ПРОЕКТ
Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования ( четвертый созыв) РЕШЕНИЕ |
от «____» _________ 2020 г. №____
О бюджете Джогинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
Рассмотрев материалы по проекту бюджета Джогинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, представленные администрацией Джогинского муниципального образования, в соответствии со ст.52,53,55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020), руководствуясь статьями 171, 184.1,185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации; проектом Закона Иркутской области « Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», статьями 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2021 год:
по доходам в сумме 8234700 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6456800 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 6456800 рублей;
по расходам в сумме 8298 700 рублей.
размер дефицита в сумме 64 000 рублей или 3,6 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2022 и 2023 годы:
по доходам на 2022 год в сумме 6 625 000 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4793900 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 4793900 рублей, на 2023 год в сумме 6 597 500 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4695700 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 4695700 рублей;
по расходам на 2022 год в сумме 6689000 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 159000 рублей, на 2023 год в сумме 6661500 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 315 000 рублей;
размер дефицита бюджета на 2022 год в сумме 64 000 рублей или 3,5 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 64 000 рублей или 3,4 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Статья 2.
Установить, что доходы бюджета муниципального образования, поступающие в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от местных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами по нормативам, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2) неналоговых доходов, в том числе:
а) прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
б) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов;
в) прочих неналоговых доходов бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
г) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений.
Статья 3.
Установить доходы бюджета муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 5.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 5, 6 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложения 7, 8 к настоящему Решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 9, 10 к настоящему Решению.
Статья 6.
Установить в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации муниципального образования на 2021 год в сумме 5 000 рублей, на 2022 год в сумме 5 000 рублей, на 2023 год в сумме 5 000 рублей.
Статья 7.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования:
на 2021 год в сумме 963 900 рублей;
на 2022 год в сумме 1003 100 рублей;
на 2023 год в сумме 1 067 800 рублей.
Статья 8.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году в размере 657 019,68 рублей, в 2022 году в размере 0,0 рублей, в 2023 году в размере 0,0 рублей.
Статья 9.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в размере – 120 000 рублей, на 2022 год в размере – 120 000 рублей, на 2023 год в размере – 120 000 рублей.
Статья 10.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2022 года в размере 64 000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2023 года в размере 128 000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года в размере 192 000 рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.
Статья 11.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11, 12 к настоящему Решению.
Статья 12.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13, 14 к настоящему Решению.
Статья 13.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.
Статья 14.
Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.
Глава Джогинского муниципального образования
Председатель Думы Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О бюджете Джогинского муниципального образования
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Бюджет Джогинского муниципального образования подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе Джогинского муниципального образования» » №132 от 29.06.2017 года, а также в соответствии с положением основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Джогинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Формирование основных параметров бюджета Джогинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства.
Основные параметры бюджета Джогинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформированы в следующих объемах и представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные параметры бюджета муниципального образования
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс.рублей | |||
Основные параметры бюджета | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Доходы, в том числе: | 8 234,70 | 6 625,00 | 6 597,50 |
налоговые и неналоговые доходы | 1 777,90 | 1 831,10 | 1 901,80 |
безвозмездные перечисления | 6 456,80 | 4 793,90 | 4 695,70 |
Расходы, в том числе: | 8 298,70 | 6 689,00 | 6 661,50 |
условно утвержденные расходы | 159 | 315,0 | |
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов | 2,5 | 5 | |
Дефицит | 64 | 64 | 64 |
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений, % | 3,60% | 3,50% | 3,37% |
Верхний предел муниципального долга | 64 | 128 | 192 |
Резервный фонд | 5 | 5 | 5 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах,а также предлагаемыми Правительством Российской Федерации изменениями, вступающими в действие с 1 января 2021 года.
В основу формирования доходов бюджета муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов заложены:
— прогноз социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2021-2023 годы;
— ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования в 2020 году;
— прогнозные данные о поступлении доходов, представленные межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области;
— закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Основные характеристики поступлений доходов в бюджет поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов представлены в таблице 2
.
Таблица 2. Показатели поступления доходов в бюджет поселения на 2020 — 2023 годы
Показатель | 2020 | 2021 | Темп | 2022 | Темп | 2023 | Темп |
оценка | прогноз | роста | прогноз | роста | прогноз | роста | |
% | % | % | |||||
Налоговые и неналоговые доходы | 2 285,20 | 1 777,90 | 77,8 | 1 831,10 | 103,0 | 1 901,80 | 103,9 |
Безвозмездные поступления, из них: | 12 857,00 | 6 456,80 | 50,2 | 4 793,90 | 74,2 | 4 695,70 | 98,0 |
Всего доходов | 15 142,20 | 8 234,70 | 54,4 | 6 625,00 | 80,5 | 6 597,50 | 99,6 |
Доходы бюджета муниципального образования на 2021 год планируются в объеме 8234,7 тыс. рублей, что на 45,6% меньше оценки на 2020 год, налоговые и неналоговые доходы на 2021 год составят 1777,9 тыс. рублей, что на 22,2% меньше уровня 2020 года.
Доходы бюджета муниципального образования на 2022 год планируются в объеме 6625,0 тыс. рублей, что на 19,8% меньше оценки на 2021 год, налоговые и неналоговые доходы на 2022 год составят 1831,1 тыс. рублей, что на 3% больше уровня 2021 года.
Доходы бюджета муниципального образования на 2023 год планируются в объеме 6597,5 тыс. рублей, что на 0,4% меньше оценки на 2022 год, налоговые и неналоговые доходы на 2023 год составят 1901,8 тыс. рублей, что на 3,9% больше уровня 2022 года.
Особенности планирования поступлений в бюджет
муниципального образования по отдельным видам доходов
Налог на доходы физических лиц
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов запланирован в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2020 год — 2023 годов, с учетом данных главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области.
Поступления налога на доходы физических лиц планируются на 2021 год в размере 683,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 697,0 тыс.рублей, на 2023 год в размере 703,0 тыс.рублей.
Акцизы по подакцизным товарам
Прогноз дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов запланирован в соответствии с данными Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
Поступления дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам планируются на 2021 год в размере 963,9 тыс. рублей, на 2022 год в размере 1003,1.рублей, на 2023 год в размере 1067,8 тыс.рублей.
