Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования (пятый созыв) РЕШЕНИЕ |
от «15» ноября 2023 г. № 46
О проекте решения Думы Джогинского муниципального
образования «О бюджете Джогинского муниципального образования
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев материалы по проекту бюджета Джогинского муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы, представленные администрацией Джогинского муниципального образования, в соответствии ст.ст. 171, 184.1,185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании», Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
1. Опубликовать прилагаемый проект решения Думы Джогинского муниципального образования «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в порядке, определенном Уставом Джогинского муниципального образования.
2. Установить, что предложения по проекту решения направляются в администрацию Джогинского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, село Джогино, ул. Больничная, д. 8, тел. 8-991-543-27-80.
3. Администрации Джогинского муниципального образования, по истечении 30 дней со дня официального опубликования проекта решения, «15» декабря 2023 года провести публичные слушания по проекту решения Думы Джогинского муниципального образования «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов » в здании администрации Джогинского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, село Джогино, ул. Больничная, д. 8, тел. 8-991-543-27-80.
Начало публичных слушаний – в 11:00 часов местного времени.
4. Администрации Джогинского муниципального образования по результатам публичных слушаний провести анализ поступивших предложений и представить его на очередное заседание Думы.
Глава Джогинского муниципального образования
Председатель Думы Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев
ПРОЕКТ
Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования (пятый созыв) РЕШЕНИЕ |
от «___» ___________ 2023 г. №____
О бюджете Джогинского
муниципального образования
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов.
Рассмотрев материалы по проекту бюджета Джогинского муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, представленные администрацией Джогинского муниципального образования, в соответствии со ст.52,53,55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 171, 184.1, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации; проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», статьями 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2024 год:
по доходам в сумме 11 703 900,0 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 9 727 400,0 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 9 727 400,0 рублей;
по расходам в сумме 11 777 900,0 рублей.
размер дефицита в сумме 74 000,0 рублей или 3,7 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Джогинского муниципального образования на 2025 и 2026 годы:
по доходам на 2025 год в сумме 9 247 500,0 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 7 229 900,0 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 7 229 900,0 рублей, на 2026 год в сумме 9 028 800,0 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 6 963 100,0 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 6 963 100,0 рублей;
по расходам на 2025 год в сумме 9 321 500,0 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 219 000,0 рублей, на 2026 год в сумме 9 102 800,0 рублей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 436 000,0 рублей;
размер дефицита бюджета на 2025 год в сумме 74 000,0 рублей или 3,7 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2026 год в сумме 74 000,0 рублей или 3,6 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Статья 2.
Установить, что доходы бюджета муниципального образования, поступающие в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от местных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами по нормативам, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2) неналоговых доходов, в том числе:
а) прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
б) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов;
в) прочих неналоговых доходов бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
г) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений.
Статья 3.
Установить доходы бюджета муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему Решению.
Статья 4.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложениям 3, 4 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации расходов бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 5, 6 к настоящему Решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 7, 8 к настоящему Решению.
Статья 5.
Установить в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации муниципального образования на 2024 год в сумме 5 000,0 рублей, на 2025 год в сумме 5 000,0 рублей, на 2026 год в сумме 5 000,0 рублей.
Статья 6.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования:
на 2024 год в сумме 1 294 100,0 рублей;
на 2025 год в сумме 1 333 400,0 рублей;
на 2026 год в сумме 1 379 700,0 рублей.
Статья 7.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году в размере 991 061,39 рублей, в 2025 году в размере 0,0 рублей, в 2026 году в размере 0,0 рублей.
Статья 8.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год в размере – 183 000,0 рублей, на 2025 год в размере – 183 000,0 рублей, на 2026 год в размере – 183 000,0 рублей.
Статья 9.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2025 года в размере 74 000,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026 года в размере 148 000,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2027 года в размере 222 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.
Статья 10.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 9, 10 к настоящему Решению.
Статья 11.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 11, 12 к настоящему Решению.
Статья 12.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2024 года.
Статья 13.
Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.
Глава Джогинского муниципального образования
Председатель Думы Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О бюджете Джогинского муниципального образования
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Бюджет Джогинского муниципального образования подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Джогинского муниципального образования от 28.02.2017 г. №132 (с изменениями решения Думы Джогинского муниципального образования от 29.06.2017 г. №132, от 30.09.2020 г. №98, от 16.12.2021 №146), а также в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Джогинского муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Формирование основных параметров бюджета Джогинского муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства.
Основные параметры бюджета Джогинского муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформированы в следующих объемах и представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные параметры бюджета муниципального образования
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
тыс. рублей
Основные параметры бюджета | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
Доходы, в том числе: | 11 703,90 | 9 247,50 | 9 028,80 |
налоговые и неналоговые доходы | 1 976,50 | 2 017,60 | 2 065,70 |
безвозмездные перечисления | 9 727,40 | 7 229,90 | 6 963,10 |
Расходы, в том числе: | 11 777,90 | 9 321,50 | 9 102,80 |
условно утвержденные расходы | 219 | 436,0 | |
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов | 2,5 | 5 | |
Дефицит | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений, % | 3,74% | 3,67% | 3,58% |
Верхний предел муниципального долга | 74 | 148 | 222 |
Резервный фонд |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах,а также предлагаемыми Правительством Российской Федерации изменениями, вступающими в действие с 1 января 2024 года.
В основу формирования доходов бюджета муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов заложены:
— прогноз социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2024-2026 годы;
— ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования в 2023 году;
— прогнозные данные о поступлении доходов, представленные межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области;
— Проект закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Основные характеристики поступлений доходов в бюджет поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представлены в таблице 2.
