banner3
  Информация!        23 сентября 2021        4         Комментарии к записи Решение Думы Джогинского муниципального образования от 30.04.2021 №118 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ДЖОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 28.12.2020 Г. №110 «О БЮДЖЕТЕ ДЖОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ» отключены

Решение Думы Джогинского муниципального образования от 30.04.2021 №118 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ДЖОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 28.12.2020 Г. №110 «О БЮДЖЕТЕ ДЖОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ»

30.04.2021г. №118

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»

ДЖОГИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ДЖОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 28.12.2020 Г. №110 «О БЮДЖЕТЕ ДЖОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ»

Рассмотрев материалы, представленные администрацией Джогинского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62  Устава Джогинского муниципального  образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1.  Внести    следующие   изменения и дополнения в решение  Думы Джогинского муниципального образования от 28.12.2020г. № 110  «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» (в редакции Решение Думы № 116 от 31.03.2021г.):

1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2021 год:

 по доходам в сумме 8 317 400 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумм 6 539 439,65 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 6 456 800 рублей;

по расходам в сумме 9 057 200 рублей.

размер дефицита в сумме 739 800 рублей или 41,6 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 675 800 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 64 000 рублей и 3,6 %».

1.2. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году в размере 814 301,42 рублей, в 2022 году в размере 71 487,52 рублей, в 2023 году в размере 71 487,52 рублей».

 1.3. Приложения 5,6,9,10 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.

Глава Джогинского

муниципального образования

А.С.Васильев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ДЖОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ «О БЮДЖЕТЕ ДЖОГИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

ОТ 30.04.2021 №118

Изменения расходной части  бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Таблица 2.Анализ вносимых изменений  в расходы поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

тыс.руб.

Наименование показателя2021 год2022 год2023 год
Решение Думы № 116 от 31.03.2021гУточненные  бюджетные назначения, тыс. руб.Отклонение, тыс. руб.Решение Думы № 116 от 31.03.2021гУточненные  бюджетные назначения, тыс. руб.Отклонение, тыс. руб.Решение Думы № 116 от 31.03.2021гУточненные  бюджетные назначения, тыс. руб.Отклонение, тыс. руб.
гр.3-гр.2гр.6-гр.5гр.9-гр.8
12345678910
01 «Общегосударственные вопросы»4314,24375,2613052,53052,502736,22736,20
02 «Национальная оборона»137,3137,30138,8138,80144,5144,50
03″ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»363600 081,681,60
04 «Национальная экономика»1400,11400,101023,11003,1-201087,81067,8-20
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»547,6486,6-61156,4176,420161,4181,420
08 «Культура, кинематография»2499,32499,302036,52036,202012,32012,30
10 «Социальная политика»120120012012001201200
11 «Физическая культура и спорт»000000000
13 «Обслуживание муниципального долга»2,72,702,72,702,72,70
Итого расходов9057,29057,2065307229,706346,56346,50

 Планируется общий объем расходов бюджета не изменять и утвердить:

 на 2021 год — в сумме 9057,2 тыс. руб.;

 на 2022 год – в сумме 7229,7 тыс. руб;

 на 2023 год в сумме 6346,5 тыс. руб.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

В целом по разделу в 2021 году планируется утвердить расходы в сумме 4375,2 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 61,0 тыс. руб., при этом планируется:

( рублей)
НаименованиеРзПРСумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ01004 375 220,88
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования0102922 600,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций01043 430 920,88
Резервные фонды01115 000,00
Другие общегосударственные вопросы011316 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА0200137 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка0203137 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ030036 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона031036 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА04001 400 085,12
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)04091 400 085,12
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО0500486 600,00
Коммунальное хозяйство0502156 400,00
Благоустройство0503330 200,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ08002 499 274,00
Культура08012 499 274,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА1000120 000,00
Пенсионное обеспечение1001120 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА13002 720,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга13012 720,00
ИТОГО: 9 057 200,00

— увеличить расходы на оплату переданных полномочий согласно подписанного дополнительного соглашения к соглашению о передаче части осуществления полномочий № б/н от 19.02.2021г. на сумму 52,0 тыс. руб.;

— увеличить расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 9,0 тыс.руб. (приобретение сувениров и цветов к празднованию Дня Победы).

Раздел 04 «Национальная экономика»

Бюджетные назначения на 2022 год планируется утвердить расходы в сумме 1003,1 тыс. руб. при этом планируется уменьшить расходы на проведение кадастровых работ в сумме 20,0 тыс. руб.