Налоги на имущество
Прогноз налогов на имущество на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов запланирован в соответствии с данными главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области.
Поступления налогов на имущество планируются на 2021 год в размере 114 тыс. рублей, на 2022 год в размере 114 тыс.рублей, на 2023 год в размере 114 тыс.рублей.
Государственная пошлина
Прогноз поступлений доходов от государственной пошлины осуществлен на основании информации администрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов и составит на 2021 год в размере 5 тыс. рублей, на 2022 год в размере 5 тыс.рублей, на 2023 год в размере 5 тыс.рублей.
Неналоговые доходы
Прогноз неналоговых доходов осуществлен на основании информации администрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов и составят на 2021 год в размере 3,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 3,0 тыс.рублей, на 2023 год в размере 3,0 тыс.рублей:
— по доходам от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями культуры на 2021 год в размере 3 тыс. рублей, на 2022 год в размере 3 тыс.рублей, на 2023 год в размере 3 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на 2020 – 2023 годы представлен в таблице 3.
Таблица 3. Объем безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования в 2020 – 2023 годы
(тыс.рублей) | |||||||
Показатель | 2020 | 2021 | Темп | 2022 | Темп | 2023 | Темп |
оценка | прогноз | роста | прогноз | роста | прогноз | роста | |
% | % | % | |||||
Безвозмездные поступления, из них: | 12 857,00 | 6 456,80 | 50,2 | 4 793,90 | 74,2 | 4 695,70 | 98,0 |
Дотации, в том числе | 7 337,50 | 6 097,90 | 83,1 | 4 433,50 | 72,7 | 4 329,60 | 97,7 |
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 170,80 | 325,70 | 190,7 | 180,10 | 55,3 | 274,80 | 0,0 |
из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 5 402,60 | 4 315,50 | 79,9 | 4 253,40 | 98,6 | 4 054,80 | 95,3 |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в т.ч. | 1 764,10 | 1 456,70 | 82,6 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
из областного бюджета | 170,80 | 325,70 | 190,7 | 180,10 | 55,3 | 274,80 | 152,6 |
из районного бюджета | 7 166,70 | 5 772,20 | 80,5 | 4 253,40 | 73,7 | 4 054,80 | 95,3 |
Прочие субсидии, в том числе | 2 500,30 | 220,90 | 8,8 | 220,90 | 100,0 | 220,90 | 100,0 |
субсидия местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 298,70 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив | 528,30 | 220,90 | 41,8 | 220,90 | 100,0 | 220,90 | 100,0 |
субсидия на приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры, пострадавших при чрезвычайной ситуации в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области | 1 673,30 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области, из них: | 2 863,39 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Иные межбюджетные трансферты на обследование жилых помещений в индивидуальных и многоквартирных жилых домах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области, из них: | 242,99 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Иные межбюджетные трансферты на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области | 2 620,40 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
из областного бюджета | 242,99 | 0,00 | 0,0 | 220,90 | 0 | 220,90 | 100,0 |
из районного бюджета | 2 620,40 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 134,10 | 137,30 | 102,4 | 138,80 | 101,1 | 144,50 | 104,1 |
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 0,70 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 |
Прогнозируемые безвозмездные поступления составят:
— на 2021 год в размере 6456,8 тыс. рублей, что на 49,8% ниже, чем ожидается в 2020 году;
-на 2022 год в размере 4793,9 тыс. рублей, что на 25,8% ниже, чем ожидается в 2022 году;
-на 2023 год в размере 4695,7 тыс. рублей, что на 2% ниже, чем ожидается в 2022 году.
Значительное снижение прогнозируемого объема безвозмездных поступлений на 2021 год к уровню 2020 года обусловлено предоставлением в текущем году значительной финансовой помощи из областного бюджета Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области.
Кроме того, прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в местный бюджет обусловлено наличием нераспределенных среди субъектов Российской Федерации в соответствии с проектом федерального бюджета на 2021–2022 годы видов межбюджетных трансфертов. Значительное снижение прогнозируемого объема безвозмездных поступлений на 2021 год к уровню 2020 года обусловлено предоставлением в текущем году значительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотаций, а также из резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Прогноз расходов бюджета Джогинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлен исходя из объема прогнозируемых доходов бюджета соответствующего периода, в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Джогинского муниципального образования, а также на основании расчетов по расходам Джогинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
При формировании расходной части бюджета учитывались следующие основные критерии:
— сохранение достигнутого уровня заработной платы работников администрации и работников учреждений культуры;
— обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг с ростом в среднем на 10%;
— обеспечение минимальных расходов на благоустройство поселений, коммунальные расходы, расходы на содержание учреждений культуры.
На 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов будут действовать 4 муниципальных программы, охватывающие вопросы по профилактике терроризма и экстремизма, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, развитие транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, развитие культуры. Объем программных расходов составит: в 2021 году – 1257,0 тыс.руб., в 2022 году – 805,0 тыс.руб., 2023 году – 0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ представлено в разрезе программ в таблице.
Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальных программ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
Муниципальные программы | 1257,0 | 805,0 | 0,0 | |
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы» | 4600089999 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие . Приобретение и распространение памяток, листовок среди населения, обеспечение наглядной агитацией учреждения с массовым пребыванием людей | 4600189999 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» | 4700089999 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие . Приобретение противопожарного инвентаря, выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках,приобретение систем пожарной автоматики, опашка населенных пунктов, проверка и перезарядка огнетушителей, закупка необходимого пожарно-технического вооружения, техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, | 4700189999 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2. Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в администрации. | 4700289999 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года» | 7800089999 | 950,0 | 805,0 | 0,0 |
Мероприятие. Ямочный ремонт автомобильных дорог, приобретение светодиодных светильников, ремонт тротуаров, приобретеник и установка дорожных знаков, зимнеее содержание дорог. | 7800189999 | 950,0 | 805,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Развитие культуры Джогинского муниципального образования на 2019-2021гг.» | 7500089999 | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение музыкальной аппаратуры, музыкальных инструментов приобретение компьютерного оборудования и многофункционального устройства, проведение текущего ремонта зданий, проведение капитального ремонта здания Новотреминского СК, оформление подписки. | 7500189999 | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ муниципального образования представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы
Муниципальная программа Джогинского муниципального образования по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования от 01.10.2018года № 42.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице.
Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
Муниципальные программы | 1,0 | 0 | 0,0 | |
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования на 2019-2021 годы» | 4600089999 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие . Приобретение и распространение памяток, листовок среди населения, обеспечение наглядной агитацией учреждения с массовым пребыванием людей | 4600189999 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составит 1,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы»
Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования от 17.10.2017 года № 58 (в редакции от 17.10.2020 года № 59).
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице.
Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы » Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы «
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
Муниципальные программы | 36,0 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2020 годы» | 4700089999 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие . Приобретение противопожарного инвентаря, выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках, приобретение систем пожарной автоматики, опашка населенных пунктов, проверка и перезарядка огнетушителей, закупка необходимого пожарно-технического вооружения, техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, | 4700189999 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2. Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в администрации. | 4700289999 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Общий объем финансирования муниципальной программы составит: на 2021 год составит 36,0 тыс.руб.
Муниципальная программа « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года»
Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года» утверждена Решением Думы Джогинского муниципального образования от 11.09.2018 года № 37.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице.
Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года»
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года» | 7800089999 | 950,0 | 805,0 | 0,0 |
Мероприятие. Ямочный ремонт автомобильных дорог, приобретение светодиодных светильников, ремонт тротуаров, приобретение и установка дорожных знаков, зимнее содержание дорог. | 7800189999 | 950,0 | 805,0 | 0,0 |
Общий объем финансирования муниципальной программы составит: на 2021 год — 950,0 тыс.руб., на 2022 год – 805,0 тыс.руб., на 2023 год – 0,0 тыс. рублей за счет средств муниципального дорожного фонда.
Муниципальная программа « Развитие культуры Джогинского муниципального образования на 2019-2021гг.»
Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Развитие культуры Джогинского муниципального образования на 2019-2021гг » утверждена Решением Думы Джогинского муниципального образования от 30.10.2018 года № 57.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице.
Таблица. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры Джогинского муниципального образования на 2019-2021гг»
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры Джогинского муниципального образования на 2019-2021гг.» | 7500089999 | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение компьютерного оборудования и многофункционального устройства, проведение текущего ремонта зданий, проведение капитального ремонта здания Новотреминского СК, оформление подписки. | 7500189999 | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
Общий объем финансирования муниципальной программы составит: на 2021 год — 270,0 тыс.руб.за счет средств местного бюджета.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу в разрезе подразделов представлена в таблице 4.
Таблица 4. Объемы финансирования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы, всего, в т.ч. | 0100 | 4089,4 | 3052,5 | 2736,2 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 922,6 | 820,1 | 717,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3160,1 | 2226,7 | 2013,0 |
Резервные фонды | 0111 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1,7 | 0,7 | 0,7 |
По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования на 2021 год в сумме 922,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 820,1 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 717,5 тыс.рублей.
По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрен объем расходов на обеспечение деятельности ОМСУ:
-на 2021 год в сумме 3160,1 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 657,0 тыс.рублей;
-на 2022 год в сумме 2226,7 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 0,0 тыс.рублей;
-на 2023 год в сумме 2013,0 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 0 тыс.рублей.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы за счет средств:
— областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 0,7 тыс. руб., из них на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности:
— местного бюджета на 2021 год в сумме 1 тыс. рублей на мероприятия по муниципальной программе: профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Джогинского муниципального образования.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Информация по данному разделу представлена в таблице 5.
Таблица 5. Объемы финансирования по разделу 02 «Национальная оборона» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Национальная оборона | 0200 | 137,3 | 138,8 | 144,5 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 137,3 | 138,8 | 144,5 |
По разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Информация по данному разделу представлена в таблице 6.
Таблица 6. Объемы финансирования по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 36,0 | 0,0 | 81,6 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 36,0 | 0,0 | 81,6 |
За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на
— мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2021 годы».
— на обеспечение мер пожарной безопасности поселка за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2023 год — в сумме 81,6 тыс.руб. (в том числе софинансирование 1,6 тыс.руб.)
Раздел 04 «Национальная экономика»
Информация по разделу в разрезе подразделов представлена в таблице 7.
Таблица 7. Объемы финансирования по разделу 04 «Национальная экономика»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Национальная экономика | 0400 | 1013,9 | 1023,1 | 1087,8 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 963,9 | 1003,1 | 1067,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 50,0 | 20,0 | 20,0 |
По подразделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам) на:
— мероприятия по муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2015-2032 годы «:
- на 2021 год в сумме 950,0 тыс.рублей;
- на 2022 год в сумме 805,0 тыс.рублей;
- на 2023 год в сумме 0,0 тыс.рублей.
— прочие мероприятия на содержание автомобильных дорог местного значения:
- на 2021 год в сумме 13,9 тыс.рублей;
- на 2022 год в сумме 218,1 тыс.рублей;
- на 2023 год в сумме 1087,8 тыс.рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Информация по разделу в разрезе подразделов представлена в таблице (таблица 8).
Таблица 8. Объемы финансирования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 226,6 | 156,4 | 161,4 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 44,0 | 34,0 | 39,0 |
Благоустройство | 0503 | 182,6 | 122,4 | 122,4 |
По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы на:
— содержание и обслуживание водонапорных башен в сумме 44,0 тыс.руб. на 2021 год, в сумме 34,0 тыс.руб. на 2022 год, в сумме 39,0 тыс.руб. на 2023 год;
По подразделу «Благоустройство» предусмотрены расходы на приобретение контейнеров для ТКО на 2021 год – в сумме 182,6 тыс.руб, на 2022 год – в сумме 122,4 тыс.руб. на 2021 год – в сумме 122,4 тыс.руб в том числе за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год — в сумме 132,6 тыс.руб. (в том числе софинансирование 2,6 тыс.руб.), на 2022 год – 72,4 тыс.руб. (в том числе софинансирование 1,5 тыс.руб.), на 2023 год – 72,4 тыс.руб. (в том числе софинансирование 1,5 тыс.руб.).
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу представлена в таблице 9.