Таблица 2. Показатели поступления доходов в бюджет поселения
на 2022-2026 годы
(тыс. рублей)
Показатель | 2023 | 2024 | Темп | 2025 | Темп | 2026 | Темп |
оценка | прогноз | роста | прогноз | роста | прогноз | роста | |
% | % | % | |||||
Налоговые и неналоговые доходы | 2 586,40 | 1 976,50 | 76,4 | 2 017,60 | 102,1 | 2 065,70 | 102,4 |
Безвозмездные поступления, из них: | 10 140,00 | 9 727,40 | 95,9 | 7 229,90 | 74,3 | 6 963,10 | 96,3 |
Дотации, в том числе | 8 877,10 | 9 144,00 | 103,0 | 6 639,70 | 72,6 | 6 562,40 | 98,8 |
из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 8 877,10 | 8 383,80 | 94,4 | 6 639,70 | 79,2 | 6 562,40 | 98,8 |
Прочие субсидии, в том числе | 400,00 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 100,0 |
субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив | 400,00 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 544,90 | 760,20 | 139,5 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 173,70 | 182,70 | 105,2 | 189,50 | 103,7 | 0,0 | |
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 0,70 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 |
Всего доходов | 12 726,40 | 11 703,90 | 92,0 | 9 247,50 | 79,0 | 9 028,80 | 97,6 |
Доходы бюджета муниципального образования на 2024 год планируются в объеме 11 703,9 тыс. рублей, что на 8,0% меньше оценки на 2023 год, налоговые и неналоговые доходы на 2024 год составят 1 976,5 тыс. рублей, что на 23,6% меньше уровня 2023 года.
Доходы бюджета муниципального образования на 2025 год планируются в объеме 9 247,5 тыс. рублей, что на 21,0% меньше оценки на 2024 год, налоговые и неналоговые доходы на 2025 год составят 2 017,6 тыс. рублей, что на 2,1% больше уровня 2024 года.
Доходы бюджета муниципального образования на 2026 год планируются в объеме 9 028,8 тыс. рублей, что на 2,4% меньше оценки на 2025 год, налоговые и неналоговые доходы на 2026 год составят 2 065,7 тыс. рублей, что на 2,4% больше уровня 2024 года.
Особенности планирования поступлений в бюджет муниципального образования по отдельным видам доходов
Налог на доходы физических лиц
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов запланирован в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2024 год — 2026 годов.
Поступления налога на доходы физических лиц планируются на 2024 год в размере 479,6 тыс. рублей, на 2025 год в размере 481,4 тыс. рублей, на 2026 год в размере 483,2 тыс. рублей.
Акцизы по подакцизным товарам
Прогноз дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов запланирован в соответствии с данными Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
Поступления дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам планируются на 2024 год в размере 1 294,1 тыс. рублей, на 2025 год в размере 1 133,4 тыс. рублей, на 2026 год в размере 1 379,7 тыс. рублей.
Налоги на имущество
Прогноз налогов на имущество на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов запланирован в соответствии с данными главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области.
Поступления налогов на имущество планируются на 2024 год в размере 175,0 тыс. рублей, на 2025 год в размере 175,0 тыс. рублей, на 2026 год в размере 175,0 тыс. рублей.
Государственная пошлина
Прогноз поступлений доходов от государственной пошлины осуществлен на основании информации администрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов и составит на 2024 год в размере 8,0 тыс. рублей, на 2025 год в размере 8,0 тыс. рублей, на 2026 год в размере 8,0 тыс. рублей.
Неналоговые доходы
Прогноз неналоговых доходов осуществлен на основании информации администрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении доходов и составят на 2024 год в размере 19,8 тыс. рублей, на 2025 год в размере 19,8 тыс. рублей, на 2026 год в размере 19,8 тыс. рублей:
— по доходам, получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности сельских поселений на 2024 год в размере 16,8 тыс. рублей, на 2025 год в размере 16,8 тыс. рублей, на 2026 год в размере 16,8 тыс. рублей;
— по доходам от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями культуры на 2024 год в размере 3,0 тыс. рублей, на 2025 год в размере 3,0 тыс. рублей, на 2026 год в размере 3,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на 2023 – 2026 годы представлен в таблице 3.
Таблица 3. Объем безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования в 2023-2026 годы
(тыс.рублей)
Показатель | 2023 | 2024 | Темп | 2025 | Темп | 2026 | Темп |
оценка | прогноз | роста | прогноз | роста | прогноз | роста | |
% | % | % | |||||
Безвозмездные поступления, из них: | 10 140,00 | 9 727,40 | 95,9 | 7 229,90 | 74,3 | 6 963,10 | 96,3 |
Дотации, в том числе | 8 877,10 | 9 144,00 | 103,0 | 6 639,70 | 72,6 | 6 562,40 | 98,8 |
из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 8 877,10 | 8 383,80 | 94,4 | 6 639,70 | 79,2 | 6 562,40 | 98,8 |
Прочие субсидии, в том числе | 400,00 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 100,0 |
субсидия в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив | 400,00 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 544,90 | 760,20 | 139,5 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 173,70 | 182,70 | 105,2 | 189,50 | 103,7 | 0,0 | |
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 0,70 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 | 0,70 | 100,0 |
Прогнозируемые безвозмездные поступления составят:
— на 2024 год в размере 9 727,4 тыс. рублей, что на 4,1% ниже, чем ожидается в 2023 году;
-на 2025 год в размере 7 229,9 тыс. рублей, что на 25,7% ниже, чем ожидается в 2024 году;
-на 2026 год в размере 6 963,1 тыс. рублей, что на 3,7% ниже, чем ожидается в 2025 году.
Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в местный бюджет обусловлено наличием нераспределенных среди субъектов Российской Федерации в соответствии с проектом федерального бюджета на 2024–2026 годы видов межбюджетных трансфертов.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Прогноз расходов бюджета Джогинского муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годовосуществлен исходя из объема прогнозируемых доходов бюджета соответствующего периода, в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Джогинского муниципального образования, а также на основании расчетов по расходам Джогинского муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
При формировании расходной части бюджета учитывались следующие основные критерии:
— сохранение достигнутого уровня заработной платы работников администрации и работников учреждений культуры;
— обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг с ростом в среднем на 10%;
— обеспечение минимальных расходов на благоустройство поселений, коммунальные расходы, расходы на содержание учреждений культуры.
На 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов будут действовать 2 муниципальные программы, охватывающие вопросы пожарной безопасности, повышение безопасности дорожного движения. Объем программных расходов составит: в 2024 году – 857,0 тыс. руб., в 2025 году – 870,0 тыс. руб., 2026 году – 790,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ представлено в разрезе программ в таблице 4.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение муниципальных программ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
Муниципальные программы | 857,0 | 870,0 | 790,0 | |
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы» | 4700089999 | 67,0 | 80,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года» | 7800089999 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ муниципального образования представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы» утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования от 08.11.2022 года № 62.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 5.
