Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования (пятый созыв) РЕШЕНИЕ |
от «30» сентября 2022 г. № 4
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 21.12.2021 г. № 150 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» |
Рассмотрев материалы, представленные администрацией Джогинского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения в решение Думы Джогинского муниципального образования от 21.12.2021г. № 150 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» (в редакции Решение Думы № 153 от 25.01.2022г., № 157 от 30.03.2022г.; № 166 от 28.04.2022г.; № 173 от 30.06.2022г.):
1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2022 год:
по доходам в сумме 10 862 700 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 8 350 163,40 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 8 249 700 рублей;
по расходам в сумме 11 785 900 рублей.
размер дефицита в сумме 923 200 рублей или 36,7 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 838 200 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 85 000 рублей или 3,4 %.
1.2. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году в размере 864 979,46 рублей, в 2023 году в размере 888 177,21 рублей, в 2024 году в размере 816 689,69 рублей».
1.3. Приложения 1,3,4,7,8,11 изложить в новой редакции (прилагаются Приложения 1,2,3,4,5,6).
2. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.
Глава Джогинского муниципального образования
Председатель Думы Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев
Пояснительная записка
к решению Думы Джогинского муниципального образования
«О внесении изменений в решение Думы «О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
от 30 сентября 2022 года № 4
Изменения доходной части бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов
Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представлены в таблице 1:
Таблица 1. Показатели поступлений доходов в бюджет Джогинского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя | 2022 год | |||
Решение Думы №173 от 30.06.2022г. | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | ||
гр.3-гр.2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 2497,0 | 2512,5 | 15,5 | |
Налог на доходы физических лиц | 1344 | 1344 | 0,0 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла и автомобильный бензин | 1011,7 | 1011,7 | 0,0 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 14,3 | 18,3 | 4,0 | |
Налог на имущество физических лиц | 20 | 20 | 0,0 | |
Земельный налог | 98 | 98 | 0,0 | |
Государственная пошлина | 6 | 6 | 0,0 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 0 | 11,5 | 11,5 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации | 3 | 3 | 0,0 | |
Безвозмездные поступления | 8190,7 | 8350,2 | 159,5 | |
Итого доходов | 10687,7 | 10862,7 | 175,0 |
Доходы бюджета планируются на 2022 год в объеме 10 862,7 тыс. руб., что на 175,0 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2022 год в объеме 2512,5 тыс. руб., что на 15,5 тыс. руб. больше принятого бюджета на 2022 год.
Оценка прогнозных показателей произведена на основании данных о динамике поступлений. Решением Думы предлагается:
— единый сельскохозяйственный налог увеличить на 4,0 тыс. руб. и утвердить в сумме 18,3 тыс. руб.;
— доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки увеличить на 11,5 тыс. руб. и утвердить в сумме 11,5 тыс. руб.
Увеличение безвозмездных поступлений на 2022 года связано с:
— с увеличением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов в соответствии с проектом решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 21.12.2021 г. № 151 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год в сумме 17,5 тыс.руб.;
— иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений год в сумме 142,0 тыс. рублей, на основании проекта Решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 21.12.2021г. № 151 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год.
Изменения расходной части бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов.