Таблица 9. Объемы финансирования по разделу 08 «Культура и кинематография» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Культура, кинематография | 0800 | 2672,8 | 2036,5 | 2012,3 |
Культура | 0801 | 2672,8 | 2036,5 | 2012,3 |
По подразделу «Культура» предусмотрены расходы на:
— выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждения культуры, а также на содержание учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования в сумме 2310,0 тыс.руб. на 2021 год, в сумме 1883,5 тыс.руб. на 2022 год, в сумме 1940,9 тыс.руб. на 2023 год;
— приобретение компьютера и музыкального оборудования, спортивного оборудования за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год – 92,8 тыс.руб. (в том числе софинансирование 1,9 тыс.руб.), на 2022 год – 153,0 тыс.руб. (в том числе софинансирование 3 тыс.руб, на 2023 год – 71,4 тыс.руб. (в том числе софинансирование 1,4 тыс.руб);
— мероприятия по муниципальной программе «Развитие культуры Джогинского муниципального образования на 2019-2021гг» в сумме 270,0 тыс.руб на 2021 год.
Раздел 10 «Социальная политика»
Информация по данному разделу представлена в таблице 10.
Таблица 10. Объемы финансирования по разделу 10 «Социальная политика»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Социальная политика | 1000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
По подразделу «Пенсионное обеспечение» за счет средств местного бюджета предусмотрено дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальным служащим за выслугу лет.
Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга»
По данному разделу предусмотрены расходы на выплату процентов за пользование кредитом от кредитных организаций ( таблица 11).
Таблица 11. Объемы финансирования по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Источники внутреннего финансирования дефицита
муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Размер дефицита определен на 2021 год в сумме 64 тыс. руб. или 3,6 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Размер дефицита определен на 2022 год в сумме 64 тыс. руб. или 3,5 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Размер дефицита определен на 2023 год в сумме 64 тыс. руб. или 3,4 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Глава Джогинского
муниципального образования А.С.Васильев
Приложение № 1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023годов»
«___»_________2020 г.
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на 2021 год.
Единица измерения рублей | |||
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | |
1 | 2 | 3 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 1 777 900,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 683 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 683 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 683 000,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 963 900,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302231010000 110 | 349 900,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302241010000 110 | 1 900,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302251010000 110 | 676 700,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302261010000 110 | -64 600,00 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 10500000000000 000 | 9 000,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 182 10503010011000 110 | 9 000,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 30 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 30 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 30 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 30 000,00 | |
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 84 000,00 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 45 000,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 39 000,00 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 5 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 5 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 5 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 3 000,00 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 960 11301000000000 000 | 3 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 3 000,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 6 456 800,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 6 456 800,00 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20210000000000 150 | 6 097 900,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 960 20215001100000 150 | 4 641 200,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 960 20215002100000 150 | 1 456 700,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 960 20220000000000 150 | 220 900,00 | |
Прочие субсидии | 960 20229999000000 150 | 220 900,00 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 960 20229999100000 150 | 220 900,00 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 150 | 138 000,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 150 | 137 300,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 150 | 700,00 | |
Доходы бюджета — всего | X | 8 234 700,00 |
Приложение № 2
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
«___»_________2020 г.
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на
плановый период 2022 и 2023 годов.
Единица измерения рублей | |||
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | |
2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 1 831 100,00 | 1 901 800,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 697 000,00 | 703 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 697 000,00 | 703 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 697 000,00 | 703 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 1 003 100,00 | 1 067 800,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302231010000 110 | 364 100,00 | 387 600,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302241010000 110 | 2 000,00 | 2 100,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302251010000 110 | 704 200,00 | 749 600,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302261010000 110 | -67 200,00 | -71 500,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 10500000000000 000 | 9 000,00 | 9 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 182 10503010011000 110 | 9 000,00 | 9 000,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 84 000,00 | 84 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 45 000,00 | 45 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 39 000,00 | 39 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 5 000,00 | 5 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 960 11301000000000 000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 3 000,00 | 3 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 4 793 900,00 | 4 695 700,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 4 793 900,00 | 4 695 700,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20210000000000 150 | 4 433 500,00 | 4 329 600,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 960 20215001100000 150 | 4 433 500,00 | 4 329 600,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 960 20220000000000 150 | 220 900,00 | 220 900,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 960 20229999100000 150 | 220 900,00 | 220 900,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 150 | 139 500,00 | 145 200,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 150 | 138 800,00 | 144 500,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 150 | 700,00 | 700,00 |
Доходы бюджета — всего | X | 6 625 000,00 | 6 597 500,00 |
Приложение № 3
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023годов»
«___»_________2020 г.
Перечень главных администраторов доходов бюджета Джогинского муниципального образования
Код администратора | КБК дохода | Наименование дохода | |
Муниципальное учреждение «Администрация Джогинского муниципального образования» | |||
960 | 10804020010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа) | |
960 | 11105013050000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
960 | 11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | |
960 | 11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | |
960 | 11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
960 | 11301995100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | |
960 | 11302995100000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | |
960 | 114 02052 100000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
960 | 11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
960 | 11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | |
960 | 20215001100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
960 | 20215002100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
960 | 20219999100000150 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений | |
960 | 20229999100000150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | |
960 | 20235118100000150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
960 | 20230024100000150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
960 | 20239999100000150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений | |
960 | 20245160100000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. | |
960 | 20240014100000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. | |
960 | 20249999100000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | |
960 | 20290054100000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов | |
960 | 20705030100000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | |
960 | 21860010100000150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов | |
960 | 21960010100000150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов сельских поселений | |
Финансовое управление администрации Тайшетского района | |||
908 | 11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
908 | 20805000100000150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
Приложение № 4
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
«___»_________20 г.