Таблица 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы»
(тыс. рублей)
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы» | 4700089999 | 67,0 | 80,0 | 0,0 |
Мероприятие. Изготовление и распространение памяток, листовок по вопросам пожарной безопасности. Выполнение и обновление по периметру населенных пунктов защитных противопожарных минерализованных полос. Техническое обслуживание средств звуковой сигнализации для оповещения людей. Приобретение и установка автоматически пожарных извещателей. Очищение территории от мусора, несанкционированных свалок. текущий ремонт водонапорных башен. Приобретение топлива. Закупка пожарно-технического вооружения и обмундирования. Проверка и перезарядка огнетушителей. Изготовление информационных стендов. Организация работы по оборудованию муниципальных учреждений средствами пожарной автоматики. Приобретение противопожарного инвентаря. | 4700189999 | 67,0 | 80,0 | 0,0 |
Общий объем финансирования муниципальной программы составит: на 2024 год — 67,0 тыс. руб., на 2025 год – 80,0 тыс. руб., на 2026 год – 0,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2023 годы и с перспективой до 2032 года»
Муниципальная программа Джогинского муниципального образования «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2023 годы и с перспективой до 2032 года» утверждена Постановлением Джогинского муниципального образования от 11.09.2018 года № 37.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2023 годы и с перспективой до 2032 года»
(тыс.рублей)
Наименование | КЦСР | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года» | 7800089999 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
Мероприятие. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог в зимний период. Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующим нормативным требованиям. Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения. Создание инфраструктуры для развития транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам. | 7800189999 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
Общий объем финансирования муниципальной программы составит на 2024 год – 790,0 тыс. руб., на 2025 год –790,0 тыс. руб., на 2026 год – 790,0 тыс. рублей за счет средств дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам).
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу в разрезе подразделов представлена в таблице 8.
Таблица 8. Объемы финансирования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
(тыс. рублей)
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы, всего, в т.ч. | 0100 | 5691,2 | 4323,2 | 3971,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1148,9 | 1148,9 | 1148,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 4536,6 | 2155,8 | 2817,1 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1012,8 | ||
Резервные фонды | 0111 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Национальная оборона | 0200 | 182,7 | 189,5 | 0,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 182,7 | 189,5 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 77,0 | 90,0 | 10,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 77,0 | 90,0 | 10,0 |
Национальная экономика | 0400 | 1773,4 | 1487,4 | 1537,2 |
Транспорт | 0408 | 479,3 | 154,0 | 157,5 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1294,1 | 1333,4 | 1379,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 153,1 | 23,7 | 23,7 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
Благоустройство | 0503 | 129,4 | ||
Культура, кинематография | 0800 | 3682,5 | 2790,7 | 2926,2 |
Культура | 0801 | 3682,5 | 2790,7 | 2926,2 |
Социальная политика | 1000 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 30,0 | 10,0 | 10,0 |
Физическая культура | 1101 | 30,0 | 10,0 | 10,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Итого расходов | 11777,9 | 9102,5 | 8666,8 |
По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования на 2024 год в сумме 1 148,9 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 148,9 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 1 148,9 тыс. рублей.
По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрен объем расходов на обеспечение деятельности ОМСУ:
-на 2024 год в сумме 4 536,6 тыс. рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 991,1 тыс. рублей;
-на 2025 год в сумме 2 155,8 тыс. рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 0,0 тыс. рублей;
-на 2026 год в сумме 2 817,1 тыс. рублей, в том числе расходы на передачу полномочий району в сумме 0,0 тыс. рублей.
По подразделу «Резервные фонды» предусмотрены расходы за счет средств:
— местного бюджета на 2024 год – 5,0 тыс. руб., на 2025 год – 5,0 тыс. руб., на 2026 год – 5,0 тыс. рублей.
По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» предусмотрены расходы за счет средств:
— местного бюджета на 2024 год — 0,0 тыс. руб., на 2025 год – 1 012,8 тыс. руб., (подготовка и проведение выборов главы Джогинского муниципального образования) на 2026 год – 0,0 тыс. рублей.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы за счет средств:
— областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в сумме 0,7 тыс. руб., из них на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Информация по данному разделу представлена в таблице 9.
Таблица 9. Объемы финансирования по разделу 02 «Национальная оборона» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс.рублей)
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Национальная оборона | 0200 | 182,7 | 189,5 | 0,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 182,7 | 189,5 | 0,0 |
По разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Информация по данному разделу представлена в таблице10.
Таблица10. Объемы финансирования по разделу 03 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс.рублей)
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 77,0 | 90,0 | 10,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 77,0 | 90,0 | 10,0 |
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены расходы:
-на мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности на территории Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы» за счет средств местного бюджета на 2024 год — 67,0 тыс. руб., на 2025 год – 80,0 тыс. руб., на 2026 год – 0,0 тыс. рублей.
— за счет средств местного бюджета на прочие мероприятия по пожарной безопасности на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Информация по разделу в разрезе подразделов представлена в таблице 11.
Таблица 11. Объемы финансирования по разделу 04 «Национальная экономика»
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс.рублей)
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Национальная экономика | 0400 | 1773,4 | 1487,4 | 1537,2 |
Транспорт | 0408 | 479,3 | 154,0 | 157,5 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1294,1 | 1333,4 | 1379,7 |
По подразделу «Транспорт» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на услуги по организации пассажирских перевозок на моторном судне (катамаран) на сезонной паромной переправе через реку Бирюса на 2024 год – 479,3 тыс. руб., на 2025 год – 154,0 тыс. руб., на 2026 год – 157,5 тыс. рублей.
По подразделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы:
— за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам) на мероприятия по муниципальной программе«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Джогинского муниципального образования на 2018-2023 годы и с перспективой до 2032 года»
- на 2024 год в сумме 790,0 тыс. рублей;
- на 2025 год в сумме 790,0 тыс. рублей;
- на 2026 год в сумме 790,0 тыс. рублей.
— за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам):
- на 2024 год в сумме 504,1 тыс. рублей;
- на 2025 год в сумме 543,4 тыс. рублей;
- на 2026 год в сумме 589,7 тыс. рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Информация по разделу в разрезе подразделов представлена в таблице (таблица 12).
