Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования (пятый созыв) РЕШЕНИЕ |
от «15» ноября 2022 г. № 9
О проекте решения Думы Джогинского муниципального
образования «О бюджете Джогинского муниципального образования
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев материалы по проекту бюджета Джогинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы, представленные администрацией Джогинского муниципального образования, в соответствии ст.ст. 171, 184.1,185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании», Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
1. Опубликовать прилагаемый проект решения Думы Джогинского муниципального образования «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы» в порядке, определенном Уставом Джогинского муниципального образования.
2. Установить, что предложения по проекту решения направляются в администрацию Джогинского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, село Джогино, ул. Больничная, д. 8, тел. 8-991-543-27-80.
3. Администрации Джогинского муниципального образования, по истечении 30 дней со дня официального опубликования проекта решения, «15» декабря 2022 года провести публичные слушания по проекту решения Думы Джогинского муниципального образования «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы » в здании администрации Джогинского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, село Джогино, ул. Больничная, д. 8, тел. 8-991-543-27-80.
Начало публичных слушаний – в 14:00 часов местного времени.
4. Администрации Джогинского муниципального образования по результатам публичных слушаний провести анализ поступивших предложений и представить его на очередное заседание Думы.
Глава Джогинского муниципального образования
Председатель Думы Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев
ПРОЕКТ
Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования (пятый созыв) РЕШЕНИЕ |
от «___» ___________ 2022 г. №____
О бюджете Джогинского
муниципального образования
на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов
Рассмотрев материалы по проекту бюджета Джогинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, представленные администрацией Джогинского муниципального образования, в соответствии со ст.52,53,55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 171, 184.1, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации; проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», статьями 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2023 год:
по доходам в сумме 10 216 500,0 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 7 757 000,0 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 7 757 000,0 рублей;
по расходам в сумме 10 306 500,0 рублей.
размер дефицита в сумме 90 000,0 рублей или 3,7 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2024 и 2025 годы:
по доходам на 2024 год в сумме 8 826 300,0 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6 231 600,0 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 6 231 600,0 рублей, на 2025 год в сумме 8 959 600,0 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6 282 300,0 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 6 282 300,0 рублей;
по расходам на 2024 год в сумме 8 916 300,0 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 209 000,0 рублей, на 2025 год в сумме 9 049 600,0 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 424 000,0 рублей;
размер дефицита бюджета на 2024 год в сумме 90 000,0 рублей или 3,5 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2025 год в сумме 90 000,0 рублей или 3,4 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Статья 2.
Установить, что доходы бюджета муниципального образования, поступающие в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от местных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами по нормативам, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2) неналоговых доходов, в том числе:
а) прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
б) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов;
в) прочих неналоговых доходов бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
г) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений.
Статья 3.
Установить доходы бюджета муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему Решению.
Статья 4.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3, 4 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложения 5, 6 к настоящему Решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 7, 8 к настоящему Решению.
Статья 5.
Установить в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации муниципального образования на 2023 год в сумме 5 000,0 рублей, на 2024 год в сумме 5 000,0 рублей, на 2025 год в сумме 5 000,0 рублей.
Статья 6.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования:
на 2023 год в сумме 1 054 600,0 рублей;
на 2024 год в сумме 1 172 800,0 рублей;
на 2025 год в сумме 1 238 400,0 рублей.
Статья 7.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году в размере 888 177,21 рублей, в 2024 году в размере 816 689,69 рублей, в 2025 году в размере 0,0 рублей.
Статья 8.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в размере – 147 000,0 рублей, на 2024 год в размере – 147 000,0 рублей, на 2025 год в размере – 147 000,0 рублей.
Статья 9.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года в размере 90 000,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2025 года в размере 180 000,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026 года в размере 270 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.
Статья 10.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9, 10 к настоящему Решению.
Статья 11.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 11, 12 к настоящему Решению.
Статья 12.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.
Статья 13.
Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.
Глава Джогинского муниципального образования
Председатель Думы Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О бюджете Джогинского муниципального образования
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Бюджет Джогинского муниципального образования подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе Джогинского муниципального образования» № 123 от 27.06.2017 года (в редакции решение Думы № 88 от 30.09.2020г.), а также в соответствии с положением основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Джогинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Формирование основных параметров бюджета Джогинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства.
Основные параметры бюджета Джогинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформированы в следующих объемах и представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные параметры бюджета муниципального образования
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
тыс.рублей | |||
Основные параметры бюджета | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Доходы, в том числе: | 10 216,50 | 8 826,30 | 8 959,60 |
налоговые и неналоговые доходы | 2 459,50 | 2 594,70 | 2 677,30 |
безвозмездные перечисления | 7 757,00 | 6 231,60 | 6 282,30 |
Расходы, в том числе: | 10 306,50 | 8 916,30 | 9 049,60 |
условно утвержденные расходы | 209 | 424,0 | |
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов | 2,5 | 5 | |
Дефицит | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений, % | 3,66% | 3,47% | 3,36% |
Верхний предел муниципального долга | 90 | 180 | 270 |
Резервный фонд | 5 | 5 | 5 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах,а также предлагаемыми Правительством Российской Федерации изменениями, вступающими в действие с 1 января 2023 года.
В основу формирования доходов бюджета муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов заложены:
— прогноз социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы;
— ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования в 2022 году;
— прогнозные данные о поступлении доходов, представленные межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области;
— Проект закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Основные характеристики поступлений доходов в бюджет поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов представлены в таблице 2.