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Джогинского муниципального образования
Код бюджетной классификации | Наименование кодов бюджетной классификации источников финансирования дефицита местного бюджета | |
главного администратора источников | источников финансирования дефицита местного бюджета | |
Муниципальное учреждение «Администрация Джогинского муниципального образования» | ||
960 | 01 02 00 00 10 0000 710 | Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
960 | 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
960 | 01 03 01 00 10 0000 710 | Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
960 | 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
960 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
960 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
Приложение № 5
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
«___»_________2020 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2021 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей) | |||
Наименование | РзПР | Сумма | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 4 089 380,00 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 922 600,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3 160 080,00 | |
Резервные фонды | 0111 | 5 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 700,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 137 300,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 137 300,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 36 000,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 36 000,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 013 900,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 963 900,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 50 000,00 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 226 600,00 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 44 000,00 | |
Благоустройство | 0503 | 182 600,00 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 2 672 800,00 | |
Культура | 0801 | 2 672 800,00 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 120 000,00 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 120 000,00 | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 2 720,00 | |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 2 720,00 | |
ИТОГО: | 8 298 700,00 |
Приложение № 6
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
«___»_________2020 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей) | |||
Наименование | РзПР | Сумма | |
2022 год | 2023 год | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 3 052 480,00 | 2 736 180,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 820 100,00 | 717 500,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2 226 680,00 | 2 012 980,00 |
Резервные фонды | 0111 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 700,00 | 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 138 800,00 | 144 500,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 138 800,00 | 144 500,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 0,00 | 81 600,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,00 | 81 600,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 023 100,00 | 1 087 800,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 003 100,00 | 1 067 800,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 20 000,00 | 20 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 156 400,00 | 161 400,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 34 000,00 | 39 000,00 |
Благоустройство | 0503 | 122 400,00 | 122 400,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 2 036 500,00 | 2 012 300,00 |
Культура | 0801 | 2 036 500,00 | 2 012 300,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 120 000,00 | 120 000,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 120 000,00 | 120 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 2 720,00 | 2 720,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 2 720,00 | 2 720,00 |
ИТОГО: | 6 530 000,00 | 6 346 500,00 |
Приложение № 7
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
«___»_________2020 г
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД
(рублей) | ||||||||
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма | ||||
Общегосударственные вопросы | 4 089 380,00 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 922 600,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 922 600,00 | ||||||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 922 600,00 | ||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 922 600,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 922 600,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 922 600,00 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3 160 080,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 3 160 080,00 | ||||||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 3 160 080,00 | ||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 2 120 200,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 2 120 200,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 2 120 200,00 | ||||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 375 860,32 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 375 860,32 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 375 860,32 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9130080950 | 657 019,68 | ||||||
Межбюджетные трансферты | 9130080950 | 500 | 657 019,68 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 9130080950 | 540 | 0104 | 657 019,68 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 9120082190 | 800 | 7 000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9120082190 | 850 | 0104 | 7 000,00 | ||||
Резервные фонды | 5 000,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 5 000,00 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 5 000,00 | ||||||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 5 000,00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 5 000,00 | |||||
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 5 000,00 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 1 700,00 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4600089999 | 1 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4600189999 | 240 | 0113 | 1 000,00 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 700,00 | ||||||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 700,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 700,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 700,00 | ||||
Национальная оборона | 137 300,00 | |||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 137 300,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 137 300,00 | ||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 137 300,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 124 700,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 124 700,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 12 600,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 12 600,00 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 36 000,00 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 36 000,00 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700089999 | 36 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700189999 | 240 | 0309 | 33 000,00 | ||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700289999 | 240 | 0309 | 3 000,00 | ||||
Национальная экономика | 1 013 900,00 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 963 900,00 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800089999 | 950 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800189999 | 240 | 0409 | 10 000,00 | ||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800289999 | 240 | 0409 | 940 000,00 | ||||
Дорожная деятельность | 9440000000 | 13 900,00 | ||||||
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 9440080990 | 13 900,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 200 | 13 900,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 240 | 0409 | 13 900,00 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 50 000,00 | |||||||
Национальная экономика | 9400000000 | 50 000,00 | ||||||
Прочая деятельность в национальной экономике | 9450000000 | 50 000,00 | ||||||
Землеустройство и землепользование | 9450080190 | 50 000,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9450080190 | 200 | 50 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9450080190 | 240 | 0412 | 50 000,00 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 226 600,00 | |||||||
Жилищное хозяйство | 44 000,00 | |||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9510000000 | 44 000,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9510081000 | 200 | 44 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9510081000 | 240 | 0502 | 44 000,00 | ||||
Благоустройство | 182 600,00 | |||||||
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив | 95300S2370 | 132 600,00 | ||||||
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив | 95300S2370 | 240 | 0503 | 132 600,00 | ||||
Организация сбора и вывоза бытовых отходов | 9530081022 | 50 000,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9530081022 | 200 | 50 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9530081022 | 240 | 0503 | 50 000,00 | ||||
Культура, кинематография | 2 672 800,00 | |||||||
Культура | 2 672 800,00 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7500089999 | 270 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7500189999 | 240 | 0801 | 10 000,00 | ||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7500289999 | 240 | 0801 | 55 000,00 | ||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7500389999 | 240 | 0801 | 205 000,00 | ||||
Культура | 9310000000 | 1 694 500,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 1 322 100,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 1 322 100,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 278 600,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 278 600,00 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 9310089999 | 800 | 1 000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9310089999 | 850 | 0801 | 1 000,00 | ||||
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив | 93100S2370 | 92 800,00 | ||||||
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив | 93100S2370 | 240 | 0801 | 92 800,00 | ||||
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 708 300,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 708 300,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 708 300,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 708 300,00 | ||||
Социальная политика | 120 000,00 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 120 000,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 120 000,00 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 120 000,00 | ||||||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 120 000,00 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 120 000,00 | |||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 120 000,00 | ||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 720,00 | |||||||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2 720,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 2 720,00 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 2 720,00 | ||||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 2 720,00 | ||||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 2 720,00 | |||||
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 2 720,00 | ||||
Итого расходов | 8 298 700,00 |
Приложение № 8
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
«___»_________2020 г
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ.