Таблица 2.Анализ вносимых изменений в расходы поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||
Решение Думы №173 от 30.06.2022г. | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Решение Думы №173 от 30.06.2022г. | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Решение Думы №173 от 30.06.2022г. | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | ||
гр.3-гр.2 | гр.6-гр.5 | гр.9-гр.8 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
01 «Общегосударственные вопросы» | 5820,1 | 5968,1 | 148 | 3512,3 | 3512,3 | 0 | 3249,4 | 3249,4 | 0 | |
02 «Национальная оборона» | 151,6 | 151,6 | 0 | 147,7 | 147,7 | 0 | 153,1 | 153,1 | 0 | |
03″ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 46 | 71 | 25 | 408,2 | 408,2 | 0 | 408,2 | 408,2 | 0 | |
04 «Национальная экономика» | 2010,2 | 1936,7 | -73,5 | 1148,5 | 1148,5 | 0 | 1321,4 | 1321,4 | 0 | |
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 476,2 | 476,2 | 0 | 89,4 | 89,4 | 0 | 99,4 | 99,4 | 0 | |
08 «Культура, кинематография» | 2954,1 | 3029,6 | 75,5 | 1928,4 | 1928,4 | 0 | 1900,8 | 1900,8 | 0 | |
10 «Социальная политика» | 147 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | |
13 «Обслуживание муниципального долга» | 5,7 | 5,7 | 0 | 5,7 | 5,7 | 0 | 5,7 | 5,7 | 0 | |
Итого расходов | 11610,9 | 11785,9 | 175,00 | 7387,2 | 7387,2 | 0 | 7285 | 7285 | 0 |
Расходы бюджета планируется утвердить:
- на 2022 год в объеме 11 785,9 тыс. руб., что на 175,0 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений;
- на 2023 год не изменять и утвердить в объеме 7 387,2 тыс. руб.;
- на 2024 год не изменять и утвердить в объеме 7 285,0 тыс. руб.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
В целом по разделу в 2022 году планируется утвердить расходы в сумме 5968,1 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 148,0 тыс. руб., при этом планируется:
— увеличить расходы на оплату переданных полномочий согласно подписанного соглашения о передаче части осуществления полномочий № б/н от 20.06.2022г. на сумму 32,5 тыс. руб.;
— увеличить расходы на оплату труда с начислениями на нее работникам администрации муниципального образования в сумме 62,1 тыс.руб.;
— увеличить расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 53,4 тыс.руб. (услуги связи, тепловая энергия, проведение профилактических обследований и диспансеризации).
Бюджетные назначения на 2023 год планируется утвердить расходы в сумме 3512,3 тыс. руб. при этом планируется:
— увеличить расходы на оплату переданных полномочий согласно подписанного соглашения о передаче части осуществления полномочий № б/н от 20.06.2022г. на сумму 55,7 тыс. руб.;
— уменьшить расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 55,7 тыс. руб.
Бюджетные назначения на 2024 год планируется утвердить расходы в сумме 3249,4 тыс. руб. при этом планируется:
— увеличить расходы на оплату переданных полномочий согласно подписанного соглашения о передаче части осуществления полномочий № б/н от 20.06.2022г. на сумму 55,7 тыс. руб.;
— уменьшить расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 55,7 тыс.руб.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
В целом по разделу в 2022 году планируется утвердить общий объём расходов в сумме 71,0 тыс. руб. при этом планируется увеличить расходы на монтаж пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения в сумме 25,0 тыс. руб.
Раздел 04 «Национальная экономика»
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2022 год в сумме 1936,7 тыс. руб. с уменьшением ассигнований на 73,5 тыс. руб., при этом планируется уменьшить расходы на проведение ремонта двигателя на моторном судне (катамаран) в сумме 73,5 тыс.рублей.
Раздел 08 «Культура и кинематография«
В целом по разделу в 2022 году планируется утвердить расходы в сумме 3029,6 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 75,5 тыс. руб., при этом планируется:
— увеличить расходы на оплату труда с начислениями на нее работникам учреждения культуры муниципального образования в сумме 38,4 тыс.руб.;
— увеличить расходы на содержание учреждения культуры в сумме 37,1 тыс.руб. (тепловая энергия).
Глава Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев
Приложение № 1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «30» сентября 2022 г. № 4
Приложение № 1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «21» декабря 2021 г. № 150
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на
2022 год.