Таблица 2. Показатели поступления доходов в бюджет поселения
на 2022 — 2025 годы
(тыс.рублей) | |||||||
Показатель | 2022 | 2023 | Темп | 2024 | Темп | 2025 | Темп |
оценка | прогноз | роста | прогноз | роста | прогноз | роста | |
% | % | % | |||||
Налоговые и неналоговые доходы | 2 631,40 | 2 459,20 | 93,5 | 2 594,70 | 105,5 | 2 677,30 | 103,2 |
Безвозмездные поступления, из них: | 8 585,00 | 7 757,00 | 90,4 | 6 231,60 | 80,3 | 6 282,30 | 100,8 |
Дотации, в том числе | 7 921,20 | 7 182,60 | 90,7 | 5 648,90 | 78,6 | 5 692,80 | 100,8 |
из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 6 811,40 | 7 017,70 | 103,0 | 5 648,90 | 80,5 | 5 692,80 | 100,8 |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в т.ч. | 1 109,80 | 164,90 | 14,9 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
из районного бюджета | 1 109,80 | 164,90 | 14,9 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Прочие субсидии, в том числе | 411,00 | 400,00 | 97,3 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 100,0 |
субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив | 411,00 | 400,00 | 97,3 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 100,0 |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 151,60 | 173,70 | 114,6 | 182,00 | 104,8 | 188,80 | 103,7 |
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 0,70 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 100,50 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Всего доходов | 11 216,40 | 10 216,20 | 91,1 | 8 826,30 | 86,4 | 8 959,60 | 101,5 |
Доходы бюджета муниципального образования на 2023 год планируются в объеме 10 216,5 тыс. рублей, что на 8,9% меньше оценки на 2022 год, налоговые и неналоговые доходы на 2023 год составят 2 459,5 тыс. рублей, что на 6,5% меньше уровня 2022 года.
Доходы бюджета муниципального образования на 2024 год планируются в объеме 8 826,3 тыс. рублей, что на 13,6% меньше оценки на 2023 год, налоговые и неналоговые доходы на 2024 год составят 2 594,7 тыс. рублей, что на 5,5% больше уровня 2023 года.
Доходы бюджета муниципального образования на 2025 год планируются в объеме 8 959,6 тыс. рублей, что на 1,5% больше оценки на 2024 год, налоговые и неналоговые доходы на 2025 год составят 2 677,3 тыс. рублей, что на 3,2% больше уровня 2024 года.
Особенности планирования поступлений в бюджет
муниципального образования по отдельным видам доходов
Налог на доходы физических лиц
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов запланирован в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2023 год — 2025 годов, с учетом данных главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области.
Поступления налога на доходы физических лиц планируются на 2023 год в размере 1 174,5 тыс. рублей, на 2024 год в размере 1 191,5 тыс. рублей, на 2025 год в размере 1 208,5 тыс. рублей.
Единый сельскохозяйственный налог
Прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов запланирован в соответствии с данными главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области.
Поступления единого сельскохозяйственного налога на 2023 год в размере 18,4 тыс. рублей, на 2024 год в размере 18,4 тыс.рублей, на 2025 год в размере 18,4 тыс. рублей.
Акцизы по подакцизным товарам
Прогноз дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов запланирован в соответствии с данными Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
Поступления дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам планируются на 2023 год в размере 1 054,6 тыс. рублей, на 2024 год в размере 1 172,8 тыс. рублей, на 2025 год в размере 1 238,4 тыс. рублей.
Налоги на имущество
Прогноз налогов на имущество на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов запланирован в соответствии с данными главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области.
Поступления налогов на имущество планируются на 2023 год в размере 187,0 тыс. рублей, на 2024 год в размере 187,0 тыс. рублей, на 2025 год в размере 187,0 тыс. рублей.
Государственная пошлина
Прогноз поступлений доходов от государственной пошлины осуществлен на основании информации администрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов и составит на 2023 год в размере 7,0 тыс. рублей, на 2024 год в размере 7,0 тыс.рублей, на 2025 год в размере 7,0 тыс. рублей.
Неналоговые доходы
Прогноз неналоговых доходов осуществлен на основании информации администрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов и составят на 2023 год в размере 18,0 тыс. рублей, на 2024 год в размере 18,0 тыс. рублей, на 2025 год в размере 18,0 тыс. рублей:
— по доходам, получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности сельских поселений на 2023 год в размере 15,0 тыс. рублей, на 2024 год в размере 15,0 тыс. рублей, на 2025 год в размере 15,0 тыс. рублей;
— по доходам от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями культуры на 2023 год в размере 3,0 тыс. рублей, на 2024 год в размере 3,0 тыс. рублей, на 2025 год в размере 3,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на 2022 – 2026 годы представлен в таблице 3.
Таблица 3. Объем безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования в 2022 – 2026 годы
(тыс.рублей) | |||||||
Показатель | 2022 | 2023 | Темп | 2024 | Темп | 2025 | Темп |
оценка | прогноз | роста | прогноз | роста | прогноз | роста | |
% | % | % | |||||
Безвозмездные поступления, из них: | 8 585,00 | 7 757,00 | 90,4 | 6 231,60 | 80,3 | 6 282,30 | 100,8 |
Дотации, в том числе | 7 921,20 | 7 182,60 | 90,7 | 5 648,90 | 78,6 | 5 692,80 | 100,8 |
из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 6 811,40 | 7 017,70 | 103,0 | 5 648,90 | 80,5 | 5 692,80 | 100,8 |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в т.ч. | 1 109,80 | 164,90 | 14,9 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
из районного бюджета | 1 109,80 | 164,90 | 14,9 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Прочие субсидии, в том числе | 411,00 | 400,00 | 97,3 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 100,0 |
субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив | 411,00 | 400,00 | 97,3 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 100,0 |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 151,60 | 173,70 | 114,6 | 182,00 | 104,8 | 188,80 | 103,7 |
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 0,70 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 100,50 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Прогнозируемые безвозмездные поступления составят:
— на 2023 год в размере 7 757,0 тыс. рублей, что на 9,6% ниже, чем ожидается в 2022 году;
-на 2024 год в размере 6 231,6 тыс. рублей, что на 19,7% ниже, чем ожидается в 2023 году;
-на 2025 год в размере 6 282,3 тыс. рублей, что на 0,8% выше, чем ожидается в 2024 году.
Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в местный бюджет обусловлено наличием нераспределенных среди субъектов Российской Федерации в соответствии с проектом федерального бюджета на 2023–2025 годы видов межбюджетных трансфертов.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Прогноз расходов бюджета Джогинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годовосуществлен исходя из объема прогнозируемых доходов бюджета соответствующего периода, в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Джогинского муниципального образования, а также на основании расчетов по расходам Джогинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
При формировании расходной части бюджета учитывались следующие основные критерии:
— сохранение достигнутого уровня заработной платы работников администрации и работников учреждений культуры;
— обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг с ростом в среднем на 10%;
— обеспечение минимальных расходов на благоустройство поселений, коммунальные расходы, расходы на содержание учреждений культуры.