Таблица 12. Объемы финансирования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 153,1 | 23,7 | 23,7 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
Благоустройство | 0503 | 129,4 | 0,0 | 0,0 |
По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы за счет местного бюджета:
— на содержание и обслуживание водонапорных башен 2024 год – 23,7,0 тыс. руб., на 2025 год – 23,7 тыс. руб., на 2026 год – 23,7 тыс. рублей;
По подразделу «Благоустройство» предусмотрены расходы:
— за счет средств местного бюджета на мероприятия по благоустройству поселка, проведение проектно-сметной документации на земельные участки на 2024 год в сумме 129,4 тыс. рублей, на 2025 год 0,0 тыс. руб., на 2026 год 0,0 тыс. руб.
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Информация об объемах бюджетных ассигнований по данному разделу представлена в таблице 13.
Таблица 13. Объемы финансирования по разделу 08 «Культура и кинематография»
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Культура, кинематография | 0800 | 3682,5 | 2790,7 | 2926,2 |
Культура | 0801 | 3682,5 | 2790,7 | 2926,2 |
По подразделу «Культура» предусмотрены расходы:
— за счет средств местного бюджета выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждения культуры, а также на содержание учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования на 2024 год в сумме 3 274,3 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 382,5 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 2 518,0 тыс. рублей.
— за счет субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (организация материально-технического обеспечения) на 2024 год в сумме 408,2 тыс. рублей, в том числе софинансирование 8,2 тыс. руб., на 2025 год в сумме 408,2 тыс. рублей, в том числе софинансирование 8,2 тыс. руб., на 2026 год в сумме 408,2 тыс. рублей, в том числе софинансирование 8,2 тыс. руб.
Раздел 10 «Социальная политика»
Информация по данному разделу представлена в таблице 14.
Таблица 14. Объемы финансирования по разделу 10 «Социальная политика»
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Социальная политика | 1000 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
По подразделу «Пенсионное обеспечение» за счет средств местного бюджета предусмотрено дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальным служащим за выслугу лет на 2024 год в сумме 183,0 тыс. руб., на 2025 год – 183,0 тыс. руб., на 2026 год – 183,0 тыс. рублей.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Информация по данному разделу представлена в таблице 15.
Таблица 15. Объемы финансирования по разделу 11 «Физическая культура и спорт»
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 30,0 | 10,0 | 10,0 |
Физическая культура | 1101 | 30,0 | 10,0 | 10,0 |
По подразделу «Физическая культура» предусмотрены расходы:
— за счет средств местного бюджета на 2024 год в сумме 30,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 10,0 тыс. руб., на 2026 год в сумме 10,0 тыс. руб.
Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга»
По данному разделу предусмотрены расходы на выплату процентов за пользование кредитом от кредитных организаций ( таблица 16).
Таблица 16. Объемы финансирования по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
Наименование кода | РзПР | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Размер дефицита определен на 2024 год в сумме 74,0 тыс. руб. или 3,7 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Размер дефицита определен на 2025 год в сумме 74,0 тыс. руб. или 3,7 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Размер дефицита определен на 2026 год в сумме 74,0 тыс. руб. или 3,6 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.
Глава Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев
Приложение № 1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов»
«___»_________2023 г.
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на
2024 год
Единица измерения рублей
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма |
1 | 2 | 3 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 1 976 500,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 479 600,00 |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 479 600,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 435 100,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102020010000 110 | 500,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 182 10102030010000 110 | -1 000,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102040010000 110 | 45 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 1 294 100,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302231010000 110 | 674 900,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302241010000 110 | 3 200,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302251010000 110 | 699 800,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302261010000 110 | -83 800,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 175 000,00 |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 12 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 12 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 12 000,00 |
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 163 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 88 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 75 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 8 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 8 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 8 000,00 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 960 11100000000000 000 | 16 800,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 960 11105020000000 120 | 16 800,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 960 11105025100000 120 | 16 800,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 3 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 960 11301000000000 000 | 3 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 3 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 9 727 400,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 9 727 400,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20210000000000 150 | 8 383 800,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 960 20216001100000 150 | 8 383 800,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 960 20220000000000 150 | 400 000,00 |
Прочие субсидии | 960 20229999000000 150 | 400 000,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 960 20229999100000 150 | 400 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 150 | 183 400,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 150 | 182 700,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 150 | 700,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 960 20240000000000 150 | 760 200,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 960 20249999000000 150 | 760 200,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 960 20249999100000 150 | 760 200,00 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 960 2180000000000 150 | 0,00 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 960 21860010100000 150 | |
Доходы бюджета — всего | X | 11 703 900,00 |
Приложение № 2
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов»
«___»_________2023 г.