Единица измерения рублей | ||||
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | ||
1 | 2 | 3 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 2 512 536,60 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 1 344 000,00 | ||
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 1 344 000,00 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 1 326 000,00 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 182 10102030010000 110 | -5 000,00 | ||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102040010000 110 | 23 000,00 | ||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 1 011 700,00 | ||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302231010000 110 | 457 400,00 | ||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302241010000 110 | 2 600,00 | ||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302251010000 110 | 609 100,00 | ||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302261010000 110 | -57 400,00 | ||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 10500000000000 000 | 18 300,00 | ||
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 182 10503010011000 110 | 18 300,00 | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 118 045,37 | ||
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 20 000,00 | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 20 000,00 | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 20 000,00 | ||
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 98 045,37 | ||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 56 045,37 | ||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 42 000,00 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 6 000,00 | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 6 000,00 | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 6 000,00 | ||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 960 11100000000000 000 | 11 491,23 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 960 11105020000000 120 | 11 491,23 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 960 11105025100000 120 | 11 491,23 | ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 3 000,00 | ||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 960 11301000000000 000 | 3 000,00 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 3 000,00 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 8 350 163,40 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 8 249 700,00 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20210000000000 150 | 7 686 400,00 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 960 20215002100000 150 | 937 900,00 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 960 20216001100000 150 | 6 748 500,00 | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 960 20220000000000 150 | 411 000,00 | ||
Прочие субсидии | 960 20229999000000 150 | 411 000,00 | ||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 960 20229999100000 150 | 411 000,00 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 150 | 152 300,00 | ||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 150 | 151 600,00 | ||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 150 | 700,00 | ||
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 960 2180000000000 150 | 100 463,40 | ||
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 960 21860010100000 150 | 100 463,40 | ||
Доходы бюджета — всего | X | 10 862 700,00 |
Приложение № 2
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «30» сентября 2022 г. № 4
Приложение № 3
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «21» декабря 2021 г. № 150
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2022 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей) | ||
Наименование | РзПР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 5 968 070,61 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 023 753,20 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 4 322 559,41 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 591 058,00 |
Резервные фонды | 0111 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 25 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 151 600,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 151 600,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 71 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 71 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 936 671,39 |
Транспорт | 0408 | 328 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 608 671,39 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 476 200,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 301 300,00 |
Благоустройство | 0503 | 174 900,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 3 029 620,00 |
Культура | 0801 | 3 029 620,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 147 000,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 147 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 5 738,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5 738,00 |
ИТОГО: | 11 785 900,00 |
Приложение № 3
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «30» сентября 2022 г. № 4
Приложение № 4
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «21» декабря 2021 г. № 150
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей) | ||||
Наименование | РзПР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 3 512 310,00 | 3 249 362,00 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 819 600,00 | 760 800,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2 687 010,00 | 2 482 862,00 | |
Резервные фонды | 0111 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 700,00 | 700,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 147 700,00 | 153 100,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 147 700,00 | 153 100,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 408 200,00 | 408 200,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 408 200,00 | 408 200,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 148 500,00 | 1 321 400,00 | |
Транспорт | 0408 | 88 000,00 | 176 000,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 060 500,00 | 1 145 400,00 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 89 400,00 | 99 400,00 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 44 400,00 | 44 400,00 | |
Благоустройство | 0503 | 45 000,00 | 55 000,00 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 1 928 352,00 | 1 900 800,00 | |
Культура | 0801 | 1 928 352,00 | 1 900 800,00 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 147 000,00 | 147 000,00 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 147 000,00 | 147 000,00 | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 5 738,00 | 5 738,00 | |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5 738,00 | 5 738,00 | |
ИТОГО: | 7 387 200,00 | 7 285 000,00 | ||
Приложение № 4
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «30» сентября 2022 г. № 4
Приложение № 7
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «21» декабря 2021 г. № 150
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на 2022 год
Главный распорядитель бюджетных средств — администрация Джогинского сельского поселения
(рублей) | ||||||||||
Наименование кода | КВСР | РзПР | КЦСР | КВР | Сумма | |||||
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 5 968 070,61 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 0102 | 1 023 753,20 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0102 | 9100000000 | 1 023 753,20 | ||||||
Органы местного самоуправления | 960 | 0102 | 9120000000 | 1 023 753,20 | ||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 1 023 753,20 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0102 | 9120082110 | 100 | 1 023 753,20 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 120 | 1 023 753,20 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 0104 | 4 322 559,41 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0104 | 9100000000 | 4 322 559,41 | ||||||
Органы местного самоуправления | 960 | 0104 | 9120000000 | 4 322 559,41 | ||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 2 961 800,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0104 | 9120082110 | 100 | 2 961 800,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 120 | 2 961 800,00 | |||||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082190 | 488 779,95 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 200 | 488 779,95 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 240 | 488 779,95 | |||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 960 | 0104 | 9130080950 | 585 119,46 | ||||||
Межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 500 | 864 979,46 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 540 | 864 979,46 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0104 | 9120082190 | 800 | 7 000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0104 | 9120082190 | 850 | 7 000,00 | |||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 960 | 0107 | 591 058,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0107 | 9100000000 | 591 058,00 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0107 | 9130000000 | 591 058,00 | ||||||
Проведение выборов главы муниципального образования | 960 | 0107 | 9130080120 | 0,00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0107 | 9130080120 | 800 | 0,00 | |||||
Специальные расходы | 960 | 0107 | 9130080120 | 880 | 0,00 | |||||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 960 | 0107 | 9130080130 | 591 058,00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0107 | 9130080130 | 800 | 591 058,00 | |||||
Специальные расходы | 960 | 0107 | 9130080130 | 880 | 591 058,00 | |||||
Резервные фонды | 960 | 0111 | 5 000,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0111 | 9100000000 | 5 000,00 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0111 | 9130000000 | 5 000,00 | ||||||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 960 | 0111 | 9130080140 | 5 000,00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0111 | 9130080140 | 800 | 5 000,00 | |||||
Резервные средства | 960 | 0111 | 9130080140 | 870 | 5 000,00 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 0113 | 25 700,00 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0104 | 4600089999 | 0,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0104 | 4600189999 | 240 | ||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0113 | 9100000000 | 700,00 | ||||||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 960 | 0113 | 9120073150 | 700,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 200 | 700,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 240 | 700,00 | |||||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0113 | 9130000000 | 25 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0113 | 9130089999 | 25 000,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9130089999 | 200 | 25 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9130089999 | 240 | 25 000,00 | |||||
Национальная оборона | 960 | 0200 | 151 600,00 | |||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 0203 | 151 600,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0203 | 9100000000 | 151 600,00 | ||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 0203 | 9120051180 | 151 600,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0203 | 9120051180 | 100 | 139 900,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0203 | 9120051180 | 120 | 139 900,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 200 | 11 700,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 240 | 11 700,00 | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 0300 | 71 000,00 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 960 | 0310 | 71 000,00 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0310 | 4700089999 | 36 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0310 | 4700189999 | 240 | 36 000,00 | |||||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0310 | 9130000000 | 35 000,00 | ||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 960 | 0310 | 9130080160 | 35 000,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0310 | 9130080160 | 200 | 35 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0310 | 9130080160 | 240 | 35 000,00 | |||||
Национальная экономика | 960 | 0400 | 1 936 671,39 | |||||||
Транспорт | 960 | 0408 | 328 000,00 | |||||||
Национальная экономика | 960 | 0408 | 9400000000 | 328 000,00 | ||||||
Автомобильный транспорт | 960 | 0408 | 9430000000 | 328 000,00 | ||||||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 960 | 0408 | 9430080980 | 328 000,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0408 | 9430080980 | 200 | 328 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0408 | 9430080980 | 240 | 328 000,00 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 0409 | 1 608 671,39 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800089999 | 805 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800189999 | 240 | 805 000,00 | |||||
Дорожная деятельность | 960 | 0409 | 9440000000 | 803 671,39 | ||||||
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 960 | 0409 | 9440080990 | 803 671,39 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 200 | 803 671,39 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 240 | 803 671,39 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 0500 | 476 200,00 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 960 | 0502 | 301 300,00 | |||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 960 | 0502 | 9520081010 | 91 600,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 200 | 91 600,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 240 | 91 600,00 | |||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0502 | 95200S2370 | 209 700,00 | ||||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0502 | 95200S2370 | 200 | 209 700,00 | |||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0502 | 95200S2370 | 240 | 209 700,00 | |||||
Благоустройство | 960 | 0503 | 174 900,00 | |||||||
Организация сбора и вывоза бытовых отходов | 960 | 0503 | 9530081022 | 66 130,10 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081022 | 200 | 66 130,10 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081022 | 240 | 66 130,10 | |||||
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 960 | 0503 | 9530081023 | 85 000,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081023 | 200 | 85 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081023 | 240 | 85 000,00 | |||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 960 | 0503 | 9530081024 | 23 769,90 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081024 | 200 | 23 769,90 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081024 | 240 | 23 769,90 | |||||
Культура, кинематография | 960 | 0800 | 3 029 620,00 | |||||||
Культура | 960 | 0801 | 3 029 620,00 | |||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 7500089999 | 58 000,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 7500189999 | 240 | 58 000,00 | |||||
Культура | 960 | 0801 | 9310000000 | 2 226 320,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9310089999 | 100 | 1 747 700,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9310089999 | 110 | 1 747 700,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 200 | 267 920,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 240 | 267 920,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0801 | 9310089999 | 800 | 1 000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0801 | 9310089999 | 850 | 1 000,00 | |||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0801 | 93100S2370 | 209 700,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 93100S2370 | 200 | 209 700,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 93100S2370 | 240 | 209 700,00 | |||||
Обеспечение деятельности библиотек | 960 | 0801 | 9320000000 | 745 300,00 | ||||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9320089999 | 745 300,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9320089999 | 100 | 745 300,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9320089999 | 110 | 745 300,00 | |||||
Социальная политика | 960 | 1000 | 147 000,00 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 960 | 1001 | 147 000,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1001 | 9100000000 | 147 000,00 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1001 | 9130000000 | 147 000,00 | ||||||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 960 | 1001 | 9130080210 | 147 000,00 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 960 | 1001 | 9130080210 | 300 | 147 000,00 | |||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 960 | 1001 | 9130080210 | 310 | 147 000,00 | |||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 960 | 1300 | 5 738,00 | |||||||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 960 | 1301 | 5 738,00 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1301 | 9100000000 | 5 738,00 | ||||||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1301 | 9130000000 | 5 738,00 | ||||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 960 | 1301 | 9130080020 | 5 738,00 | ||||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 700 | 5 738,00 | |||||
Обслуживание муниципального долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 730 | 5 738,00 | |||||
Итого расходов | 11 785 900,00 |
Приложение № 5
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «30» сентября 2022 г. № 4
Приложение № 8
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «21» декабря 2021 г. № 150
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на плановый период 2023 и 2024 годов.