рублей | |||||||||
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма | |||||
2022 год | 2023 год | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 3 052 480,0 | 2 736 180,0 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 820 100,0 | 717 500,0 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 820 100,0 | 717 500,0 | ||||||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 820 100,0 | 717 500,0 | ||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 820 100,0 | 717 500,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 820 100,0 | 717 500,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 820 100,0 | 717 500,0 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 226 680,0 | 2 012 980,0 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 2 226 680,0 | 2 012 980,0 | ||||||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 2 226 680,0 | 2 012 980,0 | ||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 1 884 600,0 | 1 653 500,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 1 884 600,0 | 1 653 500,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 1 884 600,0 | 1 653 500,0 | ||||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 342 080,0 | 359 480,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 342 080,0 | 359 480,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 342 080,0 | 359 480,0 | ||||
Резервные фонды | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 700,0 | 700,0 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 700,0 | 700,0 | ||||||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 700,0 | 700,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 700,0 | 700,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 700,0 | 700,0 | ||||
Национальная оборона | 138 800,0 | 144 500,0 | |||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 138 800,0 | 144 500,0 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 138 800,0 | 144 500,0 | ||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 138 800,0 | 144 500,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 126 200,0 | 131 900,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 126 200,0 | 131 900,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 12 600,0 | 12 600,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 12 600,0 | 12 600,0 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,0 | 81 600,0 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0,0 | 81 600,0 | |||||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 91300S2370 | 0,00 | 81 600,00 | ||||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 91300S2370 | 200 | 0,00 | 81 600,00 | |||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 91300S2370 | 240 | 0309 | 0,00 | 81 600,00 | ||||
Национальная экономика | 1 023 100,0 | 1 087 800,0 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 003 100,0 | 1 067 800,0 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800089999 | 805 000,0 | 0,0 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800189999 | 240 | 0409 | 405 000,0 | 0,0 | ||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800289999 | 240 | 0409 | 400 000,0 | 0,0 | ||||
Дорожная деятельность | 9440000000 | 198 100,0 | 1 067 800,0 | ||||||
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 9440080990 | 198 100,0 | 1 067 800,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 200 | 198 100,0 | 1 067 800,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 9440080990 | 240 | 0409 | 198 100,0 | 1 067 800,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||||
Национальная экономика | 9400000000 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||||
Прочая деятельность в национальной экономике | 9450000000 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||||
Землеустройство и землепользование | 9450080190 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9450080190 | 200 | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 9450080190 | 240 | 0412 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 156 400,0 | 161 400,0 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 34 000,0 | 39 000,0 | |||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9520081010 | 34 000,0 | 39 000,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 200 | 34 000,0 | 39 000,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 9520081010 | 240 | 0502 | 34 000,0 | 39 000,0 | ||||
Благоустройство | 122 400,0 | 122 400,0 | |||||||
Организация сбора и вывоза бытовых отходов | 9530081022 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9530081022 | 200 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 9530081022 | 240 | 0503 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95300S2370 | 72 400,00 | 72 400,00 | ||||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95300S2370 | 200 | 72 400,00 | 72 400,00 | |||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95300S2370 | 240 | 0503 | 72 400,00 | 72 400,00 | ||||
Культура, кинематография | 2 036 500,0 | 2 012 300,0 | |||||||
Культура | 9310000000 | 1 406 900,0 | 1 389 900,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 1 175 300,0 | 1 102 700,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 1 175 300,0 | 1 175 300,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 78 600,0 | 214 600,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 78 600,0 | 214 600,0 | ||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 153 000,0 | 0,0 | ||||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 200 | 153 000,0 | 0,0 | |||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 240 | 0801 | 153 000,0 | 0,0 | ||||
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 629 600,0 | 622 400,0 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 629 600,0 | 551 000,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 629 600,0 | 551 000,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 629 600,0 | 551 000,0 | ||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93200S2370 | 0,0 | 71 400,0 | ||||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93200S2370 | 200 | 0,0 | 71 400,0 | |||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93200S2370 | 240 | 0801 | 0,0 | 71 400,0 | ||||
Социальная политика | 120 000,0 | 120 000,0 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 120 000,0 | 120 000,0 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 120 000,0 | 120 000,0 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 120 000,0 | 120 000,0 | ||||||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 120 000,0 | 120 000,0 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 120 000,0 | 120 000,0 | |||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 120 000,0 | 120 000,0 | ||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 720,0 | 2 720,0 | |||||||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2 720,0 | 2 720,0 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 2 720,0 | 2 720,0 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 2 720,0 | 2 720,0 | ||||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 2 720,0 | 2 720,0 | ||||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 2 720,0 | 2 720,0 | |||||
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 2 720,0 | 2 720,0 | ||||
Итого расходов | 6 530 000,0 | 6 346 500,0 |
Приложение № 9
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
«___»_________2020 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на 2021 год
Главный распорядитель бюджетных средств — администрация Джогинского сельского поселения
(рублей) | ||||||||||
Наименование кода | КВСР | РзПР | КЦСР | КВР | Сумма | |||||
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 4 089 380,00 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 0102 | 922 600,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0102 | 9100000000 | 922 600,00 | ||||||
Органы местного самоуправления | 960 | 0102 | 9120000000 | 922 600,00 | ||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 922 600,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0102 | 9120082110 | 100 | 922 600,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 120 | 922 600,00 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 0104 | 3 160 080,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0104 | 9100000000 | 3 160 080,00 | ||||||
Органы местного самоуправления | 960 | 0104 | 9120000000 | 3 160 080,00 | ||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 2 120 200,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0104 | 9120082110 | 100 | 2 120 200,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 120 | 2 120 200,00 | |||||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082190 | 375 860,32 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 200 | 375 860,32 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 240 | 375 860,32 | |||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 960 | 0104 | 9130080950 | 657 019,68 | ||||||
Межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 500 | 657 019,68 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 540 | 657 019,68 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0104 | 9120082190 | 800 | 7 000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0104 | 9120082190 | 850 | 7 000,00 | |||||
Резервные фонды | 960 | 0111 | 5 000,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0111 | 9100000000 | 5 000,00 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0111 | 9130000000 | 5 000,00 | ||||||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 960 | 0111 | 9130080140 | 5 000,00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0111 | 9130080140 | 800 | 5 000,00 | |||||