На 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов будут действовать 3 муниципальные программы, охватывающие вопросы пожарной безопасности, повышение безопасности дорожного движения, обустройство контейнерных площадок. Объем программных расходов составит: в 2023 году – 861,0 тыс. руб., в 2024 году – 1 037,0 тыс. руб., 2025 году – 1 179 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ представлено в разрезе программ в таблице 4.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение муниципальных программ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальные программы | 861,0 | 1037,0 | 1179,0 | |
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы» | 4700089999 | 61,0 | 67,0 | 80,0 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года» | 7800089999 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
Муниципальная программа «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2027 годы» | 7300089999 | 10,0 | 180,0 | 309,0 |
Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ муниципального образования представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы» утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования от 08.10.2022 года № 62.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 5.
Таблица 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы»
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы» | 4700089999 | 61,0 | 67,0 | 80,0 |
Мероприятие. Изготовление и распространение памяток, листовок по вопросам пожарной безопасности. Выполнение и обновление по периметру населенных пунктов защитных противопожарных минерализованных полос. Техническое обслуживание средств звуковой сигнализации для оповещения людей. Приобретение и установка автоматически пожарных извещателей. Очищение территории от мусора, несанкционированных свалок. текущий ремонт водонапорных башен. Приобретение топлива. Закупка пожарно-технического вооружения и обмундирования. Проверка и перезарядка огнетушителей. Изготовление информационных стендов. Организация работы по оборудованию муниципальных учреждений средствами пожарной автоматики. Приобретение противопожарного инвентаря. | 4700189999 | 61,0 | 67,0 | 80,0 |
Общий объем финансирования муниципальной программы составит: на 2023 год — 61,0 тыс.руб., на 2024 год – 67,0 тыс.руб., на 2025 год – 80,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2023 годы и с перспективой до 2032 года»
Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2023 годы и с перспективой до 2032 года» утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования от 11.09.2018 года № 37.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2023 годы и с перспективой до 2032 года»
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года» | 7800089999 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
Мероприятие. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог в зимний период. Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующим нормативным требованиям. Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения. Создание инфраструктуры для развития транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам. | 7800189999 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
Общий объем финансирования муниципальной программы составит на 2023 год – 790,0 тыс.руб., на 2024 год –790,0 тыс.руб., на 2025 год – 790,0 тыс. рублей за счет средств дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам).
.
Муниципальная программа «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2027 годы»
Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2027 годы» утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования (проект).
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 7.
Таблица 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы образования «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2027 годы»
(тыс.рублей) | ||||
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2027 годы» | 7300089999 | 10,0 | 180,0 | 309,0 |
Мероприятие. Подготовка проектно-сметной документации на контейнерные площадки. Обустройство контейнерных площадок. Приобретение контейнеров. | 7300189999 | 10,0 | 180,0 | 309,0 |
Общий объем финансирования муниципальной программы составит: на 2023 год – 10,0 тыс.руб., на 2024 год – 180,0 тыс.руб., на 2025 год –309,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу в разрезе подразделов представлена в таблице 8.
Таблица 8. Объемы финансирования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы, всего, в т.ч. | 0100 | 4967,2 | 3935,6 | 3847,1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1009,1 | 804,3 | 650,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3952,4 | 3125,6 | 2178,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 0,0 | 1012,8 |
Резервные фонды | 0111 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования на 2023 год в сумме 1 009,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 804,3 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 650,6 тыс.рублей.
По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрен объем расходов на обеспечение деятельности ОМСУ:
—на 2023 год в сумме 3 952,4 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 888,2 тыс.рублей;
-на 2024 год в сумме 3 125,6 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 816,7 тыс.рублей;
-на 2025 год в сумме 2 178,0 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 0,0 тыс.рублей.
По подразделу «Резервные фонды» предусмотрены расходы за счет средств:
— местного бюджета на 2023 год – 5,0 тыс.руб., на 2024 год – 5,0 тыс.руб., на 2025 год – 5,0 тыс. рублей.
По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» предусмотрены расходы за счет средств:
— местного бюджета на 2023 год — 0,0 тыс.руб., на 2024 год – 0,0 тыс.руб., на 2025 год – 1 012,8 тыс. рублей на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Джогинского муниципального образования в 2023 году.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы за счет средств:
— областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 0,7 тыс. руб., из них на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Информация по данному разделу представлена в таблице 9.
Таблица 9. Объемы финансирования по разделу 02 «Национальная оборона» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Национальная оборона | 0200 | 173,7 | 182,0 | 188,8 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 173,7 | 182,0 | 188,8 |
По разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Информация по данному разделу представлена в таблице 10.
Таблица10. Объемы финансирования по разделу 03 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 61,0 | 67,0 | 80,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 61,0 | 67,0 | 80,0 |
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены расходы:
-на мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы» за счет средств местного бюджета на 2023 год — 61,0 тыс.руб., на 2024 год – 67,0 тыс.руб., на 2025 год – 80,0 тыс. рублей.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Информация по разделу в разрезе подразделов представлена в таблице 11.
Таблица 11. Объемы финансирования по разделу 04 «Национальная экономика»
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Национальная экономика | 0400 | 1390,8 | 1509,0 | 1574,6 |
Транспорт | 0408 | 336,2 | 336,2 | 336,2 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1054,6 | 1172,8 | 1238,4 |
По подразделу «Транспорт» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на услуги по организации пассажирских перевозок на моторном судне (катамаран) на сезонной паромной переправе через реку Бирюса на 2023 год — 336,2 тыс.руб., на 2024 год – 336,2 тыс.руб., на 2025 год – 336,2 тыс. рублей.
По подразделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы:
-за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам) на мероприятия по муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2023 годы и с перспективой до 2032 года»
- на 2023 год в сумме 790,0 тыс.рублей;
- на 2024 год в сумме 790,0 тыс.рублей;
- на 2025 год в сумме 790,0 тыс.рублей.
— за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам):
- на 2023 год в сумме 264,6 тыс.рублей;
- на 2024 год в сумме 382,8 тыс.рублей;
- на 2025 год в сумме 448,4 тыс.рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Информация по разделу в разрезе подразделов представлена в таблице (таблица 12).