Главный распорядитель бюджетных средств — администрация Джогинского сельского поселения
рублей | ||||||||
Наименование кода | КВСР | РзПР | КЦСР | КВР | Сумма | |||
2023 год | 2024 год | |||||||
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 3 512 310,0 | 3 249 362,0 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 0102 | 819 600,0 | 760 800,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0102 | 9100000000 | 819 600,0 | 760 800,0 | |||
Органы местного самоуправления | 960 | 0102 | 9120000000 | 819 600,0 | 760 800,0 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 819 600,0 | 760 800,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0102 | 9120082110 | 100 | 819 600,0 | 760 800,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 120 | 819 600,0 | 760 800,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 0104 | 2 687 010,0 | 2 482 862,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0104 | 9100000000 | 2 687 010,0 | 2 482 862,0 | |||
Органы местного самоуправления | 960 | 0104 | 9120000000 | 2 687 010,0 | 2 482 862,0 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 1 590 400,0 | 1 471 500,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0104 | 9120082110 | 100 | 1 590 400,0 | 1 471 500,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 120 | 1 590 400,0 | 1 471 500,0 | ||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082190 | 206 432,8 | 192 672,3 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 200 | 206 432,8 | 192 672,3 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 240 | 206 432,8 | 192 672,3 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 960 | 0104 | 9130080950 | 888 177,2 | 816 689,7 | |||
Межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 500 | 888 177,2 | 816 689,7 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 540 | 888 177,2 | 816 689,7 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0104 | 9120082190 | 800 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0104 | 9120082190 | 850 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Резервные фонды | 960 | 0111 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0111 | 9100000000 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0111 | 9130000000 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 960 | 0111 | 9130080140 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0111 | 9130080140 | 800 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
Резервные средства | 960 | 0111 | 9130080140 | 870 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 0113 | 700,0 | 700,0 | ||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0113 | 4600089999 | 0,0 | 0,0 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 01 13 | 4600189999 | 240 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0113 | 9100000000 | 700,0 | 700,0 | |||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 960 | 0113 | 9120073150 | 700,0 | 700,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 200 | 700,0 | 700,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 240 | 700,0 | 700,0 | ||
Национальная оборона | 960 | 0200 | 147 700,0 | 153 100,0 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 0203 | 147 700,0 | 153 100,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0203 | 9100000000 | 147 700,0 | 153 100,0 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 0203 | 9120051180 | 147 700,0 | 153 100,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0203 | 9120051180 | 100 | 136 100,0 | 141 400,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0203 | 9120051180 | 120 | 136 100,0 | 141 400,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 200 | 11 600,0 | 11 700,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 240 | 11 600,0 | 11 700,0 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 0300 | 408 200,0 | 408 200,0 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 960 | 0310 | 408 200,0 | 408 200,0 | ||||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0310 | 91300S2370 | 408 200,0 | 408 200,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0310 | 91300S2370 | 200 | 408 200,0 | 408 200,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0310 | 91300S2370 | 240 | 408 200,0 | 408 200,0 | ||
Национальная экономика | 960 | 0400 | 1 148 500,0 | 1 321 400,0 | ||||
Транспорт | 960 | 0408 | 88 000,0 | 176 000,0 | ||||
Национальная экономика | 960 | 0408 | 9400000000 | 88 000,0 | 176 000,0 | |||
Автомобильный транспорт | 960 | 0408 | 9430000000 | 88 000,0 | 176 000,0 | |||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 960 | 0408 | 9430080980 | 88 000,0 | 176 000,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 0409 | 1 060 500,0 | 1 145 400,0 | ||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800089999 | 790 000,0 | 790 000,0 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800189999 | 240 | 790 000,0 | 790 000,0 | ||
Дорожная деятельность | 960 | 0409 | 9440000000 | 270 500,0 | 355 400,0 | |||