Доходы бюджета Джогинского муниципального образования на
плановый период 2025 и 2026 годов
Единица измерения рублей
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | |
2025 | 2026 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000 000 | 2 017 600,00 | 2 065 700,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000 000 | 481 400,00 | 483 200,00 |
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000 000 | 481 400,00 | 483 200,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000 110 | 436 900,00 | 438 700,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102020010000 110 | 500,00 | 500,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 182 10102030010000 110 | -1 000,00 | -1 000,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102040010000 110 | 45 000,00 | 45 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000 000 | 1 333 400,00 | 1 379 700,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302231010000 110 | 693 700,00 | 718 700,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302241010000 110 | 3 600,00 | 3 800,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302251010000 110 | 722 300,00 | 748 500,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 10302261010000 110 | -86 200,00 | -91 300,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000 000 | 175 000,00 | 175 000,00 |
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000 110 | 12 000,00 | 12 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000 110 | 12 000,00 | 12 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | 182 10601030101000 110 | 12 000,00 | 12 000,00 |
Земельный налог | 182 10606000000000 110 | 163 000,00 | 163 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000 110 | 88 000,00 | 88 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000 110 | 75 000,00 | 75 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 960 10800000000000 000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 960 10804000010000 110 | 8 000,00 | 8 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 960 10804020010000 110 | 8 000,00 | 8 000,00 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 960 11100000000000 000 | 16 800,00 | 16 800,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 960 11105020000000 120 | 16 800,00 | 16 800,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 960 11105025100000 120 | 16 800,00 | 16 800,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 960 11300000000000 000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 960 11301000000000 000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 960 11301995100000 130 | 3 000,00 | 3 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 20000000000000 000 | 7 229 900,00 | 6 963 100,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 20200000000000 000 | 7 229 900,00 | 6 963 100,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20210000000000 150 | 6 639 700,00 | 6 562 400,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 960 20216001100000 150 | 6 639 700,00 | 6 562 400,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 960 20220000000000 150 | 400 000,00 | 400 000,00 |
Прочие субсидии | 960 20229999000000 150 | 400 000,00 | 400 000,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 960 20229999100000 150 | 400 000,00 | 400 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 960 20230000000000 150 | 190 200,00 | 700,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 20235118100000 150 | 189 500,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 960 20230024100000 150 | 700,00 | 700,00 |
Доходы бюджета — всего | X | 9 247 500,00 | 9 028 800,00 |
Приложение № 3
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов»
«___»_________2023 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2024 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(рублей)
Наименование | РзПР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 5 691 205,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 148 900,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 4 536 605,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | |
Резервные фонды | 0111 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 182 700,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 182 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 77 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 77 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 773 400,00 |
Транспорт | 0408 | 479 300,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 294 100,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 153 100,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 23 700,00 |
Благоустройство | 0503 | 129 400,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 3 682 500,00 |
Культура | 0801 | 3 682 500,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 183 000,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 183 000,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 30 000,00 |
Физическая культура | 1101 | 30 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 4 995,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 4 995,00 |
ИТОГО: | 11 777 900,00 |
Приложение № 4
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов»
«___»_________2023 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(рублей)
Наименование | РзПР | Сумма | |
2025 год | 2026 год | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 4 323 205,00 | 3 971 705,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 148 900,00 | 1 148 900,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2 155 763,00 | 2 817 105,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 012 842,00 | |
Резервные фонды | 0111 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 700,00 | 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 189 500,00 | 0,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 189 500,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 90 000,00 | 10 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 90 000,00 | 10 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 487 400,00 | 1 537 200,00 |
Транспорт | 0408 | 154 000,00 | 157 500,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 333 400,00 | 1 379 700,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 23 700,00 | 23 700,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 23 700,00 | 23 700,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 2 790 700,00 | 2 926 200,00 |
Культура | 0801 | 2 790 700,00 | 2 926 200,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 183 000,00 | 183 000,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 183 000,00 | 183 000,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Физическая культура | 1101 | 10 000,00 | 10 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 4 995,00 | 4 995,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 4 995,00 | 4 995,00 |
ИТОГО: | 9 102 500,00 | 8 666 800,00 |
Приложение № 5
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов»
«___»_________2023 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2024 ГОД
(рублей)
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 5 691 205,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 148 900,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 148 900,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 1 148 900,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 1 148 900,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 1 148 900,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 1 148 900,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 4 536 605,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 4 536 605,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 4 536 605,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 3 099 400,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 3 099 400,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 3 099 400,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 439 143,61 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 439 143,61 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 439 143,61 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9130080950 | 991 061,39 | ||
Межбюджетные трансферты | 9130080950 | 500 | 991 061,39 | |
Иные межбюджетные трансферты | 9130080950 | 540 | 0104 | 991 061,39 |
Иные бюджетные ассигнования | 9120082190 | 800 | 7 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9120082190 | 850 | 0104 | 7 000,00 |
Резервные фонды | 5 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 5 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 5 000,00 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 5 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 5 000,00 | |
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 700,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 700,00 | ||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 700,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 700,00 |
Национальная оборона | 182 700,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 182 700,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 182 700,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 182 700,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 170 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 170 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 12 500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 12 500,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 77 000,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 77 000,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700089999 | 67 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700189999 | 240 | 0310 | 67 000,00 |
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 10 000,00 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 9130080160 | 10 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9130080160 | 200 | 10 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9130080160 | 240 | 0310 | 10 000,00 |
Национальная экономика | 1 773 400,00 | |||
Транспорт | 479 300,00 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 479 300,00 | ||
Автомобильный транспорт | 9430000000 | 479 300,00 | ||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 9430080980 | 479 300,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9430080980 | 200 | 479 300,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9430080980 | 240 | 0408 | 479 300,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 294 100,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800089999 | 790 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800189999 | 240 | 0409 | 790 000,00 |
