, кинематография» 1868,6 2113,7 245,1
10 «Социальная политика» 125,5 125,5 0
11 «Физическая культура и спорт» 0 50 50
13 «Обслуживание муниципального долга» 4,5 4,5 0
Итого расходов 8067,3 8366,6 299,3

 

Планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 299,3 тыс. руб. и  утвердить в сумме 8366,6 тыс. руб.

 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

 

В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 3690,4 тыс. руб. с уменьшением  ассигнований на 5,8 тыс. руб., при этом планируется уменьшить расходы на содержание органов местного самоуправления.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2019 год  в сумме 212,7 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 10 тыс.руб., при этом планируется увеличить расходы на благоустройство села.

 

Раздел 08 «Культура и кинематография»

 

В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 2113,7 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 245,1 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 245,1 тыс.руб. (приобретение музыкальной аппаратуры, тепловых конвекторов, компьютерной техники, линолеума для нужд МКУК «Джогинский ДДиТ»).

 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

 

В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 50,0 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 50,0 тыс. руб., при этом планируется увеличить расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 50,0 тыс.руб. (приобретение спортивного инвентаря).

 

Глава Джогинского

муниципального образования                                                                        А.И.Михайлов

 

 

 

 

 

Приложение № 1

                                                                                   к решению  Думы Джогинского

                                                                                муниципального образования

 «29» марта2019 г. №47

 

 

Доходы  бюджета  Джогинского  муниципального образования на 2019 год.

 

                                                                                                                       Единица измерения рублей
 Наименование доходов Код дохода по бюджетной классификации Сумма
1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 1 918 285,17
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000 000 654 800,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000 000 654 800,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102010010000 110 654 800,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000 000 916 700,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302231010000 110 332 400,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302241010000 110 2 300,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302251010000 110 643 800,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302261010000 110 -61 800,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000 000 4 200,00
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 182 10503010011000 110 4 200,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000 000 59 000,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000 110 59 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 10601030100000 110 59 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 182 10601030101000 110 59 000,00
Земельный налог 182 10606000000000 110 82 868,58
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606033100000 110 48 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606043100000 110 34 868,58
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 960 10800000000000 000 5 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 960 10804000010000 110 5 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 960 10804020010000 110 5 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 960 11300000000000 000 192 116,59
Доходы от оказания платных услуг (работ) 960 11301000000000 000 3 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 960 11301995100000 130 3 000,00
Доходы от компенсации затрат государства 960 11302000000000 000 189 116,59
Прочие доходы от компенскации затрат бюджетов сельских поселений 960 11302995100000 130 189 116,59
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 960 11700000000000 000 3 600,00
Прочие неналоговые доходы 960 11705000000000 180 3 600,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 960 11705050100000 180 3 600,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 4 596 714,83
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000 000 4 572 300,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 908 20210000000000 150 4 161 400,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 908 20215001100000 150 3 988 000,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 908 20215002100000 150 173 400,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 960 20220000000000 150 295 100,00
Прочие субсидии 960 20229999000000 150 295 100,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 960 20229999100000 150 295 100,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 960 20230000000000 150 115 800,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 960 20235118100000 150 115 100,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 960 20230024100000 150 700,00
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 960 2180000000000 150 24 414,83
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 960 21860010100000 150 24 414,83
Доходы бюджета — всего X 6 515 000,00

 

 

 

Приложение № 5

                                                                                   к решению  Думы Джогинского

                                                                                муниципального образования

« 29» марта2019 г. №47

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2019 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( рублей)
Наименование РзПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 690 348,52
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 800 500,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 887 148,52
Резервные фонды 0111 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 115 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 115 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 46 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 46 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 008 708,48
Транспорт 0408 13 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 856 708,48
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 139 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 212 700,00
Коммунальное хозяйство 0502 198 000,00
Благоустройство 0503 14 700,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 113 743,00
Культура 0801 2 113 743,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 125 500,00
Пенсионное обеспечение 1001 125 500,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 50 000,00
Физическая культура 1101 50 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 4 500,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 4 500,00
ИТОГО:   8 366 600,00

 

 

 

Приложение № 7

                                                                                   к решению  Думы Джогинского

                                                                                муниципального образования

«29» марта 2019 г. №47

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

 