Таблица 12. Объемы финансирования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 169,0 | 253,1 | 253,1 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 49,0 | 253,1 | 253,1 |
Благоустройство | 0503 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы за счет местного бюджета:
— на содержание и обслуживание водонапорных башен, проведение исследования воды на 2023 год – 49,0 тыс.руб., на 2024 год – 49,0 тыс.руб., на 2025 год – 49,0 тыс. рублей;
— за счет субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (организация водоснабжения территории) на 2024 год в сумме 204,1 тыс. рублей, в том числе софинансирование 4,1 тыс.руб., на 2025 год в сумме 204,1 тыс.рублей, в том числе софинансирование 4,1 тыс.руб.
По подразделу «Благоустройство» предусмотрены расходы:
— за счет средств местного бюджета на мероприятия по благоустройству поселка, проведение проектно-сметной документации на земельные участки, благоустройство памятника на 2023 год в сумме 120,0 тыс. рублей.
Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу представлена в таблице 13.
Таблица 13. Объемы финансирования по разделу 06 «Охрана окружающей среды»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Охрана окружающей среды | 0600 | 10,0 | 180,0 | 309,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 10,0 | 180,0 | 309,0 |
По подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» предусмотрены расходы:
— за счет средств местного бюджета на 2023 год — 10,0 тыс.руб., на 2024 год – 180,0 тыс.руб., на 2025 год – 309,0 тыс. рублей предусмотрены расходы на мероприятия по муниципальной программе «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2027 годы».
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу представлена в таблице 14.
Таблица 14. Объемы финансирования по разделу 08 «Культура и кинематография»
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Культура, кинематография | 0800 | 2973,2 | 2427,5 | 2219,9 |
Культура | 0801 | 2973,2 | 2427,5 | 2219,9 |
По подразделу «Культура» предусмотрены расходы:
— за счет средств местного бюджета выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждения культуры, а также на содержание учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования на 2023 год в сумме 2 973,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 847,1 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 2 015,8 тыс.рублей.
— за счет субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (организация материально-технического обеспечения) на 2024 год в сумме 204,1 тыс. рублей, в том числе софинансирование 4,1 тыс.руб., на 2025 год в сумме 204,1 тыс.рублей, в том числе софинансирование 4,1 тыс.руб.
Раздел 10 «Социальная политика»
Информация по данному разделу представлена в таблице 15.
Таблица 15. Объемы финансирования по разделу 10 «Социальная политика»
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Социальная политика | 1000 | 147,0 | 147,0 | 147,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 147,0 | 147,0 | 147,0 |
По подразделу «Пенсионное обеспечение» за счет средств местного бюджета предусмотрено дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальным служащим за выслугу лет на 2023 год в сумме 147,0 тыс.руб., на 2024 год – 147,0 тыс.руб., на 2025 год – 147,0 тыс. рублей.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Информация по данному разделу представлена в таблице 16.
Таблица 16. Объемы финансирования по разделу 11 «Физическая культура и спорт»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 408,2 | 0,0 | 0,0 |
Физическая культура | 1101 | 408,2 | 0,0 | 0,0 |
По подразделу «Физическая культура» предусмотрены расходы:
— за счет субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (обустройство спортивного плоскостного сооружения) на 2023 год в сумме 408,2 тыс. рублей, в том числе софинансирование 8,2 тыс.руб.
Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга»
По данному разделу предусмотрены расходы на выплату процентов за пользование кредитом от кредитных организаций ( таблица 17).
Таблица 17. Объемы финансирования по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей) | ||||
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Источники внутреннего финансирования дефицита
муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Размер дефицита определен на 2023 год в сумме 90,0 тыс. руб. или 3,7 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Размер дефицита определен на 2024 год в сумме 90,0 тыс. руб. или 3,5 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Размер дефицита определен на 2025 год в сумме 90,0 тыс. руб. или 3,4 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Глава Джогинского
муниципального образования А.С.Васильев
Приложение № 1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов»
«___»_________2022 г.
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на
2023 год
Единица измерения рублей | |||
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | |
1 | 2 | 3 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 2 459 500,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 1 174 500,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 1 174 500,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 1 131 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102020010000 110 | 500,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 182 10102030010000 110 | 2 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102040010000 110 | 41 000,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 1 054 600,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302231010000 110 | 499 500,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302241010000 110 | 3 500,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302251010000 110 | 617 500,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302261010000 110 | -65 900,00 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 10500000000000 000 | 18 400,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 182 10503010011000 110 | 18 400,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 187 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 20 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 20 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 20 000,00 | |
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 167 000,00 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 75 000,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 92 000,00 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 7 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 7 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 7 000,00 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 960 11100000000000 000 | 15 000,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 960 11105020000000 120 | 15 000,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 960 11105025100000 120 | 15 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 3 000,00 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 960 11301000000000 000 | 3 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 3 000,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 7 757 000,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 7 757 000,00 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20210000000000 150 | 7 182 600,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 960 20215002100000 150 | 164 900,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 960 20216001100000 150 | 7 017 700,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 960 20220000000000 150 | 400 000,00 | |
Прочие субсидии | 960 20229999000000 150 | 400 000,00 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 960 20229999100000 150 | 400 000,00 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 150 | 174 400,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 150 | 173 700,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 150 | 700,00 | |
Доходы бюджета — всего | X | 10 216 500,00 |
Приложение № 2
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов»
«___»_________2022 г.