Резервные средства | 960 | 0111 | 9130080140 | 870 | 5 000,00 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 0113 | 1 700,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0113 | 9100000000 | 700,00 | ||||||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 960 | 0113 | 9120073150 | 700,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 200 | 700,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 240 | 700,00 | |||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0113 | 460089999 | 1 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0113 | 4600189999 | 1 000,00 | ||||||
Национальная оборона | 960 | 0200 | 137 300,00 | |||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 0203 | 137 300,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0203 | 9100000000 | 137 300,00 | ||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 0203 | 9120051180 | 137 300,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0203 | 9120051180 | 100 | 124 700,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0203 | 9120051180 | 120 | 124 700,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 200 | 12 600,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 240 | 12 600,00 | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 0300 | 36 000,00 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 960 | 0309 | 36 000,00 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0309 | 4700089999 | 36 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0309 | 4700189999 | 240 | 33 000,00 | |||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0309 | 4700289999 | 240 | 3 000,00 | |||||
Национальная экономика | 960 | 0400 | 1 013 900,00 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 0409 | 963 900,00 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800089999 | 950 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800189999 | 240 | 10 000,00 | |||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800289999 | 240 | 940 000,00 | |||||
Дорожная деятельность | 960 | 0409 | 9440000000 | 13 900,00 | ||||||
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 960 | 0409 | 9440080990 | 13 900,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 200 | 13 900,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 240 | 13 900,00 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 960 | 0412 | 50 000,00 | |||||||
Национальная экономика | 960 | 0412 | 9400000000 | 50 000,00 | ||||||
Прочая деятельность в национальной экономике | 960 | 0412 | 9450000000 | 50 000,00 | ||||||
Землеустройство и землепользование | 960 | 0412 | 9450080190 | 50 000,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0412 | 9450080190 | 200 | 50 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0412 | 9450080190 | 240 | 50 000,00 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 0500 | 226 600,00 | |||||||
Жилищное хозяйство | 960 | 0501 | 44 000,00 | |||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 960 | 0501 | 9510000000 | 44 000,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0501 | 9510081000 | 200 | 44 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9510081000 | 240 | 44 000,00 | |||||
Организация сбора и вывоза бытовых отходов | 960 | 0503 | 9530081022 | 50 000,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081022 | 200 | 50 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081022 | 240 | 50 000,00 | |||||
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив | 960 | 0503 | 95300S2370 | 132 600,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 95300S2370 | 200 | 132 600,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 95300S2370 | 240 | 132 600,00 | |||||
Культура, кинематография | 960 | 0800 | 2 672 800,00 | |||||||
Культура | 960 | 0801 | 270 000,00 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 7500089999 | 270 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 7500189999 | 240 | 10 000,00 | |||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 7500289999 | 240 | 55 000,00 | |||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 7500389999 | 240 | 205 000,00 | |||||
Культура | 960 | 0801 | 9310000000 | 1 694 500,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9310089999 | 100 | 1 322 100,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9310089999 | 110 | 1 322 100,00 | |||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9310189999 | 240 | 278 600,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0801 | 9310089999 | 850 | 1 000,00 | |||||
Реализация мероприятий перечня проекта народных инициатив | 960 | 0801 | 93100S2370 | 92 800,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 93100S2370 | 200 | 92 800,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 93100S2370 | 240 | 92 800,00 | |||||
Обеспечение деятельности библиотек | 960 | 0801 | 9320000000 | 708 300,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9320089999 | 708 300,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9320089999 | 100 | 708 300,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9320089999 | 110 | 708 300,00 | |||||
Социальная политика | 960 | 1000 | 120 000,00 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 960 | 1001 | 120 000,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1001 | 9100000000 | 120 000,00 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1001 | 9130000000 | 120 000,00 | ||||||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 960 | 1001 | 9130080210 | 120 000,00 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 960 | 1001 | 9130080210 | 300 | 120 000,00 | |||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 960 | 1001 | 9130080210 | 310 | 120 000,00 | |||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 960 | 1300 | 2 720,00 | |||||||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 960 | 1301 | 2 720,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1301 | 9100000000 | 2 720,00 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1301 | 9130000000 | 2 720,00 | ||||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 960 | 1301 | 9130080020 | 2 720,00 | ||||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 700 | 2 720,00 | |||||
Обслуживание муниципального долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 730 | 2 720,00 | |||||
Итого расходов | 8 298 700,00 |
Приложение № 10
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
«___»_________2020 г
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на плановый период 2022 и 2023 годов.
Главный распорядитель бюджетных средств — администрация Джогинского сельского поселения
рублей | ||||||||||
Наименование кода | КВСР | РзПР | КЦСР | КВР | Сумма | |||||
2022 год | 2023 год | |||||||||
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 3052 480,0 | 2736 180,0 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 0102 | 820 100,0 | 717 500,0 | ||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0102 | 9100000000 | 820 100,0 | 717 500,0 | |||||
Органы местного самоуправления | 960 | 0102 | 9120000000 | 820 100,0 | 717 500,0 | |||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 820 100,0 | 717 500,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0102 | 9120082110 | 100 | 820 100,0 | 717 500,0 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 120 | 820 100,0 | 717 500,0 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 0104 | 2226 680,0 | 2012 980,0 | ||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0104 | 9100000000 | 2226 680,0 | 2012 980,0 | |||||
Органы местного самоуправления | 960 | 0104 | 9120000000 | 2226 680,0 | 2012 980,0 | |||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 1884 600,0 | 1653 500,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0104 | 9120082110 | 100 | 1884 600,0 | 1653 500,0 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 120 | 1884 600,0 | 1653 500,0 | ||||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082190 | 342 080,0 | 359 480,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 200 | 342 080,0 | 359 480,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 240 | 342 080,0 | 359 480,0 | ||||
Резервные фонды | 960 | 0111 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0111 | 9100000000 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0111 | 9130000000 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 960 | 0111 | 9130080140 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0111 | 9130080140 | 800 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||
Резервные средства | 960 | 0111 | 9130080140 | 870 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 0113 | 700,0 | 700,0 | ||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0113 | 9100000000 | 700,0 | 700,0 | |||||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 960 | 0113 | 9120073150 | 700,0 | 700,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 200 | 700,0 | 700,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 240 | 700,0 | 700,0 | ||||
Национальная оборона | 960 | 0200 | 138 800,0 | 144 500,0 | ||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 0203 | 138 800,0 | 144 500,0 | ||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0203 | 9100000000 | 138 800,0 | 144 500,0 | |||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 0203 | 9120051180 | 138 800,0 | 144 500,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0203 | 9120051180 | 100 | 126 200,0 | 131 900,0 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0203 | 9120051180 | 120 | 126 200,0 | 131 900,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 200 | 12 600,0 | 12 600,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 240 | 12 600,0 | 12 600,0 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 0300 | 0,0 | 81 600,0 | ||||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0503 | 91300S2370 | 0,00 | 81 600,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 91300S2370 | 200 | 0,00 | 81 600,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 91300S2370 | 240 | 0,00 | 81 600,00 | ||||