(рублей)
Наименование кода КЦСР КВР РзПР                             Сумма
Общегосударственные вопросы       3 690 348,52
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   800 500,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000     800 500,00
Органы местного самоуправления 9120000000     800 500,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 800 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 800 500,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0102 800 500,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций       2 887 148,52
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000     2 887 148,52
Органы местного самоуправления 9120000000     2 887 148,52
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 9120082110 1 658 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120082110 100 1 658 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120082110 120 0104 1 658 700,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 9120082190 640 364,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 200 640 364,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120082190 240 0104 640 364,17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 9130080950 583 952,35
Межбюджетные трансферты 9130080950 500 583 952,35
Иные межбюджетные трансферты 9130080950 540 0104 583 952,35
Иные бюджетные ассигнования 9120082190 800 4 132,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9120082190 850 0104 4 132,00
Резервные фонды     1 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   1 000,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000   1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 9130080140 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 9130080140 800 1 000,00
Резервные средства 9130080140 870 0111 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы       1 700,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4600089999 1 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4600189999 240 0113 1 000,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 9120073150 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 200 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120073150 240 01 13 700,00
Национальная оборона       115 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка     115 100,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   115 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9120051180 115 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9120051180 100 106 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9120051180 120 0203 106 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 200 8 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9120051180 240 0203 8 400,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность       46 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона   46 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700089999 46 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 4700189999 240 0309 46 000,00
Национальная экономика       2 008 708,48
Транспорт       13 000,00
Национальная экономика 9400000000 13 000,00
Автомобильный транспорт 9430000000 13 000,00
Мероприятия в области автомобильного транспорта 9430080980 13 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9430080980 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9430080980 240 0408 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 9430080980 800 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9430080980 850 0408 3 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       1 856 708,48
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7800089999 928 400,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7800189999 240 0409 928 400,00
Дорожная деятельность 9440000000   928 308,48
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 9440080990 928 308,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 200 928 308,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9440080990 240 0409 928 308,48
Другие вопросы в области национальной экономики       139 000,00
Национальная экономика 9400000000 139 000,00
Прочая деятельность в национальной экономике 9450000000 139 000,00
Землеустройство и землепользование 9450080190 139 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9450080190 200 139 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9450080190 240 0412 139 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство       212 700,00
Коммунальное хозяйство       198 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7700089999 125 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 7700189999 240 0502 125 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9520081010 73 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 200 73 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9520081010 240 0502 73 000,00
Благоустройство       14 700,00
Прочие мероприятия по благоустройству 9530081024     14 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9530081024 200 14 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9530081024 240 0503 14 700,00
Культура, кинематография       2 113 743,00
Культура     2 113 743,00
Культура 9310000000   1 327 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9310089999 100 1 082 120,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9310089999 110 0801 1 082 120,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 200 245 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд 9310089999 240 0801 245 200,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 191 123,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 200 191 123,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93100S2370 240 0801 191 123,00
Обеспечение деятельности библиотек 9320000000     595 300,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов 9320089999 535 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9320089999 100 535 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9320089999 110 0801 535 300,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93200S2370 60 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93200S2370 200 60 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93200S2370 240 0801 60 000,00
Социальная политика       125 500,00
Пенсионное обеспечение       125 500,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   125 500,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000   125 500,00
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 9130080210 125 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9130080210 300 125 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9130080210 310 1001 125 500,00
Физическая культура и спорт       50 000,00
Физическая культура   50 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93400S2370 50 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93400S2370 200 50 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 93400S2370 240 1101 50 000,00
Обслуживание  государственного и муниципального долга       4 500,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга       4 500,00
Функционирование органов местного самоуправления 9100000000   4 500,00
Прочие непрограммные расходы 9130000000   4 500,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 9130080020 4 500,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9130080020 700 4 500,00
Обслуживание муниципального долга 9130080020 730 1301 4 500,00
Итого расходов       8 366 600,00

                                                                 

Версия для слабовидящих
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Контакты

Адрес: 665065, Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, д. 8
Телефон (факс): (839563)93-7-33
Email: adzhogino@mail.ru
Режим работы:
Понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00
Перерыв: с 12.00 до 13.00
Выходные: суббота, воскресенье

ireception
Полезные ссылки
banner3 eb_0 619d66e7e3c1d90b5511deebd5afdd38 09e6110758926e460231e8cea4115568 1cc7334fe2ab91754d0d7b2caac4b256 adm_banner
Счетчик посещений
Яндекс.Метрика