Бюджетные назначения на 2023 год планируется утвердить расходы в сумме 1067,8 тыс. руб. при этом планируется уменьшить расходы на проведение кадастровых работ в сумме 20,0 тыс. руб.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2021 год  в сумме 486,6 тыс. руб., с уменьшением ассигнований на 61,0 тыс.руб. при этом планируется уменьшить расходы на проведение мероприятий по благоустройству населенного пункта в сумме 61,0 тыс. руб.

Бюджетные назначения на 2022 год планируется утвердить расходы в сумме 176,4 тыс. руб. при этом планируется увеличить расходы на проведение мероприятий на благоустройство населенного пункта в сумме 20,0 тыс. руб.

Бюджетные назначения на 2023 год планируется утвердить расходы в сумме 181,4 тыс. руб. при этом планируется увеличить расходы на проведение мероприятий на благоустройство населенного пункта в сумме 20,0 тыс. руб.

Глава Джогинского

муниципального образования

А.С.Васильев

 Приложение № 5

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

№ __ от «___»_______2021 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2021 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( рублей)
НаименованиеРзПРСумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ01004 375 220,88
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования0102922 600,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций01043 430 920,88
Резервные фонды01115 000,00
Другие общегосударственные вопросы011316 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА0200137 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка0203137 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ030036 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона031036 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА04001 400 085,12
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)04091 400 085,12
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО0500486 600,00
Коммунальное хозяйство0502156 400,00
Благоустройство0503330 200,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ08002 499 274,00
Культура08012 499 274,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА1000120 000,00
Пенсионное обеспечение1001120 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА13002 720,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга13012 720,00
ИТОГО: 9 057 200,00

Приложение № 6

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

«___»_________2021 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( рублей)
НаименованиеРзПРСумма
2022 год2023 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ01003 052 480,002 736 180,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования0102820 100,00717 500,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций01042 226 680,002 012 980,00
Резервные фонды01115 000,005 000,00
Другие общегосударственные вопросы0113700,00700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА0200138 800,00144 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка0203138 800,00144 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ03000,0081 600,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона03100,0081 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА04001 003 100,001 067 800,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)04091 003 100,001 067 800,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО0500176 400,00181 400,00
Коммунальное хозяйство050234 000,0039 000,00
Благоустройство0503142 400,00142 400,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ08002 036 500,002 012 300,00
Культура08012 036 500,002 012 300,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА1000120 000,00120 000,00
Пенсионное обеспечение1001120 000,00120 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА13002 720,002 720,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга13012 720,002 720,00
ИТОГО: 6 530 000,006 346 500,00

Приложение № 9

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

«___»_________2021 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Расходов бюджета «Джогинского сельское поселение» на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Джогинского сельского поселения