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 9440080990 | 504 100,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9440080990 | 200 | 504 100,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9440080990 | 240 | 0409 | 504 100,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 153 100,00 | |||
Благоустройство | 153 100,00 | |||
Организация сбора и вывоза бытовых отходов | 9530081022 | 23 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9530081022 | 200 | 23 700,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9530081022 | 240 | 0503 | 23 700,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 9530081024 | 129 400,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9530081024 | 200 | 129 400,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9530081024 | 240 | 0503 | 129 400,00 |
Культура | 9310000000 | 3 683 496,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 1 711 800,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 1 711 800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 397 440,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 397 440,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 9310089999 | 800 | 996,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9310089999 | 850 | 0801 | 996,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 408 164,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 93100S2370 | 200 | 408 164,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 93100S2370 | 240 | 0801 | 408 164,00 |
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 1 164 100,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 1 164 100,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 1 164 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 1 164 100,00 |
Социальная политика | 183 000,00 | |||
Пенсионное обеспечение | 183 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 183 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 183 000,00 | ||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 183 000,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 183 000,00 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 183 000,00 |
Физическая культура и спорт | 30 000,00 | |||
Физическая культура | 30 000,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9340081050 | 200 | 30 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9340081050 | 240 | 1101 | 30 000,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 995,00 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 4 995,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 4 995,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 4 995,00 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 4 995,00 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 4 995,00 | |
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 4 995,00 |
Итого расходов | 11 777 900,00 |
Приложение № 6
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов»
«___»_________2023 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ
(рублей)
Наименование кода | КЦСР | КВР | РзПР | Сумма | |
2025 | 2026 | ||||
Общегосударственные вопросы | 4 323 205,00 | 3 971 705,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 148 900,00 | 1 148 900,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 148 900,00 | 1 148 900,00 | ||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 1 148 900,00 | 1 148 900,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 1 148 900,00 | 1 148 900,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 1 148 900,00 | 1 148 900,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0102 | 1 148 900,00 | 1 148 900,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 155 763,00 | 2 817 105,00 | |||
Органы местного самоуправления | 9120000000 | 2 155 763,00 | 2 817 105,00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 9120082110 | 1 927 000,00 | 2 578 000,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120082110 | 100 | 1 927 000,00 | 2 578 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120082110 | 120 | 0104 | 1 927 000,00 | 2 578 000,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 9120082190 | 228 763,00 | 239 105,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120082190 | 200 | 228 763,00 | 239 105,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120082190 | 240 | 0104 | 228 763,00 | 239 105,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1 012 842,00 | 0,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 1 012 842,00 | 0,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 1 012 842,00 | 0,00 | ||
Проведение выборов главы муниципального образования | 9130080120 | 1 012 842,00 | 0,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080120 | 800 | 1 012 842,00 | 0,00 | |
Специальные расходы | 9130080120 | 880 | 0107 | 1 012 842,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9130080140 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9130080140 | 800 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Резервные средства | 9130080140 | 870 | 0111 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 700,00 | 700,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 700,00 | 700,00 | ||
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 9120073150 | 700,00 | 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120073150 | 200 | 700,00 | 700,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120073150 | 240 | 01 13 | 700,00 | 700,00 |
Национальная оборона | 189 500,00 | 0,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 189 500,00 | 0,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 189 500,00 | 0,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9120051180 | 189 500,00 | 0,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9120051180 | 100 | 177 000,00 | 0,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9120051180 | 120 | 0203 | 177 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120051180 | 200 | 12 500,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9120051180 | 240 | 0203 | 12 500,00 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 90 000,00 | 10 000,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 90 000,00 | 10 000,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700089999 | 80 000,00 | 0,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 4700489999 | 240 | 0310 | 80 000,00 | |
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 9130080160 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9130080160 | 200 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9130080160 | 240 | 0310 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Национальная экономика | 1 487 400,00 | 1 537 200,00 | |||
Транспорт | 154 000,00 | 157 500,00 | |||
Национальная экономика | 9400000000 | 154 000,00 | 157 500,00 | ||
Автомобильный транспорт | 9430000000 | 154 000,00 | 157 500,00 | ||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 9430080980 | 154 000,00 | 157 500,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9430080980 | 200 | 154 000,00 | 157 500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9430080980 | 240 | 0408 | 154 000,00 | 157 500,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 333 400,00 | 1 379 700,00 | |||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800089999 | 790 000,00 | 790 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 7800189999 | 240 | 0409 | 790 000,00 | 790 000,00 |
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 9440080990 | 543 400,00 | 589 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9440080990 | 200 | 543 400,00 | 589 700,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9440080990 | 240 | 0409 | 543 400,00 | 589 700,00 |
Коммунальное хозяйство | 23 700,00 | 23 700,00 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 9520081010 | 23 700,00 | 23 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9520081010 | 200 | 23 700,00 | 23 700,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9520081010 | 240 | 0502 | 23 700,00 | 23 700,00 |
Культура, кинематография | 2 790 700,00 | 2 926 200,00 | |||
Культура | 2 790 700,00 | 2 926 200,00 | |||
Культура | 9310000000 | 1 477 436,00 | 1 613 036,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9310089999 | 100 | 1 289 000,00 | 1 289 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9310089999 | 110 | 0801 | 1 289 000,00 | 1 289 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9310089999 | 200 | 187 440,00 | 323 040,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9310089999 | 240 | 0801 | 187 440,00 | 323 040,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 408 164,00 | 408 164,00 | ||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 200 | 408 164,00 | 408 164,00 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 93100S2370 | 240 | 0801 | 408 164,00 | 408 164,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 9310089999 | 800 | 996,00 | 996,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9310089999 | 850 | 0801 | 996,00 | 996,00 |
Обеспечение деятельности библиотек | 9320000000 | 905 100,00 | 905 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 9320089999 | 905 100,00 | 905 000,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9320089999 | 100 | 905 100,00 | 905 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 9320089999 | 110 | 0801 | 905 100,00 | 905 000,00 |
Социальная политика | 183 000,00 | 183 000,00 | |||
Пенсионное обеспечение | 183 000,00 | 183 000,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 183 000,00 | 183 000,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 183 000,00 | 183 000,00 | ||
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 9130080210 | 183 000,00 | 183 000,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 9130080210 | 300 | 183 000,00 | 183 000,00 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 9130080210 | 310 | 1001 | 183 000,00 | 183 000,00 |
Физическая культура и спорт | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
Физическая культура | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9340081050 | 200 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9340081050 | 240 | 1101 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 995,00 | 4 995,00 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 4 995,00 | 4 995,00 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 9100000000 | 4 995,00 | 4 995,00 | ||
Прочие непрограммные расходы | 9130000000 | 4 995,00 | 4 995,00 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 9130080020 | 4 995,00 | 4 995,00 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 9130080020 | 700 | 4 995,00 | 4 995,00 | |
Обслуживание муниципального долга | 9130080020 | 730 | 1301 | 4 995,00 | 4 995,00 |
Итого расходов | 9 102 500,00 | 8 666 800,00 |
Приложение № 7
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов»
«___»_________2023 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на 2024 год