Национальная экономика | 960 | 0400 | 1003100,00 | 1067800,00 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 0409 | 198 100,0 | 1 067 800,0 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800089999 | 805 000,0 | 0,0 | |||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800189999 | 240 | 405 000,0 | 2 135 600,0 | ||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800289999 | 240 | 400 000,0 | 2 135 600,0 | ||||
Дорожная деятельность | 960 | 0409 | 9440000000 | 198 100,0 | 1 067 800,0 | |||||
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 960 | 0409 | 9440080990 | 198 100,0 | 1 067 800,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 200 | 198 100,0 | 1 067 800,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 240 | 198 100,0 | 1 067 800,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 960 | 0412 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||||
Прочая деятельность в национальной экономике | 960 | 0412 | 9450000000 | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||
Землеустройство и землепользование | 960 | 0412 | 9450080190 | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0412 | 9450080190 | 200 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0412 | 9450080190 | 240 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 0500 | 156 400,0 | 161 400,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 240 | 34 000,0 | 39 000,0 | ||||
Благоустройство | 960 | 0503 | 122 400,0 | 122 400,0 | ||||||
Организация сбора и вывоза бытовых отходов | 960 | 0503 | 9530081022 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081022 | 200 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081022 | 240 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0503 | 95300S2370 | 72 400,00 | 72 400,00 | |||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0503 | 95300S2370 | 200 | 72 400,00 | 72 400,00 | ||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0503 | 95300S2370 | 240 | 72 400,00 | 72 400,00 | ||||
Культура, кинематография | 960 | 0800 | 2 036 500,0 | 2 012 300,0 | ||||||
Культура | 960 | 0801 | 9310000000 | 1 406 900,0 | 1 389 900,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9310089999 | 100 | 1 175 300,0 | 1 175 300,0 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9310089999 | 110 | 1 175 300,0 | 1 175 300,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 200 | 78 600,0 | 214 600,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 240 | 78 600,0 | 214 600,0 | ||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0503 | 93100S2370 | 153 000,0 | 0,0 | |||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0503 | 93100S2370 | 200 | 153 000,0 | 0,0 | ||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0503 | 93100S2370 | 240 | 153 000,0 | 0,0 | ||||
Обеспечение деятельности библиотек | 960 | 0801 | 9320000000 | 629 600,0 | 622 400,0 | |||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9320089999 | 629 600,0 | 551 000,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9320089999 | 100 | 629 600,0 | 551 000,0 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9320089999 | 110 | 629 600,0 | 551 000,0 | ||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0503 | 93200S2370 | 0,0 | 71 400,0 | |||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0503 | 93200S2370 | 200 | 0,0 | 71 400,0 | ||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0503 | 93200S2370 | 240 | 0,0 | 71 400,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1001 | 9100000000 | 120 000,0 | 120 000,0 | |||||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1001 | 9130000000 | 120 000,0 | 120 000,0 | |||||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 960 | 1001 | 9130080210 | 120 000,0 | 120 000,0 | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 960 | 1001 | 9130080210 | 300 | 120 000,0 | 120 000,0 | ||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 960 | 1001 | 9130080210 | 310 | 120 000,0 | 120 000,0 | ||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 960 | 1300 | 2 720,0 | 2 720,0 | ||||||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 960 | 1301 | 2 720,0 | 2 720,0 | ||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1301 | 9100000000 | 2 720,0 | 2 720,0 | |||||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1301 | 9130000000 | 2 720,0 | 2 720,0 | |||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 960 | 1301 | 9130080020 | 2 720,0 | 2 720,0 | |||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 700 | 2 720,0 | 2 720,0 | ||||
Обслуживание муниципального долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 730 | 2 720,0 | 2 720,0 | ||||
Итого расходов | 6 530 000,0 | 6 346 500,0 |
Приложение № 11
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
«___»_________2020 г
Программа муниципальных внутренних заимствований Джогинского
муниципального образования на 2021 год
(тыс.рублей) | ||||
Виды долговых обязательств | Объем муниципального долга на 01.01.2021г. | Объем привлечения в 2021 году | Объем погашения в 2021 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2022г. |
Объем заимствований, всего | 0 | 128 | 64 | 64 |
в том числе: | ||||
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0 | 128 | 64 | 64 |
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году | до 1 года | |||
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение № 12
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
«___»_________2020 г.
Программа муниципальных внутренних заимствований Джогинского
муниципального образования на плановый период 2022 и 2023 годов.
(тыс.рублей) | |||||||
Виды долговых обязательств | Объем муниципального долга на 01.01.2022г. | Объем привлечения в 2022году | Объем погашения в 2022 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2023г. | Объем привлечения в 2023 году | Объем погашения в 2023 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2024г. |
Объем заимствований, всего | 64 | 192 | 128 | 128 | 192 | 128 | 192 |
в том числе: | |||||||
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 64 | 192 | 128 | 128 | 192 | 128 | 192 |
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году | до 1 года | до 1 года | |||||
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение № 13
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
«___»_________2020 г.
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на 2021 год
(тыс.руб.)
Наименование | Код | Итого |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 64 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 64 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 128 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 10 0000 710 | 128 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -64 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 10 0000 810 | -64 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0 |
Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 0 |
Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 710 | 0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | 0 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 810 | 0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -8362,7 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -8362,7 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -8362,7 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 8362,7 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 8362,7 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 8362,7 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 001 01 06 00 00 00 0000 000 |
Приложение № 14
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
« О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
«___»_________2020 г.
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на плановый период 2022 и 2023 годов.
(тыс.руб.)
Наименование | Код | 2022 год | 2023 год |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 64 | 64 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 64 | 64 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 192 | 192 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений | 000 01 02 00 00 10 0000 710 | 192 | 192 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -128 | -128 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 10 0000 810 | -128 | -128 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0 | 0 |
Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 0 | 0 |
Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 710 | 0 | 0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | 0 | 0 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 810 | 0 | 0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0 | 0 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -6817,0 | -6789,5 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -6817,0 | -6789,5 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -6817,0 | -6789,5 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 6817,0 | 6789,5 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 6817,0 | 6789,5 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 6817,0 | 6789,5 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 001 01 06 00 00 00 0000 000 |