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на
плановый период 2024 и 2025 годов
Единица измерения рублей | ||||
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | ||
2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 2 594 700,00 | 2 677 300,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 1 191 500,00 | 1 208 500,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 1 191 500,00 | 1 208 500,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 1 148 000,00 | 1 165 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102020010000 110 | 500,00 | 500,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 182 10102030010000 110 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102040010000 110 | 41 000,00 | 41 000,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 1 172 800,00 | 1 238 400,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302231010000 110 | 559 500,00 | 592 300,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302241010000 110 | 3 800,00 | 3 900,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302251010000 110 | 682 800,00 | 715 100,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302261010000 110 | -73 300,00 | -72 900,00 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 10500000000000 000 | 18 400,00 | 18 400,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 182 10503010011000 110 | 18 400,00 | 18 400,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 187 000,00 | 187 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 167 000,00 | 167 000,00 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 960 11100000000000 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 960 11105020000000 120 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 960 11105025100000 120 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 960 11301000000000 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 6 231 600,00 | 6 282 300,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 6 231 600,00 | 6 282 300,00 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20210000000000 150 | 5 648 900,00 | 5 692 800,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 960 20216001100000 150 | 5 648 900,00 | 5 692 800,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 960 20220000000000 150 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
Прочие субсидии | 960 20229999000000 150 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 960 20229999100000 150 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 150 | 182 700,00 | 189 500,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 150 | 182 000,00 | 188 800,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 150 | 700,00 | 700,00 | |
Доходы бюджета — всего | X | 8 826 300,00 | 8 959 600,00 |
Приложение № 3
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов»
«___»_________2022 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2023 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(рублей) | ||
Наименование | РзПР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 4 967 562,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 009 100,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3 952 762,00 |
Резервные фонды | 0111 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 173 700,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 173 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 61 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 61 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 390 800,00 |
Транспорт | 0408 | 336 200,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 054 600,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 169 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 49 000,00 |
Благоустройство | 0503 | 120 000,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 10 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 10 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 2 973 200,00 |
Культура | 0801 | 2 973 200,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 147 000,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 147 000,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 408 163,00 |
Физическая культура | 1101 | 408 163,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 6 075,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 6 075,00 |
ИТОГО: | 10 306 500,00 |
Приложение № 4
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов»
«___»_________2022 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РООСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( рублей) | |||
Наименование | РзПР | Сумма | |
2024 год | 2025 год | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 3 935 662,00 | 3 847 162,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 804 300,00 | 650 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3 125 662,00 | 2 178 020,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,00 | 1 012 842,00 |
Резервные фонды | 0111 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 700,00 | 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 182 000,00 | 188 800,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 182 000,00 | 188 800,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 67 000,00 | 80 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 67 000,00 | 80 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 509 000,00 | 1 574 600,00 |
Транспорт | 0408 | 336 200,00 | 336 200,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 172 800,00 | 1 238 400,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 253 081,00 | 253 081,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 253 081,00 | 253 081,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 180 000,00 | 309 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 180 000,00 | 309 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 2 427 482,00 | 2 219 882,00 |
Культура | 0801 | 2 427 482,00 | 2 219 882,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 147 000,00 | 147 000,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 147 000,00 | 147 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 6 075,00 | 6 075,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 6 075,00 | 6 075,00 |
ИТОГО: | 8 707 300,00 | 8 625 600,00 |
Приложение № 5
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов»
«___»_________2022 г
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД
(рублей) | ||||
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 4 967 562,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 009 100,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 009 100,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 1 009 100,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 1 009 100,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 1 009 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 1 009 100,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3 952 762,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 3 952 762,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 3 952 762,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 2 585 200,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 2 585 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 2 585 200,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 472 384,79 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 472 384,79 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 472 384,79 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9130080950 | 888 177,21 | ||
Межбюджетные трансферты | 9130080950 | 500 | 888 177,21 | |
Иные межбюджетные трансферты | 9130080950 | 540 | 0104 | 888 177,21 |
Иные бюджетные ассигнования | 9120082190 | 800 | 7 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9120082190 | 850 | 0104 | 7 000,00 |
Резервные фонды | 5 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 5 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 5 000,00 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 5 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 5 000,00 | |
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 700,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 700,00 | ||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 700,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 700,00 |
Национальная оборона | 173 700,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 173 700,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 173 700,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 173 700,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 161 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 161 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 12 600,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 12 600,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 61 000,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 61 000,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700089999 | 61 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700189999 | 240 | 0310 | 61 000,00 |
Национальная экономика | 1 390 800,00 | |||
Транспорт | 336 200,00 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 336 200,00 | ||
Автомобильный транспорт | 9430000000 | 336 200,00 | ||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 9430080980 | 336 200,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9430080980 | 200 | 336 200,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9430080980 | 240 | 0408 | 336 200,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 054 600,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800089999 | 790 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800189999 | 240 | 0409 | 790 000,00 |
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 9440080990 | 264 600,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9440080990 | 200 | 264 600,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9440080990 | 240 | 0409 | 264 600,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 169 000,00 | |||
Коммунальное хозяйство | 49 000,00 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9520081010 | 49 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9520081010 | 200 | 49 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9520081010 | 240 | 0502 | 49 000,00 |
Благоустройство | 120 000,00 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству | 9530081024 | 120 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9530081024 | 200 | 120 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9530081024 | 240 | 0503 | 120 000,00 |
Охрана окружающей среды | 10 000,00 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 10 000,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7300089999 | 10 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7300189999 | 240 | 0605 | 10000,00 |
Культура, кинематография | 2 973 200,00 | |||
Культура | 2 973 200,00 | |||
Культура | 9310000000 | 2 108 200,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 1 753 400,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 1 753 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 352 800,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 352 800,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 9310089999 | 800 | 1 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9310089999 | 850 | 0801 | 1 000,00 |
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 866 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 866 000,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 866 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 866 000,00 |
Социальная политика | 147 000,00 | |||
Пенсионное обеспечение | 147 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 147 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 147 000,00 | ||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 147 000,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 147 000,00 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 147 000,00 |
Физическая культура и спорт | 408 163,00 | |||
Физическая культура | 408 163,00 | |||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93400S2370 | 408 163,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93400S2370 | 200 | 408 163,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93400S2370 | 240 | 1101 | 408 163,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 075,00 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 6 075,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 6 075,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 6 075,00 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 6 075,00 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 6 075,00 | |
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 6 075,00 |
Итого расходов | 10 306 500,00 |
Приложение № 6
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов»
«___»_________2022 г
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ.