Главный распорядитель бюджетных средств — администрация Джогинского сельского поселения
(рублей)
Наименование кода | КВСР | РзПР | КЦСР | КВР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 5 691 205,00 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 0102 | 1 148 900,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0102 | 9100000000 | 1 148 900,00 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0102 | 9120000000 | 1 148 900,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 1 148 900,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0102 | 9120082110 | 100 | 1 148 900,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 120 | 1 148 900,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 0104 | 4 536 605,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0104 | 9100000000 | 4 536 605,00 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0104 | 9120000000 | 4 536 605,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 3 099 400,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0104 | 9120082110 | 100 | 3 099 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 120 | 3 099 400,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082190 | 439 143,61 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 200 | 439 143,61 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 240 | 439 143,61 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 960 | 0104 | 9130080950 | ||
Межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 500 | 991 061,39 |
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 540 | 991 061,39 |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0104 | 9120082190 | 800 | 7 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0104 | 9120082190 | 850 | 7 000,00 |
Резервные фонды | 960 | 0111 | 5 000,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0111 | 9100000000 | 5 000,00 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0111 | 9130000000 | 5 000,00 | |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 960 | 0111 | 9130080140 | 5 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0111 | 9130080140 | 800 | 5 000,00 |
Резервные средства | 960 | 0111 | 9130080140 | 870 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 0113 | 700,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0113 | 9100000000 | 700,00 | |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 960 | 0113 | 9120073150 | 700,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 200 | 700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 240 | 700,00 |
Национальная оборона | 960 | 0200 | 182 700,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 0203 | 182 700,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0203 | 9100000000 | 182 700,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 0203 | 9120051180 | 182 700,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0203 | 9120051180 | 100 | 170 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0203 | 9120051180 | 120 | 170 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 200 | 12 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 240 | 12 500,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 0300 | 77 000,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 960 | 0310 | 77 000,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0310 | 4700089999 | 67 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0310 | 4700189999 | 240 | 67 000,00 |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0310 | 9130000000 | 10 000,00 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 960 | 0310 | 9130080160 | 10 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0310 | 9130080160 | 200 | 10 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0310 | 9130080160 | 240 | 10 000,00 |
Национальная экономика | 960 | 0400 | 1 773 400,00 | ||
Транспорт | 960 | 0408 | 479 300,00 | ||
Национальная экономика | 960 | 0408 | 9400000000 | 479 300,00 | |
Автомобильный транспорт | 960 | 0408 | 9430000000 | 479 300,00 | |
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 960 | 0408 | 9430080980 | 479 300,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0408 | 9430080980 | 200 | 479 300,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0408 | 9430080980 | 240 | 479 300,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 0409 | 1 294 100,00 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800089999 | 790 000,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800189999 | 240 | 790 000,00 |
Дорожная деятельность | 960 | 0409 | 9440000000 | 504 100,00 | |
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 960 | 0409 | 9440080990 | 504 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 200 | 504 100,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 240 | 504 100,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 0500 | 153 100,00 | ||
Коммунальное хозяйство | 960 | 0502 | 23 700,00 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 960 | 0502 | 9520081010 | 23 700,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 200 | 23 700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 240 | 23 700,00 |
Благоустройство | 960 | 0503 | 129 400,00 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 960 | 0503 | 9530081024 | 129 400,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081024 | 200 | 129 400,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0503 | 9530081024 | 240 | 129 400,00 |
Культура | 960 | 0801 | 9310000000 | 2 518 400,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9310089999 | 100 | 1 711 800,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9310089999 | 110 | 1 711 800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 200 | 397 440,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 240 | 397 440,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0801 | 9310089999 | 800 | 996,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0801 | 9310089999 | 850 | 996,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0801 | 93100S2370 | 408 164,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 93100S2370 | 200 | 408 164,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 93100S2370 | 240 | 408 164,00 |
Обеспечение деятельности библиотек | 960 | 0801 | 9320000000 | 1 164 100,00 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9320089999 | 1 164 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9320089999 | 100 | 1 164 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9320089999 | 110 | 1 164 100,00 |
Социальная политика | 960 | 1000 | 183 000,00 | ||
Пенсионное обеспечение | 960 | 1001 | 183 000,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1001 | 9100000000 | 183 000,00 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1001 | 9130000000 | 183 000,00 | |
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 960 | 1001 | 9130080210 | 183 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 960 | 1001 | 9130080210 | 300 | 183 000,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 960 | 1001 | 9130080210 | 310 | 183 000,00 |
Физическая культура и спорт | 960 | 1100 | 30 000,00 | ||
Физическая культура | 960 | 1101 | 30 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 1101 | 9340081050 | 200 | 30 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 1101 | 9340081050 | 240 | 30 000,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 960 | 1300 | 4 995,00 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 960 | 1301 | 4 995,00 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1301 | 9100000000 | 4 995,00 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1301 | 9130000000 | 4 995,00 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 960 | 1301 | 9130080020 | 4 995,00 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 700 | 4 995,00 |
Обслуживание муниципального долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 730 | 4 995,00 |
Итого расходов | 11 777 900,00 |
Приложение № 8
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов»
«___»_________2023 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на плановый период 2025 и 2026 годов
Главный распорядитель бюджетных средств — администрация Джогинского сельского поселения
(рублей)
Наименование кода | КВСР | РзПР | КЦСР | КВР | Сумма | |
2025 год | 2026 год | |||||
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 4 323 205,0 | 3 971 705,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 0102 | 1 148 900,0 | 1 148 900,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0102 | 9100000000 | 1 148 900,0 | 1 148 900,0 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0102 | 9120000000 | 1 148 900,0 | 1 148 900,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 1 148 900,0 | 1 148 900,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0102 | 9120082110 | 100 | 1 148 900,0 | 1 148 900,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 120 | 1 148 900,0 | 1 148 900,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 0104 | 2 155 763,0 | 2 817 105,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0104 | 9100000000 | 2 155 763,0 | 2 817 105,0 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0104 | 9120000000 | 2 155 763,0 | 2 817 105,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 1 927 000,0 | 2 578 000,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0104 | 9120082110 | 100 | 1 927 000,0 | 2 578 000,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 120 | 1 927 000,0 | 2 578 000,0 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082190 | 228 763,0 | 239 105,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 200 | 228 763,0 | 239 105,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 240 | 228 763,0 | 239 105,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 960 | 0107 | 1 012 842,0 | 0,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0107 | 9100000000 | 1 012 842,0 | 0,0 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0107 | 9130000000 | 1 012 842,0 | 0,0 | |
Проведение выборов главы муниципального образования | 960 | 0107 | 9130080120 | 1 012 842,0 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0107 | 9130080120 | 800 | 1 012 842,0 | 0,0 |
Специальные расходы | 960 | 0107 | 9130080120 | 880 | 1 012 842,0 | |
Резервные фонды | 960 | 0111 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0111 | 9100000000 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0111 | 9130000000 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 960 | 0111 | 9130080140 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0111 | 9130080140 | 800 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Резервные средства | 960 | 0111 | 9130080140 | 870 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 0113 | 700,0 | 700,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0113 | 9100000000 | 700,0 | 700,0 | |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 960 | 0113 | 9120073150 | 700,0 | 700,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 200 | 700,0 | 700,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 240 | 700,0 | 700,0 |