(рублей)
Наименование кодаКВСРРзПР                            КЦСРКВРСумма
Общегосударственные вопросы9600100  4 375 220,88
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования9600102  922 600,00
Функционирование органов местного самоуправления96001029100000000 922 600,00
Органы местного самоуправления96001029120000000 922 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов96001029120082110 922 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами96001029120082110100922 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов96001029120082110120922 600,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций9600104  3 430 920,88
Функционирование органов местного самоуправления96001049100000000 3 430 920,88
Органы местного самоуправления96001049120000000 3 430 920,88
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов96001049120082110 2 120 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами960010491200821101002 120 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов960010491200821101202 120 200,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов96001049120082190 469 419,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96001049120082190200469 419,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96001049120082190240469 419,46
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями96001049130080950 814 301,42
Межбюджетные трансферты96001049130080950500814 301,42
Иные межбюджетные трансферты96001049130080950540814 301,42
Иные бюджетные ассигнования9600104912008219080027 000,00
Исполнение судебных  актов9600104912008219083020 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей960010491200821908507 000,00
Резервные фонды9600111  5 000,00
Функционирование органов местного самоуправления96001119100000000 5 000,00
Прочие непрограммные расходы96001119130000000 5 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования96001119130080140 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования960011191300801408005 000,00
Резервные средства960011191300801408705 000,00
Другие общегосударственные вопросы9600113  16 700,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов96001044600089999 1 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов960010446001899992401 000,00
Функционирование органов местного самоуправления96001139100000000 700,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности96001139120073150 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96001 139120073150200700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96001 139120073150240700,00
Прочие непрограммные расходы96001139130000000 15 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов96001139130089999 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96001 13913008999920015 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96001 13913008999924015 000,00
Национальная оборона9600200  137 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка9600203  137 300,00
Функционирование органов местного самоуправления96002039100000000 137 300,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты96002039120051180 137 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами96002039120051180100124 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов96002039120051180120124 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600203912005118020012 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600203912005118024012 600,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность9600300  36 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона9600310  36 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов96003104700089999 36 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов9600310470018999924033 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов960031047002899992403 000,00
Национальная экономика9600400  1 400 085,12
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)9600409  1 400 085,12
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов96004097800089999 950 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов96004097800189999240550 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов96004097800289999240400 000,00
Дорожная деятельность96004099440000000 450 085,12
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения96004099440080990 450 085,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96004099440080990200450 085,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96004099440080990240450 085,12
Жилищно-коммунальное хозяйство9600500  486 600,00
Коммунальное хозяйство9600502  156 400,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства96005029520081010 46 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600502952008101020046 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600502952008101024046 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960050295200S2370 110 400,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960050295200S2370200110 400,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960050295200S2370240110 400,00
Благоустройство9600503  330 200,00
Организация сбора и вывоза бытовых отходов96005039530081022 155 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96005039530081022200155 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96005039530081022240155 000,00
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения96005039530081023 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600503953008102320050 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600503953008102324050 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству96005039530081024 45 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600503953008102420045 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600503953008102424045 200,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960050395300S2370 80 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960050395300S237020080 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960050395300S237024080 000,00
Культура, кинематография9600800  2 499 274,00
Культура9600801  2 499 274,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов96008017500089999 113 000,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов96008017500189999240113 000,00
Культура96008019310000000 1 677 974,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами960080193100899991001 322 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений960080193100899991101 322 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96008019310089999200319 824,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96008019310089999240319 824,00
Иные бюджетные ассигнования960080193100899998001 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей960080193100899998501 000,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960080193100S2370 35 050,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960080193100S237020035 050,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960080193100S237024035 050,00
Обеспечение деятельности библиотек96008019320000000 708 300,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов96008019320089999 708 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами96008019320089999100708 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений96008019320089999110708 300,00
Социальная политика9601000  120 000,00
Пенсионное обеспечение9601001  120 000,00
Функционирование органов местного самоуправления96010019100000000 120 000,00
Прочие непрограммные расходы96010019130000000 120 000,00
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы96010019130080210 120 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению96010019130080210300120 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам96010019130080210310120 000,00
Обслуживание  государственного и муниципального долга9601300  2 720,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга9601301  2 720,00
Функционирование органов местного самоуправления96013019100000000 2 720,00
Прочие непрограммные расходы96013019130000000 2 720,00
Процентные платежи по муниципальному долгу96013019130080020 2 720,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга960130191300800207002 720,00
Обслуживание муниципального долга960130191300800207302 720,00
Итого расходов    9 057 200,00

Приложение № 10

к решению Думы Джогинского

муниципального образования

«___»_________2021 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Расходов бюджета «Джогинского сельское поселение» на плановый период 2022 и  2023 годов.

Главный распорядитель бюджетных средств — администрация Джогинского сельского поселения