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 960 | 0409 | 9440080990 | 270 500,0 | 355 400,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 200 | 270 500,0 | 355 400,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 240 | 270 500,0 | 355 400,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 0500 | 89 400,0 | 99 400,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 960 | 0502 | 44 400,0 | 44 400,0 | ||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 960 | 0502 | 9520081010 | 44 400,0 | 44 400,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 200 | 44 400,0 | 44 400,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 240 | 44 400,0 | 44 400,0 | ||
Благоустройство | 960 | 0503 | 45 000,0 | 55 000,0 | ||||
Организация сбора и вывоза бытовых отходов | 960 | 0503 | 9530081022 | 10 000,0 | 50 000,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081022 | 200 | 10 000,0 | 50 000,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081022 | 240 | 10 000,0 | 50 000,0 | ||
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 960 | 0503 | 9530081023 | 35 000,0 | 5 000,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081023 | 200 | 35 000,0 | 5 000,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081023 | 240 | 35 000,0 | 5 000,0 | ||
Культура, кинематография | 960 | 0800 | 1 928 352,0 | 1 900 800,0 | ||||
Культура | 960 | 0801 | 1 928 352,0 | 1 900 800,0 | ||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 7500089999 | 0,0 | 84 000,0 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 7500289999 | 240 | 0,0 | 84 000,0 | ||
Культура | 960 | 0801 | 9310000000 | 1 258 252,0 | 1 188 500,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9310089999 | 100 | 1 115 252,0 | 1 045 500,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9310089999 | 110 | 1 115 252,0 | 1 045 500,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 200 | 143 000,0 | 143 000,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 240 | 143 000,0 | 143 000,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0801 | 9310089999 | 800 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0801 | 9310089999 | 850 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Обеспечение деятельности библиотек | 960 | 0801 | 9320000000 | 669 100,0 | 627 300,0 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9320089999 | 669 100,0 | 627 300,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9320089999 | 100 | 669 100,0 | 627 300,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9320089999 | 110 | 669 100,0 | 627 300,0 | ||
Социальная политика | 960 | 1000 | 147 000,0 | 147 000,0 | ||||
Пенсионное обеспечение | 960 | 1001 | 147 000,0 | 147 000,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1001 | 9100000000 | 147 000,0 | 147 000,0 | |||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1001 | 9130000000 | 147 000,0 | 147 000,0 | |||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 960 | 1001 | 9130080210 | 147 000,0 | 147 000,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 960 | 1001 | 9130080210 | 300 | 147 000,0 | 147 000,0 | ||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 960 | 1001 | 9130080210 | 310 | 147 000,0 | 147 000,0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 960 | 1300 | 5 738,0 | 5 738,0 | ||||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 960 | 1301 | 5 738,0 | 5 738,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1301 | 9100000000 | 5 738,0 | 5 738,0 | |||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1301 | 9130000000 | 5 738,0 | 5 738,0 | |||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 960 | 1301 | 9130080020 | 5 738,0 | 5 738,0 | |||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 700 | 5 738,0 | 5 738,0 | ||
Обслуживание муниципального долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 730 | 5 738,0 | 5 738,0 | ||
Итого расходов | 7 387 200,0 | 7 285 000,0 | ||||||
Приложение № 6
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «27» сентября 2022 г. № 4
Приложение № 11
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «21» декабря 2021 г. № 150
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на 2022 год
(тыс.руб.)
Наименование | Код | Итого |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 923,2 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 85 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 170 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 10 0000 710 | 170 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -85 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 10 0000 810 | -85 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0 |
Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 0 |
Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 710 | 0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | 0 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 810 | 0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 838,2 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -11032,7 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -11032,7 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -11032,7 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 11870,9 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 11870,9 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 11870,9 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 001 01 06 00 00 00 0000 000 |