Национальная оборона | 960 | 0200 | 189 500,0 | 0,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 0203 | 189 500,0 | 0,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0203 | 9100000000 | 189 500,0 | 0,0 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 0203 | 9120051180 | 189 500,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0203 | 9120051180 | 100 | 177 000,0 | 0,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0203 | 9120051180 | 120 | 177 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 200 | 12 500,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 240 | 12 500,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 0300 | 90 000,0 | 10 000,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 960 | 0310 | 90 000,0 | 10 000,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0310 | 4700089999 | 80 000,0 | 0,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0310 | 4700189999 | 240 | 80 000,0 | 0,0 |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0310 | 9130000000 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 960 | 0310 | 9130080160 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0310 | 9130080160 | 200 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0310 | 9130080160 | 240 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Национальная экономика | 960 | 0400 | 1 487 400,0 | 1 537 200,0 | ||
Транспорт | 960 | 0408 | 154 000,0 | 157 500,0 | ||
Национальная экономика | 960 | 0408 | 9400000000 | 154 000,0 | 157 500,0 | |
Автомобильный транспорт | 960 | 0408 | 9430000000 | 154 000,0 | 157 500,0 | |
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 960 | 0408 | 9430080980 | 154 000,0 | 157 500,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 0409 | 1 333 400,0 | 1 379 700,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800089999 | 790 000,0 | 790 000,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800189999 | 240 | 790 000,0 | 790 000,0 |
Дорожная деятельность | 960 | 0409 | 9440000000 | 543 400,0 | 589 700,0 | |
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 960 | 0409 | 9440080990 | 543 400,0 | 589 700,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 200 | 543 400,0 | 589 700,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 240 | 543 400,0 | 589 700,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 0500 | 23 700,0 | 23 700,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 960 | 0502 | 23 700,0 | 23 700,0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 960 | 0502 | 9520081010 | 23 700,0 | 23 700,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 200 | 23 700,0 | 23 700,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 240 | 23 700,0 | 23 700,0 |
Культура, кинематография | 960 | 0800 | 2 790 700,0 | 2 926 200,0 | ||
Культура | 960 | 0801 | 2 790 700,0 | 2 926 200,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 7500089999 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 7500289999 | 240 | ||
Культура | 960 | 0801 | 9310000000 | 1 476 440,0 | 1 612 040,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9310089999 | 100 | 1 289 000,0 | 1 289 000,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9310089999 | 110 | 1 289 000,0 | 1 289 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 200 | 187 440,0 | 323 040,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 240 | 187 440,0 | 323 040,0 |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9310189999 | 240 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0801 | 9310089999 | 800 | 996,0 | 996,0 |
Исполнение судебных актов | 960 | 0801 | 9310089999 | 830 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0801 | 9310089999 | 850 | 996,0 | 996,0 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0801 | 93100S2370 | 408 164,0 | 408 164,0 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0801 | 93100S2370 | 200 | 408 164,0 | 408 164,0 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0801 | 93100S2370 | 240 | 408 164,0 | 408 164,0 |
Обеспечение деятельности библиотек | 960 | 0801 | 9320000000 | 905 100,0 | 905 000,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9320089999 | 905 100,0 | 905 000,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9320089999 | 100 | 905 100,0 | 905 000,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9320089999 | 110 | 905 100,0 | 905 000,0 |
Социальная политика | 960 | 1000 | 183 000,0 | 183 000,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 960 | 1001 | 183 000,0 | 183 000,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1001 | 9100000000 | 183 000,0 | 183 000,0 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1001 | 9130000000 | 183 000,0 | 183 000,0 | |
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 960 | 1001 | 9130080210 | 183 000,0 | 183 000,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 960 | 1001 | 9130080210 | 300 | 183 000,0 | 183 000,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 960 | 1001 | 9130080210 | 310 | 183 000,0 | 183 000,0 |
Физическая культура и спорт | 960 | 1100 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
Физическая культура | 960 | 1101 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 1101 | 9340081050 | 200 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 1101 | 9340081050 | 240 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 960 | 1300 | 4 995,0 | 4 995,0 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 960 | 1301 | 4 995,0 | 4 995,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1301 | 9100000000 | 4 995,0 | 4 995,0 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1301 | 9130000000 | 4 995,0 | 4 995,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 960 | 1301 | 9130080020 | 4 995,0 | 4 995,0 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 700 | 4 995,0 | 4 995,0 |
Обслуживание муниципального долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 730 | 4 995,0 | 4 995,0 |
Итого расходов | 9 102 500,0 | 8 666 800,0 |
Приложение № 9
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов»
«___»_________2023 г.
Программа муниципальных внутренних заимствований Джогинского
муниципального образования на 2024 год
(тыс. рублей)
Виды долговых обязательств | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 года | Объем привлечения в 2024 году | Объем погашения в 2024 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 года |
Объем заимствований, всего | 0 | 148 | 74 | 74 |
в том числе: | ||||
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: | 0 | 148 | 74 | 74 |
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году | до 1 года | |||
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение № 10
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов»
«___»_________2023 г.
Программа муниципальных внутренних заимствований Джогинского
муниципального образования на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
Виды долговых обязательств | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 года | Объем привлечения в 2025году | Объем погашения в 2025 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2026 года | Объем привлечения в 2026 году | Объем погашения в 2026 году | Верхний предел муниципального долга на 01.01.2027 года |
Объем заимствований, всего | 74 | 222 | 148 | 148 | 222 | 148 | 222 |
в том числе: | |||||||
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: | 74 | 222 | 148 | 148 | 222 | 148 | 222 |
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году | до 1 года | до 1 года | |||||
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение № 11
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов»
«___»_________2023 г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на 2024 год
(тыс. руб.)
Наименование | Код | Итого |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 74 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 74 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 148 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 10 0000 710 | 148 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -74 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 10 0000 810 | -74 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0 |
Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 0 |
Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 710 | 0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | 0 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 810 | 0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -11 851,9 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -11 851,9 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -11 851,9 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 11 851,9 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 11 851,9 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 11 851,9 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 001 01 06 00 00 00 0000 000 |
Приложение № 12
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
«О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов»
«___»_________2023 г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Джогинского муниципального образования на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. руб.)
Наименование | Код | 2025 год | 2026 год |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 74 | 74 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 74 | 74 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 222 | 222 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений | 000 01 02 00 00 10 0000 710 | 222 | 222 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -148 | -148 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 10 0000 810 | -148 | -148 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0 | 0 |
Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 0 | 0 |
Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 710 | 0 | 0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | 0 | 0 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 10 0000 810 | 0 | 0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0 | 0 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -9 469,5 | -9 250,8 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -9 469,5 | -9 250,8 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -9 469,5 | -9 250,8 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 9 469,5 | 9 250,8 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 9 469,5 | 9 250,8 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 9 469,5 | 9 250,8 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 001 01 06 00 00 00 0000 000 |