рублей
Наименование кодаКВСРРзПР                            КЦСРКВРСумма
2022 год2023 год
Общегосударственные вопросы9600100  3 052 480,02 736 180,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования9600102  820 100,0717 500,0
Функционирование органов местного самоуправления96001029100000000 820 100,0717 500,0
Органы местного самоуправления96001029120000000 820 100,0717 500,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов96001029120082110 820 100,0717 500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами96001029120082110100820 100,0717 500,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов96001029120082110120820 100,0717 500,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций9600104  2 226 680,02 012 980,0
Функционирование органов местного самоуправления96001049100000000 2 226 680,02 012 980,0
Органы местного самоуправления96001049120000000 2 226 680,02 012 980,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов96001049120082110 1 813 112,51 582 012,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами960010491200821101001 813 112,51 582 012,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов960010491200821101201 813 112,51 582 012,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов96001049120082190 342 080,0359 480,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96001049120082190200342 080,0359 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96001049120082190240342 080,0359 480,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями96001049130080950 71 487,571 487,5
Межбюджетные трансферты9600104913008095050071 487,571 487,5
Иные межбюджетные трансферты9600104913008095054071 487,571 487,5
Резервные фонды9600111  5 000,05 000,0
Функционирование органов местного самоуправления96001119100000000 5 000,05 000,0
Прочие непрограммные расходы96001119130000000 5 000,05 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования96001119130080140 5 000,05 000,0
Иные бюджетные ассигнования960011191300801408005 000,05 000,0
Резервные средства960011191300801408705 000,05 000,0
Другие общегосударственные вопросы9600113  700,0700,0
Функционирование органов местного самоуправления96001139100000000 700,0700,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности96001139120073150 700,0700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96001 139120073150200700,0700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96001 139120073150240700,0700,0
Национальная оборона9600200  138 800,0144 500,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка9600203  138 800,0144 500,0
Функционирование органов местного самоуправления96002039100000000 138 800,0144 500,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты96002039120051180 138 800,0144 500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами96002039120051180100126 200,0131 900,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов96002039120051180120126 200,0131 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600203912005118020012 600,012 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600203912005118024012 600,012 600,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность9600300  0,081 600,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона9600310  0,081 600,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960031093100S2370 0,081 600,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960031093100S23702000,081 600,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960031093100S23702400,081 600,0
Национальная экономика9600400  1 003 100,01 067 800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)9600409  1 003 100,01 067 800,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов96004097800089999 805 000,00,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов96004097800189999240705 000,00,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов96004097800289999240100 000,00,0
Дорожная деятельность96004099440000000 198 100,01 067 800,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения96004099440080990 198 100,01 067 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96004099440080990200198 100,01 067 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд96004099440080990240198 100,01 067 800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство9600500  176 400,0181 400,0
Коммунальное хозяйство9600502  34 000,039 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства96005029520081010 34 000,039 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600502952008101020034 000,039 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600502952008101024034 000,039 000,0
Благоустройство9600503  142 400,0142 400,0
Организация сбора и вывоза бытовых отходов96005039530081022 50 000,050 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600503953008102220050 000,050 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600503953008102224050 000,050 000,0
Прочие мероприятия по благоустройству96005039530081024 20 000,020 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600503953008102420020 000,020 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600503953008102424020 000,020 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960050395300S2370 72 400,072 400,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960050395300S237020072 400,072 400,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960050395300S237024072 400,072 400,0
Культура, кинематография9600800  2 036 500,02 012 300,0
Культура9600801  2 036 500,02 012 300,0
Культура96008019310000000 1 253 900,01 389 900,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами960080193100899991001 175 300,01 175 300,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений960080193100899991101 175 300,01 175 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600801931008999920078 600,0214 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд9600801931008999924078 600,0214 600,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960080193100S2370 153 000,00,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960080193100S2370200153 000,00,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960080193100S2370240153 000,00,0
Обеспечение деятельности библиотек96008019320000000 629 600,0622 400,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов96008019320089999 629 600,0551 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами96008019320089999100629 600,0551 000,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений96008019320089999110629 600,0551 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960080193200S2370 0,071 400,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960080193200S23702000,071 400,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив960080193200S23702400,071 400,0
Социальная политика9601000  120 000,0120 000,0
Пенсионное обеспечение9601001  120 000,0120 000,0
Функционирование органов местного самоуправления96010019100000000 120 000,0120 000,0
Прочие непрограммные расходы96010019130000000 120 000,0120 000,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы96010019130080210 120 000,0120 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению96010019130080210300120 000,0120 000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам96010019130080210310120 000,0120 000,0
Обслуживание  государственного и муниципального долга9601300  2 720,02 720,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга9601301  2 720,02 720,0
Функционирование органов местного самоуправления96013019100000000 2 720,02 720,0
Прочие непрограммные расходы96013019130000000 2 720,02 720,0
Процентные платежи по муниципальному долгу96013019130080020 2 720,02 720,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга960130191300800207002 720,02 720,0
Обслуживание муниципального долга960130191300800207302 720,02 720,0
Итого расходов    6 530 000,06 346 500,0

Версия для слабовидящих
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Контакты

Адрес: 665065, Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, д. 8
Телефон (факс): (839563)93-7-33
Email: adzhogino@mail.ru
Режим работы:
Понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00
Перерыв: с 12.00 до 13.00
Выходные: суббота, воскресенье

ireception
Полезные ссылки
banner3 eb_0 619d66e7e3c1d90b5511deebd5afdd38 09e6110758926e460231e8cea4115568 1cc7334fe2ab91754d0d7b2caac4b256 adm_banner
Счетчик посещений
Яндекс.Метрика