(рублей) | |||||
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма | |
2024 | 2025 | ||||
Общегосударственные вопросы | 3 935 662,00 | 3 847 162,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 804 300,00 | 650 600,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 804 300,00 | 650 600,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 804 300,00 | 650 600,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 804 300,00 | 650 600,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 804 300,00 | 650 600,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 804 300,00 | 650 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3 125 662,00 | 2 178 020,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 3 125 662,00 | 2 178 020,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 3 125 662,00 | 2 178 020,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 2 044 300,00 | 1 639 100,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 2 044 300,00 | 1 639 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 2 044 300,00 | 1 639 100,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 257 672,31 | 531 920,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 257 672,31 | 531 920,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 257 672,31 | 531 920,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9130080950 | 816 689,69 | 0,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 9130080950 | 500 | 816 689,69 | 0,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 9130080950 | 540 | 0104 | 816 689,69 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 9120082190 | 800 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9120082190 | 850 | 0104 | 7 000,00 | 7 000,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,00 | 1 012 842,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 0,00 | 1 012 842,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 0,00 | 1 012 842,00 | ||
Проведение выборов главы муниципального образования | 9130080120 | 0,00 | 1 012 842,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080120 | 800 | 0,00 | 1 012 842,00 | |
Специальные расходы | 9130080120 | 880 | 0107 | 0,00 | 1 012 842,00 |
Резервные фонды | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 700,00 | 700,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 700,00 | 700,00 | ||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 700,00 | 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 700,00 | 700,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 700,00 | 700,00 |
Национальная оборона | 182 000,00 | 188 800,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 182 000,00 | 188 800,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 182 000,00 | 188 800,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 182 000,00 | 188 800,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 169 400,00 | 176 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 169 400,00 | 176 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 12 600,00 | 12 600,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 12 600,00 | 12 600,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 67 000,00 | 80 000,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 67 000,00 | 80 000,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700089999 | 67 000,00 | 80 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700189999 | 240 | 0310 | 67 000,00 | 80 000,00 |
Национальная экономика | 1 509 000,00 | 1 574 600,00 | |||
Транспорт | 336 200,00 | 336 200,00 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 336 200,00 | 336 200,00 | ||
Автомобильный транспорт | 9430000000 | 336 200,00 | 336 200,00 | ||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 9430080980 | 336 200,00 | 336 200,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9430080980 | 200 | 336 200,00 | 336 200,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9430080980 | 240 | 0408 | 336 200,00 | 336 200,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 172 800,00 | 1 238 400,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800089999 | 790 000,00 | 790 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800189999 | 240 | 0409 | 790 000,00 | 790 000,00 |
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 9440080990 | 382 800,00 | 448 400,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9440080990 | 200 | 382 800,00 | 448 400,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9440080990 | 240 | 0409 | 382 800,00 | 448 400,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 253 081,00 | 253 081,00 | |||
Коммунальное хозяйство | 253 081,00 | 253 081,00 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9520081010 | 49 000,00 | 49 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9520081010 | 200 | 49 000,00 | 49 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9520081010 | 240 | 0502 | 49 000,00 | 49 000,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95200S2370 | 204 081,00 | 204 081,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95200S2370 | 200 | 204 081,00 | 204 081,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 95200S2370 | 240 | 0502 | 204 081,00 | 204 081,00 |
Охрана окружающей среды | 180 000,00 | 309 000,00 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 180 000,00 | 309 000,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7300000000 | 180 000,00 | 309 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7300189999 | 240 | 0605 | 180 000,00 | 309 000,00 |
Культура, кинематография | 2 427 482,00 | 2 219 882,00 | |||
Культура | 2 427 482,00 | 2 219 882,00 | |||
Культура | 9310000000 | 1 744 782,00 | 1 673 982,00 | ||
Исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области | 9310074070 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 1 388 700,00 | 1 115 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 1 388 700,00 | 1 115 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 150 000,00 | 352 800,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 150 000,00 | 352 800,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 9310089999 | 800 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9310089999 | 850 | 0801 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 204 082,00 | 204 082,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 200 | 204 082,00 | 204 082,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 240 | 0801 | 204 082,00 | 204 082,00 |
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 683 700,00 | 546 900,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 683 700,00 | 546 900,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 683 700,00 | 546 900,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 683 700,00 | 546 900,00 |
Социальная политика | 147 000,00 | 147 000,00 | |||
Пенсионное обеспечение | 147 000,00 | 147 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 147 000,00 | 147 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 147 000,00 | 147 000,00 | ||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 147 000,00 | 147 000,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 147 000,00 | 147 000,00 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 147 000,00 | 147 000,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 075,00 | 6 075,00 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 6 075,00 | 6 075,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 6 075,00 | 6 075,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 6 075,00 | 6 075,00 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 6 075,00 | 6 075,00 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 6 075,00 | 6 075,00 | |
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 6 075,00 | 6 075,00 |
Итого расходов | 8 707 300,00 | 8 625 600,00 |
Приложение № 7
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов»
«___»_________2022 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на 2023 год
Главный распорядитель бюджетных средств — администрация Джогинского сельского поселения
(рублей) | |||||
Наименование кода | КВСР | РзПР | КЦСР | КВР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 4 967 562,00 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 0102 | 1 009 100,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0102 | 9100000000 | 1 009 100,00 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0102 | 9120000000 | 1 009 100,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 1 009 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0102 | 9120082110 | 100 | 1 009 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 120 | 1 009 100,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 0104 | 3 952 762,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0104 | 9100000000 | 3 952 762,00 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0104 | 9120000000 | 3 952 762,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 2 585 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0104 | 9120082110 | 100 | 2 585 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 120 | 2 585 200,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082190 | 472 384,79 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 200 | 472 384,79 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 240 | 472 384,79 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 960 | 0104 | 9130080950 | ||
Межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 500 | 888 177,21 |
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 540 | 888 177,21 |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0104 | 9120082190 | 800 | 7 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0104 | 9120082190 | 850 | 7 000,00 |
Резервные фонды | 960 | 0111 | 5 000,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0111 | 9100000000 | 5 000,00 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0111 | 9130000000 | 5 000,00 | |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 960 | 0111 | 9130080140 | 5 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0111 | 9130080140 | 800 | 5 000,00 |
Резервные средства | 960 | 0111 | 9130080140 | 870 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 0113 | 700,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0113 | 9100000000 | 700,00 | |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 960 | 0113 | 9120073150 | 700,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 200 | 700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 240 | 700,00 |
Национальная оборона | 960 | 0200 | 173 700,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 0203 | 173 700,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0203 | 9100000000 | 173 700,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 0203 | 9120051180 | 173 700,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0203 | 9120051180 | 100 | 161 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0203 | 9120051180 | 120 | 161 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 200 | 12 600,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 240 | 12 600,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 0300 | 61 000,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 960 | 0310 | 61 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0310 | 4700089999 | 61 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0310 | 4700189999 | 240 | 61 000,00 |
Национальная экономика | 960 | 0400 | 1 390 800,00 | ||
Транспорт | 960 | 0408 | 336 200,00 | ||
Национальная экономика | 960 | 0408 | 9400000000 | 336 200,00 | |
Автомобильный транспорт | 960 | 0408 | 9430000000 | 336 200,00 | |
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 960 | 0408 | 9430080980 | 336 200,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0408 | 9430080980 | 200 | 336 200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0408 | 9430080980 | 240 | 336 200,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 0409 | 1 054 600,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800089999 | 790 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800189999 | 240 | 790 000,00 |
Дорожная деятельность | 960 | 0409 | 9440000000 | 264 600,00 | |
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 960 | 0409 | 9440080990 | 264 600,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 200 | 264 600,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 240 | 264 600,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 0500 | 169 000,00 | ||
Коммунальное хозяйство | 960 | 0502 | 49 000,00 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 960 | 0502 | 9520081010 | 49 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 200 | 49 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 240 | 49 000,00 |
Благоустройство | 960 | 0503 | 120 000,00 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 960 | 0503 | 9530081024 | 120 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081024 | 200 | 120 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081024 | 240 | 120 000,00 |
Охрана окружающей среды | 960 | 10 000,00 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 960 | 0605 | 10 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0605 | 7300000000 | 10 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0605 | 7300189999 | 240 | 10 000,00 |
Культура, кинематография | 960 | 0800 | 2 973 200,00 | ||
Культура | 960 | 0801 | 2 973 200,00 | ||
Культура | 960 | 0801 | 9310000000 | 2 107 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9310089999 | 100 | 1 753 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9310089999 | 110 | 1 753 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 200 | 352 800,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 240 | 352 800,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0801 | 9310089999 | 800 | 1 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0801 | 9310089999 | 850 | 1 000,00 |
Обеспечение деятельности библиотек | 960 | 0801 | 9320000000 | 866 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9320089999 | 866 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9320089999 | 100 | 866 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9320089999 | 110 | 866 000,00 |
Социальная политика | 960 | 1000 | 147 000,00 | ||
Пенсионное обеспечение | 960 | 1001 | 147 000,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1001 | 9100000000 | 147 000,00 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1001 | 9130000000 | 147 000,00 | |
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 960 | 1001 | 9130080210 | 147 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 960 | 1001 | 9130080210 | 300 | 147 000,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 960 | 1001 | 9130080210 | 310 | 147 000,00 |
Физическая культура и спорт | 960 | 1100 | 408 163,00 | ||
Физическая культура | 960 | 1101 | 408 163,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 1101 | 93400S2370 | 408 163,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 1101 | 93400S2370 | 200 | 408 163,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 1101 | 93400S2370 | 240 | 408 163,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 960 | 1300 | 6 075,00 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 960 | 1301 | 6 075,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1301 | 9100000000 | 6 075,00 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1301 | 9130000000 | 6 075,00 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 960 | 1301 | 9130080020 | 6 075,00 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 700 | 6 075,00 |
Обслуживание муниципального долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 730 | 6 075,00 |
Итого расходов | 10 306 500,00 |
Приложение № 8
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов»
«___»_________2022 г
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на плановый период 2024 и 2025 годов.
Главный распорядитель бюджетных средств — администрация Джогинского сельского поселения
рублей | ||||||||
Наименование кода | КВСР | РзПР | КЦСР | КВР | Сумма | |||
2024 год | 2025 год | |||||||
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 3 935 662,0 | 3 847 162,0 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 0102 | 804 300,0 | 650 600,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0102 | 9100000000 | 804 300,0 | 650 600,0 | |||
Органы местного самоуправления | 960 | 0102 | 9120000000 | 804 300,0 | 650 600,0 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 804 300,0 | 650 600,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0102 | 9120082110 | 100 | 804 300,0 | 650 600,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 120 | 804 300,0 | 650 600,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 0104 | 3 125 662,0 | 2 178 020,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0104 | 9100000000 | 3 125 662,0 | 2 178 020,0 | |||
Органы местного самоуправления | 960 | 0104 | 9120000000 | 3 125 662,0 | 2 178 020,0 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 2 044 300,0 | 1 639 100,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0104 | 9120082110 | 100 | 2 044 300,0 | 1 639 100,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 120 | 2 044 300,0 | 1 639 100,0 | ||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082190 | 257 672,3 | 531 920,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 200 | 257 672,3 | 531 920,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 240 | 257 672,3 | 531 920,0 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 960 | 0104 | 9130080950 | 816 689,7 | 0,0 | |||
Межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 500 | 816 689,7 | 0,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 540 | 816 689,7 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0104 | 9120082190 | 800 | 7 000,0 | 7 000,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0104 | 9120082190 | 850 | 7 000,0 | 7 000,0 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 960 | 0107 | 0,0 | 1 012 842,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0107 | 9100000000 | 0,0 | 1 012 842,0 | |||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0107 | 9130000000 | 0,0 | 1 012 842,0 | |||
Проведение выборов главы муниципального образования | 960 | 0107 | 9130080120 | 0,0 | 1 012 842,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0107 | 9130080120 | 800 | 0,0 | 1 012 842,0 | ||
Специальные расходы | 960 | 0107 | 9130080120 | 880 | 0,0 | 1 012 842,0 | ||
Резервные фонды | 960 | 0111 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0111 | 9100000000 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0111 | 9130000000 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 960 | 0111 | 9130080140 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0111 | 9130080140 | 800 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
Резервные средства | 960 | 0111 | 9130080140 | 870 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 0113 | 700,0 | 700,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0113 | 9100000000 | 700,0 | 700,0 | |||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 960 | 0113 | 9120073150 | 700,0 | 700,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 200 | 700,0 | 700,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 240 | 700,0 | 700,0 | ||
Национальная оборона | 960 | 0200 | 182 000,0 | 188 800,0 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 0203 | 182 000,0 | 188 800,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0203 | 9100000000 | 182 000,0 | 188 800,0 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 0203 | 9120051180 | 182 000,0 | 188 800,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0203 | 9120051180 | 100 | 169 400,0 | 176 200,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0203 | 9120051180 | 120 | 169 400,0 | 176 200,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 200 | 12 600,0 | 12 600,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 240 | 12 600,0 | 12 600,0 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 0300 | 67 000,0 | 80 000,0 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 960 | 0310 | 67 000,0 | 80 000,0 | ||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0310 | 4700089999 | 67 000,0 | 80 000,0 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0310 | 4700189999 | 240 | 67 000,0 | 80 000,0 | ||
Национальная экономика | 960 | 0400 | 1 509 000,0 | 1 574 600,0 | ||||
Транспорт | 960 | 0408 | 336 200,0 | 336 200,0 | ||||
Национальная экономика | 960 | 0408 | 9400000000 | 336 200,0 | 336 200,0 | |||
Автомобильный транспорт | 960 | 0408 | 9430000000 | 336 200,0 | 336 200,0 | |||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 960 | 0408 | 9430080980 | 336 200,0 | 336 200,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 0409 | 1 172 800,0 | 1 238 400,0 | ||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800089999 | 790 000,0 | 790 000,0 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800189999 | 240 | 790 000,0 | 790 000,0 | ||
Дорожная деятельность | 960 | 0409 | 9440000000 | 382 800,0 | 448 400,0 | |||
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 960 | 0409 | 9440080990 | 382 800,0 | 448 400,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 200 | 382 800,0 | 448 400,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 240 | 382 800,0 | 448 400,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 0500 | 253 081,0 | 253 081,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 960 | 0502 | 253 081,0 | 253 081,0 | ||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 960 | 0502 | 9520081010 | 49 000,0 | 49 000,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 200 | 49 000,0 | 49 000,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 240 | 49 000,0 | 49 000,0 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0502 | 95200S2370 | 204 081,00 | 204 081,00 | |||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0502 | 95200S2370 | 200 | 204 081,00 | 204 081,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0502 | 95200S2370 | 240 | 204 081,00 | 204 081,00 | ||
Охрана окружающей среды | 960 | 180 000,00 | 309 000,00 | |||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 960 | 0605 | 180 000,00 | 309 000,00 | ||||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0605 | 7300089999 | 180 000,00 | 309 000,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0605 | 7300189999 | 240 | 180 000,00 | 309 000,00 | ||
Культура, кинематография | 960 | 0800 | 2 427 482,0 | 2 219 882,0 | ||||
Культура | 960 | 0801 | 2 427 482,0 | 2 219 882,0 | ||||
Культура | 960 | 0801 | 9310000000 | 1 538 700,0 | 1 467 900,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9310089999 | 100 | 1 388 700,0 | 1 115 100,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9310089999 | 110 | 1 388 700,0 | 1 115 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 200 | 150 000,0 | 352 800,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 240 | 150 000,0 | 352 800,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0801 | 9310089999 | 800 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0801 | 9310089999 | 850 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0801 | 93100S2370 | 204 082,0 | 204 082,0 | |||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0801 | 93100S2370 | 200 | 204 082,0 | 204 082,0 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0801 | 93100S2370 | 240 | 204 082,0 | 204 082,0 | ||
Обеспечение деятельности библиотек | 960 | 0801 | 9320000000 | 683 700,0 | 546 900,0 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9320089999 | 683 700,0 | 546 900,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9320089999 | 100 | 683 700,0 | 546 900,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9320089999 | 110 | 683 700,0 | 546 900,0 | ||
Социальная политика | 960 | 1000 | 147 000,0 | 147 000,0 | ||||
Пенсионное обеспечение | 960 | 1001 | 147 000,0 | 147 000,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1001 | 9100000000 | 147 000,0 | 147 000,0 | |||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1001 | 9130000000 | 147 000,0 | 147 000,0 | |||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 960 | 1001 | 9130080210 | 147 000,0 | 147 000,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 960 | 1001 | 9130080210 | 300 | 147 000,0 | 147 000,0 | ||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 960 | 1001 | 9130080210 | 310 | 147 000,0 | 147 000,0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 960 | 1300 | 6 075,0 | 6 075,0 | ||||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 960 | 1301 | 6 075,0 | 6 075,0 | ||||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1301 | 9100000000 | 6 075,0 | 6 075,0 | |||
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1301 | 9130000000 | 6 075,0 | 6 075,0 | |||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 960 | 1301 | 9130080020 | 6 075,0 | 6 075,0 | |||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 700 | 6 075,0 | 6 075,0 | ||
Обслуживание муниципального долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 730 | 6 075,0 | 6 075,0 | ||
Итого расходов | 8 707 300,0 | 8 625 600,0 | ||||||
Приложение № 9
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов»
«___»_________2022 г
Программа муниципальных внутренних заимствований Джогинского
муниципального образования на 2023 год
(тыс.рублей) | ||||
Виды долговых обязательств | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 года | Объем привлечения в 2023 году | Объем погашения в 2023 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 года |
Объем заимствований, всего | 0 | 180 | 90 | 90 |
в том числе: | ||||
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: | 0 | 180 | 90 | 90 |
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году | до 1 года | |||
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение № 10
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов»
«___»_________2022 г.
Программа муниципальных внутренних заимствований Джогинского
муниципального образования на плановый период 2024 и 2025 годов.
(тыс.рублей) | |||||||
Виды долговых обязательств | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 года | Объем привлечения в 2024году | Объем погашения в 2024 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 года | Объем привлечения в 2025 году | Объем погашения в 2025 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2026 года |
Объем заимствований, всего | 90 | 270 | 180 | 180 | 270 | 180 | 270 |
в том числе: | |||||||
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: | 90 | 270 | 180 | 180 | 270 | 180 | 270 |
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году | до 1 года | до 1 года | |||||
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение № 11
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов»
«___»_________2022 г.
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на 2023 год
(тыс.руб.)
Наименование | Код | Итого |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 90 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 90 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 180 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 10 0000 710 | 180 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -90 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 10 0000 810 | -90 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0 |
Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 0 |
Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 710 | 0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | 0 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 810 | 0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -10 396,5 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -10 396,5 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -10 396,5 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 10 396,5 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 10 396,5 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 10 396,5 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 001 01 06 00 00 00 0000 000 |
Приложение № 12
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов»
«___»_________2022 г.
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на плановый период 2024 и 2025 годов.
(тыс.руб.)
Наименование | Код | 2024 год | 2025 год |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 90 | 90 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 90 | 90 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 270 | 270 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений | 000 01 02 00 00 10 0000 710 | 270 | 270 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -180 | -180 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 10 0000 810 | -180 | -180 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0 | 0 |
Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 0 | 0 |
Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 710 | 0 | 0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | 0 | 0 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 810 | 0 | 0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0 | 0 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -9096,3 | -9229,6 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -9096,3 | -9229,6 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -9096,3 | -9229,6 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 9096,3 | 9229,6 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 9096,3 | 9229,6 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 9096,3 | 9229,6 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 001 01 06 00 00 00 0000 000 |